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老師 個體戶核定征收 是指的核定征收哪個稅種呢,我沒接觸過個體戶 現(xiàn)在想成立個體戶 請老師指教一下吧
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/26 14:32
#建筑#
同學(xué),你好 一般來說核定的是增值稅和所得稅
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老師好,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人當(dāng)月異地建筑施工業(yè)務(wù)開票10萬元,用不用開外經(jīng)證,用不用報(bào)驗(yàn),用不用預(yù)繳稅款?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/24 15:39
#建筑#
需要開外境證,只不過是他不需要預(yù)繳增值稅附加稅。
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老師,紅沖以前稅率的發(fā)票,紅沖后重新開,那現(xiàn)在是按照以前稅率還是按照新稅率開,有不同說法 到底按新稅率開還是按老稅率開?謝謝老師幫回答下!
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/27 10:41
#建筑#
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)等若干增值稅問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第18號)規(guī)定:"九、一般納稅人在增值稅稅率調(diào)整前已按原適用稅率開具的增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票的,按照原適用稅率開具紅字發(fā)票;開票有誤需要重新開具的,先按照原適用稅率開具紅字發(fā)票后,再重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票." 因此,若是稅率調(diào)整前發(fā)生的業(yè)務(wù),在2018年5月1日后發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形仍按照原藍(lán)字發(fā)票的稅率開具紅字發(fā)票;若需要重新開具藍(lán)字發(fā)票的,按照原稅率開具.
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老師你好,建筑行業(yè)簡易計(jì)稅,分包款這邊對方開1個點(diǎn)普票,我能差額計(jì)稅嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:06/14 13:52
#建筑#
您好,1個點(diǎn)普票是不能差額計(jì)稅的了
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老師,工程類項(xiàng)目暫估了成本,暫估得時(shí)候入了工程施工,發(fā)票回來之后這么入賬去沖這個暫估呢。
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/12 18:34
#建筑#
你好,這個是當(dāng)年還是跨年的?
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老師,請問下公司的員工每月有工資發(fā)放5000多,然后他們的證書在公司用,然后要付證書錢,這個怎么處理比較好?
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/04 17:10
#建筑#
證書錢合并到工資中,申報(bào)個稅
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老師,現(xiàn)在還可以開這樣稅率是*的發(fā)票,這張發(fā)票是不是有問題啊
venus老師
??|
提問時(shí)間:09/22 10:29
#建筑#
同學(xué),這個發(fā)票不可以,也不屬于免稅發(fā)票
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老板讓代開成本票?個人代開能開嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/28 11:49
#建筑#
你好,可以的,代開是能操作,但是如果本身沒有這個業(yè)務(wù)就屬于虛開。
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建筑行業(yè)跨區(qū)經(jīng)營個稅0申報(bào)每月都要申報(bào)嗎?為什么?
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:06/21 15:22
#建筑#
你好!如果你有幾個月在那里經(jīng)營,就要每個月申報(bào),但是一般 按實(shí)際工資申報(bào)
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老師你好,甲是一家建筑公司,乙是其在異地的工程項(xiàng)目,丙是勞務(wù)隊(duì)?,F(xiàn)在所有的活db給丙做,乙按照丙提供的材料和勞務(wù)發(fā)票正常入賬。合同價(jià)款11000405.18.乙計(jì)提4%,也就是440016.21元。<br>請問乙要把(a1 a2)以及稅費(fèi)(乙只在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局有預(yù)繳增值稅0.02,企業(yè)所得稅0.002,,附加稅也是按照預(yù)繳0.02增值稅基數(shù)計(jì)提繳納)控制在多少元,利潤才可以正好是440016.21。<br>不太明白的地方:乙只需在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳稅款,后期甲是怎么繳納的?<br>所有的計(jì)算希望老師可以詳細(xì)寫出來
