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老師,學(xué)習(xí)中級(jí)的財(cái)管是不是不用學(xué)習(xí)稅務(wù)師里的財(cái)管了?只學(xué)會(huì)計(jì)就可以吧
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/30 18:58
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 需要學(xué)習(xí)的
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行政事實(shí)行為里的救濟(jì)的國(guó)家賠償是怎么申請(qǐng)?不可以提行政訴訟,所以只能國(guó)家救濟(jì)的意思嗎
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/14 11:09
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,是國(guó)家救濟(jì)的
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老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅電子普通上季度開錯(cuò)了然后本季度做了負(fù)數(shù)開具,本季度如何填寫增值稅申報(bào)表
來(lái)來(lái)老師
??|
提問時(shí)間:07/16 10:06
#稅務(wù)師#
你好 是一種發(fā)票的總體收入是負(fù)數(shù)了嗎 如果是這個(gè)可能不少省份是需要大廳申報(bào)的 坐標(biāo)河北 我們這答復(fù)您本期貨勞或服務(wù)中不含稅銷售額合計(jì)如果是負(fù)數(shù),這種保存會(huì)有報(bào)錯(cuò),和稅局校驗(yàn)不符,所以不能通過網(wǎng)上申報(bào)了,需要您到所屬稅局大廳申報(bào)的。 如果不是總體負(fù)數(shù) 就是專票:按正數(shù)發(fā)票-負(fù)數(shù)發(fā)票填寫就可以 以及普票:按正數(shù)發(fā)票-負(fù)數(shù)發(fā)票填寫就可以
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你好,老師,請(qǐng)問,銷售不動(dòng)產(chǎn),一般計(jì)稅,非自建預(yù)交稅款是差額還是全額
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/19 15:05
#稅務(wù)師#
你好,一般計(jì)稅的是全額。
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建筑企業(yè)算所得稅時(shí),利潤(rùn)總額×所得稅稅率后,需要不需要再減去之前外地預(yù)繳的所得稅?要減得話,是減上一季度預(yù)繳的所得稅還是減去從一月份累計(jì)預(yù)繳的所得稅?
岳老師
??|
提問時(shí)間:10/18 09:55
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué)。減去從一月份累計(jì)預(yù)繳的所得稅。
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老師,進(jìn)項(xiàng)專票(不是退稅的)開進(jìn)來(lái),怎么認(rèn)證呢,認(rèn)證多少要看什么
東老師
??|
提問時(shí)間:11/30 13:52
#稅務(wù)師#
你好,現(xiàn)在認(rèn)證的話是在電子稅務(wù)局里面就可以操作認(rèn)證了
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下列各項(xiàng)中,屬于稅務(wù)部門規(guī)章的是( )。 A.《消費(fèi)稅暫行條例》 B.《中華人民共和國(guó)煙葉稅法》 C.《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》 D.《企業(yè)所得稅法》
微微老師
??|
提問時(shí)間:02/05 12:54
#稅務(wù)師#
您好,下列各項(xiàng)中,屬于稅務(wù)部門規(guī)章的是《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》
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同樣是差額納稅,為啥有的是全額可以開專票,有的是扣除部分不得開專票,有的是全額不可以開專票?另外扣除部分不得開專票是怎么理解,能否舉個(gè)例子
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/12 14:42
#稅務(wù)師#
這個(gè)是規(guī)定,關(guān)于開票的內(nèi)容,不屬于考試的重點(diǎn),注意是掌握哪些可以差額征稅,這才是關(guān)鍵。 關(guān)于全額開票和差額開票有個(gè)了解即可。 扣除部分不得開專票,比如旅游服務(wù)是60萬(wàn),可以扣除的相關(guān)支出是10萬(wàn),那么這10萬(wàn)不得開專用發(fā)票
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這題選什么,理由是什么
法律老師
??|
提問時(shí)間:06/02 18:23
#稅務(wù)師#
實(shí)物應(yīng)當(dāng)按照所取得的憑證上注明的價(jià)格計(jì)算應(yīng)納稅所得額,是對(duì)的
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多次購(gòu)買金融商品,加權(quán)平均法,和移動(dòng)平均法是怎么計(jì)算的,能分別舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子嗎?
