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老師藥店給客戶兌的積分禮品怎么做賬
家權老師
??|
提問時間:01/17 16:11
#稅務#
借:銷售費用-促銷費 貸:庫存商品
?閱讀? 52
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麻煩問下老師,營業(yè)執(zhí)照年審和工商年報是一回事嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 16:07
#稅務#
您好,是的,這個是一回事的
?閱讀? 36
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老師如果藥品連鎖店開在鄉(xiāng)鎮(zhèn)有政府補貼吧!不是新開業(yè)的藥店可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/17 16:07
#稅務#
你好,這個要看當地藥監(jiān)局或者財政局。并不是每個地方都有,你要問一下當地的主管部門。
?閱讀? 40
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老師,我想問下12月的賬,如果現在發(fā)現有錯的,稅都報了,小規(guī)模的,那要怎么弄
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 16:06
#稅務#
您好,是收入報少了還是?
?閱讀? 22
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公司是一般納稅人,客戶用私人帳戶轉過來的貨款,可以給客戶開普票嗎
家權老師
??|
提問時間:01/17 16:02
#稅務#
可以開個姓名的普票的
?閱讀? 45
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你好老師,公司如果是有免所得稅收入和非免所得稅收入,年底結轉本年利潤要不要分段結轉?
宋生老師
??|
提問時間:01/17 16:01
#稅務#
你這個不需要分段結轉
?閱讀? 26
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老師 股東墊資的款歸還回去,單筆最好不超多少合適
宋生老師
??|
提問時間:01/17 16:00
#稅務#
你好,這個沒有明確的規(guī)定,按實際來就行了。單筆的話建議不超過20。
?閱讀? 31
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21年公司有筆出口,當時按合同確認了收入,實際可能同事背出國給客戶的,后來客戶沒驗收通過又退回來了,但是財務不知道,24年7月又出庫寄了1臺,財務才知道就是正式交貨給這個客戶的,但是沒走正式報關出口,按內銷確認了收入交了增值稅,現在又說是之前的合同作廢了,重新簽了一份合同,但價格遠低于之前,這時怎么做賬?主要是已經交了增值稅這塊,負數申報收入和增值稅?
樸老師
??|
提問時間:01/17 15:59
#稅務#
21 年確認收入及退貨補做以前年度損益調整分錄;24 年 7 月沖銷內銷收入和增值稅,按新合同價格確認收入;多繳增值稅可申請退稅或抵減后期應納稅額,同時注意調整報表期初數并與稅務機關溝通
?閱讀? 25
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有一筆勞務款要付 但是沒有給我成本,可以后期補嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/17 15:57
#稅務#
你好可以的,操作沒問題。
?閱讀? 24
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增值稅 是滯納金的怎么做賬 也是銷項稅額嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/17 15:57
#稅務#
你好,滯納金是計入到營業(yè)外支出。
?閱讀? 21
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老師老板要兌一個企業(yè) 除了做工商變更 稅務方面看看哪些信息呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 15:50
#稅務#
您好,你老板是要買一個公司,是吧
?閱讀? 34
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繳納房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅怎么做會計分錄
宋生老師
??|
提問時間:01/17 15:48
#稅務#
你好,這個電影叫稅費應交房產稅,應交稅費應交土地使用稅貸,銀行存款。
?閱讀? 27
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你好,老師,我們企業(yè)匯算清繳有退稅33.21元, 現在不想退稅,該如何合理納稅調增呢
郭老師
??|
提問時間:01/17 15:43
#稅務#
33.21÷5%,加彌補虧損明細表最后一行,最后一列的那個金額就是 在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
?閱讀? 51
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收到不退回的保證金,需要開發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/17 15:42
#稅務#
收到不退回的保證金一般不需開發(fā)票,因其不屬于應稅銷售等行為,應計入 “其他應付款” 等科目,待轉為收入等時再按規(guī)定處理,若合同約定為預付款等且與銷售等相關聯,需視情況判斷開票事宜
?閱讀? 36
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高新技術企業(yè)優(yōu)惠政策有哪些?如何加計扣除?
