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老師,如果賣(mài)一套房80萬(wàn),繳納契稅4萬(wàn)元,一年內(nèi)買(mǎi)了120萬(wàn)的房子,繳納了契稅,之前繳納的4萬(wàn)可以退嗎?
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 19:29
#稅務(wù)師#
賣(mài)房產(chǎn)時(shí)繳納的契稅是不能退的,因?yàn)檫@是對(duì)交易的一次性征稅。而再購(gòu)買(mǎi)新房產(chǎn)時(shí)繳納的契稅是針對(duì)新的交易,兩者之間沒(méi)有直接的稅費(fèi)抵扣或退稅關(guān)系。
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老師,請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)捐贈(zèng)支出的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 19:01
#稅務(wù)師#
你好,要取得捐贈(zèng)票據(jù)
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老師,注冊(cè)勞務(wù)派遣公司和注冊(cè)一般的公司相比有什么特殊要求嗎?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 18:16
#稅務(wù)師#
你好!注冊(cè)勞務(wù)派遣公司與注冊(cè)一般公司在基本條件上有一些共同之處,但也存在一些特殊的要求。以下是對(duì)兩者特殊要求的詳細(xì)對(duì)比: 1. **組織形式** - **勞務(wù)派遣公司**:只能采取公司的組織形式設(shè)立,而不得采用獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)等其他的組織形式。 - **一般公司**:可以是個(gè)人獨(dú)資公司、合伙公司或有限責(zé)任公司等多種形式。 2. **注冊(cè)資本** - **勞務(wù)派遣公司**:注冊(cè)資本不得少于人民幣二百萬(wàn)元,且需實(shí)繳。 - **一般公司**:不同類(lèi)型的公司有不同的最低注冊(cè)資本要求。例如,有限責(zé)任公司的最低注冊(cè)資本一般為3萬(wàn)元人民幣,一人有限責(zé)任公司則為10萬(wàn)元人民幣。對(duì)于股份有限公司,其注冊(cè)資本的最低限額為人民幣五百萬(wàn)元。此外,一般公司的注冊(cè)資本多為認(rèn)繳制,無(wú)需一次性實(shí)繳完畢。 3. **經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和設(shè)施** - **勞務(wù)派遣公司**:必須有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和設(shè) 。 - **一般公司**:同樣需要有符合要求的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,但具體要求可能因行業(yè)和地區(qū)而異。 4. **管理制度** - **勞務(wù)派遣公司**:必須制定符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的勞務(wù)派遣管理制度。 - **一般公司**:雖然也需要有公司章程等管理制度,但對(duì)勞務(wù)派遣管理制度沒(méi)有特殊要求。 5. **行政許可** - **勞務(wù)派遣公司**:除了基本的工商注冊(cè)手續(xù)外,還需辦理勞務(wù)派遣經(jīng)營(yíng)許可證。這是開(kāi)展勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的必要資質(zhì)。 - **一般公司**:根據(jù)行業(yè)和經(jīng)營(yíng)范圍的不同,可能需要辦理不同的行政許可證件,如食品經(jīng)營(yíng)許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證等,但通常不需要專(zhuān)門(mén)的勞務(wù)派遣許可證。 綜上所述,注冊(cè)勞務(wù)派遣公司相比注冊(cè)一般公司在組織形式、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和設(shè)施、管理制度以及行政許可等方面都有更為嚴(yán)格的要求。這些特殊要求旨在確保勞務(wù)派遣公司的合法性、穩(wěn)定性和規(guī)范性,以保護(hù)勞動(dòng)者的合法權(quán)益。
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廣告費(fèi)用是怎么規(guī)定嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 17:53
#稅務(wù)師#
按銷(xiāo)售收入*15%限額扣除
?閱讀? 569
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老師,請(qǐng)問(wèn)社保是按照職工本人上年度月平均工資購(gòu)買(mǎi)還是按當(dāng)月所有應(yīng)付工資購(gòu)買(mǎi)??
