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財務(wù)軟件
Excel
老師您好。殘保金超過30人企業(yè)沒有殘疾人按照多少稅率?繳納?
文文老師
??|
提問時間:10/17 10:31
#財務(wù)軟件#
殘保金年繳納額=(上年用人單位在職職工人數(shù)×1.5%-上年用人單位實際安排的殘疾人就業(yè)人數(shù))×上年用人單位在職職工年平均工資。
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金蝶固定資產(chǎn)生成憑證時查看報告,內(nèi)容提示很多錯誤,請問是哪里出了問題?
樸老師
??|
提問時間:10/17 10:18
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好 是什么版本
?閱讀? 619
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你好,請問操作金蝶軟件的里面公司的期初數(shù)有電子版嗎?還是要手工輸入?
金金老師
??|
提問時間:10/17 10:13
#財務(wù)軟件#
您好,這個是手工的
?閱讀? 581
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求教老師,用友T3軟件,用A5紙打印憑證,怎么設(shè)置參數(shù)?謝謝!
小寶老師
??|
提問時間:10/17 09:59
#財務(wù)軟件#
你好這個沒法直接解答,涉及打印機型號以及操作,建議您咨詢軟件供應(yīng)商一般有指導(dǎo)哦
?閱讀? 676
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老師,我們賬套是7月啟用的,啟用時候有填上期初余額。是小企業(yè)會計準(zhǔn)則現(xiàn)在要報稅,我導(dǎo)出的三季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表要加上1-6月的數(shù)據(jù)嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:10/17 09:55
#財務(wù)軟件#
您好,這個是需要加上的,需要
?閱讀? 1110
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老師請問我這個結(jié)轉(zhuǎn)損益本年利潤是借方紅字正常嗎
東老師
??|
提問時間:10/17 09:41
#財務(wù)軟件#
您好,這個是正常的呢。
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老師我要輸入存貨初始數(shù)據(jù)輔助核算勾選哪些
劉寶志老師
??|
提問時間:10/17 09:30
#財務(wù)軟件#
勾選數(shù)量金額核就可以
?閱讀? 1174
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用友t3 我已經(jīng)建立成功賬套了,找不到打開新帳套路徑了,怎么辦
venus老師
??|
提問時間:10/17 09:11
#財務(wù)軟件#
同學(xué),聯(lián)系你們用友客服,遠程給你操作
?閱讀? 1159
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從昨天下午到現(xiàn)在,我進會計學(xué)堂手機app都是這樣,是怎么回事啊
東老師
??|
提問時間:10/17 07:51
#財務(wù)軟件#
,你好,這個是手機的問題吧?
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老師您好。公司不是必須給法人報個稅嗎。但是公司沒錢給法人開工資一直0申報啊。但是現(xiàn)在系統(tǒng)提示了。如果把這個法人變成非正常員工離職了。那這個公司一個人都不報了?
玲竹老師
??|
提問時間:10/16 21:00
#財務(wù)軟件#
您好 提示沒事的 可以忽略 肯定要有一人零申報的 不能非正常離職
?閱讀? 666
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老師,用友u9的憑證都可以自動生成嗎?
艷子老師
??|
提問時間:10/16 20:28
#財務(wù)軟件#
您好, 這個不一定,要看下有沒有這個功能
?閱讀? 639
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2021年4月1日,甲公司與客戶簽訂合同,向其銷售高端智能冰箱、空調(diào)兩種商品,冰箱的單獨售價為8000元,空調(diào)的單獨售價為12000元,合同總價款為18 000元。合同約定,冰箱于合同開始日交付,空調(diào)在一個月之后交付,只有當(dāng)兩項商品全部交付之后,甲公司才有權(quán)收取18000元的合同對價。假定冰箱和空調(diào)分別構(gòu)成單向履約義務(wù),其控制權(quán)在交付時轉(zhuǎn)移給客戶。上述價格均不包含增值稅。 (1)計算分?jǐn)傊帘?、空調(diào)兩種商品的合同價款:(2)甲公司作會計分錄如下:
半夏老師
??|
提問時間:10/16 20:20
#財務(wù)軟件#
(1) 根據(jù)合同約定,冰箱的單獨售價為8000元,空調(diào)的單獨售價為12000元,合同總價款為18000元。根據(jù)比例計算,冰箱的分?jǐn)們r款為: 8000 / (8000 + 12000) * 18000 = 4800元 空調(diào)的分?jǐn)們r款為: 12000 / (8000 + 12000) * 18000 = 13200元 所以,冰箱的分?jǐn)們r款為4800元,空調(diào)的分?jǐn)們r款為13200元。 (2) 根據(jù)上述信息,甲公司的會計分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 18000元 貸:銷售收入 18000元 其中,應(yīng)收賬款賬戶記錄甲公司對客戶的應(yīng)收款項,銷售收入賬戶記錄甲公司的銷售收入。
?閱讀? 1355
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老師 會計軟件用哪一款 適合小微企業(yè)的
艷子老師
??|
提問時間:10/16 20:19
#財務(wù)軟件#
您好, 金蝶,用友都可以的
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老師你好,三個月完工的裝修費用需要進行攤銷嗎?