立峰老師
??|
提問時(shí)間:11/11 22:22
#建筑#
1、同學(xué)你好、收入-成本-費(fèi)用-稅金及附加=440016.21元。 2、
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老師 支付稅控盤的服務(wù)費(fèi)怎么寫分錄
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/16 13:36
#建筑#
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
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老師,你好,預(yù)估成本是什么意思,如何入賬
王超老師
??|
提問時(shí)間:09/30 10:24
#建筑#
你好 這個就是假設(shè)你們有成本的意思 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬等科目
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老師 你好 為什么要暫估成本
青老師
??|
提問時(shí)間:06/17 15:26
#建筑#
你好; 暫估成本 是因?yàn)?你們 實(shí)際發(fā)生了 沒有取得合理發(fā)票 ; 又要符合權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則來做賬; 所以要暫估成本
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建筑公司預(yù)繳稅款為什么要繳個稅和企業(yè)所得稅?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:37
#建筑#
因?yàn)榻ㄖ袠I(yè)一般是異地繳款,建筑項(xiàng)目尤其是大型建筑項(xiàng)目完工周期較長,所以建筑施工期間取得的預(yù)收工程款收入需要在取得收入環(huán)節(jié)預(yù)繳稅款,這也是政府保證稅款均衡入庫的一種手段。 國家稅務(wù)局對建筑行業(yè)預(yù)繳稅款規(guī)定: 1、納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),應(yīng)按照財(cái)稅〔2016〕36號文件規(guī)定的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間和計(jì)稅方法,向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款。 跨省的企業(yè)所得稅必須預(yù)繳, 如果是當(dāng)?shù)氐?,看?xiàng)目所在地稅務(wù)局要求
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老師 我想麻煩咨詢一下跨區(qū)域涉稅的問題 就是我們企業(yè)是哈爾濱的 在安達(dá)施工 合同金額是860萬 開了460萬的發(fā)票 但是這部分金額沒有在安達(dá)預(yù)繳稅款 直接就開發(fā)票了 自己在哈爾濱稅務(wù)局繳稅的 現(xiàn)在安達(dá)稅務(wù)局說這部分不用補(bǔ)繳了 但還想開其余400萬發(fā)票 麻煩問一下可以不可以依然不在安達(dá)預(yù)繳了 直接在哈爾濱繳稅 開發(fā)票
青老師
??|
提問時(shí)間:07/21 15:22
#建筑#
你好; 你們是異地項(xiàng)目的話; 應(yīng)該是在安達(dá)那邊預(yù)交稅費(fèi)的 ; 因?yàn)檫@個是有規(guī)定 ;正常要預(yù)交的; 避免有罰款的; 你最好是先跟安達(dá)那邊溝通哈
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舉例:乙公司**丙公司工程,用丙公司跟甲公司簽定工程合同,工程已完工但是發(fā)票只開了一部份,后期因丙公司涉及官司銀行賬戶被封造成工程款沒法到賬,所以后期剩余的工程款發(fā)票也沒有開,(現(xiàn)乙公司已不信認(rèn)丙公司,所以也不想在經(jīng)過丙公司開發(fā)票和收工程款)那么乙公司想要工程款能有什么其他的辦法?現(xiàn)乙公司已起訴丙公司并勝訴,如果乙公司用其他公司給甲方開剩余的發(fā)票并收回工程款,這樣的方式可以嗎?
小林老師
??|
提問時(shí)間:01/29 14:11
#建筑#
您好,可以訴訟丙公司,甲不一定會同意
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今年2022.2月新開的建筑公司已經(jīng)開業(yè),3.4.5月管理費(fèi)用都是做進(jìn)管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 那我要什么時(shí)候才不用做管理費(fèi)用-開辦費(fèi)呢?目前還沒有項(xiàng)目做?有很多費(fèi)用開支,是之前的項(xiàng)目**在別家集團(tuán)公司的項(xiàng)目的一些開支?我直接做管理費(fèi)用了可以嗎6月份開始
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/03 15:13
#建筑#
你好,你項(xiàng)目開工了就不做管理費(fèi)用、開辦費(fèi)了。
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老師,我想問一下建筑施工有關(guān)甲方代付工程款,怎么做分錄呢?謝謝老師
易 老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:00
#建筑#
同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么 ?
