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答案B中,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么轉(zhuǎn)出?轉(zhuǎn)出為什么還寫負(fù)數(shù)呢?這個(gè)負(fù)數(shù)什么意思,很不理解,求詳細(xì)分析來(lái)龍去脈。
1i-偏愛(ài)經(jīng)濟(jì)法和稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/04 00:00
#稅務(wù)師#
您好,需要注意這是以物易物,您換出的貨物是不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,所以需要沖回來(lái),負(fù)數(shù)表示紅字沖銷的意思
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2022年,稅法1,最后沖刺8套模擬題,18頁(yè),單選題第6題,為什么進(jìn)口軟jian進(jìn)行本地化 gai zao 后對(duì)外銷售的增值 shui 沒(méi)有全額即征即退,而是算在了銷售自行 kai fa 軟jian 稅負(fù)超過(guò)3%即征即退里?請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋下,同時(shí)請(qǐng)問(wèn)此知識(shí)點(diǎn)在教材的哪一頁(yè)?謝謝!
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 22:28
#稅務(wù)師#
該知識(shí)點(diǎn)是軟件產(chǎn)品即征即退增值稅稅收優(yōu)惠內(nèi)容,在2022年稅務(wù)師稅法一教材第113頁(yè)有介紹 進(jìn)口軟件進(jìn)行本地化改造后對(duì)外銷售實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分享受即征即退政策。并不是全部都享受即征即退政策。
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個(gè)體戶需要報(bào)哪些稅,國(guó)稅里增值稅,自然人電子稅務(wù)局里報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,還需要報(bào)個(gè)稅,就是工資填寫那種?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 08:50
#稅務(wù)師#
電子稅務(wù)局,我的信息企業(yè)信息里面有你看一下的。
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這個(gè)廣告費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)理解怎么不同
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 13:57
#稅務(wù)師#
您好,圖片沒(méi)有職工教育經(jīng)營(yíng),以后抵扣部分都確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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老師,出口企業(yè)購(gòu)入的辦公用車進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
庚申老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/21 16:56
#稅務(wù)師#
你的出口業(yè)務(wù)是免稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
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請(qǐng)問(wèn)老師,自產(chǎn)產(chǎn)品用于集體福利,會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入嘛?我在網(wǎng)上查資料都說(shuō)的要確認(rèn)收入得嘛?
注會(huì)會(huì)計(jì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/08 07:47
#稅務(wù)師#
自產(chǎn)產(chǎn)品用于集體福利會(huì)計(jì)上是需要確認(rèn)收入確認(rèn)銷項(xiàng)稅的
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我做了第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,本來(lái)利潤(rùn)總額20萬(wàn),就申報(bào)企業(yè)所得稅,最后減掉之前預(yù)交的1萬(wàn)多,只交二千多所得稅,我覺(jué)得所得稅稅負(fù)率太低了,而且交錢太少了s局會(huì)說(shuō),就把利潤(rùn)總額直接加數(shù)報(bào)了60萬(wàn),現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢,
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 19:39
#稅務(wù)師#
你好,可以暫估一點(diǎn)收入的哈,無(wú)票收入,其實(shí)真實(shí)業(yè)務(wù)就不怕稅務(wù)局的
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行政事實(shí)行為里的救濟(jì)的國(guó)家賠償是怎么申請(qǐng)?不可以提行政訴訟,所以只能國(guó)家救濟(jì)的意思嗎
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 11:09
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,是國(guó)家救濟(jì)的
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老師,學(xué)習(xí)中級(jí)的財(cái)管是不是不用學(xué)習(xí)稅務(wù)師里的財(cái)管了?只學(xué)會(huì)計(jì)就可以吧
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 18:58
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 需要學(xué)習(xí)的
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老師,公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)工商辦理手續(xù)轉(zhuǎn)讓價(jià)格可以和實(shí)際轉(zhuǎn)讓價(jià)格不一致嗎?
星河老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/31 21:13
#稅務(wù)師#
同學(xué), 這個(gè)是需要保持一致呢。 對(duì)申報(bào)的計(jì)稅依據(jù)明顯偏低(如平價(jià)和低價(jià)轉(zhuǎn)讓等)且無(wú)正當(dāng)理由的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可參照每股凈資產(chǎn)或個(gè)人股東享有的股權(quán)比例所對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)份額核定。 稅務(wù)局可能會(huì)提出股權(quán)轉(zhuǎn)讓陰陽(yáng)合同的有效性。
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你好,老師,請(qǐng)問(wèn),銷售不動(dòng)產(chǎn),一般計(jì)稅,非自建預(yù)交稅款是差額還是全額
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/19 15:05
#稅務(wù)師#
你好,一般計(jì)稅的是全額。
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請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師考試印花稅的稅率會(huì)給出來(lái)嗎?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/29 13:57
#稅務(wù)師#
一般是會(huì)給出附表的。
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雖然不選B,但是個(gè)稅也要交吧?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/22 16:25
#稅務(wù)師#
您好,是的,要交個(gè)稅的
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建筑企業(yè)算所得稅時(shí),利潤(rùn)總額×所得稅稅率后,需要不需要再減去之前外地預(yù)繳的所得稅?要減得話,是減上一季度預(yù)繳的所得稅還是減去從一月份累計(jì)預(yù)繳的所得稅?
