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各位老師好!我是一家物業(yè)服務(wù)公司,給其他公司提供后勤保潔服務(wù),辦公區(qū)域保潔服務(wù),我們公司提供發(fā)票稅務(wù)編碼是生活服務(wù)-保潔服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在有的公司提出,說(shuō)稅務(wù)局找了,不讓開生活服務(wù)專票了,不給抵扣,那現(xiàn)代服務(wù)下的其他現(xiàn)代服務(wù)-保潔服務(wù)費(fèi)或者清潔費(fèi)可以開嗎? 謝謝
王雁鳴老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/23 01:16
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,不可以開專用發(fā)票的。
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1000元的業(yè)務(wù)招待費(fèi),賬務(wù)處理怎么做
小正老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 23:56
#稅務(wù)#
你好,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
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老師,工商年報(bào)資產(chǎn)狀況信息的納稅總額,是不是打開電子稅務(wù)局把去年1—12月,打印完稅證明上面的數(shù)據(jù)直接拿來(lái)填列
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 23:29
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在填的是2024年的年報(bào),納稅總額應(yīng)該是2024年的,從2024年1月至2025年1月減去2024年1月繳納2023年的稅款
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公司和A公司是真實(shí)交易的 取得了對(duì)方開過(guò)來(lái)的貨物專票 但是對(duì)方被稅務(wù)稽查 取得虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 會(huì)影響我這邊的公司抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
王雁鳴老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 22:57
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,理論上來(lái)說(shuō)不會(huì)影響的,但是實(shí)際操作中,要看對(duì)方稅務(wù)局對(duì)這個(gè)貨物專用發(fā)票的認(rèn)定了。
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A公司因資金出了問(wèn)題,注冊(cè)了B公司,A公司的一些業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到了B公司,業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí),結(jié)算單是A公司名稱,卡機(jī)是B公司的,這樣會(huì)出現(xiàn)什么風(fēng)險(xiǎn)嘛?
小鎖老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 22:34
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是不影響的,因?yàn)樗麄兪顷P(guān)聯(lián)方不
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您好,我想咨詢一下A公司因資金出了問(wèn)題,注冊(cè)了一家B公司,B公司沒有人員沒有設(shè)備,經(jīng)營(yíng)地址和A公司挨著,A公司的的一些維修業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到B公司,A公司也有一部份維修業(yè)務(wù)無(wú)法轉(zhuǎn)移,B公司每月收入達(dá)到了60萬(wàn)左右,從而導(dǎo)致配件成本的混亂,因?yàn)槎际且粋€(gè)庫(kù)里出貨,成本入賬也不清晰,A公司還需要開一些配件發(fā)票到B公司,咨詢一下這種情況有什么風(fēng)險(xiǎn)?
王琳老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 22:26
#稅務(wù)#
你好,如果成本混亂無(wú)法核算成本,稅務(wù)查到后可能會(huì)核定補(bǔ)稅;建議規(guī)范起來(lái)
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個(gè)體戶申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,需要先填專項(xiàng)附加扣除嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 21:59
#稅務(wù)#
需要抵扣你就填寫,不抵扣的話不用
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辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 21:57
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。我給你解答
?閱讀? 19
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請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶減免的增值稅匯算清繳時(shí),填到哪項(xiàng)里?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 21:57
#稅務(wù)#
你好 不在營(yíng)業(yè)收入填寫 去 成本費(fèi)用的其他里面負(fù)數(shù)表示
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老師好,問(wèn)下小規(guī)模納稅人什么時(shí)間申報(bào)土地使用稅
小正老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 21:53
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模和一般納稅一樣,土地使用稅按季申報(bào)
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麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 21:49
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,我給你解答
?閱讀? 20
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我想問(wèn)一下,稅務(wù)師每年的考試時(shí)間是什么時(shí)候?是一次性要考過(guò)5科才可以拿證是嗎?報(bào)名費(fèi)是多少?題型有哪些?
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 21:39
#稅務(wù)#
你好,稅務(wù)師每年的考試大概在11月,不需要一次性過(guò)五科,五年內(nèi)過(guò)五科就可以拿證,報(bào)名費(fèi)每科93元,題型有單項(xiàng)選擇,多項(xiàng)選擇,綜合分析
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你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶申報(bào)個(gè)稅,是在自然人電子稅務(wù)局扣繳端里面嗎?
