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老師,請教一個問題:醫(yī)院如何核算科室盈虧成本?急用[流淚]
魯老師
??|
提問時間:06/13 22:25
#事業(yè)單位#
一、科室成本分類 醫(yī)院開展科室核算時,應(yīng)當將提供醫(yī)療服務(wù)所發(fā)生的全部費用,按照成本項目歸集到科室單元。通過“業(yè)務(wù)活動費用”“單位管理費用”等會計科目,按照成本項目歸集實際發(fā)生的各種費用,據(jù)此計算確定各科室的成本,包括直接成本和間接成本。 二、科室直接成本核算 科室直接成本分為直接計入成本與計算計入成本。 (一)直接計入成本是指在會計核算中能夠直接計入科室單元的費用。包括人員經(jīng)費、衛(wèi)生材料費、藥品費、固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)攤銷費以及其他運行費用中可以直接計入的費用。 1.人員經(jīng)費 按核算科室對全院人員進行定位,將員工發(fā)生的各項人員經(jīng)費直接計入該核算科室的成本。人員經(jīng)費均按支出明細項目、會計分期和權(quán)責(zé)發(fā)生制采集到人員角色。其中,工資津貼、績效工資按計提發(fā)放項目采集到個人;社會保障繳費按養(yǎng)老、醫(yī)療保險等項目采集到個人;住房公積金按實際發(fā)生數(shù)采集到個人。對在同一會計期間內(nèi)服務(wù)于多個核算單元的多重角色人員,應(yīng)根據(jù)其工作量情況將其人員經(jīng)費分攤到相應(yīng)的核算單元。 2.藥品費 按藥品進價計入核算科室的藥品成本。以“臨床開單,藥房發(fā)藥”信息為基礎(chǔ),分別按計價收費與非計價收費、西藥、中成藥與中草藥、門診用藥與住院用藥、醫(yī)保病人與非醫(yī)保病人等因素對藥品進行分類核算,優(yōu)先選擇個別計價法采集各會計期間單品種藥品的采購成本。 3.衛(wèi)生材料費 按各核算科室消耗的材料費用直接計入其成本;領(lǐng)用而未消耗的材料,視同庫存管理,不計入成本。其中,對成本影響較大的低值易耗品可分期計入成本。醫(yī)院應(yīng)根據(jù)重要性原則,建立二級庫房衛(wèi)生材料管理制度(科室二級庫房),分別按計價收費與非計價收費、可計與不可計量、高值與低值、植入人體與非植入人體、門診與住院、一次性使用與可循環(huán)使用等因素對衛(wèi)生材料進行分類核算,優(yōu)先選擇個別計價法,按單品種衛(wèi)生材料采購成本和二級庫房實際用量歸集各科室的衛(wèi)生材料成本。 4.固定資產(chǎn)折舊 按會計核算方法計提固定資產(chǎn)折舊,不考慮預(yù)計凈殘值。其中,房屋類固定資產(chǎn)按核算科室的實際占用面積計提折舊;設(shè)備類固定資產(chǎn)按核算科室使用的固定資產(chǎn)計提折舊。醫(yī)院應(yīng)按規(guī)定的固定資產(chǎn)分類標準和折舊年限建立固定資產(chǎn)管理制度,按會計期間、固定資產(chǎn)分類和品種將固定資產(chǎn)折舊核算到每一個成本核算單元,房屋折舊按科室占用面積計算。 5.無形資產(chǎn)攤銷 醫(yī)院無形資產(chǎn)應(yīng)當自取得當月起,在預(yù)計使用年限內(nèi)采用年限平均法分期平均攤銷,按受益科室確認無形資產(chǎn)攤銷費用。 6.提取醫(yī)療風(fēng)險基金 以臨床、醫(yī)技科室當期醫(yī)療收入的一定比例計提。 (二)計算計入成本是指由于受計量條件所限無法直接計入到科室單元的費用。醫(yī)院應(yīng)當根據(jù)重要性和可操作性等原則,將需要計算計入的科室直接成本按照確定的標準進行分配,計算計入到相關(guān)科室單元。對于耗費較多的科室,醫(yī)院可先行計算其成本,其余的耗費再采用人員、面積比例等作為分配參數(shù),計算計入其他科室。 