岳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/18 09:55
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué)。減去從一月份累計(jì)預(yù)繳的所得稅。
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注冊(cè)稅務(wù)師執(zhí)業(yè)需要注意什么?
陳陳陳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/22 08:15
#稅務(wù)師#
你好,需要把控風(fēng)險(xiǎn),保持獨(dú)立性,簽字的項(xiàng)目需謹(jǐn)慎
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麻煩老師舉例解答處置債權(quán)成本費(fèi)用怎么理解計(jì)算呢
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 08:39
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 參考以下2個(gè)舉例: 舉例1:張某支出120萬(wàn)元購(gòu)入打包債權(quán),其中包括A、B、C三家公司的債權(quán),債權(quán)賬面原值分別為100萬(wàn)、200萬(wàn)、300萬(wàn)?,F(xiàn)主張A公司債權(quán),收回現(xiàn)金50萬(wàn)元。購(gòu)買和處置過(guò)程中相關(guān)稅費(fèi)5萬(wàn)元。 財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓應(yīng)納稅所得額=50-120×100/600-5=25(萬(wàn)元); 應(yīng)納稅額=25×20%=5(萬(wàn)元)。 舉例2:2022年8月,中國(guó)居民來(lái)福在不良資產(chǎn)拍賣會(huì)上以500萬(wàn)元取得一項(xiàng)“打包”債權(quán),包括對(duì)甲公司的應(yīng)收賬款900萬(wàn)元和對(duì)乙公司的應(yīng)收賬款600萬(wàn)元。2023年2月來(lái)福通過(guò)司法程序,從甲公司取得抵債房產(chǎn)一套,評(píng)估價(jià)值為450萬(wàn)元,發(fā)生訴訟費(fèi)、審計(jì)評(píng)估費(fèi)等相關(guān)稅費(fèi)合計(jì)50萬(wàn)元。計(jì)算來(lái)福2023年2月份上述行為應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 『答案解析』來(lái)福取得“打包”債權(quán)后分次處置,應(yīng)以每次處置部分債權(quán)的所得,作為一次財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,按照“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”計(jì)算個(gè)人所得稅。 來(lái)福2023年2月從甲公司取得抵債房產(chǎn):收入為450萬(wàn)元,處置債權(quán)成本=500×900÷(900+600)=300(萬(wàn)元),允許扣除的相關(guān)稅費(fèi)為50萬(wàn)元,應(yīng)納個(gè)人所得稅=(450-300-50)×20%=20(萬(wàn)元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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71題改成小規(guī)模3%開(kāi)具專票話,用加稅合計(jì)乘以還是不含稅價(jià)乘以9%呢 如果開(kāi)了3%普票話,9%還能抵扣嗎
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/08 14:59
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 也是可以的,因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)是計(jì)算抵扣的都是用9%的稅率計(jì)算的。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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您好老師,視同銷售的收入和成本計(jì)入什么科目,會(huì)計(jì)利潤(rùn)為什么不包含視同銷售的收入和成本(稅二最后八套題模擬試卷三的79題)
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/12 22:14
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 視同銷售是稅法上的說(shuō)法,會(huì)計(jì)上沒(méi)有視同銷售的說(shuō)法,會(huì)計(jì)科目中直接確認(rèn)收入和成本就可以了,會(huì)計(jì)上確認(rèn)的收入和成本都是進(jìn)入利潤(rùn)表的。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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為什么要用600*9%除以0.75啊?這個(gè)利息就是實(shí)際的利息不影響所得稅???
