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被別的公司起訴 把款打個法院 法院再劃撥給對方 怎么做賬 可以要求 對方開具發(fā)票嗎
一鳴老師
??|
提問時間:01/19 10:37
#建筑#
關(guān)鍵是什么業(yè)務(wù)支付款?
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老師,工程施工——材料費,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本之后,有余額,在存貨科目對嗎?
新新老師
??|
提問時間:10/20 11:50
#建筑#
你好,是的,這樣處理是對的。
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1月份收入做錯了,更正在6月嗎?需不需要改所得稅申報表?
易 老師
??|
提問時間:07/15 23:01
#建筑#
你好,可以的, 需要更改所得稅申報表
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老師,我們公司購買的辦公桌椅計入什么科目?。?/a>
新新老師
??|
提問時間:08/03 11:29
#建筑#
你好,記入固定資產(chǎn)就可以。
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請問老師,建筑公司支付給別人專利費,用于工地施工的,應(yīng)該計入什么科目?
一鳴老師
??|
提問時間:09/08 16:17
#建筑#
你好,這個計入管理費用
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建筑行業(yè),這幾天要付款,分包2月開發(fā)票,2月我們認(rèn)證發(fā)票,可以勾選到2月15日之前開的發(fā)票嗎?
悠然老師01
??|
提問時間:01/13 20:03
#建筑#
學(xué)員你好,比如報1月稅費,只能勾選1月以前的進(jìn)項稅額,不能勾選2月的
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公司先收到材料,對方票未開給我們,款項已支付,怎么做分錄
一鳴老師
??|
提問時間:10/27 11:45
#建筑#
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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甲給我們A公司賣房子 房款全部付清 票開了 稅款交了 現(xiàn)在甲給我們B公司搞綠化 7.5萬元的費用 最后開票來 B公司付款6.81萬元萬元 有個0.69萬元的差額在A公司賬上計入其他應(yīng)付款-代收代繳-營業(yè)稅、附加稅 現(xiàn)在來沖銷這個科目沖銷不了(備注:B公司付款給甲6.81萬元;B付款給A公司0.69萬元 )
郭老師
??|
提問時間:10/08 16:56
#建筑#
你好,也就是剩余的不支付是嗎?做到營業(yè)外收入。
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21年的賬沒有發(fā)票,但是入成本了,23年重新讓他補開發(fā)票,可以入到21年嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/18 18:50
#建筑#
可以的,但是你這種有風(fēng)險,需要在2021年納稅調(diào)增的。
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老師,你好,建筑工程的賬務(wù)不是按工程單獨核算的,都是應(yīng)收應(yīng)付,和商貿(mào)好像沒有區(qū)別!是這樣嗎,第一次接觸,不明白
郭老師
??|
提問時間:08/10 16:48
#建筑#
你好,都是應(yīng)收應(yīng)付,怎么做,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費做的這個 應(yīng)付賬款怎么做?
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老師:你好,建筑業(yè)記賬憑證后都需要附什么原始憑證?
郭老師
??|
提問時間:07/17 12:48
#建筑#
發(fā)貨單、結(jié)算單、工資表、銀行回單、收據(jù)都屬于
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老師好!我們公司主做建筑裝修,收到的材料專票上的銀行賬戶(名稱是對方公司的名稱,賬號是對方公司的賬號)和我們打款的賬戶(名稱是對方公司的名稱,賬號是另一個賬號,當(dāng)時打款時該公司名稱下的該賬號能打款過去,是不起就證明該賬號就是對方公司的賬號?)不一致。這個發(fā)票能收嗎?請老師回答一下這兩個問題。謝謝了!
文文老師
??|
提問時間:06/09 10:09
#建筑#
只要賬戶名是公司,就是對方公司賬號,公司賬號 不一致,是可以的,可以收。
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工程上零星采購的材料費,這里已采購入庫,直接就辦理出庫,賬務(wù)處理直接做成借:工程施工,材料費,貸:銀行存款 可以嗎?附件有采購清單,也有入庫單出庫單,銀行回單可以嗎?
鄒老師
??|
提問時間:09/22 08:00
#建筑#
你好,個人建議是先計入原材料,然后領(lǐng)用計入工程施工科目核算。 購進(jìn)的時候,附件是:發(fā)票,入庫單,銀行回單 領(lǐng)用的時候,附件是領(lǐng)料單
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老師好!請問公司是從別人那租的鋼管再轉(zhuǎn)租出去,那我們收到鋼管再租出去的會計分錄怎么做呢?客戶使用完我們又退回給供應(yīng)商的,退回去給供應(yīng)商又要怎么做分錄呢?