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 21:32
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,個(gè)體戶可以通過(guò)自然人電子稅務(wù)局扣繳端進(jìn)行個(gè)人所得稅的申報(bào)。具體操作步驟如下: 登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端:法定代表人或已實(shí)名的辦稅人員可以通過(guò)實(shí)名登錄,未實(shí)名的辦稅人員可以通過(guò)申報(bào)密碼登錄。初次登錄時(shí),需要輸入納稅人識(shí)別號(hào)并完成單位信息的錄入。 采集人員信息:登錄后,點(diǎn)擊“人員信息采集”,添加法定代表人或其他相關(guān)人員的信息,并確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤后進(jìn)行報(bào)送。 進(jìn)行納稅申報(bào):在系統(tǒng)中選擇“經(jīng)營(yíng)所得”模塊,進(jìn)行月(季)度申報(bào)或年度申報(bào)。根據(jù)實(shí)際情況填寫收入總額、成本費(fèi)用等信息,確認(rèn)無(wú)誤后提交申報(bào)表。 繳納稅款:申報(bào)完成后,根據(jù)申報(bào)表中的應(yīng)納稅額及時(shí)繳納個(gè)人所得稅。 此外,個(gè)體工商戶也可以選擇通過(guò)自然人電子稅務(wù)局WEB端進(jìn)行申報(bào)。首次登錄需要通過(guò)實(shí)名認(rèn)證,登錄成功后,點(diǎn)擊“申報(bào)管理”進(jìn)入申報(bào)界面,選擇相應(yīng)的申報(bào)表格進(jìn)行填報(bào)和繳款。
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老師,公司打錢到員工個(gè)人卡上,員工去買東西,又沒有發(fā)票回來(lái),這種算公司借款?還是算代付款?怎樣入賬更好?
王雁鳴老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 21:23
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,這樣算公司員工借款,最好讓員工找發(fā)票來(lái)頂替入賬處理。
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開給法人個(gè)人的發(fā)票能正常抵扣費(fèi)用嗎?
王雁鳴老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 21:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,開給法人個(gè)人的發(fā)票不能正常抵扣費(fèi)用的。火車票除外。
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控股公司是什么意思?
王雁鳴老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 21:02
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,控股公司是指通過(guò)持有某一公司一定數(shù)量的股份,從而對(duì)其進(jìn)行控制和影響的公司??毓晒镜闹饕攸c(diǎn)包括: 控制權(quán):控股公司通過(guò)持有超過(guò)50%的股份,能夠?qū)Ρ豢毓晒镜闹卮鬀Q策產(chǎn)生決定性影響,包括經(jīng)營(yíng)策略和財(cái)務(wù)決策等。 法律地位:控股公司本身具有獨(dú)立的法人資格,在法律上與被控股公司是相互獨(dú)立的主體,但在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中往往扮演著重要的角色。 經(jīng)濟(jì)目的:控股公司的目的通常是為了實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和多元化經(jīng)營(yíng)。通過(guò)整合多個(gè)相關(guān)企業(yè)的資源,提高整體運(yùn)營(yíng)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)分散風(fēng)險(xiǎn),涉足不同的行業(yè)和領(lǐng)域,拓展企業(yè)的發(fā)展空間。
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對(duì)方公司注銷了 我們公司還沒給貨款對(duì)方公司,發(fā)票90萬(wàn)又抵扣了怎么辦?
Fenny老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 20:55
#稅務(wù)#
你好 可以讓對(duì)方提供注銷情況說(shuō)明,對(duì)方是否已按照正常流程注銷的。
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老師 開票金額可以比外經(jīng)證里的金額大嗎 如果可以預(yù)繳是按開票金額開對(duì)吧
王琳老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 20:52
#稅務(wù)#
你好,如果開票金額大于外經(jīng)證金額需要修改跨區(qū)涉稅事項(xiàng)經(jīng)營(yíng)合同金額備案
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我公司承攬專業(yè)施工承包合同,再分包給另一個(gè)建筑施工企業(yè)并開具9點(diǎn)工程服務(wù)發(fā)票為我公司的進(jìn)項(xiàng),稅務(wù)這塊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
波德老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 20:48
#稅務(wù)#
你好,稅務(wù)這塊是沒有什么風(fēng)險(xiǎn)的,主要是從經(jīng)濟(jì)法角度講,主體工程是不得分包的。
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律師事務(wù)所,合伙人的工資申報(bào)了工資薪金,匯算清繳的時(shí)候需要把合伙人的工資剔除后,按占股比列分?jǐn)偸杖牒蟪杀?,申?bào)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅嗎?那申報(bào)個(gè)人所得稅以后,合伙人可以直接分紅不用在繳納分紅的個(gè)稅了吧?
