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老師您好 三月份為什么要確認(rèn)收入?這個(gè)是五月份之前發(fā)生退貨可以退貨 這不是才三月份 五月份時(shí)間還沒(méi)有到 怎么就應(yīng)該確認(rèn)收入了訥?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 11:47
#初級(jí)職稱#
雖然有退貨的可能性,但在銷售時(shí)可以根據(jù)預(yù)計(jì)的退貨率來(lái)確定能夠確認(rèn)的收入金額。對(duì)于附有銷售退回條款的銷售,在客戶取得商品控制權(quán)時(shí),按預(yù)期有權(quán)收取的對(duì)價(jià)金額確認(rèn)收入(不包含預(yù)期因銷售退回將退還的金額)
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老師,稅務(wù)登記在哪里做,需要提供什么材料
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 10:33
#初級(jí)職稱#
最簡(jiǎn)單的就是稅務(wù)大廳柜臺(tái)做。帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照與身份證
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老師,信息采集和繼續(xù)教育是一個(gè)意思嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 10:07
#初級(jí)職稱#
他不是一個(gè)意思,你做了信息采集才能繼續(xù)教育
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老師 我們有個(gè)股東差備用金 現(xiàn)在拿她自己名字抬頭開的發(fā)票來(lái)抵扣可以不 還是必須要公司名字抬頭開的發(fā)票才行呢 如果股東買車位給公司買能不能以公司名字開發(fā)票報(bào)銷呢 要交什么稅不
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 10:04
#初級(jí)職稱#
你好要公司的發(fā)票才可以。 你買車位給公司也得要公司抬頭的發(fā)票才能報(bào)銷。
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小規(guī)模納稅人未到30萬(wàn)不交增值稅,月底應(yīng)交增值稅怎么入賬?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 10:03
#初級(jí)職稱#
月底不用處理,季度末的那一個(gè)月建議應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營(yíng)業(yè)外收入。
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老師 我們有個(gè)股東差備用金 現(xiàn)在拿她自己名字抬頭開的發(fā)票來(lái)抵扣可以不 還是必須要公司名字抬頭開的發(fā)票才行呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 09:54
#初級(jí)職稱#
你好這個(gè)要公司抬頭的發(fā)票才行。
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銀行回單本子調(diào)整,金額成了負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
于老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 08:37
#初級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 銀行存款是不會(huì)有負(fù)數(shù)的,您檢查一下賬務(wù)處理是否正確 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,您好,我去年過(guò)的初級(jí),今年開始繼續(xù)教育,然后我信息采集審核通過(guò),然后這邊這個(gè)是怎么操作?選哪個(gè)?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 22:40
#初級(jí)職稱#
您好,好模糊,不過(guò)我操作過(guò),點(diǎn)左邊那個(gè),專業(yè)課
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老師 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人做賬和一般納稅人做賬的區(qū)別在那里呀 比如小規(guī)模增值稅不交稅部分怎么寫分錄呢 還有小規(guī)模的附加稅和企業(yè)所得稅這些需要計(jì)提不
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 21:44
#初級(jí)職稱#
你好!一般是稅率不一樣部分科目不一樣,小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)元免交的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,附加稅計(jì)提分錄是一樣的
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您好 老師 這道題的帶墊運(yùn)費(fèi)10萬(wàn) 不應(yīng)該計(jì)應(yīng)收帳款10萬(wàn) 為什么是銀行存款?