張老師168
??|
提問時間:10/16 18:26
#財務(wù)軟件#
你好,同學(xué),根據(jù)你們公司的實際情況,如果金額較小,可以一次性計入費用,如果金額較大可以分?jǐn)偟惨泻贤?,再租期?nèi)攤銷。祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
?閱讀? 622
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老師你好,我們新辦公室裝修,購買的裝修材料以及窗簾這些進入什么科目呢?
郭老師
??|
提問時間:10/16 17:50
#財務(wù)軟件#
做在建工程,完工之后和你的房屋一塊轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 窗簾的,你可以單獨做費用管理費用。
?閱讀? 626
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工程施工建筑行業(yè)。應(yīng)收科目,預(yù)付科目,應(yīng)付科目,預(yù)收科目,工程施工一般怎么設(shè)置輔助核算呢?
樸老師
??|
提問時間:10/16 15:03
#財務(wù)軟件#
1.應(yīng)收科目設(shè)置供應(yīng)商輔助核算。 2.預(yù)付科目設(shè)置供應(yīng)商輔助核算。 3.應(yīng)付科目設(shè)置供應(yīng)商輔助核算。 4.預(yù)收科目設(shè)置客戶輔助核算。
?閱讀? 650
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金蝶軟件的賬務(wù)怎么倒到檸檬云軟件上
新新老師
??|
提問時間:10/16 14:51
#財務(wù)軟件#
這個您需要咨詢一下軟件客服的。
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憑證日期所處的期間小于當(dāng)前期間是什么意思?
張老師168
??|
提問時間:10/16 14:21
#財務(wù)軟件#
你好同學(xué),你輸入憑證的日期是已經(jīng)結(jié)過賬的期間,或者你登錄賬套的時間比你憑證上的日期晚。祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
?閱讀? 656
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老師,請問一下我的累計折舊還有100多萬沒有折完,前面會計做的幾個月沒有折了,我可以在這個月一起折嗎?但是具體她折舊折的哪些東西我也不曉得,我要怎么弄呢?因為我們買的都是二手車,她以前折的每個月只有6000多,我就是現(xiàn)在開始折舊,按5年算都要每個月有1萬多的折舊,我這個現(xiàn)在該怎么弄呢?
郭老師
??|
提問時間:10/16 14:17
#財務(wù)軟件#
你好,之前少做的可以補上的 二手車的話,按照剩余使用年限,你看一下對方當(dāng)時選擇了是幾年,一個月折舊金額是多少,你該算一下的。
?閱讀? 590
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下列各項中,只能提高安全邊際而不會降低盈虧平衡點的措施是()。 A. 提高單價 B.增加產(chǎn)銷量 C.降低單位變動成本 D. 壓縮固定成本
金金老師
??|
提問時間:10/16 13:52
#財務(wù)軟件#
您好,這個是屬于B.增加產(chǎn)銷量
?閱讀? 627
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老師,學(xué)堂的財務(wù)軟件買課送嗎?
東老師
??|
提問時間:10/16 13:45
#財務(wù)軟件#
您好,這個您可以問一下客服人員呢
?閱讀? 590
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老師,我在K3財務(wù)會計——報表——查詢?nèi)髨蟊?,怎么選擇查詢9月報表,我查出來的會計期間不對,又找不到過濾條件
新新老師
??|
提問時間:10/16 13:13
#財務(wù)軟件#
你好就是按照會計所屬期就能找到對應(yīng)的
?閱讀? 464
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匯算清繳難學(xué)嗎??哪里有教
東老師
??|
提問時間:10/16 13:04
#財務(wù)軟件#
你好,這個不難學(xué),可以問一下學(xué)堂客服有沒有這方面的課程?
?閱讀? 588
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老師,工資表是裝釘在計提的月份里,還是裝釘在次月發(fā)放的憑證里呀?我們公司工資是當(dāng)月計提,次月發(fā)放。
新新老師
??|
提問時間:10/16 12:48
#財務(wù)軟件#
這兩個分錄后面都要附上工資表。
?閱讀? 617
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金蝶K3供應(yīng)鏈模塊中在憑證管理生成外購入庫估值入賬憑證時,點擊重設(shè)和過濾時都不出現(xiàn)條件過濾界面,權(quán)限都有,是什么情況了?
