關(guān)閉
免費(fèi)問(wèn)答
問(wèn)答首頁(yè)
話題廣場(chǎng)
精華問(wèn)答
登錄
注冊(cè)
發(fā)現(xiàn)問(wèn)答
分享他人的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)
最新回答
熱門(mén)回答
類(lèi)別:
全部
實(shí)務(wù)
稅務(wù)
初級(jí)職稱(chēng)
中級(jí)職稱(chēng)
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財(cái)務(wù)軟件
Excel
老師好,開(kāi)給政府是專(zhuān)票還是普票
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:38
#稅務(wù)#
你好,開(kāi)給政府是 普票
?閱讀? 31
?收藏? 0
這題怎么做
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:37
#稅務(wù)#
應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 (12000*5+6200)/1.13*20%+12000*0.5+60000*300/1.13*20%+6000*4*0.5=3215557.52元
?閱讀? 218
?收藏? 0
小規(guī)模納稅人,月銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn),就免稅嗎?這個(gè)銷(xiāo)售額是指的什么?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:37
#稅務(wù)#
您好,免的是增值稅,這個(gè)是指不含稅的銷(xiāo)售額
?閱讀? 50
?收藏? 0
申報(bào)表中減免稅額怎樣計(jì)算?如:3%稅率銷(xiāo)售額37萬(wàn),5%稅率銷(xiāo)售額4萬(wàn),其中,5%有1萬(wàn)為專(zhuān)票,怎樣計(jì)算減免稅額
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:37
#稅務(wù)#
對(duì)于 3% 稅率銷(xiāo)售額 37 萬(wàn): 按照減按 1% 征收率計(jì)算,應(yīng)納稅額 =370000×1% =3700 元。 如果沒(méi)有減免政策,應(yīng)納稅額(3% 稅率)=370000×3% =11100 元。 減免稅額(3% 稅率部分)=11100 - 3700 =7400 元。 對(duì)于 5% 稅率銷(xiāo)售額 4 萬(wàn),其中 1 萬(wàn)為專(zhuān)票: 專(zhuān)票部分不享受減免,應(yīng)納稅額(專(zhuān)票)=10000×5% =500 元。 非專(zhuān)票部分銷(xiāo)售額 =40000 - 10000 =30000 元。 非專(zhuān)票部分應(yīng)納稅額(5% 稅率)=30000×5% =1500 元。 這部分沒(méi)有減免政策下的應(yīng)納稅額就是 1500 元,減免稅額(5% 稅率非專(zhuān)票部分)=0 元。 總的減免稅額 =7400+0 =7400 元。 總的來(lái)說(shuō),3% 稅率部分有減免,減免稅額為 7400 元,5% 稅率中開(kāi)具專(zhuān)票的部分不減免,5% 稅率中非專(zhuān)票部分也沒(méi)有減免(根據(jù)現(xiàn)行常見(jiàn)政策情況)。
?閱讀? 25
?收藏? 0
辦公軟件開(kāi)票是屬于什么類(lèi)別
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:36
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)代服務(wù)里面的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)
?閱讀? 70
?收藏? 0
老師請(qǐng)教一下一般納稅人,就是庫(kù)存商品,低價(jià)銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)票需要備注不,結(jié)轉(zhuǎn)成本大于銷(xiāo)售價(jià),稅局會(huì)問(wèn)不
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:34
#稅務(wù)#
您好,不用備注,按實(shí)際的來(lái)開(kāi)
?閱讀? 18
?收藏? 0
重慶2024年離職補(bǔ)償金免稅額是多少
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:33
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 根據(jù)《關(guān)于個(gè)人所得稅法修訂后有關(guān)優(yōu)惠政策銜接問(wèn)題的通知》 (財(cái)稅〔2018〕164號(hào))規(guī)定,個(gè)人與用人單位解除勞動(dòng)關(guān)系取得一次性補(bǔ)償收入 (包括用人單位發(fā)放的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、生活補(bǔ)助費(fèi)和其他補(bǔ)助費(fèi)),在當(dāng)?shù)厣夏曷毠て骄べY3倍數(shù)額以內(nèi)的部分,免征個(gè)人所得稅。
?閱讀? 25
?收藏? 0
