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3月份交納的個人所得稅登T形帳時應該寫什么科目?是應交稅費科目嗎
廖君老師
??|
提問時間:10/03 16:48
#財務軟件#
您好,應交稅費-代扣代繳個人所得稅,這是應交稅費這個一級科目的下級科目
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老師,進銷存跟應收應付的所有分錄有不
一鳴老師
??|
提問時間:11/10 15:48
#財務軟件#
你好,剛才都發(fā)給你了呀
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老師您好,我們公司購買了快帳記賬軟件,發(fā)現(xiàn)自動生成的現(xiàn)金流量表有問題,您能幫我看看是什么原因么
小林老師
??|
提問時間:01/30 08:48
#財務軟件#
您好,您圖片紅色部分的數(shù)據(jù)構成是?
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(五)甲有限責任公司注冊資本為100000元。20xx年8月15日,接受B公司以一臺設備進行投資。該設備的原價為56000元,已提折舊16620元,雙方經協(xié)商確認價值為45000元,占企業(yè)注冊資本的30%。與該投資固定資產相關的增值稅稅額5850元,經證準予抵扣。分錄帶上數(shù)謝謝
東老師
??|
提問時間:12/23 08:28
#財務軟件#
借固定資產45000 應交稅費應交增值稅進項稅額5850 貸實收30000 資本公積20850
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老師,麻煩問一下,京瓷打印機打印會計憑證怎么設置?。?/a>
易 老師
??|
提問時間:07/10 10:36
#財務軟件#
同學您好, 請按下列步驟操作: 1、單擊【賬務處理】→【憑證查詢】,打開會計分錄序時簿窗口; 2、單擊菜單【文件】→【打印憑證】; 3、單擊清除【套打憑證】,然后單擊【打印設置】; 4、單擊【尺寸】頁簽; 5、在【每張單據(jù)打印條目數(shù)】文本框中鍵入每張憑證打印的條目數(shù)即可。
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請問這是什么意思?軟件提示看不懂
青老師
??|
提問時間:07/14 14:47
#財務軟件#
你好; 系統(tǒng)建議你覆蓋下;便于你之后查詢 ;你按提示操作
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老師,我想問一下六月繳納社保這一次應該怎么做分錄?
郭老師
??|
提問時間:07/24 14:02
#財務軟件#
借應付職工薪酬、社保、 其他應收款、個人負擔的社保 貸銀行存款
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請問老師:圖片1里將預付和應付賬款的對象分設為二級科目來核算,圖片2里的預付和應付賬款的對象按照輔助核算對象:供應商來核算。二者在做資產負債表的時候預收款項和應收款項時,圖片1和2得出的數(shù)值是不同的。這個對嗎?
晶晶月老師
??|
提問時間:08/28 10:10
#財務軟件#
您好,圖片1和2得出的數(shù)值是不同的。這個對嗎?——不對,
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請問一下9的收入開票,是不是賬必須做在9月呢?可以做在下個月嗎?
艷子老師
??|
提問時間:09/27 19:28
#財務軟件#
您好, 不可以的,要做在當月的
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這個科目建幾級合適呢,小規(guī)模的
金金老師
??|
提問時間:01/12 21:33
#財務軟件#
您好,三級就可以的這個
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公司給員工在外部餐廳充值的餐費補助,公司取得餐費發(fā)票記入職工福利嗎?
鄒老師
??|
提問時間:03/23 10:46
#財務軟件#
你好,是的,是這樣的
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老師好 100萬按1.5%的利息 付了19500的利息 又還了20萬的本金 剩下80萬的本金 該怎么算剩下的利息?
謝志鵬老師
??|
提問時間:03/29 14:44
#財務軟件#
您好,同學,按照剩余80萬和利率1.5%計算
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老師,我接了有家公司的會計,之前會計只給我原始憑證的賬本,電子版的沒給,那現(xiàn)在我們根據(jù)他們給我的這個賬本把數(shù)據(jù)弄到我的記賬軟件里呢?
波德老師
??|
提問時間:07/16 15:56
#財務軟件#
你好,先錄入期初余額,然后再做賬
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賬套管理修改,我要小規(guī)模納稅人改成一般納稅人。怎么修改?
宋生老師
??|
提問時間:09/14 08:18
#財務軟件#
你好!這個不需要去改賬套,增加對應科目就行
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入了賬的物料,因為在制作過程中報廢了,這個賬該怎么處理?
小智老師
??|
提問時間:09/24 12:54
#財務軟件#
報廢物料入賬的部分需要轉為損失計入成本費用,調整庫存記錄,同時確認損益。具體操作根據(jù)企業(yè)會計政策和稅法規(guī)定執(zhí)行。
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請教老師:事業(yè)單位其他應付款用一體化支付了,款項退回到基本賬戶怎么分錄?
