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第二季度沒開票,企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么填
一鳴老師
??|
提問時間:07/05 17:58
#稅務(wù)師#
本期的收入為0,營業(yè)成本就是1-6月的
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為什么公司破產(chǎn),公益?zhèn)鶆?wù)會在普通債權(quán)之前清償
樸老師
??|
提問時間:08/24 14:28
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 破產(chǎn)債權(quán)是針對破產(chǎn)人,并原則上基于破產(chǎn)宣告而發(fā)生的一種財產(chǎn)上的請求權(quán)。所謂可以通過破產(chǎn)程序得到滿足,就是經(jīng)過債權(quán)人申報債權(quán)并得到查實后,從破產(chǎn)財產(chǎn)中得到清償。破產(chǎn)債權(quán)既區(qū)別于可以從破產(chǎn)財產(chǎn)中優(yōu)先撥付受償?shù)钠飘a(chǎn)費用請求權(quán),也區(qū)別于將不屬于破產(chǎn)人的財產(chǎn)從破產(chǎn)中取回的取回權(quán),以及有擔(dān)保的債權(quán)人行使的別除權(quán)
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老師下午好!請問專項扣除三險一金包括失業(yè)保險嗎?那個工傷保險屬于專項扣除還是專項附加扣除???
易 老師
??|
提問時間:09/26 12:46
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,1是的,對的包括
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稅務(wù)規(guī)范性文件,統(tǒng)一由地方人民政府負(fù)責(zé)解釋。這句話為什么不對呢? 我知道是誰制定誰解釋,可是稅務(wù)規(guī)范性文件不就是縣以上的稅務(wù)機關(guān),也就是地方政府制定的嗎
羽羽
??|
提問時間:09/15 00:16
#稅務(wù)師#
稅務(wù)規(guī)范性文件,是指縣以上稅務(wù)機關(guān)依照法定職權(quán)和規(guī)定程序制定并發(fā)布的,影響納稅人、繳費人、扣繳義務(wù)人等稅務(wù)行政相對人權(quán)利、義務(wù),在本轄區(qū)內(nèi)具有普遍約束力并在一定期限內(nèi)反復(fù)適用的文件。
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23年7月單位向個人租賃寫字樓一間 一年的不含稅房租金額是14萬 現(xiàn)在需要去稅局代開專票 請問稅費合計是多少 含稅金額又是多少 麻煩列下步驟
郭老師
??|
提問時間:08/25 14:41
#稅務(wù)師#
增值稅等于14萬*5%, 附加稅等于14萬*5%*7%減半, 房產(chǎn)稅14萬*6%, 個稅14萬*80%*20%, 有些地方它是按照定額的0.5%-2%, 印花稅14萬*千分之一減半
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請問消費稅、城建稅等不通過應(yīng)交稅費核算的,計提時候雖然借記稅金及附加,那為什么還要貸記應(yīng)交稅費---xx稅當(dāng)中,這不也是計入應(yīng)交稅費了嗎?
金金老師
??|
提問時間:09/12 17:51
#稅務(wù)師#
您好,貸方是通過啊,沒有說貸方不通過啊
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公司截至2021年未分配利潤60萬,2022年1月股東A轉(zhuǎn)股給股東B股份10%,核算10%價值里面含股東A的截至2021年末的10%未分配利潤。股東一直未分紅,現(xiàn)在股東分紅,算股東A截至2021年末的股份,是按原來股份分紅,還是按轉(zhuǎn)股10%后的核算分紅。2個股東意見不統(tǒng)一。請老師幫忙看下。
晶晶月老師
??|
提問時間:12/12 23:23
#稅務(wù)師#
您好,可以分開算,轉(zhuǎn)讓前的按原比率算,轉(zhuǎn)讓后的按新比率,每年的財務(wù)數(shù)據(jù)都有的嘛。
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現(xiàn)在報考稅務(wù)師還來得及嗎?平時還要上班時間不是很充足,建議報哪幾科?
