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勞務(wù)所得的收入 小于或者等于4000,都是直接減去800,再乘以20%,算個(gè)稅的預(yù)扣?
新新老師
??|
提問時(shí)間:06/27 15:44
#稅務(wù)師#
你好 是的 是這樣算 的
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注冊(cè)稅務(wù)師執(zhí)業(yè)需要注意什么?
陳陳陳老師
??|
提問時(shí)間:02/22 08:15
#稅務(wù)師#
你好,需要把控風(fēng)險(xiǎn),保持獨(dú)立性,簽字的項(xiàng)目需謹(jǐn)慎
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自產(chǎn)產(chǎn)品,贈(zèng)送客戶當(dāng)樣品,怎么做會(huì)計(jì)分錄?可以稅前扣除嗎?
若素老師
??|
提問時(shí)間:03/26 09:16
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)視同銷售的可以。 借銷售費(fèi)用,貸庫存商品應(yīng)交增值稅。
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老師您好,UK是報(bào)完增值稅了如果反寫了就是清卡了還能開票嗎
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/05 09:34
#稅務(wù)師#
...
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老師,我最近做了兩個(gè)稅務(wù)師的題,有些疑惑, 1.房地產(chǎn)開發(fā)公司以自建商品房抵償建筑材料款:不屬于增值稅視同銷售行為; 2.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將開發(fā)的部分房地產(chǎn)用于抵償債務(wù):屬于視同銷售房地產(chǎn)。 感覺這兩項(xiàng)差不多呀,為什么答案卻不一樣呢
木木老師
??|
提問時(shí)間:11/23 22:22
#稅務(wù)師#
你的第一個(gè)應(yīng)該錯(cuò)了吧,就是用你自己建的商品房拿去抵債的話,是需要視同銷售的喲。
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下列各項(xiàng)中,屬于稅務(wù)部門規(guī)章的是(?。?。 A.《消費(fèi)稅暫行條例》 B.《中華人民共和國煙葉稅法》 C.《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》 D.《企業(yè)所得稅法》
微微老師
??|
提問時(shí)間:02/05 12:54
#稅務(wù)師#
您好,下列各項(xiàng)中,屬于稅務(wù)部門規(guī)章的是《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是一人有限公司?我記得一人有限公司可以是自然人法人也可以是自然人法人。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)能否成為有限公司的股東?我記得國有企業(yè)、上市公司不能成為普通合伙企業(yè)的合伙人。
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:04/14 09:18
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是一人有限公司?回復(fù):不是的。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非企業(yè)法人。一人公司是法人組織。我記得一人有限公司可以是自然人法人也可以是自然人法人?;貜?fù):理解正確。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)能否成為有限公司的股東?回復(fù):一人公司股東可以是自然人、法人。但是不能是非法人組織。我記得國有企業(yè)、上市公司不能成為普通合伙企業(yè)的合伙人?;貜?fù):是的,理解正確。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,進(jìn)項(xiàng)專票(不是退稅的)開進(jìn)來,怎么認(rèn)證呢,認(rèn)證多少要看什么
東老師
??|
提問時(shí)間:11/30 13:52
#稅務(wù)師#
你好,現(xiàn)在認(rèn)證的話是在電子稅務(wù)局里面就可以操作認(rèn)證了
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請(qǐng)問老師,2023年有筆20萬的預(yù)收房租,在2023年年底的時(shí)候轉(zhuǎn)入收入了,賬面確認(rèn)收入也計(jì)提的銷項(xiàng)稅,因?yàn)槭?024年3月改的賬,所以在2024年3月才申報(bào)了。請(qǐng)問有增值稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:11/06 14:28
#稅務(wù)師#
這種情況下,關(guān)鍵是要按照稅法規(guī)定的時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行銷項(xiàng)稅的申報(bào)和繳納。如果2023年年底已經(jīng)確認(rèn)收入并計(jì)提了銷項(xiàng)稅,理論上應(yīng)該在2023年的增值稅申報(bào)期內(nèi)完成申報(bào)。如果延遲到2024年3月申報(bào),可能存在逾期申報(bào)的風(fēng)險(xiǎn),這可能導(dǎo)致滯納金或罰款。建議及時(shí)核對(duì)相關(guān)稅法規(guī)定,確保申報(bào)時(shí)間的準(zhǔn)確性。
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同樣是差額納稅,為啥有的是全額可以開專票,有的是扣除部分不得開專票,有的是全額不可以開專票?另外扣除部分不得開專票是怎么理解,能否舉個(gè)例子
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/12 14:42
#稅務(wù)師#
這個(gè)是規(guī)定,關(guān)于開票的內(nèi)容,不屬于考試的重點(diǎn),注意是掌握哪些可以差額征稅,這才是關(guān)鍵。 關(guān)于全額開票和差額開票有個(gè)了解即可。 扣除部分不得開專票,比如旅游服務(wù)是60萬,可以扣除的相關(guān)支出是10萬,那么這10萬不得開專用發(fā)票