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 17:05
#稅務(wù)師#
社保是按照職工本人上年度月平均工資購(gòu)買(mǎi)
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老師d選項(xiàng)沒(méi)理解?謝謝
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 16:34
#稅務(wù)師#
D 選項(xiàng) “當(dāng)轉(zhuǎn)移定價(jià)低于市價(jià)時(shí),轉(zhuǎn)出部門(mén)的利潤(rùn)有可能實(shí)現(xiàn)最大” 可以這樣理解: 當(dāng)轉(zhuǎn)移定價(jià)低于市價(jià)時(shí),對(duì)于轉(zhuǎn)出部門(mén)來(lái)說(shuō): 一方面,轉(zhuǎn)出部門(mén)以較低的轉(zhuǎn)移價(jià)格將產(chǎn)品或服務(wù)轉(zhuǎn)移給內(nèi)部其他部門(mén),在成本一定的情況下,其獲得的收入相對(duì)較低的轉(zhuǎn)移價(jià)格之間的差額可能會(huì)增大,從而使得轉(zhuǎn)出部門(mén)的利潤(rùn)有可能增加。 例如,轉(zhuǎn)出部門(mén)生產(chǎn)一種產(chǎn)品,其生產(chǎn)成本為 80 元。如果以市價(jià) 100 元進(jìn)行轉(zhuǎn)移定價(jià),可能獲得的利潤(rùn)相對(duì)有限。但如果轉(zhuǎn)移定價(jià)為 90 元,低于市價(jià),在其他條件不變的情況下,轉(zhuǎn)出部門(mén)每單位產(chǎn)品獲得的利潤(rùn)可能會(huì)更高,因?yàn)槠渑c成本之間的差額增大了。 另一方面,當(dāng)轉(zhuǎn)移定價(jià)低于市價(jià)時(shí),可能會(huì)促使內(nèi)部接收部門(mén)更愿意從轉(zhuǎn)出部門(mén)采購(gòu),從而增加轉(zhuǎn)出部門(mén)的銷(xiāo)售量。銷(xiāo)售量的增加也可能帶來(lái)利潤(rùn)的增長(zhǎng),進(jìn)而使得轉(zhuǎn)出部門(mén)的利潤(rùn)有可能實(shí)現(xiàn)最大。
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老師我這邊收到一張專(zhuān)票但是不想認(rèn)證但是成本部分想做進(jìn)去要怎么做分錄
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 16:24
#稅務(wù)師#
增值稅部分計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位在甲大廈,用了一個(gè)車(chē)位。收到對(duì)方的發(fā)票是企業(yè)管理-車(chē)位管理,每個(gè)月400元,支付了半年2400元。但是我記得書(shū)上講過(guò),這個(gè)屬于經(jīng)營(yíng)租金*不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃,稅率是5% 或者9%的呀?跟對(duì)方協(xié)商開(kāi)票,對(duì)方說(shuō)他們提供的就是車(chē)位的管理,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票合規(guī)嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 15:24
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這種發(fā)票可能存在一定的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。 如果該車(chē)位租賃屬于不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃,一般情況下應(yīng)開(kāi)具經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)相關(guān)發(fā)票,適用稅率為 5%(一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法)或 9%(一般納稅人一般計(jì)稅方法)。 而對(duì)方開(kāi)具 “企業(yè)管理 - 車(chē)位管理” 的發(fā)票,與實(shí)際業(yè)務(wù)性質(zhì)不太相符。車(chē)位租賃通常應(yīng)明確為不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù),并按照相應(yīng)的稅收分類(lèi)編碼開(kāi)具發(fā)票。 你可以與對(duì)方進(jìn)一步溝通,說(shuō)明業(yè)務(wù)的實(shí)際性質(zhì)以及正確開(kāi)票的重要性,要求對(duì)方按照正確的稅收分類(lèi)編碼重新開(kāi)具發(fā)票。如果對(duì)方拒絕,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)反映情況,由稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。
?閱讀? 822
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老師,從農(nóng)場(chǎng)購(gòu)入的農(nóng)產(chǎn)品,取得普通發(fā)票是不可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額吧。只有農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以計(jì)算抵扣是嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 15:11
#稅務(wù)師#
你好,這種也是可以計(jì)算抵扣的。
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老師 剛結(jié)束稅一 稅二的考試 現(xiàn)在想準(zhǔn)備明年的三科 給點(diǎn)建議 現(xiàn)在學(xué)習(xí)哪一科
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 15:01
#稅務(wù)師#
你好,一共就3科了,你是想要什么建議?哪一方面 《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》
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老師,您好!我是一家房產(chǎn)公司,現(xiàn)在通過(guò)網(wǎng)上法拍購(gòu)進(jìn)了一套商品房,準(zhǔn)備后續(xù)再轉(zhuǎn)賣(mài)出去賺取差價(jià)。請(qǐng)問(wèn)我購(gòu)進(jìn)時(shí)應(yīng)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 14:58