波德老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 20:39
#稅務(wù)#
你好,律師事務(wù)所合伙人的工資在申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),確實(shí)需要按照工資薪金所得來(lái)進(jìn)行計(jì)算和繳納。然而,在進(jìn)行匯算清繳時(shí),合伙人的工資需要被剔除,然后根據(jù)合伙人的出資比例或事先約定的比例來(lái)分?jǐn)偮蓭熓聞?wù)所的經(jīng)營(yíng)所得,這部分經(jīng)營(yíng)所得將按照個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得來(lái)計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。普通合伙企業(yè)年底分紅不需要交個(gè)人所得稅。
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去年年底開的發(fā)票今年能紅沖嗎
劉艷紅老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 20:23
#稅務(wù)#
您好,可以的,今年能紅沖的
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老師有個(gè)問(wèn)題,就廣東省小規(guī)模500萬(wàn)滾動(dòng)式,是怎樣算的。公司是6月20日領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的,在10月開發(fā)票。那要從哪里開始算起。是領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照開始,還是從開票日開始
波德老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 19:52
#稅務(wù)#
你好,從6月20日領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照開始算。
?閱讀? 39
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老師你好,小規(guī)模納稅人股權(quán)變更后因重刻法人章支付費(fèi)用而收到的一張普票需要交稅嗎
小菲老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 19:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 收到發(fā)票,做費(fèi)用的
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租房時(shí)和房東約好,公司繳稅,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)租房開專票還是普票,哪個(gè)可以讓企業(yè)更省錢
劉艷紅老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 19:28
#稅務(wù)#
您好,開專票,開了就得交稅,普票,是月度10W是免增值稅的
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我剛開了一個(gè)數(shù)電票,緊接著就紅沖了,這筆賬還做不做會(huì)計(jì)分錄
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:58
#稅務(wù)#
您好,不用, 這個(gè)不用做分錄了
?閱讀? 21
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請(qǐng)問(wèn)老師,如果年后請(qǐng)稅務(wù)師事務(wù)所做的所得稅匯算清繳算出的應(yīng)納稅所得額和我現(xiàn)在(24年12月的賬)算的不一樣,那該怎么辦?
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:55
#稅務(wù)#
你好,如果稅務(wù)師事務(wù)所審計(jì)出有需要調(diào)整的,就直接調(diào)賬就可以
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老師,臨時(shí)工工資可以按工資薪金來(lái)申報(bào)個(gè)稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:48
#稅務(wù)#
您好,不能,這個(gè)是勞務(wù)費(fèi)來(lái)申報(bào)的
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請(qǐng)問(wèn)老師,我公司24年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2091799.55元,上年度虧損2090500.02元,由于我公司資產(chǎn)總額大于5000萬(wàn),故不滿足小型微利企業(yè)政策,那我現(xiàn)在計(jì)提企業(yè)所得稅就用(利潤(rùn)總額-上年度虧損)*25%=324.88元來(lái)計(jì)提?借:所得稅費(fèi)用324.88,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅324.88?
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:41
#稅務(wù)#
是的,你的計(jì)算和會(huì)計(jì)處理是正確的。 企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),可以用當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額彌補(bǔ)以前年度虧損。在你公司這種情況下,應(yīng)納稅所得額 = 2091799.55 - 2090500.02 = 1299.53元 。 應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅 = 1299.53×25% = 324.88元 。 會(huì)計(jì)分錄就是: 借:所得稅費(fèi)用 324.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 324.88 這種處理符合企業(yè)所得稅法關(guān)于虧損彌補(bǔ)以及相應(yīng)會(huì)計(jì)核算的規(guī)定。
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重慶餐飲行業(yè)一般納納人需要增額提供拿些手續(xù)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:41
#稅務(wù)#
您好,發(fā)票,合同,流水就可以
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老師您好,我們是深圳建筑公司,需要開一張異地工程的建筑服務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)是在深圳電子稅務(wù)局開還是在異地的電子稅務(wù)局開?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:37
#稅務(wù)#
深圳建筑公司開異地工程建筑服務(wù)發(fā)票,應(yīng)在深圳電子稅務(wù)局開具。
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