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老師,煙酒可以開專票嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:02/19 12:16
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 是可以的
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這題選什么,理由是什么
法律老師
??|
提問時(shí)間:06/02 18:23
#稅務(wù)師#
實(shí)物應(yīng)當(dāng)按照所取得的憑證上注明的價(jià)格計(jì)算應(yīng)納稅所得額,是對(duì)的
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多次購買金融商品,加權(quán)平均法,和移動(dòng)平均法是怎么計(jì)算的,能分別舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子嗎?
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:09/29 00:01
#稅務(wù)師#
您好!老師正在看題目
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老師,問下如果去年是虧損的,不用繳納所得稅,這第一季度盈利了,所得稅要交嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/25 12:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你申報(bào)了匯算清繳之后就可以第一季度的利潤彌補(bǔ)虧損
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固定資產(chǎn)的更新改造,如果被替換部分給的是原值 怎么計(jì)算賬面價(jià)值呢?老師
玲老師
??|
提問時(shí)間:10/25 14:26
#稅務(wù)師#
賬面價(jià)值等于原值減去累計(jì)折舊,再減去減值。
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老師您好,領(lǐng)的電子發(fā)票過期了要怎么辦?
新新老師
??|
提問時(shí)間:05/05 17:30
#稅務(wù)師#
你好,把過期的電子發(fā)票紅沖就可以了。
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為什么增值稅不考慮進(jìn)去
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/26 16:33
#稅務(wù)師#
因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅,不影響利潤表
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個(gè)人經(jīng)營所得261.5萬元 對(duì)應(yīng)的稅率是多少
鄒老師
??|
提問時(shí)間:10/12 15:15
#稅務(wù)師#
你好,個(gè)人經(jīng)營所得261.5萬元, 對(duì)應(yīng)的稅率是35%
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甲市乙縣的A派出所對(duì)小梁作出了拘留10天的決定,小梁不服申請(qǐng)行政復(fù)議,關(guān)于本案下列選項(xiàng)中表述正確的是(?。?。 A派出所為被申請(qǐng)人 乙縣公安局為被申請(qǐng)人 甲市政府可以作為復(fù)議機(jī)關(guān) 乙縣公安局可以作為復(fù)議機(jī)關(guān) B 老師,為什么派出所不是被申請(qǐng)人?
魯老師
??|
提問時(shí)間:07/14 23:20
#稅務(wù)師#
行政復(fù)議,是小粱起訴派出所,所以pcs是被申請(qǐng)人
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不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎,現(xiàn)代服務(wù)包括哪些
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/17 23:11
#稅務(wù)師#
您好,不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃屬于現(xiàn)代服務(wù)
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老師我們是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人, 我們安裝人員,出差的安裝費(fèi), 火車票, 食宿 ,稅率是多少呢, 貨物配件是13%是嗎
新新老師
??|
提問時(shí)間:12/21 10:46
#稅務(wù)師#
貨物配件是13%,安裝9%車票,火車票9%餐飲6%住宿6%。
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季報(bào)已經(jīng)申報(bào)成功但是數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,可以重新申報(bào)?怎么操作
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/15 08:58
#稅務(wù)師#
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送-財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送及更正 我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢
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物流企業(yè)因未及時(shí)送達(dá)貨物,導(dǎo)致發(fā)貨企業(yè)要求的罰款,是否屬于增值稅納稅范圍?是否可所得稅稅前扣除?還是憑發(fā)貨企業(yè)開具的收據(jù),有關(guān)合同規(guī)定等就可以入賬并稅前扣除?