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 計(jì)入庫(kù)存商品中,因?yàn)槭欠慨a(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)為了賺取差價(jià),所以是作為企業(yè)的存貨來(lái)核算。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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我們是一般納稅人 之前買(mǎi)的二手車(chē) 現(xiàn)在賣(mài)出去了 只是去二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)具1萬(wàn)的發(fā)票 辦理了過(guò)戶(hù) 我們單位開(kāi)具發(fā)票?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 14:34
#稅務(wù)師#
您好,這種情況對(duì)方不需要發(fā)票的話(huà),你們就不用再開(kāi)了。
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位名下有汽車(chē),汽車(chē)的修理費(fèi)報(bào)銷(xiāo),只有發(fā)票可以嗎?還需要維修單什么的么?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 14:00
#稅務(wù)師#
單位名下有汽車(chē),汽車(chē)的修理費(fèi)報(bào)銷(xiāo),只有發(fā)票,可以
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請(qǐng)問(wèn)老師 賣(mài)系統(tǒng)怎么開(kāi)票(交付給購(gòu)買(mǎi)方的就是一個(gè)優(yōu)盤(pán),東西在優(yōu)盤(pán)里)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 13:44
#稅務(wù)師#
您好,開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)無(wú)形資產(chǎn)-某某系統(tǒng)就成
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請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是協(xié)會(huì),下面有個(gè)乙廠(chǎng)子,甲協(xié)會(huì)慰問(wèn)乙長(zhǎng)的殘疾人職工,每人給300元,總共3人,1500元,請(qǐng)問(wèn)甲協(xié)會(huì)怎么做賬,放到管理費(fèi)用--福利費(fèi)嗎?現(xiàn)金支付的。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 13:34
#稅務(wù)師#
這個(gè)協(xié)會(huì)是計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)支出。
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老師稅額為什么除以收入才是稅率,應(yīng)該除以收入減成本,減去之后才是純收入
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 11:56
#稅務(wù)師#
你好,你現(xiàn)在是想算什么?
?閱讀? 582
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謝謝老師看來(lái)是我想多了,只需考慮站在自身的角度解決賬務(wù)處理,結(jié)果想著把接受捐贈(zèng)的一方賬務(wù)處理也做了。所以想問(wèn)題全部會(huì)計(jì)處理。我方的處理我明白,而且算銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí)不能按成本價(jià),而是按公允價(jià)來(lái)計(jì)算稅金。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 11:54
#稅務(wù)師#
你好,,你可以繼續(xù)追問(wèn)之前的老師。
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老師公司要注銷(xiāo),盈余公積除了彌補(bǔ)未分配利潤(rùn),有沒(méi)有其他方法怎么弄沒(méi)它,
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 11:51
#稅務(wù)師#
你好,現(xiàn)在要注銷(xiāo)了,這個(gè)時(shí)候就是做分配,沒(méi)有別的了。
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位是協(xié)會(huì)甲,下面的管理的公司乙,乙把3000萬(wàn),放到甲協(xié)會(huì),甲以甲自己的名義,在銀行存3000萬(wàn)。大額定期3年,24年3月到期,收到利息30萬(wàn),計(jì)入甲的其他收入,然后4月的時(shí)候,把這30萬(wàn)還給了乙公司。請(qǐng)問(wèn)走其他費(fèi)用可以嗎?請(qǐng)問(wèn)走其他費(fèi)用30萬(wàn),需要乙開(kāi)發(fā)票的對(duì)吧。因?yàn)閷?duì)于乙公司來(lái)說(shuō),并不是從銀行取得利息,乙有納稅義務(wù)的。但是甲是沒(méi)有的對(duì)吧。我方是甲。請(qǐng)問(wèn)老師這樣財(cái)務(wù)處理是否正確,甲協(xié)會(huì)是否存在其他的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
小菲老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/04 11:46
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 請(qǐng)問(wèn)走其他費(fèi)用可以嗎? 可以走費(fèi)用,那需要乙開(kāi)具發(fā)票
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你好,請(qǐng)問(wèn)建筑公司從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在都是零申報(bào),報(bào)表數(shù)據(jù)都是零,但是我查看了公司公戶(hù)在2023年有幾筆流水賬跟2024年二十幾筆流水賬,以前都沒(méi)做這些賬,現(xiàn)在我接手了要怎么做呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 11:25