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?一般納稅人清包工是3%,小規(guī)模納稅人按照小規(guī)模稅率開就行,清包工是什么意思?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:09/11 11:40
#建筑#
就是只提供人工,不提供材料
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老師,建設(shè)方給施工方撥付農(nóng)民工工資,由施工方開設(shè)農(nóng)民工專用賬戶,代發(fā)農(nóng)民工工資,施工方收到這筆錢,分錄怎么做呢。施工方是月末收到這筆錢,下月初開票的
李老師(1)
??|
提問時(shí)間:07/25 16:56
#建筑#
你好如果說我們還要開發(fā)票,還要代扣代繳個人所得稅,那就借銀行存款,貸,預(yù)收賬款,下個月, 借,預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。貸應(yīng)交稅費(fèi), 然后呢,發(fā)放工資的時(shí)候,可以 借主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬, 借。應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
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建筑公司-采購混凝土已付款,未收到發(fā)票,是在建工程項(xiàng)目,借原材料,貸應(yīng)付賬款,借在建工程,貸銀行存款,對嗎?老師
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/15 15:19
#建筑#
您好,是的,是這個意思的
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老師,如果企業(yè)規(guī)模比較小。建筑合同放在財(cái)務(wù)室。我們改怎么對建筑合同進(jìn)行管理比較好。是按照項(xiàng)目管理銷售合同和采購合同。還是銷售合同,采購合同分別管理呢。
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/21 15:15
#建筑#
銷售合同,采購合同分別管理
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個人想代開砂石發(fā)票,請問每個身份證最高限額是多少?稅率是多少?
潘潘老師
??|
提問時(shí)間:10/01 08:59
#建筑#
原來限額500萬提到2000萬!具體還是以當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定為準(zhǔn) 你目前普票是免稅的,個稅稅負(fù)在1-.1.6左右,具體以稅局核定為準(zhǔn)!可以咨詢當(dāng)?shù)囟惥执_事項(xiàng)
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老師好,工程行業(yè)人工和材料占比每個月可以不一樣嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:09/28 14:52
#建筑#
是的,人工和材料占比每個月可以不一樣
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老師,您好,我第一次填自然人電子稅務(wù)局扣繳端,我在人員信息釆集時(shí),增加了10個人,但在綜合申報(bào)里顯示9個人,這是什么原因?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/06 08:31
#建筑#
你好,你選擇雇員還是其他?
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是專業(yè)分包和勞務(wù)分包都可以嗎
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:06/18 14:30
#建筑#
您好 請問單位發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
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老師,我5月二十多號開的票,6月2號紅沖了,怎么5月的收入和應(yīng)納稅額怎么沒減少
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/14 14:57
#建筑#
5月收入與增值稅不會減少,6月紅沖,才會減少6月收入
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2022年10月份我們總包預(yù)交稅400萬元,增值稅為165137.60元,城市建設(shè)維護(hù)稅8256.88元,教育費(fèi)附加4954.13元,地方教育費(fèi)附加為3302.75元,企業(yè)所得稅3669.72元,印花稅1200元。工程為9個點(diǎn)稅收,預(yù)交時(shí)勞務(wù)分包預(yù)交200萬元,分包稅收為3個點(diǎn),增值稅為58252.43元,城市維護(hù)建設(shè)稅2912.62元,教育費(fèi)附加1747.57元,地方教育費(fèi)附加1165.05元,企業(yè)所得稅3883.50元,印花稅600元。 本次預(yù)交為差額預(yù)交,請問老師我們總包方會計(jì)分錄怎么處理
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:10/18 10:54
#建筑#
您好!總包只要做總包預(yù)繳的增值稅,這個稅是差額計(jì)算出來的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅165137.6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅8256.88 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加4954.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育費(fèi)附加3302.75 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅3669.72 稅金及附加1200 貸:銀行存款
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老師你好!請幫我看看這個增值稅申報(bào)表第25行怎么才能抵消了
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/12 21:06
#建筑#
25行你看下是多交的嗎 很有可能你們自己申報(bào)錯了
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建筑業(yè):乙方給甲方開的工程款的銷項(xiàng)發(fā)票,工程款直接在甲方帳戶代發(fā)支付工資,個稅是由哪方申報(bào)呢?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/21 08:34
#建筑#
你好,申報(bào)工資由乙方申報(bào),甲方只是代發(fā)工資
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