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請問老師,固定資產(chǎn)賬面本期折舊5萬元,累計折舊55萬。跟固定資產(chǎn)折舊系統(tǒng)比較發(fā)現(xiàn),累計折舊多提了5000元。請問怎么調(diào)整
郭老師
??|
提問時間:01/21 12:19
#稅務師#
你好,這個是折舊系統(tǒng)計提的,還是你們自己做?
?閱讀? 92
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老師您好,購買一臺新的越野車,公司名字的,法定折舊年限是幾年?
郭老師
??|
提問時間:01/21 07:35
#稅務師#
你好,最低折舊5年的。
?閱讀? 92
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老師您好,計劃買一臺新的越野車,是掛公司名字還是以個人名字購買合適?什么利弊嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/21 07:34
#稅務師#
你好,這個車是你們單位使用嗎?你們平時能用得上嗎? 掛企業(yè)名字 生產(chǎn)辦公如果能用得上的話,你買來可以抵扣增值稅和所得稅, 但是銷售出去也需要正常交增值稅、附加稅、印花稅、所得稅
?閱讀? 99
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問下這種情況怎么改好啊,就是12月有開票出去,但12月之前就確認過無票收入,現(xiàn)在這個開票金額就是沖的是無票收入金額
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 23:13
#稅務師#
您好,這個肯定申報不了的,因為年度未開票收入必須大于等于0才行,我們的無票收入不要跨年,除非公司每月都有未開票收入,把這部分覆蓋了
?閱讀? 105
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老師您好,請問公司名字購買一臺車,如果公司注銷了,這臺車怎么處理?如何做賬?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 21:29
#稅務師#
您好,車輛要處置變賣了 企業(yè)將固定資產(chǎn)對外出售,轉(zhuǎn)讓,需要按照轉(zhuǎn)讓價款全額繳納增值稅,并不是按照轉(zhuǎn)讓凈收益(并不是按照差額)繳納增值稅。所以,企業(yè)將固定資產(chǎn)賣虧了,也是需要繳納增值稅。 將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目(注意相關備抵科目一并結(jié)轉(zhuǎn)); 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備(如果有) 貸:固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)
?閱讀? 116
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公司食堂購買員工吃的蔬菜肉類需要繳納印花稅嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 21:10
#稅務師#
您好,不交的,食堂買菜給員工吃,這是內(nèi)部的經(jīng)濟活動,不是對外的
?閱讀? 114
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老師您好,請問,公司買個車,之前是法人自己名下的車,以舊換新,這樣怎么做賬?
郭老師
??|
提問時間:01/20 19:02
#稅務師#
借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 其他應付款法人 你們給法人錢
?閱讀? 123
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老師好,普通的服務公司怎么界定是小微企業(yè),還是中小企業(yè)?
文文老師
??|
提問時間:01/20 17:57
#稅務師#
從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 符合以上條件,就是小微
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公司食堂購買蔬菜肉類需要繳納印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/20 15:06
#稅務師#
您好,公司是主營什么的
?閱讀? 114
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代訂機票,開的增值稅普通發(fā)票可以抵扣進項稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/20 14:56
#稅務師#
開的增值稅普通發(fā)票,不可以抵扣進項稅
?閱讀? 106
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請問老師。批發(fā)零售行業(yè),全部的活動都不能適用研發(fā)加計扣除對嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/20 14:50
#稅務師#
是的,不能的哈,不適用那個政策
?閱讀? 97
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小規(guī)模納稅人開機械租賃專票幾個點???能開13個點嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/20 13:59
#稅務師#
小規(guī)模納稅人開機械租賃專票1%或3%