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 21:30
#初級(jí)職稱#
你好,是確認(rèn)其他應(yīng)收款 用銀行存款替對(duì)方付的
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1、下列各項(xiàng)中,影響當(dāng)年可供分配利潤(rùn)的有( )。 當(dāng)年資本公積轉(zhuǎn)增資本 年初未彌補(bǔ)虧損 年初未分配利潤(rùn) 當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) BCDAD 可供分配利潤(rùn)=當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)+年初未分配利潤(rùn)(或減年初未彌補(bǔ)虧損)+其他轉(zhuǎn)入; 選項(xiàng)A,不影響當(dāng)年可供分配利潤(rùn); 借:資本公積 貸:實(shí)收資本或(股本) 選項(xiàng)BCD,均影響當(dāng)年可供分配利潤(rùn)。 故選BCD。 【提示】此類知識(shí)點(diǎn)可在《考點(diǎn)匯編—留存收益概述》進(jìn)行學(xué)習(xí)。
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 21:18
#初級(jí)職稱#
晚上好,這個(gè)題您把答案也分享了,是覺(jué)得答案哪里有不對(duì)么
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老師您好 這道題不應(yīng)該計(jì) 合同資產(chǎn)嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 20:55
#初級(jí)職稱#
您好,這個(gè)的話,是商品,也就是成本計(jì)入到發(fā)出商品的
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計(jì)算題1.A市居民企業(yè) (增值稅一般納稅人),2021 年度銷售貨物取得不含稅收入6000萬(wàn)元,取得國(guó)債利息收入160萬(wàn)元,出租專有技術(shù)使用權(quán)取得租金收入50萬(wàn)元;全年銷售成本 3400萬(wàn)元,稅金及附加為330 萬(wàn)元,期間費(fèi)用1000 萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)33萬(wàn)元,廣告費(fèi)750萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外支出12 萬(wàn)元,其中交通罰款1 萬(wàn)元,稅收滯納金4萬(wàn)元,對(duì)農(nóng)村小學(xué)直接捐贈(zèng)3萬(wàn)元用于翻新校舍, 對(duì)關(guān)系單位贊助支出4 萬(wàn)元 (非廣告性質(zhì),而且與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān));本年用自產(chǎn)貨物對(duì)外投資,同類貨物不含稅售價(jià)80萬(wàn)元,貨物成本 52萬(wàn)元,未進(jìn)行賬務(wù)處理。 根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題: (1)2021年該居民企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤(rùn); (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額; (3)廣告費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額; (4)營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額; (5)該企業(yè)本年度的應(yīng)納稅所得額; (6)該企業(yè)本年度的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額
薇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 18:24
#初級(jí)職稱#
同學(xué)你好參考以下看看,(1)2021年該居民企業(yè)的 營(yíng)業(yè)收入=6000+50+80=6130(萬(wàn)元) 營(yíng)業(yè)成本=3400+52=3452(萬(wàn)元) 會(huì)計(jì)利潤(rùn)=6130-3452-330-1000-12=1336(萬(wàn)元) (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額1=6130×5‰=30.65(萬(wàn)元) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額2=33×60%=19.8(萬(wàn)元) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額為19.8萬(wàn)元,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=33-19.8=13.2(萬(wàn)元) (3)廣告費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額 廣告費(fèi)扣除限額=6130×15%=919.5(萬(wàn)元) 實(shí)際發(fā)生750萬(wàn)元,未超過(guò)扣除限額,不需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額。 (4)營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額 交通罰款1萬(wàn)元、稅收滯納金4萬(wàn)元、對(duì)農(nóng)村小學(xué)直接捐贈(zèng)3萬(wàn)元、對(duì)關(guān)系單位贊助支出4萬(wàn)元,均不得在稅前扣除,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=1+4+3+4=12(萬(wàn)元) (5)該企業(yè)本年度的應(yīng)納稅所得額 應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 國(guó)債利息收入160萬(wàn)元免征企業(yè)所得稅,應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額160萬(wàn)元。 應(yīng)納稅所得額=1336+13.2+12-160=1201.2(萬(wàn)元) (6)該企業(yè)本年度的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率 假設(shè)企業(yè)所得稅稅率為25%,則應(yīng)納稅額=1201.2×25%=300.3(萬(wàn)元)
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老師您好持有會(huì)計(jì)證的 剛看到通知必須采集信息嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 17:53
#初級(jí)職稱#
是的,需要在那個(gè)全國(guó)會(huì)計(jì)平臺(tái)采集
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老師,我是做線上便利店的,顧客退款計(jì)入哪里
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 17:37
#初級(jí)職稱#
退款沖你當(dāng)時(shí)做的銷售收入分錄
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老師,其他應(yīng)付往來(lái)款怎么消
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 17:35
#初級(jí)職稱#
直接還款就行了哈
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老師,結(jié)息收入登記內(nèi)賬的時(shí)候算收入還是費(fèi)用
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 17:06
#初級(jí)職稱#
你好,這個(gè)算是收入。
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老師,紙質(zhì)發(fā)票找不到,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)打印,讓銷售方蓋章可以嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 16:17
#初級(jí)職稱#
紙質(zhì)發(fā)票找不到,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)打印,讓銷售方蓋章,可以的
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老師,我是做線上便利店的,跑腿的費(fèi)用計(jì)入哪里
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 15:42
#初級(jí)職稱#
你好,線上便利店的,跑腿的費(fèi)用計(jì)入 :銷售費(fèi)用
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老師,流水上是收入,備注美團(tuán)外賣計(jì)入哪里
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 15:04
#初級(jí)職稱#
你好,流水上是收入,備注美團(tuán)外賣 借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
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怎么寫 怎么寫呀!