存貨過(guò)效期報(bào)損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出稅務(wù)欄,填非常損失,還是其他進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:31
#稅務(wù)#
存貨過(guò)效期報(bào)損的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)填在 “其他進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄”。
?閱讀? 50
?收藏? 0
由于第三季度的成本不夠 我先提前估計(jì)下個(gè)季度成本先用一下計(jì)提6萬(wàn)元多的, 借勞務(wù)成本 6 貸應(yīng)付職工薪酬 6 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6 貸勞務(wù)成本 6 現(xiàn)在9-11月工資就沒(méi)有計(jì)提了 直接發(fā)放 發(fā)現(xiàn)還多計(jì)提3萬(wàn)元在 那我沖回多計(jì)提部分是不是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)3萬(wàn)元 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)3萬(wàn)元
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:31
#稅務(wù)#
當(dāng)初計(jì)提時(shí)的分錄為: 借:勞務(wù)成本 6 萬(wàn)元 貸:應(yīng)付職工薪酬 6 萬(wàn)元 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6 萬(wàn)元 貸:勞務(wù)成本 6 萬(wàn)元 這表示提前預(yù)估了成本,將 6 萬(wàn)元的成本計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 沖回多計(jì)提部分的正確分錄 當(dāng)發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了 3 萬(wàn)元時(shí),正確的沖回分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)付職工薪酬 3 萬(wàn)元 貸:勞務(wù)成本 3 萬(wàn)元 借:勞務(wù)成本 3 萬(wàn)元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3 萬(wàn)元 或者可以將上述兩步合并為: 借:應(yīng)付職工薪酬 3 萬(wàn)元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3 萬(wàn)元 原因是當(dāng)初計(jì)提時(shí)是先通過(guò)勞務(wù)成本進(jìn)行了過(guò)渡,再將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。沖回時(shí),也應(yīng)該按照相反的順序,先沖減勞務(wù)成本(如果之前有通過(guò)勞務(wù)成本過(guò)渡),再?zèng)_減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。而你所寫(xiě)的 “借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 3 萬(wàn)元 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 3 萬(wàn)元” 在會(huì)計(jì)原理上不太符合常規(guī)的沖回操作順序。 所以,你所提供的沖回分錄不太正確,應(yīng)按照上述正確分錄進(jìn)行沖回操作。
?閱讀? 44
?收藏? 0
老師,建筑公司缺成本票,可以開(kāi)沙石,材料費(fèi)用嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:31
#稅務(wù)#
你給別人施工的情況下,你得看下你能用得上吧。你只要能用得上才可以
?閱讀? 41
?收藏? 0
老師,小規(guī)模未開(kāi)票收入小規(guī)??梢宰詈笠粋€(gè)一起申報(bào)嗎?一共90萬(wàn),全年加開(kāi)票一起110萬(wàn)。補(bǔ)在最后一個(gè)季度會(huì)要交增值稅?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:30
#稅務(wù)#
你好,我們正常來(lái)說(shuō)應(yīng)該按季度申報(bào),如果你平時(shí)季度沒(méi)有申報(bào),你最后一個(gè)季度一起申報(bào)的話,這種就超過(guò)了免稅的。是需要交稅的。
?閱讀? 12
?收藏? 0
老師好,我想咨詢下,我們公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),全部都已經(jīng)實(shí)繳費(fèi),截止到11月所有者權(quán)益700萬(wàn),12月我們打算減資到300萬(wàn),到時(shí)候我們得退多少股本給股東,假設(shè)就一個(gè)股東
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:29
#稅務(wù)#
你好,一般這種退400萬(wàn)就可以了。