1.房屋、設(shè)備維修費 常規(guī)維修費用按科室(房屋、設(shè)備實際占用科室)實際發(fā)生數(shù)記錄;設(shè)備維保費用按維保期間分期計入(符合大型修繕標準的固定資產(chǎn)維修支出增加固定資產(chǎn)原值,計提折舊)。 2.水電費 按核算科室實際水、電用量計算確認費用;無實際計量的,可按照核算科室占用面積或收入等參數(shù)計算確認。 3.辦公費、印刷費 按實際發(fā)生的辦公性費用直接計入或按領(lǐng)用記錄計量計入。 4.衛(wèi)生材料以外其他低值易耗品 對成本影響較大的低值易耗品可分期計入成本。 5.其他 按核算科室的實際消耗量直接或采用一定方法計算后計入費用。例如物業(yè)管理費可以按照占用面積,洗滌、交通費用可以按照工作量,計算取得各核算科室的費用。 三、科室間接成本核算 科室間接成本應(yīng)當本著相關(guān)性、成本效益關(guān)系及重要性等原則,采用階梯分攤法,按照分項逐級分步結(jié)轉(zhuǎn)的方式進行三級分攤,最終將所有科室間接成本分攤到臨床服務(wù)類科室,見圖1。具體步驟如下。 圖1 四類科室與三級分攤 (一)一級分攤:行政后勤類科室費用分攤將行政后勤類科室費用采用人員比例、工作量比重等分攤參數(shù)向臨床服務(wù)類、醫(yī)療技術(shù)類和醫(yī)療輔助類科室分攤,并實行分項結(jié)轉(zhuǎn)。 分配率=行政后勤管理部門費用總額÷各科室分配參數(shù)之和(例如:人員總數(shù)、業(yè)務(wù)量總數(shù)、房屋總面積、設(shè)備金額、實際占用床日數(shù)數(shù)等) 臨床、醫(yī)技、醫(yī)輔科室分攤的某項行政后勤類科室的費用=該科室分攤率×當期行政后勤科室各項總費用該科室分攤率=該科室分攤參數(shù)之和÷全部科室分攤參數(shù)總和×100% (二)二級分攤:醫(yī)療輔助類科室費用分攤將醫(yī)療輔助類科室費用采用收入比重、工作量比重、占用面積比重等分攤參數(shù)向臨床服務(wù)類和醫(yī)療技術(shù)類科室分攤,并實行分項結(jié)轉(zhuǎn)。 按收入比重分攤(適用于門診掛號收費、住院結(jié)算室等成本分攤):某臨床科室(或醫(yī)技科室)分攤的某醫(yī)輔科室成本=該科室醫(yī)療收入÷全院總醫(yī)療收入×當期某醫(yī)輔科室各項總成本 按工作量分攤(適用于門診掛號收費、住院結(jié)算、洗衣、消毒、水、電、氣等保障部門,病案部門等成本分攤): 某臨床科室(或醫(yī)技科室)分攤的某醫(yī)輔科室成本=該科室消耗工作量(或醫(yī)療工作量)÷某醫(yī)輔科室待分攤的工作總量×當期某醫(yī)輔科室各項總成本 按占用面積分攤: 某臨床科室(或醫(yī)技科室)分攤的某醫(yī)輔科室成本=該科室實際占用建筑面積÷全院臨床、醫(yī)技科室建筑總面積×當期某醫(yī)輔科室各項總成本 (三)三級分攤:醫(yī)療技術(shù)類科室費用分攤將醫(yī)療技術(shù)類科室費用采用收入比重等分攤參數(shù)向臨床服務(wù)類科室分攤,分攤后形成門診、住院臨床服務(wù)類科室的成本。 某臨床科室分攤的某醫(yī)技科室成本=該臨床科室確認的某醫(yī)技科室收入(按開單科室歸集)÷某醫(yī)技科室總收入×當期醫(yī)技科室各項總成本
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用的金蝶k3,比如2月做完了后,過賬結(jié)賬會自動生成損益
秦楓老師
??|
提問時間:06/13 22:04
#事業(yè)單位#
二月份賬做完了,過帳,然后點擊結(jié)轉(zhuǎn)當期損益,再把損益過下帳,然后再結(jié)賬到三月。
?閱讀? 794
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收入和支出結(jié)轉(zhuǎn)了后期末有余額是哪里有問題?