樸老師
??|
提問時間:01/17 15:41
#稅務#
高新技術企業(yè)優(yōu)惠政策: 稅收減免:經認定的高新技術企業(yè),可執(zhí)行 15% 的優(yōu)惠稅率,相比常規(guī)的 25% 稅率降低了 10 個百分點,稅額減少約 40%,且土地使用稅減免 50%。 直接獎勵:獲得高新后,可獲得地方資金獎勵,例如開發(fā)區(qū)初次通過獎勵 45 萬,其他區(qū)獎勵 35 萬。 融資貸款:更容易獲得 VC 的投資和各大銀行的貸款。 資助基礎:是申報各類政府專項資金的首要條件之一。 品牌提升:科技類企業(yè)唯一 “國” 字招牌企業(yè)榮譽,有利于促進企業(yè)異地成交,是企業(yè)實力的象征。 吸引人才:更能吸引優(yōu)秀人才。 辦公政策:優(yōu)先獲得辦公及工業(yè)用地,很多地方還可以免費用地。 政府采購:高新技術企業(yè)產品優(yōu)先納入政府采購體系。 資產折舊:固定資產加速折舊,對財務報表有利。 企業(yè)上市:是創(chuàng)業(yè)板、新三板上市的重要條件之一。 延長虧損結轉期限:自 2018 年 1 月 1 日起,對于具有高新技術企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格的公司,其在獲得資格前 5 年內未彌補的虧損,可以延長至 10 年進行結轉彌補,而原先的結轉年限為 5 年。 先進制造業(yè)企業(yè)增值稅優(yōu)惠:從 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,先進制造業(yè)企業(yè)(高新技術企業(yè)中的制造業(yè)一般納稅人)可以按照當期可抵扣進項稅額的 5% 加計抵減應納增值稅稅額。 研發(fā)費用加計扣除: 未形成無形資產:企業(yè)在開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用,未形成無形資產計入當期損益的,自 2023 年 1 月 1 日起,在按規(guī)定據實扣除的基礎上,再按照實際發(fā)生額的 100% 在企業(yè)所得稅前加計扣除。 形成無形資產:自 2023 年 1 月 1 日起,按照無形資產成本的 200% 在企業(yè)所得稅前攤銷。
?閱讀? 167
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建筑勞務公司本月開票了 勞務成本,就是做工資冊的時間是按照施工合同來做的嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/17 15:41
#稅務#
工資是按當月的勞務人的考勤或者工作量計算
?閱讀? 25
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物流公司 收到其他公司打過來的房屋租賃費 , 應該怎么記? 要做借:銀行存款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:01/17 15:37
#稅務#
你好,你的會計分錄是對的,沒問題
?閱讀? 38
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請教,我們下游客戶說他們的發(fā)票沒有入賬,讓我們沖紅了重新開,2024年9月的發(fā)票,這種的是不是有風險,這種跨年的會預警是吧,另外不是說匯算清繳調賬,還能入嘛,為什么他們堅持讓我們沖紅啊,
郭老師
??|
提問時間:01/17 15:37
#稅務#
你好,這個開錯了嗎?如果沒有開錯的話,最好不要給他重新開。跨年了,發(fā)票也可以入賬的。還有,如果涉及到金額大的,你們紅沖再開的話,稅務局會問起來。但是,沒有風險,因為你們并沒有在隱瞞收入,也沒有惡意作廢發(fā)票。
?閱讀? 37
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請問老師,那個我們公司銷售了一輛二手車,原價4萬。銷售價4500元。請問這個4500元要繳納增值稅嗎?稅率多少?