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 15:03
#初級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 建議咱們先自己寫,然后可以傳上來(lái)老師看下,這樣印象更加深刻 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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自產(chǎn)的用于工程安裝、建造為什么不視同銷售
汪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 20:04
#初級(jí)職稱#
現(xiàn)在是全面營(yíng)改增了,這用于動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn),研發(fā)部門,管理部門,銷售部門,不用考慮增值稅的,外購(gòu)的,是不用轉(zhuǎn)出,原進(jìn)項(xiàng)稅正常抵扣,自產(chǎn)的也不是視同銷售,按成本價(jià)計(jì)入在建工程,這是不用計(jì)入 如果是用于職工福利的建設(shè),這外購(gòu)才要進(jìn)轉(zhuǎn),自是視同銷售,計(jì)入在建工程 。
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會(huì)計(jì)監(jiān)督有哪些
賈老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 19:53
#初級(jí)職稱#
包括:內(nèi)部監(jiān)督、政府監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督 1.會(huì)計(jì)工作的單位內(nèi)部監(jiān)督 概念:會(huì)計(jì)工作的單位內(nèi)部監(jiān)督是指各單位的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員依照法律、法規(guī)、國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度及單位內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度等的規(guī)定,通過(guò)會(huì)計(jì)手段對(duì)本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合理性和有效性進(jìn)行監(jiān)督。 監(jiān)督主體:會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員 監(jiān)督對(duì)象:?jiǎn)挝坏慕?jīng)濟(jì)活動(dòng) 2.會(huì)計(jì)工作政府監(jiān)督 監(jiān)督主體: 以財(cái)政部門為主:國(guó)務(wù)院財(cái)政部門、省級(jí)以上人民政府財(cái)政部門的派出機(jī)構(gòu)和縣級(jí)以上人民政府財(cái)政部門。 其他部門:審計(jì)、稅務(wù)、銀行、證券監(jiān)管、保險(xiǎn)監(jiān)管 按照職責(zé)和法律可以對(duì)有關(guān)單位的會(huì)計(jì)資料實(shí)施監(jiān)督檢查。 3.會(huì)計(jì)監(jiān)督的社會(huì)監(jiān)督 監(jiān)督主體(中介機(jī)構(gòu)+單位、個(gè)人) 會(huì)計(jì)監(jiān)督的社會(huì)監(jiān)督,主要是指注冊(cè)會(huì)計(jì)師及其所在的會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)接受委托,依法對(duì)單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告,發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)的一種監(jiān)督制度。 單位和個(gè)人檢舉也屬于會(huì)計(jì)監(jiān)督的社會(huì)監(jiān)督的范疇。
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固定資產(chǎn)盤盈為什么有 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅這個(gè)科目啊 ?
黃老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 19:52
#初級(jí)職稱#
這是按前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)處理,企業(yè)多了一筆以前年度的利潤(rùn),相當(dāng)于有所得稅,所以要計(jì)算應(yīng)交所得稅。
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發(fā)行手續(xù)費(fèi),利息,現(xiàn)金股利在交易性金融資產(chǎn),長(zhǎng)投,債券分別怎么
賈老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 19:49
#初級(jí)職稱#
交易性金融資產(chǎn): 支付的手續(xù)費(fèi)計(jì)入投資收益; 被投資單位發(fā)放現(xiàn)金股利或利息,計(jì)入投資收益。 長(zhǎng)期股權(quán)投資: 支付的手續(xù)費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)投入賬價(jià)值; 成本法下,被投資單位發(fā)放現(xiàn)金股利或利息,計(jì)入投資收益。 權(quán)益法下,被投資單位發(fā)放現(xiàn)金股利或利息,沖減長(zhǎng)投賬面價(jià)值,通過(guò)“長(zhǎng)期股權(quán)投資——損益調(diào)整”科目核算。 債權(quán)投資: 支付的手續(xù)費(fèi)用計(jì)入債權(quán)投資入賬價(jià)值; 被投資單位發(fā)放現(xiàn)金股利或利息,計(jì)入投資收益。
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【納稅擔(dān)保的適用情形】稅收征收管理 納稅人對(duì)稅款不服,對(duì)罰款不服,對(duì)加處罰款不服,對(duì)罰款和加處罰款都不服。以上四種情況,哪些情況納稅人需要提供納稅擔(dān)保?哪些情況不用繳款就可以申請(qǐng)行政復(fù)議?
小趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 19:40
#初級(jí)職稱#
您參考下總結(jié)。 納稅擔(dān)保的適用情形 (1)稅務(wù)機(jī)關(guān)有根據(jù)認(rèn)為從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的納稅人有逃避納稅義務(wù)行為,在規(guī)定的納稅期限之前經(jīng)“責(zé)令其限期繳納”應(yīng)納稅款,在限期內(nèi)發(fā)現(xiàn)納稅人有明顯的轉(zhuǎn)移、隱匿其應(yīng)納稅的商品、貨物以及其他財(cái)產(chǎn)或者應(yīng)納稅收入的跡象,“責(zé)成納稅人提供納稅擔(dān)?!钡?。 (2)欠繳稅款、滯納金的納稅人或者其法定代表人需要“出境”的。 (3)納稅人同稅務(wù)機(jī)關(guān)在“納稅”上發(fā)生爭(zhēng)議而“未繳清稅款”,需要申請(qǐng)行政復(fù)議的。 【老侯提示】如因?yàn)榇嬖诙悇?wù)違法行為被稅務(wù)機(jī)關(guān)處以“罰款”,未繳清罰款而申請(qǐng)行政復(fù)議,不需要提供納稅擔(dān)保。 對(duì)“罰款”決定不服,可以“直接”申請(qǐng)行政復(fù)議(無(wú)須先繳納罰款,也無(wú)須提供納稅擔(dān)保);而僅僅對(duì)“加處罰款”不服,申請(qǐng)行政復(fù)議的,需要先繳納罰款和加處罰款。 申請(qǐng)人對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)作出的逾期不繳納罰款“加處罰款”的決定不服的,應(yīng)當(dāng)先繳納罰款和加處罰款,再申請(qǐng)行政復(fù)議。
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主要稅法流轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例怎么算
金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 19:28
#初級(jí)職稱#
進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。 舉例: 甲運(yùn)輸公司2019年3月份進(jìn)項(xiàng)稅額留抵10萬(wàn)元,2020年4月-9月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總計(jì)800萬(wàn)元,其中ETC高速通行費(fèi)電子普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)、旅客運(yùn)輸計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)和電子普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)共計(jì)100萬(wàn)元,其余部分為增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額。2020年4月-9月,進(jìn)項(xiàng)稅額期末留抵和增量留抵如下(假設(shè)甲公司符合增量留抵退稅的其他條件): 月份 4月 5月 6月 7月 8月 9月 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 15萬(wàn)元 45萬(wàn)元 12萬(wàn)元 65萬(wàn)元 40萬(wàn)元 80萬(wàn)元 各月與2019年3月留抵比較增量留抵稅額 5萬(wàn)元 35萬(wàn)元 2萬(wàn)元 55萬(wàn)元 30萬(wàn)元 70萬(wàn)元 甲公司允許退還的增量留抵稅額為( )萬(wàn)元。 A.48.00 B.42.00 C.61.25 D.36.75 【正確答案】D 【答案解析】甲公司進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例=(800-100)÷800×100%=87.5% 甲公司允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60%=70×87.5%×60%=36.75(萬(wàn)元)
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增值稅委托加工怎么交稅
黃老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/12 19:19
#初級(jí)職稱#
作為受托單位,只收加工費(fèi),如果是增值稅一般納稅人,就加工費(fèi)要給委托方開具增值稅專用發(fā)票,受托方以加工費(fèi)為計(jì)稅基礎(chǔ),計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額即可。
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勞動(dòng)關(guān)系的建立指進(jìn)入公司上班的第一天嗎
歐陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 19:17
#初級(jí)職稱#
對(duì)的。
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債券投資初始入賬價(jià)值怎么算
小趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 19:07
#初級(jí)職稱#
您是問(wèn)債權(quán)投資嗎? 是支付的價(jià)款,包括相關(guān)稅費(fèi),扣除已到期未領(lǐng)取的利息金額。
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