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老師好!經(jīng)濟運行檢查今年1-6月份公司情況,我公司是勞務(wù)公司1-6月份收入是200多萬,我們是依開票確認收入,并結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本,今年l一6月份計提3.7萬成本都未付,應(yīng)付職工薪酬余額是220多萬,1-6月份應(yīng)付工資是3.7萬,1-6月份本年利潤一1.5萬,那這個應(yīng)付職工薪酬怎么入?
玲竹老師
??|
提問時間:09/26 14:07
#建筑#
您好 應(yīng)付職工薪酬余額是220多萬 您應(yīng)該已經(jīng)入賬了啊 不然沒有余額
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老師我們21年購買農(nóng)民工工資保費57600專票;現(xiàn)在保險公司退回20778.08;21年做的專票開紅字發(fā)票,保險公司重新開來專票36821.92;已經(jīng)攤銷33561.54元;我怎么做這幾筆分錄?謝謝老師,
冉老師
??|
提問時間:09/27 09:43
#建筑#
你好,購買計入費用 借管理費用 進項稅 貸銀行存款 沖回 借管理費用--負數(shù) 進項稅--負數(shù) 貸銀行存款--負數(shù)
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老板自己家買的電視機,開的發(fā)票記入什么科目。電視劇不在公司
文文老師
??|
提問時間:10/20 15:33
#建筑#
可計入管理費用-低值易耗品
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電子承兌怎么,怎么操作,到賬
艷子老師
??|
提問時間:04/25 19:38
#建筑#
您好,帶上票去銀行承兌就可以了
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老師開發(fā)票滴灌帶屬于什么
玲竹老師
??|
提問時間:06/04 10:22
#建筑#
您好 您可以參照下面圖片
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老師 2023年2月紅沖了2022年8月的發(fā)票,這張紅沖的發(fā)票改怎么寫分錄
郭老師
??|
提問時間:09/08 15:05
#建筑#
你單位是銷售方的嗎?借應(yīng)收賬款負數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費負數(shù), 對應(yīng)的成本需要紅沖。
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小規(guī)模開的是3個點的發(fā)票,預(yù)繳是按含稅金額/1.03*0.01還是預(yù)繳是按含稅金額/1.01*0.01
冉老師
??|
提問時間:10/24 17:18
#建筑#
你好,預(yù)繳是按含稅金額/1.03*0.01
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印花稅申報的時候,應(yīng)稅憑證書立日期怎么填
鄒老師
??|
提問時間:10/21 08:42
#建筑#
你好,印花稅申報的時候,應(yīng)稅憑證書立日期,是填寫相應(yīng)合同的簽訂日期。
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建筑企業(yè)公司用車油費,維修費怎么核算
樸老師
??|
提問時間:03/28 11:25
#建筑#
同學(xué)你好 是公司名下的車嗎
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您好老師!建筑企業(yè),小企業(yè)會計準(zhǔn)則“工程施工”這個科目最終轉(zhuǎn)到哪里?
廖君老師
??|
提問時間:03/28 23:30
#建筑#
您好,工程施工最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
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老師建筑公司的分項目核算的賬套建立需要怎么設(shè)立,在摘要中分項目還是在會計科目中分開設(shè)置
劉倩老師
??|
提問時間:08/18 15:41
#建筑#
你好!都可以的。性質(zhì)和最終結(jié)果是一樣的
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一個建筑工程收入發(fā)票比成本發(fā)票少會不會被稅務(wù)局稽查呢
宋生老師
??|
提問時間:04/26 13:36
#建筑#
你好!這個你收入小于結(jié)轉(zhuǎn)的成本,是容易被查
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老師,建筑公司工資全部由總公司代發(fā),我們這邊個稅又照常申報了,這樣賬務(wù)怎么處理好呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/30 10:45
#建筑#
借;應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-總公司
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請問各位老師,會計分錄這樣做對不對啊 2023年1月1日,在建工程發(fā)生建筑成本 借:在建工程:1000萬 【已開票不含稅金額】 借: 進項稅額 90萬 應(yīng)付賬款–某建筑公司1090萬 【按開票金額入賬】 2024年1月1日,在建工程達到預(yù)定可使用狀態(tài),暫估轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),按暫估金額入賬 借:固定資產(chǎn)–房屋建筑物 2000萬 貸:在建工程1000萬 貸:應(yīng)付賬款–暫估入賬1000萬【不含稅】 2024年3月1日,收到發(fā)票109萬 借:應(yīng)付賬款–暫估入賬 100 借:進項稅額 9萬 貸:應(yīng)付賬款 109萬
廖君老師
??|
提問時間:03/30 10:33
#建筑#
您好,對對,您的思路好清晰
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現(xiàn)在我有兩個個體戶都要建賬,變查賬征收了,工人工資都不夠,成本讓別人來開也要稅金的,不開呢,利潤又高,經(jīng)營所得稅率比企業(yè)都高,企業(yè)小微的才2.5%,要不我注銷掉了,重新注冊小規(guī)模公司,幫我出出主意
青老師
??|
提問時間:06/17 10:03
#建筑#
你好 ; 你們自己員工工資可以做工資表來報個稅的 ; 你個體戶 是按個人經(jīng)營所得稅來報 的; 你這個 確實如果稅點高了。 你可以考慮注銷在 注冊小規(guī)模有限公司的
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建筑公司,老板可以把錢統(tǒng)一取出來,用現(xiàn)金方式發(fā)工資嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:01/30 15:17
#建筑#
不要那么干,金稅4期了,建議先轉(zhuǎn)給公司,由公戶統(tǒng)一發(fā)了
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甲方中建系統(tǒng)要給我們以代付農(nóng)民工工資方式支付工程款,讓我們提供人員工資,這個工資最高做多少,有什么需要注意的
郭老師
??|
提問時間:10/24 11:40
#建筑#
你好 這個沒有限額,但是你需要給他申報個稅,最好是簽訂合同,合同里面約定。
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2022年4月份的分錄:1、補提以前年度法定公積,借:利潤分配-提取法定盈余公積323008.45 貸:盈余公積——法定盈余公積323008.45 2、結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配:借:利潤分配——未分配利潤323008.45 貸:利潤分配——提取法定盈余公積32008.45 幫我看下這筆分錄對不對?