徐超老師
??|
提問時(shí)間:07/11 11:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好!如果是平等市場(chǎng)主體之間依據(jù)合同或協(xié)議收取或支付的罰款,應(yīng)作為價(jià)外收入,可以開具或索取增值稅發(fā)票,是由發(fā)貨企業(yè)開票并繳納增值稅的。 如果罰款是由于違反合同條款導(dǎo)致的,并且能夠提供合同協(xié)議、付款憑證等相關(guān)證據(jù),證明其支出的真實(shí)性,那么原則上可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除的依據(jù)。按照你的描述,是可以正常入賬并稅前扣除的。
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你好 問下小規(guī)模納稅人22年8月份開房屋租賃增值稅普通發(fā)票14萬。交多少增值稅
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/13 11:22
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)季度總共開了多少,這個(gè)開的是專票還是普票
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您好老師,實(shí)務(wù)最后八套題卷一,第二道綜合題在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤時(shí),業(yè)務(wù)1中誤將226萬記入營業(yè)外收入,實(shí)際應(yīng)該計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,那未稅的200為什么不加到會(huì)計(jì)利潤中
張老師
??|
提問時(shí)間:09/07 22:13
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里在計(jì)入營業(yè)外收入和計(jì)入到主營業(yè)務(wù)收入,對(duì)會(huì)計(jì)利潤的計(jì)算沒有影響的,所以這里最終不會(huì)影響到應(yīng)納稅所得額的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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調(diào)整分錄如何處理,涉及到未確認(rèn)增值稅 城建稅之類,或者未確認(rèn)收入或成本,或者是不應(yīng)該確認(rèn)收入成本增值稅城建稅??梢允崂硐逻@些會(huì)計(jì)分錄嗎
范老師
??|
提問時(shí)間:11/09 13:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果沒有確認(rèn)增值稅、城建稅,編制調(diào)整分錄時(shí)補(bǔ)上即可。 如果不應(yīng)該確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本,那么編制調(diào)整分錄時(shí),反向沖銷即可。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個(gè)題為什么選D,D項(xiàng)為什么是錯(cuò)的?
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/21 16:23
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,總成本由產(chǎn)品成本、期間費(fèi)用、銷售費(fèi)用和營業(yè)費(fèi)用構(gòu)成
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根據(jù)《稅收征管法》第88條,當(dāng)事人對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)的處罰決定逾期不申請(qǐng)行政復(fù)議也不向人民法院起訴、又不履行的,作出處罰決定的稅務(wù)機(jī)關(guān)可以采取本法第四十條規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行措施,或者申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。 這里不是說只有逾期不申請(qǐng)復(fù)議和訴訟又不履行才可以強(qiáng)制執(zhí)行嗎,在復(fù)議期間內(nèi)申請(qǐng)復(fù)議不是也可以強(qiáng)制執(zhí)行嗎 這個(gè)怎么有點(diǎn)矛盾尼
穆易老師
??|
提問時(shí)間:06/28 21:12
#稅務(wù)師#
您好! 如果申請(qǐng)了復(fù)議,是不能夠強(qiáng)制執(zhí)行的,該處描述就是法條的原文,并沒有什么不妥之處
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延考期稅務(wù)師五科怎樣理解復(fù)習(xí)啊
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/20 22:05
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好加強(qiáng)練習(xí),多做題,熟能生巧,做**建議做**
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減計(jì)算所得和減計(jì)收入有啥區(qū)別,舉例說明
大張老師
??|
提問時(shí)間:03/24 13:21
#稅務(wù)師#
你好! 減計(jì)收入:比如綜合能源利用取得的收入優(yōu)惠政策是,可以減計(jì)10%收入。 收入總額1000萬,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,可以減掉100萬收入。那么申報(bào)收入最后是900萬。
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