家權老師
??|
提問時間:01/17 15:34
#稅務#
清理殘值 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入
?閱讀? 30
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老師,如果以前年度某個月有網上叫車,只貼一張一個月集中開票的那種總的普票,幾百元,如果沒有貼行程單和付款記錄可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/17 15:33
#稅務#
你好,一般沒什么問題了。
?閱讀? 196
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老師請問臨時工工資1000,也得去稅務局代開發(fā)票嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/17 15:32
#稅務#
可以不開票,但是比較麻煩 關于季節(jié)工、臨時工等費用稅前扣除問題 企業(yè)因雇用季節(jié)工、臨時工、實習生、返聘離退休人員以及接受外部勞務派遣用工(此處按照總局2015年34號公告執(zhí)行)所實際發(fā)生的費用,應區(qū)分為工資薪金支出和職工福利費支出,并按《企業(yè)所得稅法》規(guī)定在企業(yè)所得稅前扣除。其中屬于工資薪金支出的,準予計入企業(yè)工資薪金總額的基數,作為計算其他各項相關費用扣除的依據。 關鍵是要簽訂臨時用工協議,跟自己的員工一樣,服從管理,按期支付工資。意思就確認你們存在雇傭關系。 非全日制用工,需要申報個稅嗎?需要繳納保險嗎?允許稅前扣除嗎? 答復 1、非全日制用工,屬于工資薪金,需要按照工資薪金所得申報個稅。
?閱讀? 38
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個人獨資 個體戶和有限公司的區(qū)別
家權老師
??|
提問時間:01/17 15:31
#稅務#
前2個都是交生產經營個稅,公司交企業(yè)所得稅
?閱讀? 37
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老師問一下 出口生產型企業(yè) 是不是期末留底稅額 和出口銷項稅額 哪個小退哪個
宋生老師
??|
提問時間:01/17 15:29
#稅務#
你好,是的。就是這樣了。
?閱讀? 87
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老師 減少注冊資本流程是什么
家權老師
??|
提問時間:01/17 15:28
#稅務#
你好,先工商年報官網上公示,45天后無異議,就修改公司章程,辦理工商和稅務變更登記
?閱讀? 40
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你好,小微企業(yè)專票百分之五開了13400元不含稅的,普票百分之一開了68933.16元不含稅,怎么填申報表呢?
家權老師
??|
提問時間:01/17 15:28
#稅務#
專票填第4,5欄,普票填第10欄
?閱讀? 42
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老師,請問我們是建筑公司接到勞務分包合同,對甲方開票3%,我們請別的施工隊伍對我們再開3%的勞務費發(fā)票,可行嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/17 15:28
#稅務#
對方是一般納稅人才可以開3%,小規(guī)模是1%
?閱讀? 34
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老師,應發(fā)工資就企業(yè)計入 人工成本—工資 那部分,實發(fā)工資就是應發(fā)工資扣除應由員工個人承擔的個稅、社保和公積金后工資,在申報個稅時填寫當期收入就指當期的應發(fā)工資而不是實發(fā)工資對嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/17 15:24
#稅務#
你好是的,你的理解是對的。
?閱讀? 71
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退付手續(xù)費,如果企業(yè)把這個錢了會計,這個賬務怎么處理呀,企業(yè)還要繳納增值稅和所得稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/17 15:23
#稅務#
借銀行存款,貸營業(yè)外收入,應交稅費,應交增值稅銷項, 這個是收到的,然后你們支付給辦稅人。借管理費用,工資 貸應付職工薪酬,工資 借應付職工薪酬工資貸銀行存款申報的時候需要交增值稅附加稅,然后支付給個人的這一部分免個稅,在免稅收入里面填寫。
?閱讀? 145
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老師每年一月申報社保時要填繳社保職工上一年的平均工資在社保那個地方填寫
郭老師
??|
提問時間:01/17 15:23
#稅務#
已開通網報的用人單位,可通過“廣東省電子稅務局”—【社保費管理】—【社保費基本信息管理】—【繳費工資調整】模塊進行申報。
?閱讀? 48
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老師,如果2025年有利潤,企業(yè)所得稅可彌補虧損,最早可以彌補到哪一年?
宋生老師
??|
提問時間:01/17 15:23
#稅務#
你好,往前面算5年就可以了,24,23,22,21,20。
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