文文老師
??|
提問時間:08/12 10:24
#稅務(wù)師#
建議先報稅一與稅二
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買的不是免稅農(nóng)產(chǎn)品嗎?免稅的應(yīng)該不計算啊,上月進(jìn)項已抵扣不是指的運費的進(jìn)項抵扣嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:09/21 17:33
#稅務(wù)師#
你好出售方免稅,我們可以計算抵扣進(jìn)項稅額
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這應(yīng)該怎么填寫 老師
郭老師
??|
提問時間:10/19 11:26
#稅務(wù)師#
你好,你填寫的什么界面的?
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老師,施工企業(yè)當(dāng)月預(yù)交附加稅和增值稅記賬的時候怎么記賬?下個月報稅時候怎么報稅?
梁波老師
??|
提問時間:01/11 15:46
#稅務(wù)師#
您好 借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 下個月申報時,直接抵扣預(yù)繳的稅額就可以了
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2021年12月購人專門用于研發(fā)的新設(shè)備井投入使用,取得地值稅昔通發(fā)票上注明的金額為600萬元,當(dāng)月投入使用。井在當(dāng)月按照5年計提固定資產(chǎn)折舊. 是否存在合規(guī)性問題,說明判斷依據(jù)
朱朱老師
??|
提問時間:12/24 10:44
#稅務(wù)師#
您好 稍等 解答過程中
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早上好老師,老師法人個人名下的鋪面租給公司,法人可以代開發(fā)票嗎
郭老師
??|
提問時間:11/27 09:45
#稅務(wù)師#
你好,你問你稅務(wù)局那邊允許你們法人代開吧,有些是不允許代開的。
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根據(jù)我國法律規(guī)定,下列情形中,適用行政處罰聽證程序的是( ?。?。 A交警部門因王某嚴(yán)重違章駕車而吊銷其駕駛執(zhí)照 B郵政局因某快遞公司經(jīng)營許可有效期屆滿未申請延續(xù)而將其許可證予以注銷 C食品藥品監(jiān)督管理局因某食品公司銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品而責(zé)令其召回已上市食品 D衛(wèi)生局因?qū)O某患流行性傳染病而將其強制隔離
微微老師
??|
提問時間:12/20 22:18
#稅務(wù)師#
您好,適用行政處罰聽證程序的是,交警部門因王某嚴(yán)重違章駕車而吊銷其駕駛執(zhí)照
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請問老師為啥不是900-200
小天老師
??|
提問時間:08/31 11:12
#稅務(wù)師#
:您好!很高興為您解答,請稍等
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老師:節(jié)日快樂!題丨是月收入為什么用年稅率
小天老師
??|
提問時間:09/29 08:49
#稅務(wù)師#
您好,個稅是累計預(yù)扣預(yù)繳法,就是用的全年應(yīng)納稅所得額稅率 全年應(yīng)納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過36000元的稅率為:3% 速算扣除數(shù):0 2.超過36000-144000元的部分稅率為:10% 速算扣除數(shù):2520 3.超過144000-300000元的部分稅率為:20% 速算扣除數(shù):16920 4.超過300000-420000元的部分稅率為:25% 速算扣除數(shù):31920 5.超過420000-660000元的部分稅率為:30% 速算扣除數(shù):52920 6.超過660000-960000元的部分稅率為:35% 速算扣除數(shù):85920 7.超過960000元的稅率為:45% 速算扣除數(shù):181920
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稅務(wù)政策文件在哪可以查詢?
宋老師2
??|
提問時間:01/08 13:35
#稅務(wù)師#
你好,你可以關(guān)注國家稅務(wù)總局的**公眾號。
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請問下王嬌老師今年還講稅務(wù)師中的稅二嘛,
青老師
??|
提問時間:06/15 09:07
#稅務(wù)師#
你好 ; 這個要問下學(xué)堂客服; 給你 查看下課程安排表的; 才好判斷的; 官網(wǎng)客服 找下他們給你發(fā)下課程安排表 了解下
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老師,有這樣一個選項,購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品既用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物,又用于生產(chǎn)銷售其他貨物服務(wù),但未能分開核算的,則以增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的價格,或以農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價扣除9%后的價格,作為購貨入賬價格。本選項為正確選項。 我的問題是為什么是扣除9%后價格計入入賬價格而不是10%,農(nóng)產(chǎn)品不是有個加計扣除的政策嗎?
