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財(cái)務(wù)軟件
Excel
老師,場地租賃費(fèi)和場地管理服務(wù)費(fèi)一筆支出,算成本。用預(yù)付賬款科目,在記賬時摘要寫預(yù)付場地租賃費(fèi)及管理服務(wù)費(fèi),借預(yù)付賬款,貸銀行存款。這樣可以嗎?兩個金額不同,月末攤銷時賬務(wù)處理怎么寫呢?
會計(jì)中級賀老師
??|
提問時間:07/02 20:55
#財(cái)務(wù)軟件#
你好同學(xué) 如果投入生產(chǎn)了 發(fā)票到了就可以攤銷: 1.支付時 借:其他應(yīng)收款——待攤房租費(fèi) 貸:銀行存款 2.攤銷時 借:管理費(fèi)用——房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款——待攤房租費(fèi)
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老師,麻煩問一下,京瓷打印機(jī)打印會計(jì)憑證怎么設(shè)置???
易 老師
??|
提問時間:07/10 10:36
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好, 請按下列步驟操作: 1、單擊【賬務(wù)處理】→【憑證查詢】,打開會計(jì)分錄序時簿窗口; 2、單擊菜單【文件】→【打印憑證】; 3、單擊清除【套打憑證】,然后單擊【打印設(shè)置】; 4、單擊【尺寸】頁簽; 5、在【每張單據(jù)打印條目數(shù)】文本框中鍵入每張憑證打印的條目數(shù)即可。
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請問這是什么意思?軟件提示看不懂
青老師
??|
提問時間:07/14 14:47
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 系統(tǒng)建議你覆蓋下;便于你之后查詢 ;你按提示操作
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老師,我想問一下六月繳納社保這一次應(yīng)該怎么做分錄?
郭老師
??|
提問時間:07/24 14:02
#財(cái)務(wù)軟件#
借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保 貸銀行存款
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請問老師:圖片1里將預(yù)付和應(yīng)付賬款的對象分設(shè)為二級科目來核算,圖片2里的預(yù)付和應(yīng)付賬款的對象按照輔助核算對象:供應(yīng)商來核算。二者在做資產(chǎn)負(fù)債表的時候預(yù)收款項(xiàng)和應(yīng)收款項(xiàng)時,圖片1和2得出的數(shù)值是不同的。這個對嗎?
晶晶月老師
??|
提問時間:08/28 10:10
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,圖片1和2得出的數(shù)值是不同的。這個對嗎?——不對,
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請問一下9的收入開票,是不是賬必須做在9月呢?可以做在下個月嗎?
艷子老師
??|
提問時間:09/27 19:28
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 不可以的,要做在當(dāng)月的
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這個科目建幾級合適呢,小規(guī)模的
金金老師
??|
提問時間:01/12 21:33
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,三級就可以的這個
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公司給員工在外部餐廳充值的餐費(fèi)補(bǔ)助,公司取得餐費(fèi)發(fā)票記入職工福利嗎?
鄒老師
??|
提問時間:03/23 10:46
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是的,是這樣的
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老師好 100萬按1.5%的利息 付了19500的利息 又還了20萬的本金 剩下80萬的本金 該怎么算剩下的利息?
謝志鵬老師
??|
提問時間:03/29 14:44
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,同學(xué),按照剩余80萬和利率1.5%計(jì)算
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老師,我接了有家公司的會計(jì),之前會計(jì)只給我原始憑證的賬本,電子版的沒給,那現(xiàn)在我們根據(jù)他們給我的這個賬本把數(shù)據(jù)弄到我的記賬軟件里呢?
波德老師
??|
提問時間:07/16 15:56
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,先錄入期初余額,然后再做賬
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入了賬的物料,因?yàn)樵谥谱鬟^程中報(bào)廢了,這個賬該怎么處理?
小智老師
??|
提問時間:09/24 12:54
#財(cái)務(wù)軟件#
報(bào)廢物料入賬的部分需要轉(zhuǎn)為損失計(jì)入成本費(fèi)用,調(diào)整庫存記錄,同時確認(rèn)損益。具體操作根據(jù)企業(yè)會計(jì)政策和稅法規(guī)定執(zhí)行。
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3月份交納的個人所得稅登T形帳時應(yīng)該寫什么科目?是應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎
廖君老師
??|
提問時間:10/03 16:48
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅,這是應(yīng)交稅費(fèi)這個一級科目的下級科目
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老師金蝶軟件,錄入主營稅金及附加這個科目只能把5403里的明細(xì)科目刪掉才能用嗎
冉老師
??|
提問時間:09/05 14:00
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你說的刪掉是什么意思的
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4s店,廠家給返利,我們開紅字發(fā)票。借:應(yīng)收,借庫存商品(紅字)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。。。??梢月?/a>
郭老師
??|
提問時間:08/27 11:06
#財(cái)務(wù)軟件#
你好可以的 可以的
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電子稅務(wù)局怎么新增辦稅人員?