樸老師
??|
提問時間:10/16 11:39
#財務(wù)軟件#
● 操作有誤。請仔細檢查是否按照正常步驟操作,建議參考金蝶K3的官方教程或者幫助手冊。 ● 權(quán)限不足。請確認(rèn)操作員是否有足夠的權(quán)限來執(zhí)行這個任務(wù)??梢試L試用管理員賬號進行操作,或者檢查相關(guān)權(quán)限設(shè)置。 ● 軟件問題。如果是軟件本身的問題,可以嘗試重啟軟件或者重新安裝最新版本。 ● 數(shù)據(jù)庫問題。如果數(shù)據(jù)庫出現(xiàn)問題,可能會導(dǎo)致這種情況??梢試L試聯(lián)系數(shù)據(jù)庫管理員,檢查并修復(fù)數(shù)據(jù)庫問題
?閱讀? 1395
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我公司欠A公司100萬元,現(xiàn)A公司讓我司代參加展會,讓我司代墊費用50萬,用于沖抵之前所欠貨款。后期展會政府補貼20萬,我司歸還給A公司,關(guān)于A公司的賬務(wù)往來,現(xiàn)我司該如何做賬?(沖抵貨款會簽訂相關(guān)協(xié)議)
樸老師
??|
提問時間:10/16 11:19
#財務(wù)軟件#
1.當(dāng)你公司收到A公司的代墊費用50萬時,你公司需要做以下賬務(wù)處理:借:銀行存款 50萬貸:其他應(yīng)付款-A公司 50萬 2.在參加展會時,你公司需要支付50萬的費用,并簽訂協(xié)議,以這筆費用沖抵之前所欠A公司的100萬元的貨款。此時,你公司需要做以下賬務(wù)處理:借:應(yīng)付賬款-A公司 100萬貸:其他應(yīng)付款-A公司 50萬銀行存款 50萬 3.在歸還20萬元給A公司時,你公司需要做以下賬務(wù)處理:借:其他應(yīng)付款-A公司 20萬貸:銀行存款 20萬 這樣,你公司就完成了與A公司的賬務(wù)往來。
?閱讀? 587
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你好老師適合做工程還有文化傳媒的財務(wù)軟件有哪些
東老師
??|
提問時間:10/16 10:52
#財務(wù)軟件#
您好看公司規(guī)模大小了
?閱讀? 460
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(1)2023年1月1日,向金輝公司采購甲材料50個 ,無稅單價20元 。金額1000元 。材料已驗收入庫 ,以庫存現(xiàn)金500支付貨款 ,余款暫欠 。 (2)2023年1月8日,營業(yè)中心向新野公司銷售一批電腦 ,數(shù)量10臺 ,無稅單價5000元 ,貨款未收 。 (3)2023年1月12日,收到出差人員(銷售一科劉影 )交回的差旅費剩余款18元(之前預(yù)支1200元) 并結(jié)算 。 (4)2023年1月18日,收到上月新野公司1000美金貨款 ,結(jié)算方式為支票結(jié)算?!疽筇钪茟{證】
暖暖老師
??|
提問時間:10/16 10:52
#財務(wù)軟件#
你好需要計算做好了發(fā)給你
?閱讀? 1856
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你好,我新增加了固定資產(chǎn),要先在該模塊里生成一個固資總憑證后才能折舊嗎,但是我在7月8月的憑證里都做了固定資產(chǎn)的憑證,再重新生成的話金額就不對了呀,該怎么操作新增固資的計提折舊嗎?
樸老師
??|
提問時間:10/16 09:25
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好 是什么軟件
?閱讀? 633
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A公司債務(wù)人,B公司債權(quán)人原債務(wù):1000萬元,已計提利息200萬元,債務(wù)距離到期日還有一年,這一年中還有利息50萬元。原債務(wù)的現(xiàn)值 P1=1250×(P/F,5%,1)債務(wù)重組協(xié)議:修改后:再延期一年,免除本金400萬元,兔除當(dāng)前的利息200萬元,未來利息全免。新修改的債務(wù)的現(xiàn)值 P2=600×(P/F,5%,2)(P2-P1)/P1>10%- 實質(zhì)性修改要求:編制A和B在債務(wù)重組的會計分錄。
樸老師
??|
提問時間:10/16 08:54
#財務(wù)軟件#
首先,我們先進行一些前置計算。原債務(wù)的現(xiàn)值 P1 為: P1 = 1000 + 200 - 50 = 1150萬元 新修改的債務(wù)的現(xiàn)值 P2 為: P2 = 600萬元 接下來,我們?yōu)?A 公司和 B 公司分別編制債務(wù)重組的會計分錄。 對于 A 公司: 原債務(wù)的賬面價值為1000+200+50=1250萬元。免除本金400萬元后,新的債務(wù)金額為850萬元。 新債務(wù)的現(xiàn)值是600萬元,所以債務(wù)人 A 公司確認(rèn)的重組利得為850-600=250萬元。 借:應(yīng)付賬款 1250萬元 貸:銀行存款 400萬元 借:應(yīng)付賬款 600萬元 營業(yè)外收入-債務(wù)重組利得 250萬元 貸:銀行存款 600萬元 對于 B 公司: 原債務(wù)的賬面價值為1150萬元。免除的利息200萬元和未來利息全免,所以債權(quán)人 B 公司確認(rèn)的重組損失為200+50=250萬元。 新債務(wù)的現(xiàn)值是600萬元,所以債權(quán)人 B 公司確認(rèn)的重組損失為600-1150=-550萬元。 借:銀行存款 400萬元 營業(yè)外支出-債務(wù)重組損失 250萬元 借:銀行存款 600萬元 營業(yè)外支出-債務(wù)重組損失 550萬元 貸:應(yīng)收賬款 1150萬元
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