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稅務(wù)師財務(wù)與會計應(yīng)試指南第71頁,計算題第一題,圖片第三題為什么不考慮原本債券利息
小王老師
??|
提問時間:12/09 19:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 由于原來的利息等在原來的每股收益計算時要扣除,而投產(chǎn)后的每股收益也是要減去原來的金額的。 因此后者與前者相比,兩者都將原來的利息扣除了,也就不影響每股收益的增加額了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,公司2024年截止到今天都沒有收入,理財收入10萬,匯算清繳的時候需要調(diào)增,利息支出有發(fā)票可以稅前扣除,業(yè)務(wù)招待費是按60%扣除嗎?
小菲老師
??|
提問時間:12/09 18:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 利息支出有發(fā)票可以稅前扣除 是的, 業(yè)務(wù)招待費是按60%扣除嗎? 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。
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銀行活期存款利息計入財務(wù)費用—利息費,匯算清繳需要調(diào)增嗎?銀行存款理財收到的分紅能計入財務(wù)費用—利息費嗎?稅前需要調(diào)增嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/09 17:41
#稅務(wù)師#
那個只是不交增值稅,所得稅正常申報
?閱讀? 165
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請問老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個公司,那個受讓方公司在哪里確認(rèn)信息啊
apple老師
??|
提問時間:12/09 17:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,要在工商部門辦理,因此,工商部門要提供具體的路徑
?閱讀? 160
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外外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)住宿費,吃飯費用,入差旅費??
羊小羊老師
??|
提問時間:12/09 17:15
#稅務(wù)師#
這個是可以的同學(xué)
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購進(jìn)三輪車來拉貨,價值3900元,怎么做會計分錄
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/09 15:46
#稅務(wù)師#
借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
?閱讀? 172
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買零食,開了發(fā)票。入哪個科目費用合適?100元
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/09 15:44
#稅務(wù)師#
那個計入管理費用-福利費
?閱讀? 184
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請問老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓自然人將股份轉(zhuǎn)給一個公司,操作流程是怎樣的呢?在哪個平臺操作呢?謝謝老師
楊聰亮老師
??|
提問時間:12/09 14:55
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)給公司,需要簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,在電子稅務(wù)局上,搜索個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,提交相應(yīng)資料后,申請審批。
?閱讀? 161
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老師,我公司是競標(biāo)礦山開采權(quán),主營銷售原石,現(xiàn)在客戶簽銷售合同的不多,但實際發(fā)生銷售業(yè)務(wù)的有好幾戶,請問我的印花稅是按合同簽訂的銷售額計算繳納還是按實際已銷售的銷售額來計算繳納
宋生老師
??|
提問時間:12/09 14:01
#稅務(wù)師#
按規(guī)定,印花稅是根據(jù)合同來的。
?閱讀? 177
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公司21年3月成立,現(xiàn)在要求房東補開這幾年的租賃票,可以補嗎?廠房租金一個月42000元,房東屬于個人代開,如果補這幾年的租賃票,除了交租賃稅還需要繳納其它稅嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:12/09 13:12
#稅務(wù)師#
你好,個稅增值稅,房產(chǎn)稅,附加稅
?閱讀? 193
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甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅核算,所得稅稅率為25%。甲公司2023年實現(xiàn)利潤總額500萬元,當(dāng)年因發(fā)生違法經(jīng)營被罰款5萬元,業(yè)務(wù)招待費超支10萬元,國債利息收入30萬元,甲公司年初“預(yù)計負(fù)債——應(yīng)付產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費”余額為30萬元,當(dāng)年提取了產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費15萬元,實際發(fā)生了6萬元的產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費。則甲公司2023年凈利潤為(?。┤f元。 A.160.05 B.378.75 C.330.00 D.235.80請問老師這個題目產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保不影響凈利潤嗎?