易 老師
??|
提問時間:12/29 21:52
#財務軟件#
同學您好,借:銀行存款,貸:其他應付款
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4s店,廠家給返利,我們開紅字發(fā)票。借:應收,借庫存商品(紅字)貸進項稅轉出。。。。可以嘛
郭老師
??|
提問時間:08/27 11:06
#財務軟件#
你好可以的 可以的
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利潤垂直分析表怎么編制 求教謝謝老師
小雯子老師
??|
提問時間:06/12 16:51
#財務軟件#
你好! 利潤表垂直分析需要依據(jù)公司業(yè)務不同來計算,具體公式如下: 利潤總額=營業(yè)利潤+投資凈收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 營業(yè)利潤=主營業(yè)利潤+其他業(yè)務利潤 主營業(yè)務利潤=主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-期間費用-營業(yè)稅金 其他業(yè)務利潤=其他業(yè)務收入-其他業(yè)務成本-營業(yè)稅金
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電子稅務局怎么新增辦稅人員?
耿老師
??|
提問時間:10/20 09:22
#財務軟件#
請通過電子稅務局【我的信息】—【用戶管理】—【實名辦稅身份信息采集】模塊,點擊頁面下方的“關聯(lián)新用戶”,人員類型選擇“附辦稅人”,輸入新的人員信息后,核對手機號碼,獲取驗證碼,輸完后點擊頁面下方的“本人確認及實名認證”菜單,閱讀“實名制涉稅風險提示告知書”后,選擇支付寶或**方式掃碼完成實名認證即可。
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老師,請問這種發(fā)票應該怎么做賬?
新新老師
??|
提問時間:07/25 09:33
#財務軟件#
你好,您是建筑單位,然后收到這張發(fā)票是嗎?
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老師 私轉公給公司的借款怎么寫分錄,就是私人借款給公司,應該為應收賬款還是應付賬款呢?
一鳴老師
??|
提問時間:07/26 15:09
#財務軟件#
你好,掛其他應付款科目就可以了
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采購訂單和采購單的區(qū)別
艷子老師
??|
提問時間:12/29 21:46
#財務軟件#
您好,采購訂單是用于向供應商發(fā)起采購時提交的單據(jù),供對方確認采購商品明細等信息,確認無誤后可把采購訂單轉為采購單。采購訂單不涉及商品庫存量及財務資金變動,只有轉為采購單并“采購”后,才會使相應的商品庫存及供應商資金流水發(fā)生變化。 采購單是用于向供應商發(fā)起采購后完成商品入庫、當次采購金額付款的單據(jù)。
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-QC("112203",全年,,,年,,)-IFF ( QC("112204",全年,,,年,,)>0,QC("112204",全年,,,年,,),0 ) 老師資產負債表的期初和期末對不上 跟公式有關嗎 這是期初的UFO預收賬款公式,您看有問題嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/27 13:20
#財務軟件#
同學你好 您提供的公式只涉及期初余額,不涉及期末余額。如果期末余額的計算公式存在問題,那么期初和期末對不上是可能的。
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預收賬款貸方54萬,調整為應收賬款怎么調
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/29 14:44
#財務軟件#
借:預收賬款54 貸:應收賬款54
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會記憑證從哪里導出來?
樸老師
??|
提問時間:08/19 09:58
#財務軟件#
同學你好 你是什么軟件
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老師:我在快賬軟件里輸入長沙卓越家具有限公司1月份的憑證,本年利潤也結轉了,報表就和手工賬對不上,這個怎么操作?結轉本年利潤能取消么?
廖君老師
??|
提問時間:08/20 20:17
#財務軟件#
您好,科目余額表和手工賬能對上么, 結轉本年利潤能取消,把這個分錄反過賬,反審核,然后刪除就可以了
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財務軟件里面的應付票據(jù)—浙商銀行與手工登記的余額不一致,可能是利息收入做錯了,像這種情況該怎樣查找出
東老師
??|
提問時間:09/07 08:40
#財務軟件#
您好,只能是導出應付票據(jù)明細賬,一筆一筆核對,看看哪筆做錯了才成
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金蝶,當期資產負債表庫存為負數(shù),查找發(fā)下是5-6月兩期的待處理損益-流動借貸科目入反,兩期盤點金額也有誤。6月盤點減5月余額做的損益。老師現(xiàn)在當期我應該怎么調整回來。
郭老師
??|
提問時間:09/08 08:12
#財務軟件#
借庫存商品貸待處理財產損溢 借貸處理財產損溢 貸之前的損益科目
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公司3月有一筆款多付了18000,本來2萬結果公司付了38000,發(fā)票開了38000 現(xiàn)在多付款抵扣4.5.6.7.貨款,4.5.6.7這幾個分錄我需要怎么做賬。
小菲老師
??|
提問時間:08/08 15:23
#財務軟件#
同學,你好 有一筆款多付了18000,本來2萬結果公司付了38000,發(fā)票開了38000 那18000要退回嗎?
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為什么結賬后查看利潤表都顯示零
廖君老師
??|
提問時間:08/18 16:17
#財務軟件#
您好,能看一下咱損益科目比如銷售費用這個一級科目的明細賬么,出現(xiàn)圖中情況有:未過賬,過濾條件沒有勾選 包含未過賬,但結賬就不存在這2個問題了,
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