金金老師
??|
提問時間:06/13 21:41
#事業(yè)單位#
您好,是結(jié)轉(zhuǎn)后有余額嗎還是?
?閱讀? 925
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對分包單位的罰款計入什么科目
星河老師
??|
提問時間:06/13 20:07
#事業(yè)單位#
同學(xué), 這個計入營業(yè)外收支。
?閱讀? 725
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1、1年以上企業(yè)納稅信用等級如何從M級升到B級? 2、升級為一般納稅人、原小規(guī)模納稅人購買的房產(chǎn)設(shè)備(發(fā)票未開)能否退稅?
丁小丁老師
??|
提問時間:06/13 18:27
#事業(yè)單位#
您好!一般按時足額交稅,等級就會上升的, 如果想抵扣,就要重新簽訂合同并開具發(fā)票的
?閱讀? 3936
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您的老師,單位給員工交的社保費是以2600的激數(shù)繳的,單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)。這樣填可以嗎?
獨情
??|
提問時間:06/13 15:34
#事業(yè)單位#
你好,這個基數(shù)是每個月相加
?閱讀? 823
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餐費怎樣填寫會計分錄
韋老師
??|
提問時間:06/13 15:21
#事業(yè)單位#
您好!請問支付的是什么餐費呢?
?閱讀? 773
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物業(yè)管理費,會計分錄怎么寫呀?
易 老師
??|
提問時間:06/13 14:55
#事業(yè)單位#
你好,借;管理費用,貸;銀行存款等科目
?閱讀? 799
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您好老師,工商年報企業(yè)基本信息,郵政編碼可以不要填嗎?
易 老師
??|
提問時間:06/13 14:52
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,是不可以的, 郵政編碼是寫你們當?shù)氐泥]政編碼
?閱讀? 893
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每年繳納專利費的年費進什么科目
新新老師
??|
提問時間:06/13 09:20
#事業(yè)單位#
管理費用,辦公費。您好。
?閱讀? 610
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老師,五月份個稅已經(jīng)報了,后來發(fā)現(xiàn)有兩個人報掉了,但是系統(tǒng)出現(xiàn)了這樣的提示。怎么辦?
樸老師
??|
提問時間:06/13 08:40
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 只報了兩個人的嗎
?閱讀? 803
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老師,之前個稅已經(jīng)申報了,后來發(fā)現(xiàn)有兩個人報掉了,再打開申報個稅頁面,就進不去了。怎么辦?
耿老師
??|
提問時間:06/13 08:17
#事業(yè)單位#
您好,提示的什么發(fā)截圖過來看一下?