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 一、整理銀行流水 仔細(xì)梳理公司公戶(hù)在 2023 年和 2024 年的所有流水賬,按照交易時(shí)間順序進(jìn)行排列。 區(qū)分每筆流水的性質(zhì),如收入款項(xiàng)(如工程款收入、其他業(yè)務(wù)收入等)、支出款項(xiàng)(如材料采購(gòu)款、員工工資、水電費(fèi)等)、往來(lái)款項(xiàng)(如與其他公司或個(gè)人的借款、還款等)。 二、補(bǔ)記賬務(wù)處理 確定會(huì)計(jì)期間:根據(jù)流水賬的時(shí)間,確定需要補(bǔ)記的會(huì)計(jì)期間。如果涉及多個(gè)會(huì)計(jì)期間,需要分別進(jìn)行處理。 收入的處理: 如果有工程收入等款項(xiàng),確認(rèn)收入的同時(shí),根據(jù)適用的稅率計(jì)算增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 借:銀行存款(實(shí)際收到的款項(xiàng)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅收入金額) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 支出的處理: 材料采購(gòu)款:如果取得了發(fā)票,借記原材料等科目,貸記銀行存款;如果未取得發(fā)票,可先暫估入賬,待取得發(fā)票后進(jìn)行調(diào)整。 員工工資:借記管理費(fèi)用 / 工程施工 — 人工費(fèi)等科目,貸記應(yīng)付職工薪酬;實(shí)際支付時(shí),借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款。 水電費(fèi)等費(fèi)用:借記管理費(fèi)用等科目,貸記銀行存款。 往來(lái)款項(xiàng)的處理: 借款:收到借款時(shí),借記銀行存款,貸記其他應(yīng)付款;還款時(shí),做相反分錄。 與客戶(hù)或供應(yīng)商的往來(lái)款項(xiàng),根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位是甲協(xié)會(huì),就是把下面的屬于協(xié)會(huì)管轄的公司的錢(qián),比如乙,乙把它的2000萬(wàn),給到甲,甲在協(xié)會(huì)自己的賬戶(hù)上買(mǎi)了大額存單3年的定期存款。2024年2月到期了,利息10萬(wàn)。放到了甲的其他收入中核算了,返還給乙8萬(wàn)。甲自己留了2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這2萬(wàn)甲要繳納增值稅嗎?同事說(shuō)是定期的利息收入無(wú)需繳納增值稅?但我認(rèn)為是幫助乙理財(cái)?shù)氖掷m(xù)費(fèi),需要繳納增值稅?請(qǐng)問(wèn)老師到底誰(shuí)的說(shuō)法正確呢?
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 11:22
#稅務(wù)師#
根據(jù)現(xiàn)行的稅法規(guī)定,定期存款的利息收入本身是不需要繳納增值稅的。但在你描述的情況中,甲協(xié)會(huì)實(shí)際上是通過(guò)管理乙公司的資金來(lái)獲取利息,然后從中抽取部分作為服務(wù)費(fèi)。這部分服務(wù)費(fèi)(2萬(wàn))應(yīng)視為提供服務(wù)的收入,屬于應(yīng)稅行為,因此需要繳納增值稅。所以你的理解是正確的,這2萬(wàn)作為服務(wù)費(fèi),需要繳納增值稅。
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請(qǐng)問(wèn)老師,協(xié)會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)給下面的子公司的領(lǐng)導(dǎo)張三,一筆20000元的獎(jiǎng)勵(lì),直接打給張三個(gè)人,但是有協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子的獎(jiǎng)勵(lì)說(shuō)明。我放到管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)了,請(qǐng)問(wèn)需要發(fā)票嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎?謝謝
宋生老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/04 10:46
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)如果你入勞務(wù)費(fèi),是需要發(fā)票的 有發(fā)票才可以扣除
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別的平臺(tái)主播給公司帶貨,公司按銷(xiāo)售額的2%給錢(qián),那主播代開(kāi)發(fā)票,那公司能全額扣除嗎?
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 10:16
#稅務(wù)師#
如果主播為公司帶貨,公司支付的傭金需要主播開(kāi)具相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票。公司拿到正規(guī)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票后,可以作為稅前費(fèi)用全額扣除。這樣處理既合法又能確保財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確。
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自建的廠(chǎng)房: 剛辦完竣工結(jié)算,但是沒(méi)有拿到房產(chǎn)證 怎么繳納房產(chǎn)稅 計(jì)稅依據(jù)是什么?
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 10:16
#稅務(wù)師#
自建廠(chǎng)房在竣工結(jié)算后即便未拿到房產(chǎn)證,也需要繳納房產(chǎn)稅。計(jì)稅依據(jù)通常是廠(chǎng)房的計(jì)稅價(jià)格,這個(gè)價(jià)格一般由地方稅務(wù)機(jī)關(guān)依據(jù)廠(chǎng)房的地理位置、建筑面積、用途等因素確定。具體的稅率和計(jì)稅方式,建議參照當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)稅務(wù)規(guī)定。
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位給員工報(bào)銷(xiāo),除了醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)以外的,報(bào)銷(xiāo)80%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要給員工繳納個(gè)稅嗎?如果繳納政策依據(jù)是啥?