?閱讀? 126
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你好老師,這個1692.89是怎么算出來了?一共貸了35萬,25年,直到1月還有214666.28本金沒有還,但是今天還的時候怎么算出來的1692.89,搞不明白,希望老師給算一下
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 11:20
#稅務師#
您好,能給一下貸款利率么,我們是用這個公式算的 等額本息: 利用函數(shù)PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)計算本金,IPMT函數(shù)計算利息 本金=PPMT(各期利率,第幾期,總期數(shù),本金) 利息=IPMT(各期利率,第幾期,總期數(shù),本金)
?閱讀? 128
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請問冷庫單位,買進賣出的冷凍肉制品是免稅的么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/20 10:36
#稅務師#
您好, 買進環(huán)節(jié):如果冷庫單位從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購買自產(chǎn)的豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等動物及其整塊或者分割的鮮肉、冷藏或者冷凍肉,內(nèi)臟、頭、尾、骨、蹄、翅、爪等組織,屬于初級農(nóng)產(chǎn)品范疇,可享受免征增值稅政策。 賣出環(huán)節(jié):若冷庫單位作為從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售的納稅人,銷售上述部分鮮活肉蛋產(chǎn)品,同樣可免征增值稅。例如,將未經(jīng)深加工的冷凍肉制品直接銷售給其他批發(fā)商或零售商等
?閱讀? 114
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老師,買原材料給司機付款了,沒有運費發(fā)票怎么辦
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 15:19
#稅務師#
您好,這個先入賬,匯算清繳調(diào)增處理
?閱讀? 104
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跨境電子商務綜合實驗區(qū)內(nèi)實行核定征收的跨境電商企業(yè)免征企業(yè)所得稅嗎?核定征收不是就要對企業(yè)所得稅進行核定嗎?矛盾了吧?
郭老師
??|
提問時間:01/19 12:47
#稅務師#
不免所得稅 收入*核定率*稅率,按照這個來交所得稅。
?閱讀? 109
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投資者從證券投資基金中取得的收益是指什么?
apple老師
??|
提問時間:01/19 12:44
#稅務師#
同學你好 就是指 股利 或者 利息收入
?閱讀? 105
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老師,為什么這里的經(jīng)營所得可以減半征收?
小王老師
??|
提問時間:01/19 11:58
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 因為個體工商戶的年應納稅所得額不超過200萬元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎上,可以減半征收個人所得稅。所以計算時最后乘以50%。自2023年1月1日至2027年12月31日,對個體工商戶年應納稅所得額不超過200萬元的部分,減半征收個人所得稅。個體工商戶在享受現(xiàn)行其他個人所得稅優(yōu)惠政策的基礎上,可疊加享受本條優(yōu)惠政策。 個體工商戶不區(qū)分征收方式,均可享受。 祝您學習愉快!
?閱讀? 93
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開普票是不是稅率3個點肯定不對吧
琦禎異寶
??|
提問時間:01/18 23:41
#稅務師#
您好,是的,小規(guī)模現(xiàn)在是1%優(yōu)惠稅率,不要開3%,
?閱讀? 141
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負數(shù)填哪啊,一般納稅人如果有無票收入后又沖回的情況
波德老師
??|
提問時間:01/18 19:02
#稅務師#
你好,無票收入填到哪一列,沖回的時候也填到哪一列。
?閱讀? 111
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銷項20萬左右,進項要多少才能保證交1萬到3萬的稅啊
郭老師
??|
提問時間:01/18 16:43
#稅務師#
銷項稅額-進項稅額=1萬 進項稅額19萬 如果算進項的加稅合計那就是190,000÷稅率?190,000 銷項稅額-進項稅額=3萬 進項稅額=17萬 進項價稅合計=170,000÷稅率?170,000
?閱讀? 113
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你好,家具公司,開了工藝品*地毯電子專票出去,需要跟地毯一模一樣的進項嗎,進項能比銷項晚一個月開嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/18 16:31
#稅務師#
您好,不用,可以晚一個月開進來的
?閱讀? 113
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查還差多少進項怎么算啊