?閱讀? 868
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請問老師單次采購金額小不用三重一大,但是合在一起開票金額較大達到了三重一大的金額,那么需要三重一大嗎
玲竹老師
??|
提問時間:06/13 08:01
#事業(yè)單位#
您好 不需要三重一大哈
?閱讀? 737
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哎,老師我問一下,就是那個我們在別人那里買東西,我們要他要求他開票,他說要加13個點的稅,嗯這樣是對的嗎?需不需要加呀。
晨曦老師
??|
提問時間:06/12 21:59
#事業(yè)單位#
您好,這部分的話您是可以和對方協(xié)商的,協(xié)商一下看怎么處理更合適,如果協(xié)商不通的話,其實是可以去稅務(wù)局舉報的。
?閱讀? 990
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其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬科目能混記嗎?有什么區(qū)別
易 老師
??|
提問時間:06/12 21:01
#事業(yè)單位#
你好,一般是不可以的, 其他應(yīng)付非用工產(chǎn)生的往來,而應(yīng)付職工薪酬是用工產(chǎn)生的費用
?閱讀? 677
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公務(wù)員住房公積金賬戶余額屬于金融資產(chǎn)還是實物資產(chǎn)
易 老師
??|
提問時間:06/12 19:57
#事業(yè)單位#
公務(wù)員住房公積金賬戶余額屬于金融資產(chǎn)
?閱讀? 1128
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老師拿回來的火車票,票面金額381,是借管理費用差旅費,錢是我給的,貸其他應(yīng)付款381
文文老師
??|
提問時間:06/12 18:31
#事業(yè)單位#
借管理費用差旅費 貸其他應(yīng)付款381 可以的
?閱讀? 543
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就是我們是小的建材單位,顧客這邊要開我公司賬號對他們公司賬號的普票具體怎么操作 什么流程呢
小菲老師
??|
提問時間:06/12 15:26
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 你給對方稅號,抬頭就可以了
?閱讀? 906
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老師,請問生產(chǎn)部門使用的設(shè)備進行的日常維修費是計入什么科目?
文文老師
??|
提問時間:06/12 09:26
#事業(yè)單位#
生產(chǎn)部門使用的設(shè)備進行的日常維修費是計入管理費用-維修費
?閱讀? 829
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1、 某行政單位委托外單位進行專業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn),合同金額3萬元,通過預(yù)算單位零余額賬戶預(yù)付培訓(xùn)費1萬元,有2萬元培訓(xùn)費于結(jié)束時支付。 2、 某醫(yī)院為購買大型醫(yī)療器械,從銀行借入2年期借款50萬元。 3、某醫(yī)院開出商業(yè)票據(jù),支付購買大型醫(yī)療器械的款項30萬元。設(shè)備已驗收投入使用。 4、某行政機關(guān)根據(jù),確定本月應(yīng)發(fā)放的老齡補貼為20萬元。 5、某高校計提科研項目的管理費4000元。 6、 某高校使用計提的管理費支付實驗大樓的電費2萬元 7、 某高校使用計提的間接費用采購一批專業(yè)材料用于研究,銀行轉(zhuǎn)賬支付3000元。材料已入庫。 8、 某行政單位收到事業(yè)性收費2000元,采用集中匯繳的方式,3天內(nèi)匯繳財政國庫。 9、某高校收到學(xué)生學(xué)費9萬元,采用集中匯繳的方式,3天內(nèi)匯繳財政專戶。 要求:寫出財務(wù)會計、預(yù)算會計分錄
木木老師
??|
提問時間:06/11 19:37
#事業(yè)單位#
借 業(yè)務(wù)活動費用 4萬 貸 零余額賬戶用款額度 2萬 其他應(yīng)付款 2萬 借 事業(yè)支出 2萬 貸 資金結(jié)存 2萬 借 銀行存款 50萬 貸 長期借款 50萬 借 資金結(jié)存 50萬 貸 借款收入 50萬 借 應(yīng)交稅費 5萬 貸 銀行存款 5萬 借 事業(yè)支出 5萬 貸 資金結(jié)存 5萬 借 固定資產(chǎn) 40萬 貸 應(yīng)付票據(jù) 40萬 借 單位管理費用 20萬 貸 應(yīng)付職工薪酬 20萬 借 單位管理費用 4000 貸 其他應(yīng)付款 4000 借 單位管理費用 2 貸 累計折舊 2萬 借 庫存物資 4000 貸 銀行存款 4000 借 事業(yè)支出 4000 貸 資資金結(jié)存 4000 借 銀行存款 2000 貸 應(yīng)交財政款 2000 借 銀行存款 9 貸 應(yīng)交財政款 9
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年收入7萬,有社保,百萬醫(yī)療保險的保障額度是多少