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/04 15:07
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 要用600*9%除以0.75,計(jì)算的是稅前利息,600*9%是稅后利息 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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勞務(wù)所得的收入 小于或者等于4000,都是直接減去800,再乘以20%,算個(gè)稅的預(yù)扣?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/27 15:44
#稅務(wù)師#
你好 是的 是這樣算 的
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簽訂了合同,支付預(yù)付款,什么情況下我們可以暫時(shí)不忙開(kāi)票?合理合規(guī)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 17:59
#稅務(wù)師#
業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生的情況下,你沒(méi)給對(duì)方提供貨物或者是服務(wù)。
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企業(yè)沒(méi)有產(chǎn)權(quán)證需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/29 18:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好! 是的,企業(yè)即使沒(méi)有產(chǎn)權(quán)證,如果實(shí)際使用房產(chǎn)和土地,也需要按規(guī)定繳納房產(chǎn)稅和土地稅。產(chǎn)權(quán)證只是證明產(chǎn)權(quán)歸屬的文件,而稅收是根據(jù)實(shí)際使用情況來(lái)確定的。因此,企業(yè)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)申報(bào)并繳納房產(chǎn)稅和土地稅。
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第7題為什么提一個(gè)月的折舊?不是從22年開(kāi)始提折舊嗎?它是從21年12月 辦理竣工,不是從下月開(kāi)始提折舊嗎?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/06 10:05
#稅務(wù)師#
您好 達(dá)到預(yù)定可以使用狀態(tài)次月就開(kāi)始計(jì)提折舊 跟辦理竣工無(wú)關(guān)啊
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老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅電子普通上季度開(kāi)錯(cuò)了然后本季度做了負(fù)數(shù)開(kāi)具,本季度如何填寫增值稅申報(bào)表
來(lái)來(lái)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 10:06
#稅務(wù)師#
你好 是一種發(fā)票的總體收入是負(fù)數(shù)了嗎 如果是這個(gè)可能不少省份是需要大廳申報(bào)的 坐標(biāo)河北 我們這答復(fù)您本期貨勞或服務(wù)中不含稅銷售額合計(jì)如果是負(fù)數(shù),這種保存會(huì)有報(bào)錯(cuò),和稅局校驗(yàn)不符,所以不能通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)了,需要您到所屬稅局大廳申報(bào)的。 如果不是總體負(fù)數(shù) 就是專票:按正數(shù)發(fā)票-負(fù)數(shù)發(fā)票填寫就可以 以及普票:按正數(shù)發(fā)票-負(fù)數(shù)發(fā)票填寫就可以
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下列各項(xiàng)中,屬于稅務(wù)部門規(guī)章的是(?。?。 A.《消費(fèi)稅暫行條例》 B.《中華人民共和國(guó)煙葉稅法》 C.《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》 D.《企業(yè)所得稅法》
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/05 12:54
#稅務(wù)師#
您好,下列各項(xiàng)中,屬于稅務(wù)部門規(guī)章的是《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》
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老師,我最近做了兩個(gè)稅務(wù)師的題,有些疑惑, 1.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司以自建商品房抵償建筑材料款:不屬于增值稅視同銷售行為; 2.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)將開(kāi)發(fā)的部分房地產(chǎn)用于抵償債務(wù):屬于視同銷售房地產(chǎn)。 感覺(jué)這兩項(xiàng)差不多呀,為什么答案卻不一樣呢
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/23 22:22
#稅務(wù)師#
你的第一個(gè)應(yīng)該錯(cuò)了吧,就是用你自己建的商品房拿去抵債的話,是需要視同銷售的喲。
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是一人有限公司?我記得一人有限公司可以是自然人法人也可以是自然人法人。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)能否成為有限公司的股東?我記得國(guó)有企業(yè)、上市公司不能成為普通合伙企業(yè)的合伙人。
郭鋒老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/14 09:18
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是一人有限公司?回復(fù):不是的。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非企業(yè)法人。一人公司是法人組織。我記得一人有限公司可以是自然人法人也可以是自然人法人。回復(fù):理解正確。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)能否成為有限公司的股東?回復(fù):一人公司股東可以是自然人、法人。但是不能是非法人組織。我記得國(guó)有企業(yè)、上市公司不能成為普通合伙企業(yè)的合伙人。回復(fù):是的,理解正確。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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甲航空運(yùn)輸公司于2022年3月取得航空運(yùn)輸服務(wù)不含稅收入500萬(wàn)元,并按照甲與乙航空貨運(yùn)公司簽訂的飛機(jī)貨機(jī)艙位互換協(xié)議,當(dāng)月甲利用自有貨機(jī)艙位為乙公司提供貨運(yùn)服務(wù),取得不含稅收入50萬(wàn)元。甲利用乙公司貨機(jī)艙位提供貨運(yùn)服務(wù),支付乙公司不含稅運(yùn)費(fèi)40萬(wàn)元。上述企業(yè)均為增值稅一般納稅人,甲公司當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額( ?。┤f(wàn)元 老師,這個(gè)題目里支付乙公司的40萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)需要減嗎
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/25 09:48
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 不用考慮進(jìn)項(xiàng)稅額,題目問(wèn)的是增值稅銷項(xiàng)稅額,只計(jì)算銷項(xiàng)稅額就可以 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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本量利計(jì)算中,凈利潤(rùn)加折舊,凈利潤(rùn)等于什么
張老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/10 08:54
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 本量利中的利潤(rùn)一般是指EBIT 經(jīng)營(yíng)期現(xiàn)金流=凈利潤(rùn)+折舊,中的凈利潤(rùn)=(EBIT-利息)*(1-所得稅率) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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污水處理設(shè)備是否需要交房產(chǎn)稅
范老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/20 14:16
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 不需要,房產(chǎn)稅是對(duì)房產(chǎn)征稅,設(shè)備不交房產(chǎn)稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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