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:09/29 00:01
#稅務(wù)師#
您好!老師正在看題目
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調(diào)整分錄如何處理,涉及到未確認(rèn)增值稅 城建稅之類,或者未確認(rèn)收入或成本,或者是不應(yīng)該確認(rèn)收入成本增值稅城建稅??梢允崂硐逻@些會(huì)計(jì)分錄嗎
范老師
??|
提問時(shí)間:11/09 13:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果沒有確認(rèn)增值稅、城建稅,編制調(diào)整分錄時(shí)補(bǔ)上即可。 如果不應(yīng)該確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本,那么編制調(diào)整分錄時(shí),反向沖銷即可。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,我最近做了兩個(gè)稅務(wù)師的題,有些疑惑, 1.房地產(chǎn)開發(fā)公司以自建商品房抵償建筑材料款:不屬于增值稅視同銷售行為; 2.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將開發(fā)的部分房地產(chǎn)用于抵償債務(wù):屬于視同銷售房地產(chǎn)。 感覺這兩項(xiàng)差不多呀,為什么答案卻不一樣呢
木木老師
??|
提問時(shí)間:11/23 22:22
#稅務(wù)師#
你的第一個(gè)應(yīng)該錯(cuò)了吧,就是用你自己建的商品房拿去抵債的話,是需要視同銷售的喲。
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老師,煙酒可以開專票嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:02/19 12:16
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 是可以的
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固定資產(chǎn)的更新改造,如果被替換部分給的是原值 怎么計(jì)算賬面價(jià)值呢?老師
玲老師
??|
提問時(shí)間:10/25 14:26
#稅務(wù)師#
賬面價(jià)值等于原值減去累計(jì)折舊,再減去減值。
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老師您好,UK是報(bào)完增值稅了如果反寫了就是清卡了還能開票嗎
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/05 09:34
#稅務(wù)師#
...
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自產(chǎn)產(chǎn)品,贈(zèng)送客戶當(dāng)樣品,怎么做會(huì)計(jì)分錄?可以稅前扣除嗎?
若素老師
??|
提問時(shí)間:03/26 09:16
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)視同銷售的可以。 借銷售費(fèi)用,貸庫(kù)存商品應(yīng)交增值稅。
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請(qǐng)問老師,2023年有筆20萬(wàn)的預(yù)收房租,在2023年年底的時(shí)候轉(zhuǎn)入收入了,賬面確認(rèn)收入也計(jì)提的銷項(xiàng)稅,因?yàn)槭?024年3月改的賬,所以在2024年3月才申報(bào)了。請(qǐng)問有增值稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:11/06 14:28
#稅務(wù)師#
這種情況下,關(guān)鍵是要按照稅法規(guī)定的時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行銷項(xiàng)稅的申報(bào)和繳納。如果2023年年底已經(jīng)確認(rèn)收入并計(jì)提了銷項(xiàng)稅,理論上應(yīng)該在2023年的增值稅申報(bào)期內(nèi)完成申報(bào)。如果延遲到2024年3月申報(bào),可能存在逾期申報(bào)的風(fēng)險(xiǎn),這可能導(dǎo)致滯納金或罰款。建議及時(shí)核對(duì)相關(guān)稅法規(guī)定,確保申報(bào)時(shí)間的準(zhǔn)確性。
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老師,問下如果去年是虧損的,不用繳納所得稅,這第一季度盈利了,所得稅要交嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/25 12:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你申報(bào)了匯算清繳之后就可以第一季度的利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損
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我想問下,這種題考試的時(shí)候打出一半是按解答的部分得分嗎?還是全部都算錯(cuò)的?
愛若老師
??|
提問時(shí)間:03/29 00:23
#稅務(wù)師#
你好,按解答部分回答的內(nèi)容給分
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專票沒有單位可以抵扣嗎?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/12 17:16
#稅務(wù)師#
你好,你說沒有單位是什么意思? 數(shù)量單位那里那個(gè)是嗎?
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物流企業(yè)因未及時(shí)送達(dá)貨物,導(dǎo)致發(fā)貨企業(yè)要求的罰款,是否屬于增值稅納稅范圍?是否可所得稅稅前扣除?還是憑發(fā)貨企業(yè)開具的收據(jù),有關(guān)合同規(guī)定等就可以入賬并稅前扣除?