?閱讀? 16
?收藏? 0
老師 這題怎么做1.2.3.4.5
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:28
#稅務(wù)#
2. 委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品,按照組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算消費(fèi)稅。 - 組成計(jì)稅價(jià)格 = (材料成本 + 加工費(fèi) + 委托加工數(shù)量×定額稅率)÷(1 - 比例稅率) - 材料成本 = 100000 元 - 加工費(fèi) = 30000 元 - 輔助材料款 = 10000 元 - 組成計(jì)稅價(jià)格 = (100000 + 30000 + 10000 + 2×1000×0.5)÷(1 - 15%) = 160000÷85% ≈ 188235.29(元) - 應(yīng)納消費(fèi)稅稅額 = 188235.29×15% ≈ 28235.29(元) - 會(huì)計(jì)處理: 借:委托加工物資 68235.29 (30000 + 10000 + 28235.29) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 4800 (40000×12%) 貸:銀行存款 73035.29 - 3. 進(jìn)口環(huán)節(jié)組成計(jì)稅價(jià)格 = (關(guān)稅完稅價(jià)格 + 關(guān)稅)÷(1 - 消費(fèi)稅稅率) - 關(guān)稅 = 70000×20% = 14000(元) - 組成計(jì)稅價(jià)格 = (70000 + 14000)÷(1 - 15%) = 84000÷85% ≈ 98823.53(元) - 進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納消費(fèi)稅稅額 = 98823.53×15% ≈ 14823.53(元) - 進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅稅額 = 98823.53×13% ≈ 12847.06(元) - 會(huì)計(jì)處理: 借:庫(kù)存商品 98823.53 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 12847.06 貸:銀行存款 111670.59 - 4. 每條卷煙價(jià)格 = 4000000÷60000÷250×10000 = 266.67(元),大于 70 元,適用 56%稅率。 - 進(jìn)口卷煙組成計(jì)稅價(jià)格 = (關(guān)稅完稅價(jià)格 + 關(guān)稅 + 消費(fèi)稅定額稅)÷(1 - 進(jìn)口卷煙消費(fèi)稅比例稅率) - 關(guān)稅 = 4000000×30% = 1200000(元) - 消費(fèi)稅定額稅 = 60000×0.6 = 36000(元) - 組成計(jì)稅價(jià)格 = (4000000 + 1200000 + 36000)÷(1 - 56%) = 5236000÷44% ≈ 11895454.55(元) - 進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納消費(fèi)稅稅額 = 11895454.55×56% + 36000 = 6669454.55(元) - 5. 銷(xiāo)售白酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額: - 從價(jià)計(jì)征應(yīng)納稅額 = [400000 + 45200÷(1 + 13%)]×20% = 88000(元) - 從量計(jì)征應(yīng)納稅額 = 20×2000×0.5 = 20000(元) 購(gòu)進(jìn)酒精生產(chǎn)白酒,可抵扣消費(fèi)稅稅額 = 500000×70%×5% = 17500(元) 5 月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額 = 88000 + 20000 - 17500 = 90500(元) 會(huì)計(jì)處理: 借:稅金及附加 90500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 90500
?閱讀? 220
?收藏? 0
老師,公司承接了松材線蟲(chóng)病枯死樹(shù)除治。這個(gè)發(fā)票開(kāi)什么稅目?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:28
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是園林綠化,一般開(kāi)其他建筑服務(wù)。
?閱讀? 32
?收藏? 0
與銷(xiāo)售行為掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入怎么做賬啊
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:26
#稅務(wù)#
直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)算增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅
?閱讀? 263
?收藏? 0
銷(xiāo)售酒贈(zèng)送水,怎么開(kāi)票?