耿老師
??|
提問時間:10/20 09:22
#財(cái)務(wù)軟件#
請通過電子稅務(wù)局【我的信息】—【用戶管理】—【實(shí)名辦稅身份信息采集】模塊,點(diǎn)擊頁面下方的“關(guān)聯(lián)新用戶”,人員類型選擇“附辦稅人”,輸入新的人員信息后,核對手機(jī)號碼,獲取驗(yàn)證碼,輸完后點(diǎn)擊頁面下方的“本人確認(rèn)及實(shí)名認(rèn)證”菜單,閱讀“實(shí)名制涉稅風(fēng)險(xiǎn)提示告知書”后,選擇支付寶或**方式掃碼完成實(shí)名認(rèn)證即可。
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(五)甲有限責(zé)任公司注冊資本為100000元。20xx年8月15日,接受B公司以一臺設(shè)備進(jìn)行投資。該設(shè)備的原價為56000元,已提折舊16620元,雙方經(jīng)協(xié)商確認(rèn)價值為45000元,占企業(yè)注冊資本的30%。與該投資固定資產(chǎn)相關(guān)的增值稅稅額5850元,經(jīng)證準(zhǔn)予抵扣。分錄帶上數(shù)謝謝
東老師
??|
提問時間:12/23 08:28
#財(cái)務(wù)軟件#
借固定資產(chǎn)45000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5850 貸實(shí)收30000 資本公積20850
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老師,請問這種發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?
新新老師
??|
提問時間:07/25 09:33
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,您是建筑單位,然后收到這張發(fā)票是嗎?
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老師 私轉(zhuǎn)公給公司的借款怎么寫分錄,就是私人借款給公司,應(yīng)該為應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款呢?
一鳴老師
??|
提問時間:07/26 15:09
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,掛其他應(yīng)付款科目就可以了
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-QC("112203",全年,,,年,,)-IFF ( QC("112204",全年,,,年,,)>0,QC("112204",全年,,,年,,),0 ) 老師資產(chǎn)負(fù)債表的期初和期末對不上 跟公式有關(guān)嗎 這是期初的UFO預(yù)收賬款公式,您看有問題嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/27 13:20
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 您提供的公式只涉及期初余額,不涉及期末余額。如果期末余額的計(jì)算公式存在問題,那么期初和期末對不上是可能的。
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預(yù)收賬款貸方54萬,調(diào)整為應(yīng)收賬款怎么調(diào)
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/29 14:44
#財(cái)務(wù)軟件#
借:預(yù)收賬款54 貸:應(yīng)收賬款54
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會記憑證從哪里導(dǎo)出來?
樸老師
??|
提問時間:08/19 09:58
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 你是什么軟件
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老師:我在快賬軟件里輸入長沙卓越家具有限公司1月份的憑證,本年利潤也結(jié)轉(zhuǎn)了,報(bào)表就和手工賬對不上,這個怎么操作?結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤能取消么?
廖君老師
??|
提問時間:08/20 20:17
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,科目余額表和手工賬能對上么, 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤能取消,把這個分錄反過賬,反審核,然后刪除就可以了
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財(cái)務(wù)軟件里面的應(yīng)付票據(jù)—浙商銀行與手工登記的余額不一致,可能是利息收入做錯了,像這種情況該怎樣查找出
東老師
??|
提問時間:09/07 08:40
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,只能是導(dǎo)出應(yīng)付票據(jù)明細(xì)賬,一筆一筆核對,看看哪筆做錯了才成
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金蝶,當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表庫存為負(fù)數(shù),查找發(fā)下是5-6月兩期的待處理損益-流動借貸科目入反,兩期盤點(diǎn)金額也有誤。6月盤點(diǎn)減5月余額做的損益。老師現(xiàn)在當(dāng)期我應(yīng)該怎么調(diào)整回來。
郭老師
??|
提問時間:09/08 08:12
#財(cái)務(wù)軟件#
借庫存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借貸處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸之前的損益科目
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賬套管理修改,我要小規(guī)模納稅人改成一般納稅人。怎么修改?
宋生老師
??|
提問時間:09/14 08:18
#財(cái)務(wù)軟件#
你好!這個不需要去改賬套,增加對應(yīng)科目就行
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年底是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配,然后再結(jié)賬嗎
庚申老師
??|
提問時間:02/26 16:33
#財(cái)務(wù)軟件#
是的,就是那樣子的哈
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研發(fā)支出中的夜班福利費(fèi)及團(tuán)建的支出的費(fèi)用入人員人工費(fèi)用,還是其他
宋生老師
??|
提問時間:03/27 10:27
#財(cái)務(wù)軟件#
你好這個記錄其他就可以了。
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如何結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?咱們軟件我期末結(jié)轉(zhuǎn)了,為什么月里面沒有期間損益結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
??|
提問時間:03/27 13:21
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 是什么軟件
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老師您好,公司是軟件是金蝶軟件,往外導(dǎo)科目余額表的時候那個,那個明細(xì)科目能導(dǎo)到幾級?
鄒老師
??|
提問時間:08/07 08:59
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是可以導(dǎo)到最末級,你設(shè)置了幾級,就可以導(dǎo)到幾級
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印花稅,土地使用稅,房產(chǎn)稅每個月計(jì)提的數(shù)值一樣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/28 15:25
#財(cái)務(wù)軟件#
土地使用稅,房產(chǎn)稅每個月計(jì)提的數(shù)值 印花稅安裝每月的印花稅憑證計(jì)提,會變的
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