暖暖老師
??|
提問時間:02/20 11:12
#建筑#
你好,你的會計分錄是正確的
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老師,為什么開票商品名稱選不出來?之前開過
宋生老師
??|
提問時間:04/01 10:29
#建筑#
你好,你這個不是可以自己輸入嗎?
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老師,我想問一下,就是我們的土石方是自己請的機械來挖并且轉(zhuǎn)運的,然后自己買的柴油,那這些機械每月的結(jié)算成本是入到機械使用費還是專業(yè)分包中呢?另外,柴油呢?是先入到原材料,還是直接入到機械使用費或者專業(yè)分包呢?
青老師
??|
提問時間:08/03 17:37
#建筑#
你好 ; 1. 這個 是可以計入機械使用費去核算的 ; 柴油計入 機械使用費; 一起
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老師,這種發(fā)票是不是可以計算抵扣銷項稅?今年開的這個發(fā)票,還可以免稅嗎?這樣開的發(fā)票合規(guī)嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:04/25 14:25
#建筑#
對方是銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,可以開免稅普票。你們可以計算抵扣的
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老師,我們是建筑行業(yè),請問我們開票開的簡易計稅項目,收到簡易項目提供過來的成本票能否抵扣
樸老師
??|
提問時間:04/27 10:49
#建筑#
同學(xué)你好 這個成本可以稅前扣除 但是不能用進項抵扣
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學(xué)堂有建造師的課程嗎
文文老師
??|
提問時間:10/20 15:44
#建筑#
課程這塊,請咨詢下官網(wǎng)在線客服,能得到更有效信息。
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老師您好,平時做商業(yè)會計了,請問建筑行業(yè)的會計業(yè)務(wù)難嗎?都有什么注意事項嗎?還沒做過,想接一個建筑會計,不知道應(yīng)該注意些什么
東老師
??|
提問時間:10/20 14:58
#建筑#
您好,建筑業(yè)和商業(yè)完全不同,建議提前了解了解
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老師好 建筑企業(yè)?沒有預(yù)繳怎么辦啊
易 老師
??|
提問時間:01/18 17:06
#建筑#
同學(xué)您好,一般可以去項目的補交的
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老板買了麻將桌來報銷,這個寫什么科目
玲老師
??|
提問時間:03/28 09:45
#建筑#
你好,這個單位是用到哪里的?
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老師,請問下老板以公司付的材料款,然后扣一些費用后,對方又用私人卡轉(zhuǎn)給老板,現(xiàn)在這個錢在老板卡上有記錄,想著能不能用現(xiàn)金平下賬,應(yīng)該怎么平比較好?
文文老師
??|
提問時間:08/05 16:47
#建筑#
可以 能用現(xiàn)金平下賬。
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抗震支架銷售和安裝稅率不一樣,可以簽一份合同,寫明合同總價,其中銷售金額稅率13%,安裝費金額稅率9%嗎?還是要分開簽2份合同呢?
郭老師
??|
提問時間:07/28 19:28
#建筑#
你好支架你們自己生產(chǎn)的嗎
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老師,請聞建筑設(shè)備租賃業(yè)務(wù)在開票的時候稅收分類編碼可以選什么內(nèi)容?
小鎖老師
??|
提問時間:09/19 15:02
#建筑#
您好,這個的話,租賃業(yè)務(wù),可以選擇機械租賃發(fā)票的稅收分類編碼是3040502019900000000,稅收分類名稱是“其他有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)
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老師,請教一下A201020資產(chǎn)加速折舊攤銷扣除優(yōu)惠明細表如何填寫?我是這么理解的。第一列本年享受優(yōu)惠資產(chǎn)原值:填寫的就是固定資產(chǎn)總額,第2列賬載折舊攤銷金額:填寫的是本年累計折舊金額,第3列按照稅收一般規(guī)定計算的折舊攤銷金額:是填寫折舊一個月的金額,老師按表幫我看一下,我不會填了
樸老師
??|
提問時間:07/07 14:32
#建筑#
稅收金額是可以稅前扣除的折舊金額 是今年1-6月的折舊額
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