小寶老師
??|
提問時間:06/11 19:06
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,會計問僅幫助大家解決財會問題;學(xué)習(xí)賬號,權(quán)限或其他問題,可以咨詢會計學(xué)堂客服老師解決。
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請問新工會會計制度記賬是收付實現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制
文文老師
??|
提問時間:06/11 17:43
#事業(yè)單位#
新工會會計制度記賬是 權(quán)責(zé)發(fā)生制
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請固定資產(chǎn)賬面金額指什么值
冉老師
??|
提問時間:06/11 15:55
#事業(yè)單位#
你好,學(xué)員,一般是成本原值的
?閱讀? 1061
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老師,酒店買菜費用是給員工吃的,怎么做賬呢
玲竹老師
??|
提問時間:06/11 14:22
#事業(yè)單位#
您好 借;:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
?閱讀? 855
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老師,購買車輛,新車購置稅可以全抵扣嗎,二手車可以抵多少,最多可以抵多少
易 老師
??|
提問時間:06/11 14:20
#事業(yè)單位#
購置稅是進車輛成本的,增值稅額可以抵扣的
?閱讀? 894
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事業(yè)會計分錄
會子老師
??|
提問時間:06/11 13:18
#事業(yè)單位#
借:公共基礎(chǔ)設(shè)施 240000 貸:在建工程 240000
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6.某單位已經(jīng)納入財政國庫集中支付制度改革,該事業(yè)單位2021年4月10日購入自用A材料一批,材料價款40000元,運雜費100元,以上款項均以零余額賬戶用款額度支付,材料尚未送達。4月25日,材料到達并驗收入庫。會計分錄
會子老師
??|
提問時間:06/11 13:12
#事業(yè)單位#
4.10 借:在途物資 40100 貸:零余額賬戶用款額度40100 借:事業(yè)支出 40100 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 40100 4.25 借:庫存物品40100 貸:在途物資 40100
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請問事業(yè)性收入和經(jīng)營性收入的區(qū)別
易 老師
??|
提問時間:06/11 11:49
#事業(yè)單位#
事業(yè)收入:即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入和事業(yè)單位收到的從財政專戶核撥及核準留用的、不上交財政專戶管理的預(yù)算外資金。經(jīng)營收入:即事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。例如:衛(wèi)生部門“疾控中心”收的 疾病監(jiān)控體檢費 屬于事業(yè)收入,培訓(xùn)費就屬于經(jīng)營收入。事業(yè)支出和經(jīng)營支出就是相對于事業(yè)收入和經(jīng)營收入范圍發(fā)生的支出。
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什么叫印花稅?稅率多少?根據(jù)什么來交的?
易 老師
??|
提問時間:06/11 09:35
#事業(yè)單位#
你好,按月申報 的 根據(jù)合同金額,或相關(guān)證照數(shù)量 你好,印花稅是根據(jù)書立的合同繳納。1.財產(chǎn)租賃、倉儲保管合同、財產(chǎn)保險合同的規(guī)定稅率為千分之一; 2.加工承攬合同、建設(shè)工程勘察設(shè)計合同、貨物運輸合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)記載資金的帳簿規(guī)定稅率為萬分之五; 3.購銷合同、建筑安裝工程承包合同、技術(shù)合同的規(guī)定稅率為萬分之三;借款合同為萬分之零點五;
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會計分錄問題
鄧鄧老師
??|
提問時間:06/11 09:18
#事業(yè)單位#
愛思考的同學(xué),你好~ 具體分錄如下: 4月1日 借:受托代理資產(chǎn)——受托轉(zhuǎn)增物資 100000 貸:受托代理負債 100000 借:其他費用——運雜費2000 貸:銀行存款——基本賬戶存款 2000 借:其他支出——運雜費2000 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 2000 祝好~
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