徐超老師
??|
提問時(shí)間:07/11 11:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好!如果是平等市場(chǎng)主體之間依據(jù)合同或協(xié)議收取或支付的罰款,應(yīng)作為價(jià)外收入,可以開具或索取增值稅發(fā)票,是由發(fā)貨企業(yè)開票并繳納增值稅的。 如果罰款是由于違反合同條款導(dǎo)致的,并且能夠提供合同協(xié)議、付款憑證等相關(guān)證據(jù),證明其支出的真實(shí)性,那么原則上可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除的依據(jù)。按照你的描述,是可以正常入賬并稅前扣除的。
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[單選題]甲煙廠為增值稅一般納稅人,2023年3月從煙 農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉支付的價(jià)款總額為50萬(wàn)元,并開具收 購(gòu)發(fā)票。 支付運(yùn)費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額 0.36萬(wàn)元。 本月領(lǐng)用購(gòu)進(jìn)成本20萬(wàn)元的庫(kù)存煙葉 (從 一般納稅人處購(gòu)入)和本月購(gòu)進(jìn)煙葉的80%用于生產(chǎn) 卷煙。 甲煙廠本月從銷項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額() 萬(wàn)元。 A.6.24 B.5.46 C.6.46 D.6.44 請(qǐng)問老師這個(gè)題怎么做呢?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:07/10 21:13
#稅務(wù)師#
您好,甲煙廠本月從銷項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 50*9%+50*1%*80%+20*1%+0.36=5.46
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計(jì)算個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人所得稅時(shí),下列費(fèi)用不得稅前扣除的是( )。 A.企業(yè)繳納的行政性收費(fèi) B.投資者的親屬就職于該個(gè)人獨(dú)資企業(yè)而取得的工資薪金 C.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資者及其家庭生活共用但難以劃分的固定資產(chǎn)折舊費(fèi) D.企業(yè)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金 D 選項(xiàng)ABC,是可以稅前扣除的。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資者及其家庭生活共用的固定資產(chǎn),難以劃分的,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類型、規(guī)模等具體情況,核定準(zhǔn)予稅前扣除的折舊費(fèi)用數(shù)額或比例。 怎么記,個(gè)體工商戶,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)到底哪些不能扣,太容易搞混了
朱朱老師
??|
提問時(shí)間:12/17 16:31
#稅務(wù)師#
您好 解答如下 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)、個(gè)體工商戶在計(jì)算經(jīng)營(yíng)收入個(gè)人所得稅時(shí)下列支出不得扣除: 1.個(gè)人所得稅稅款; 2.稅收滯納金; 3.罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失; 4.不符合扣除規(guī)定的捐贈(zèng)支出; 5.贊助支出; 6.用于個(gè)人和家庭的支出; 7.與取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入無(wú)關(guān)的其他支出; 8.企業(yè)計(jì)提的各種準(zhǔn)備金不得扣除; 9.國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定不準(zhǔn)扣除的支出。
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老師我申報(bào)第四季度所得稅時(shí)政策風(fēng)險(xiǎn)提示這種信息啥意思呢?我購(gòu)固定資產(chǎn)了但是沒有加速折舊就按著賬上正常折舊的
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/12 11:14
#稅務(wù)師#
你好,不享受這個(gè)一次抵扣的,忽略這個(gè)就可以的。
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#提問 #已退休的人又在別的單位上班了 請(qǐng)問算福利 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 殘保金等 工資總額時(shí)含這部分人嗎?謝謝
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/15 13:45
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 工資總額包含這部分人
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一般納稅人給小規(guī)模開專票可以嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/04 10:26
#稅務(wù)師#
可以的,可以這么做的。
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您好老師,實(shí)務(wù)最后八套題卷一,第二道綜合題在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)時(shí),業(yè)務(wù)1中誤將226萬(wàn)記入營(yíng)業(yè)外收入,實(shí)際應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那未稅的200為什么不加到會(huì)計(jì)利潤(rùn)中
張老師
??|
提問時(shí)間:09/07 22:13
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里在計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入和計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,對(duì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算沒有影響的,所以這里最終不會(huì)影響到應(yīng)納稅所得額的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師問下,原來(lái)單位申報(bào)個(gè)稅的APP,由于電腦壞了,APP不見了,現(xiàn)在下載了新的個(gè)稅APP,怎么登入進(jìn)去,系統(tǒng)里面里面的資料什么都沒有了
木木老師
??|
提問時(shí)間:07/09 23:28
#稅務(wù)師#
對(duì)了,重新下載之后,你之前的數(shù)據(jù)已經(jīng)沒有了。
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為什么增值稅不考慮進(jìn)去
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/26 16:33
#稅務(wù)師#
因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅,不影響利潤(rùn)表
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老師,小規(guī)模公司從政府那拍賣的廢料礦,繳納的中標(biāo)成交金額該如何做賬?金額近600萬(wàn)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/02 14:22
#稅務(wù)師#
你好,那個(gè)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)-礦山開采權(quán)
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