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/04 09:49
#稅務(wù)師#
無(wú)需繳納個(gè)稅的情況: 如果企業(yè)未參加醫(yī)療統(tǒng)籌(未按照規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)),那么單位給員工報(bào)銷(xiāo)醫(yī)療費(fèi)用屬于職工福利費(fèi)支出。這種情況下,員工不需要繳納個(gè)人所得稅,但企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出要在不超過(guò)工資、薪金總額的 14% 的部分才準(zhǔn)予稅前扣除。 如果企業(yè)已為職工辦理醫(yī)療保險(xiǎn),但員工所患疾病為重大疾病,醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)比例低,員工個(gè)人負(fù)擔(dān)重,給員工生活造成困難,企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況給予一定數(shù)額報(bào)銷(xiāo),同時(shí)附有相應(yīng)證明真實(shí)性的憑證,則可以作為生活困難補(bǔ)助免予征收個(gè)人所得稅。 需要繳納個(gè)稅的情況: 如果企業(yè)已為職工辦理醫(yī)療保險(xiǎn),職工將醫(yī)保不予報(bào)銷(xiāo)的票據(jù)拿到企業(yè)報(bào)銷(xiāo)支取,這部分報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)作為個(gè)人所得計(jì)征個(gè)人所得稅。因?yàn)樵谶@種情況下,醫(yī)保已經(jīng)承擔(dān)了其應(yīng)承擔(dān)的報(bào)銷(xiāo)責(zé)任,企業(yè)不應(yīng)再重復(fù)報(bào)銷(xiāo),員工從企業(yè)獲得的這部分報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)不屬于正常的醫(yī)療保障范圍,而是一種額外的收入。
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老師 我們咨詢(xún)哈 申請(qǐng)高企有需要有研發(fā)費(fèi)用的占比 我賬務(wù)上也涉及研發(fā)費(fèi)用歸集 但是我們稅務(wù)上沒(méi)有享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的優(yōu)惠政策可以不?
堂堂老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/04 09:01
#稅務(wù)師#
申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)時(shí),確實(shí)需要提供研發(fā)費(fèi)用的相關(guān)數(shù)據(jù),顯示企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上的投入。即使在稅務(wù)上沒(méi)有享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的優(yōu)惠,也可以申請(qǐng)高企,關(guān)鍵是要滿(mǎn)足其他所有申請(qǐng)條件并提供相應(yīng)的研發(fā)費(fèi)用證明。
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有限合伙又向下投資了一家有限公司,被投資的有限公司在向有限合伙進(jìn)行分紅時(shí)稅收怎么交?有限合伙向其自然人出資人進(jìn)行分紅時(shí),稅收又怎么交?
堂堂老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/03 22:04
#稅務(wù)師#
有限合伙企業(yè)從被投資的有限公司獲得的分紅通常視為投資收益,按照合伙企業(yè)的性質(zhì)可能需要按照企業(yè)所得稅或個(gè)人所得稅處理。當(dāng)有限合伙向其自然人出資人分紅時(shí),這部分收益通常視為個(gè)人所得,按照個(gè)人所得稅的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行納稅。每個(gè)出資人按其收到的分紅部分繳納個(gè)人所得稅。
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位是民非組織,協(xié)會(huì),請(qǐng)問(wèn)銀行定期存款的利息收入、季度結(jié)息的利息收入在哪個(gè)科目核算?
堂堂老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/03 20:27
#稅務(wù)師#
你好!對(duì)于民非組織如協(xié)會(huì),銀行定期存款的利息收入和季度結(jié)息的利息收入一般核算在“其他業(yè)務(wù)收入”科目下。這樣做有助于更清晰地反映非主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入情況。希望這可以幫助到你!
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位是民非組織,協(xié)會(huì),收到的結(jié)構(gòu)性存款利息收入放到哪個(gè)科目里?
小智老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/03 20:24
#稅務(wù)師#
你好!民非組織的結(jié)構(gòu)性存款利息收入通常記入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目中的“利息收入”賬戶(hù)。這樣做可以幫助準(zhǔn)確反映收入的性質(zhì)和來(lái)源。希望這能幫到你!
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結(jié)束考試,開(kāi)心,放假啦
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 20:02
#稅務(wù)師#
您好,加油,祝你早日拿證
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