周老師
??|
提問時間:12/09 11:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 凈利潤=利潤總額-所得稅費用。 應(yīng)交所得稅額=(500+5+10-30+15-6)×25%=123.5(萬元), 遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額=(15-6)×25%=2.25(萬元), 因此所得稅費用=123.5-2.25=121.25(萬元), 凈利潤=500-121.25=378.75(萬元) 如果是速算,只考慮永久性差異,即凈利潤=500-(500+5+10-30)×25%=378.75(萬元)。這里不考慮暫時性差異。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 167
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取得貸款利息發(fā)票:抵扣認(rèn)證了 現(xiàn)在做進(jìn)出轉(zhuǎn)出:會計分錄: 借:財務(wù)費用-利息費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 應(yīng)該是這樣處理?
宋生老師
??|
提問時間:12/09 11:02
#稅務(wù)師#
你好對的,憑證就是這樣子說。
?閱讀? 214
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一個員工在兩家公司申報個稅,是不是只能一家公司選擇扣除每月5000的費用?
文文老師
??|
提問時間:12/09 10:44
#稅務(wù)師#
平時申報時,都可選擇,但匯算時,只能按6萬/年扣除
?閱讀? 191
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法人必須要在公司法工資嗎,可不可以不發(fā)?。?/a>
宋生老師
??|
提問時間:12/09 10:26
#稅務(wù)師#
可以不用發(fā)呀,按實際來就行了。
?閱讀? 174
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老師,我每個月末計提工資,下個月就按計提工資表申報上個月的個稅,實際上我十月份的工資還未發(fā),請問我是不是做錯了,該如何糾正
郭老師
??|
提問時間:12/09 10:22
#稅務(wù)師#
你好,對的是的。提前申報了個稅也可以更正申報也可以。之前的不要動了,這個月零申報一個月。
?閱讀? 190
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您好,現(xiàn)在我們這家小規(guī)模公司正在清稅,清稅預(yù)檢的時候顯示第四季度的增值稅未申報,我點進(jìn)去之后又退出了,結(jié)果現(xiàn)在再次預(yù)檢就不顯示了。點擊申報增值稅的窗口,也不顯示第四季度的報表?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢。
暖暖老師
??|
提問時間:12/09 10:03
#稅務(wù)師#
你好,到大廳申報,因為現(xiàn)在不是申報期
?閱讀? 185
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請問用于辦公的加油費專票能抵嗎
郭老師
??|
提問時間:12/09 09:31
#稅務(wù)師#
可以的,可以抵扣的。
?閱讀? 176
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請問下我們公司借款給別的公司但是一直沒收到利息,還要不要計提增值稅
文文老師
??|
提問時間:12/09 09:25
#稅務(wù)師#
若合同有明確利息,要計提
?閱讀? 177
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請問老師,收到會展服務(wù)的發(fā)票,屬于廣宣費嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/08 21:10
#稅務(wù)師#
您好,您們公司是主營什么的
?閱讀? 206
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老師,固定資產(chǎn)30088.5,折舊18460.5,賣了10000,13%稅率請問這個固定資產(chǎn)清理的完整分錄怎么做呢
廖君老師
??|
提問時間:12/08 20:34
#稅務(wù)師#
您好,借:固定資產(chǎn)清理 30088.5-18460.5 累計折舊 18460.5 貸:固定資產(chǎn) 30088.5 對外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項稅額: 借:銀行存款 10000 貸:固定資產(chǎn)清理 10000/1.13 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10000/1.13*13% 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借貸:資產(chǎn)處置損益2778.44 貸::固定資產(chǎn)清理 30088.5-18460.5- 10000/1.13
?閱讀? 186
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請問老師,單位有個樓房,樓房同時用于辦公也用于宿舍,請問支付的供暖費,可以做進(jìn)項稅的抵扣嗎?單位四層樓,1-3層辦公,4層住宿。但是供暖費按樓層收取的,能區(qū)分是幾樓的的,請問這部分進(jìn)項稅可以抵扣嗎?我記得購買的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)既用于簡易、免稅等可以抵扣進(jìn)項稅的。但是供暖費可以嗎?