MI 娟娟老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:25
#稅務(wù)#
你好,可以開(kāi)折扣發(fā)票
?閱讀? 74
?收藏? 0
老師這張票怎么做,科目
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:24
#稅務(wù)#
您好,記入到管理費(fèi)用-會(huì)費(fèi)就成
?閱讀? 16
?收藏? 0
增值稅。這題怎么做老師
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:23
#稅務(wù)#
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 58500+21800/1.09*9%-(58500+1800)*20%=48240
?閱讀? 215
?收藏? 0
老師您好,一般納稅人可以開(kāi)普通發(fā)票嗎?稅率是多少?可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:22
#稅務(wù)#
一般納稅人可以開(kāi)普通發(fā)票,稅率與專(zhuān)票一樣??梢赃M(jìn)項(xiàng)抵扣
?閱讀? 21
?收藏? 0
企業(yè)所得稅總資產(chǎn)季度平均數(shù)咋算?如:1季83.28萬(wàn),2季81.08,3季75.57,4季66.73,怎樣計(jì)算?合計(jì)306.6萬(wàn)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:21
#稅務(wù)#
你好,4個(gè)季度加起來(lái),然后再除以四。就可以了。
?閱讀? 19
?收藏? 0
老師,請(qǐng)問(wèn)下公司購(gòu)進(jìn)紅酒9216元應(yīng)該是用來(lái)做招待費(fèi)的,這個(gè)沒(méi)有對(duì)公支付,說(shuō)是用現(xiàn)金支付出去的,這個(gè)在稅務(wù)上有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)啊
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:20
#稅務(wù)#
有購(gòu)入的發(fā)票和實(shí)物驗(yàn)收就可以。
?閱讀? 193
?收藏? 1
老師好,法人股東給公司借款需要交稅嗎,法人已經(jīng)完成實(shí)繳,但是公司運(yùn)營(yíng)發(fā)工資,法人給公司借款
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:20
#稅務(wù)#
法人股東給公司借款,不需要交稅
?閱讀? 53
?收藏? 0
老師,公司搞活動(dòng),贈(zèng)送一臺(tái)電動(dòng)車(chē)給客戶,這個(gè)要怎么做賬?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:18
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)視同銷(xiāo)售借銷(xiāo)售費(fèi)用,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
?閱讀? 81
?收藏? 0
老師,一個(gè)項(xiàng)目我們收業(yè)主的預(yù)收款快一年了,但是這個(gè)項(xiàng)目一直沒(méi)有啟動(dòng),材料采購(gòu)貨款也已經(jīng)支付了,這種我要做無(wú)票收入嗎?相應(yīng)的采購(gòu)我是進(jìn)成本還是掛庫(kù)存商品-原材料?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:17
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生,繼續(xù)掛著預(yù)收賬款就行, 做原材料里面。
?閱讀? 19
?收藏? 0
老師,你好,我們有個(gè)沒(méi)業(yè)務(wù)的公司,個(gè)稅申報(bào)可以報(bào)法人的?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:15
#稅務(wù)#
你好可以的,可以申報(bào)法人的。
?閱讀? 79
?收藏? 0
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我們A公司去B公司拿活豬,然后A給屠宰場(chǎng)。我們收一條豬40元這樣的提成,這個(gè)提成我們是開(kāi)票是用什么項(xiàng)目比較合理?A公司的經(jīng)驗(yàn)范圍是(食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;鮮肉批發(fā);鮮肉零售;信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù));國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理;集貿(mào)市場(chǎng)管理服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);銷(xiāo)售代理。)
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:15
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)就是開(kāi)服務(wù)費(fèi), 我們相當(dāng)于中介
?閱讀? 12
?收藏? 0
請(qǐng)問(wèn)老師,公司10月份沒(méi)有收入,為何有所得稅呢
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:14
#稅務(wù)#
看看計(jì)算公式,根據(jù)你賬面的利潤(rùn)總額 本季度應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
?閱讀? 8
?收藏? 0
老師,我們公司是銷(xiāo)售藥品的,別的公司跟我們公司借錢(qián),公司借了一筆款,然后收取利息,我們公司可以自己開(kāi)利息收入的發(fā)票給對(duì)方公司的吧?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:13
#稅務(wù)#
你還,可以的,按照資金使用費(fèi)計(jì)算
?閱讀? 25
?收藏? 0
對(duì)方公司直接轉(zhuǎn)入我公司勞務(wù)費(fèi),直接發(fā)工資,需要成本票嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:11
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)工資不需要發(fā)票 laowufei勞務(wù)費(fèi)需要的
?閱讀? 204
?收藏? 1
這個(gè)題目怎么做
小橘老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:08
#稅務(wù)#
需要計(jì)算 計(jì)算好了發(fā)你
?閱讀? 305
?收藏? 1
上一頁(yè)
1
...
470
471
472
473
474
...
500
下一頁(yè)
速問(wèn)速答
沒(méi)有找到問(wèn)題?直接來(lái)提問(wèn)