郭老師
??|
提問時間:10/19 20:13
#建筑#
租賃進(jìn)來,借預(yù)付賬款貸銀行存款, 確認(rèn)收入之后, 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款 退回去,這個不用做賬務(wù)處理的。
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麻煩問下,開了5次發(fā)票,實際只開了4次外經(jīng)證,有一次好像沒開,需要補開嗎
郭老師
??|
提問時間:06/14 16:41
#建筑#
對的,是的,需要補的
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外經(jīng)證延期呢 需要什么資料呢
金金老師
??|
提問時間:06/13 16:53
#建筑#
您好,首先是帶齊稅務(wù)登記證(副本)及其復(fù)印件;拿著過期的外經(jīng)證去工程地做情況申報。然后是外出經(jīng)營事項負(fù)責(zé)人身份證及其復(fù)印件;去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局進(jìn)行外經(jīng)證注銷。(...帶著甲乙雙方簽訂的施工合同及其復(fù)印件;拿上以上準(zhǔn)備好的資料到稅務(wù)局外經(jīng)證辦理窗口...然后總機(jī)構(gòu)出具的該項目屬于總機(jī)構(gòu)或二級分支機(jī)構(gòu)管理的證明文件;
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老師好,工程施工怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,然后本年利潤嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/01 15:53
#建筑#
同學(xué),你好 是的, 結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,然后本年利潤
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老師好,麻煩看看我的分錄有沒有錯,謝謝, 領(lǐng)用材料至xx項目 借:工程施工-xx項目-材料 貸:銀行存款 人工費 借:工程施工-xx項目-人工費 應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-xx項目-材料 -人工 和甲方結(jié)算 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 開票 借:工程施工-xx項目-合同毛利 主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-xx項目-應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 謝謝老師。
樸老師
??|
提問時間:09/22 16:17
#建筑#
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費用 借:工程施工--機(jī)械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
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老師,建筑項目核算怎么啟用?。?/a>
玲老師
??|
提問時間:03/31 15:19
#建筑#
你好。你是想啟動輔助核算嗎?
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老師,支付23年7月至23年6月的二級建造師師掛證費怎么做賬?做到應(yīng)付職工薪酬科目嗎
一鳴老師
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提問時間:08/24 18:00
#建筑#
按月支付就計入應(yīng)付職工薪酬,一次性支付就計入勞務(wù)費
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老師,新建筑公司收到了一部分工程款,工程已經(jīng)開工,但是甲方還沒要求我們開發(fā)票,第三個季度是不是要預(yù)繳增值稅啊
郭老師
??|
提問時間:09/08 16:26
#建筑#
你好,需要的已經(jīng)施工的應(yīng)該需要交。
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老師好我們是建筑簡易計稅小規(guī)模,采用差額征稅。本季度確定能收到成本票,在收到成本票之前可以先按照約定好的數(shù)額在開票系統(tǒng)選擇差額計稅開票,這種情況可以開票嗎
郭老師
??|
提問時間:01/06 14:47
#建筑#
可以的,可以這么做的,你開的稅率是3%,如果是專票。
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老師請問,包工包材料工程,大部份是材料,只有少量的安裝費,能不能開13%專用發(fā)票?
小寶老師
??|
提問時間:06/19 12:39
#建筑#
可以開13%的專票。哦哦
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老師,請問跨區(qū)域建筑勞務(wù)涉稅報告中,合同方納稅人識別號是填開票方還是接收發(fā)票的那方?
郭老師
??|
提問時間:01/29 11:25
#建筑#
你好,這里是接收發(fā)票的地方
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老師,有個問題,我們公司是被掛方,掛的勞務(wù)資質(zhì),勞務(wù)開票35萬給甲方,甲方打款后**方再開35萬勞務(wù)票給我們公司,這樣操作是允許的嗎
小天老師
??|
提問時間:03/07 22:06
#建筑#
您好,這個不行的,禁止勞務(wù)公司將承攬到的勞務(wù)分包再轉(zhuǎn)包或者分包給其他的公司
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老師,**方要打款給我們公司,讓我們公司支付付材料款。匯入我們公司的賬戶是個人賬戶好,還是對公賬戶匯入合適?
金金老師
??|
提問時間:08/23 20:14
#建筑#
您好,這個是對公的話更合適的了
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請問一下退員工之前多扣的個稅,應(yīng)該怎樣做分錄,沒有計提工資
一鳴老師
??|
提問時間:08/17 15:28
#建筑#
那你發(fā)放和扣個稅的分錄是雜做的?
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老師,建筑公司總公司設(shè)立了一個農(nóng)民工工資專戶,現(xiàn)在新成立了一家分公司,項目上的所有核算都通過分公司。因為分公司不能再設(shè)立一個農(nóng)民工工資專戶,那建設(shè)單位把錢先轉(zhuǎn)給分公司,再由分公司轉(zhuǎn)到農(nóng)民工工資專戶上可以嗎?還是建設(shè)單位的錢只能直接轉(zhuǎn)到農(nóng)民工工資專戶上?
金金老師
??|
提問時間:11/17 14:23
#建筑#
您好,可以由分公司再轉(zhuǎn)讓的哈
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跨市施工需要預(yù)交稅金嗎
一鳴老師
??|
提問時間:08/24 17:00
#建筑#
是的,跨市施工需要預(yù)交稅金
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老師 開砂石混合料的發(fā)票直接開砂石混合料好 還是分開砂是砂 碎石是碎石的好?按平方開的話我報資源稅還得換算成噸 有點不好換算
meizi老師
??|
提問時間:04/30 09:12
#建筑#
你好; 你們是分別銷售的話; 可以分別開明細(xì)的;如果是混合料不好區(qū)分建議一起開 砂石混合料就行
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