耿老師
??|
提問時間:12/08 16:38
#稅務(wù)師#
你好!想抵扣需要分開單獨核算,宿舍部分不可以抵扣進(jìn)項稅
?閱讀? 189
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請問老師,單位有個樓房,樓房同時用于辦公也用于宿舍,請問支付的供暖費,可以做進(jìn)項稅的抵扣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/08 16:18
#稅務(wù)師#
判斷供暖費的用途:如果供暖費是專門為了員工集體福利或者個人消費而產(chǎn)生的,那么這部分費用的進(jìn)項稅額不得抵扣。但如果供暖費是用于辦公樓部分,且該部分可以明確區(qū)分并屬于增值稅應(yīng)稅行為的一部分,那么相應(yīng)的進(jìn)項稅額是可以抵扣的。 實際操作建議:在實際操作中,單位應(yīng)當(dāng)建立詳細(xì)的記錄和核算制度,確保能夠準(zhǔn)確區(qū)分辦公樓和宿舍的使用情況以及相應(yīng)的費用支出。對于可以抵扣的進(jìn)項稅額,應(yīng)當(dāng)及時收集相關(guān)憑證并按照稅法規(guī)定進(jìn)行申報。
?閱讀? 183
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公司沒有車,可以報銷加油費嗎
鄒老師
??|
提問時間:12/08 14:40
#稅務(wù)師#
你好,單位是有租賃車輛在使用嗎?
?閱讀? 216
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請問公司出租房屋房產(chǎn)稅是簽訂合同后當(dāng)月就需要繳納嗎
羊小羊老師
??|
提問時間:12/08 14:01
#稅務(wù)師#
房產(chǎn)稅一般是取得租金收入的次月起繳納,不是簽訂合同當(dāng)月就繳納。
?閱讀? 195
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小規(guī)模租金收入繳納增值稅,含稅收入10萬,需要換算成不含稅收入交增值稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/08 12:58
#稅務(wù)師#
您好,是的,要換算成不含稅申報的
?閱讀? 222
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選項B不理解,請幫忙解釋一下,后面復(fù)利期數(shù)為什么是3期呢?
小敏敏老師
??|
提問時間:12/08 11:54
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),前部分計算出的現(xiàn)值是到第4年年初,相當(dāng)于是第3年年末,所以計算到0時點現(xiàn)值是用復(fù)利現(xiàn)值3期系數(shù)。
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房產(chǎn)稅辦公樓和宿舍樓要交嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/08 10:12
#稅務(wù)師#
是的,企業(yè)的房產(chǎn)稅辦公樓和宿舍樓要交
?閱讀? 216
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老師,企業(yè)間接從關(guān)聯(lián)方獲得的債權(quán)性投資,包括(1)關(guān)聯(lián)方通過無關(guān)聯(lián)第三方提供的債權(quán)性投資。老師這個(1)怎么理解,能幫忙舉個例子嗎,謝謝
羊小羊老師
??|
提問時間:12/07 15:39
#稅務(wù)師#
比如甲公司和乙公司是關(guān)聯(lián)方,甲公司讓沒有關(guān)聯(lián)的金融機構(gòu)丙借錢給乙公司,這筆乙公司從丙處獲得的借款,就屬于關(guān)聯(lián)方(甲)通過無關(guān)聯(lián)第三方(丙)提供的債權(quán)性投資。
?閱讀? 257
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老師好,請問公司做公共租賃住房的,增值稅有免稅優(yōu)惠的,今年利潤有535萬多,請問企業(yè)所得稅有優(yōu)惠嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/07 14:48
#稅務(wù)師#
企業(yè)所得稅沒有優(yōu)惠。
?閱讀? 228
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我明年想考注會,還有稅務(wù)師,但是25年課程更新太慢,可以用24年的課程學(xué)習(xí)嗎,
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/07 11:58
#稅務(wù)師#
您好,可以的,先學(xué)24年的課
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