小菲老師
??|
提問時間:01/18 15:46
#稅務師#
同學,你好 一般可以根據(jù)稅負率來推算進項的
?閱讀? 123
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涉稅實務里有個知識點說企業(yè)銷售在固定資產(chǎn)科目核算的土地使用年限及其他地上建筑物,城建稅計固清,這里是專指土地使用權(quán)和地上建筑物,還是所有的固定資產(chǎn)
小菲老師
??|
提問時間:01/18 14:09
#稅務師#
同學,你好 專指土地使用權(quán)和地上建筑物
?閱讀? 114
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老師您好,請教一下。貿(mào)易公司,收到發(fā)票了,但是給客戶開出去的發(fā)票單價寫低了,現(xiàn)在客戶不同意退票重新開發(fā)票。我可以自己調(diào)一下賬嗎?(我需要怎么調(diào)賬)
樸老師
??|
提問時間:01/17 16:41
#稅務師#
若客戶不同意退票重開,可進行如下調(diào)賬: 收入調(diào)整:按少開金額補記收入,借 “應收賬款”,貸 “主營業(yè)務收入”、“應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)”,摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票少記收入”。 成本調(diào)整:若之前成本結(jié)轉(zhuǎn)有誤,按正確與錯誤成本差額補記成本,借 “主營業(yè)務成本”,貸 “庫存商品”,摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票對應的銷售成本”。同時要關注稅務風險,必要時與稅務機關溝通。
?閱讀? 137
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老師,請問一下在自然人電子稅務局(扣繳端)能不能去變更10-11月個稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/17 15:18
#稅務師#
可以的,在匯算前都可以更正
?閱讀? 145
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老師,請問有個股東轉(zhuǎn)了100萬投資款,后面跟公司借了100萬。現(xiàn)在把股份轉(zhuǎn)讓出去了。他的借款可以直接抵投資款嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/17 13:56
#稅務師#
你好可以的,操作沒問題。
?閱讀? 146
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1月年終獎6000元,工資6000元,個稅怎么算劃算
樸老師
??|
提問時間:01/17 13:37
#稅務師#
同學你好 年度總收入多少 有專項扣除嗎
?閱讀? 121
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1、建筑施工企業(yè)在機構(gòu)所在地施工,收到甲方的預付款,建筑施工企業(yè)需要提交增值稅,如果在異地施工,收到甲方預付款,需要預交增值稅嗎?在哪預繳? 2、甲方給的預付款,施工企業(yè)預繳增值稅后,后期結(jié)算款的預繳如何處理?請詳細舉例說明。
周老師
??|
提問時間:01/17 12:07
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1.都是需要預繳的,都是在施工地預繳。 2.甲方給的預付款已預繳增值稅后,在后期結(jié)算款中,企業(yè)應根據(jù)實際發(fā)生的納稅義務計算當期應繳納的增值稅。若預繳稅額超過實際應納稅額,超出部分可以在以后期間抵減;若預繳稅額不足,則需補繳差額。 例如,施工企業(yè)在異地項目收到10萬元預付款時已按3%預繳了3000元增值稅,后期結(jié)算款為90萬元,假設適用稅率仍為3%,則當期應繳納增值稅27000元(90萬*3%),扣除前期預繳的3000元后,實際需補繳24000元。 祝您學習愉快!
?閱讀? 98
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老師:農(nóng)機專業(yè)合作社(小規(guī)模)24年10月成立、自產(chǎn)自銷收入全年167萬、季報增值稅,企業(yè)所得稅,個稅都免,但水利建設基金按萬分之六繳納未免、另外還有在開免稅發(fā)票(自產(chǎn)自銷)也限制每月10萬、季度不超30萬嗎?本年只開20萬免稅票?其他140萬怎么開?
樸老師
??|
提問時間:01/17 11:07
#稅務師#
農(nóng)機專業(yè)合作社(小規(guī)模)開具自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票沒有每月 10 萬、季度 30 萬的額度限制。 政策依據(jù):根據(jù)國家相關稅收政策,農(nóng)民專業(yè)合作社銷售本社成員生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,視同農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,免征增值稅,且不存在額度限制。 開票操作:該農(nóng)機專業(yè)合作社自產(chǎn)自銷收入全年 167 萬,都可開具免稅發(fā)票。在開票時,需確保發(fā)票開具的內(nèi)容真實、準確,與實際銷售業(yè)務相符,按規(guī)定的發(fā)票開具流程,在稅控系統(tǒng)中選擇相應的免稅項目編碼進行開具。
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