青老師
??|
提問時間:06/14 17:04
#稅務(wù)師#
你好;你科目是不是沒有做對 ;所以沒有體現(xiàn)加計扣除的1% 你怎么走科目的
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如果是企業(yè)對企業(yè)的投資,而不是借給股東個人再去投資就是免稅的嗎
小天老師
??|
提問時間:06/22 11:43
#稅務(wù)師#
您好,是的,居民企業(yè)之間的股利紅利是免稅的
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不是都說事務(wù)所和項目責(zé)任人是最終責(zé)任人嗎?
益華老師
??|
提問時間:03/10 18:20
#稅務(wù)師#
您好,不是的,不能要求所有的,這個都屬于的
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老師您好!請問上年的商品損耗未結(jié)賬,怎么辦?
丁小丁老師
??|
提問時間:03/28 11:02
#稅務(wù)師#
您好!現(xiàn)在還沒做完匯算清繳,實務(wù)中可以直接調(diào)整去年的憑證
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公司2018年買了一輛二手車價款312900元,當(dāng)時的會計做賬時折舊按照15年折的,才折舊了104299.8元,24年2月把車賣出收到款項75000元,但是二手車統(tǒng)一發(fā)票是3月份開的,這個分錄我該怎么寫啊
暖暖老師
??|
提問時間:03/18 15:05
#稅務(wù)師#
你好,你們購買時抵扣進(jìn)項了嗎
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老師,這個他計算張先生個稅是用租金-房產(chǎn)稅還用不用減去修繕費用啊
東老師
??|
提問時間:09/25 14:11
#稅務(wù)師#
您好,還是需要減去修繕費用的
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請問報表中應(yīng)交稅金,稅金及附加,所得稅費用分別說的哪些科目,都有什么區(qū)別
宋老師2
??|
提問時間:11/23 15:49
#稅務(wù)師#
你好!稅金及附加,所得稅費用,都是屬于應(yīng)交稅費的一種 比如借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅
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請教:公司有個異地工程,建筑合同里的總工程造價包含了材料款136萬,現(xiàn)甲方要求我們公司把材料單獨分出來開票,若開136萬的銷項材料發(fā)票出去,可以開134萬的進(jìn)項材料發(fā)票回來抵嗎?在沒有庫存的情況下,進(jìn)銷金額相當(dāng),會不會存在稅務(wù)風(fēng)險?
新新老師
??|
提問時間:05/08 18:53
#稅務(wù)師#
親,您是簽訂的建筑合同包工包料不?
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請問老師,2023年4月收到一張建筑服務(wù)發(fā)票,專票稅率1%。備注:6因為地址很多,沒有地方寫了,客戶出局了A4的紙質(zhì)證明,接著寫了項目名稱和工程地址,請問這樣的發(fā)票合規(guī)嗎?
劉倩老師
??|
提問時間:05/22 14:38
#稅務(wù)師#
你好,這個一般蓋章了之后是可以的。
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老師您好 我想找靳煥一老師 她講的中級實物 非貨幣資產(chǎn)交換那章最后一道大題,甲公司換入資產(chǎn)的總成本為什么是1950 而不是2004?
丁小丁老師
??|
提問時間:06/26 23:24
#稅務(wù)師#
您好!因為都是公允價值,換出2000,換入1950,補價就是50,所以換入份就是它本身的公允1950
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請問老師,籌建期間放到在建工程的工資、福利費、等需要放到工資基數(shù)嗎?
新新老師
??|
提問時間:05/10 12:59
#稅務(wù)師#
你好,屬于工資基數(shù)的,屬于的。
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老師,農(nóng)產(chǎn)品的扣除在領(lǐng)用時什么情況下可以加計扣除1%?有9%的專票,有1%的專票和3%的專票?
王超老師
??|
提問時間:11/19 11:32
#稅務(wù)師#
你好 以下情況可以適用: 1.如果購買方為增值稅一般納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的13%的專用發(fā)票,則購買方可按照13%的稅率進(jìn)行抵扣,不需要額外加計扣除1%; 2.如果購買方為小規(guī)模納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的3%的專用發(fā)票,則購買方可按照3%的稅率進(jìn)行抵扣,不需要額外加計扣除1%; 3.如果購買方為個人或者個體工商戶等其他特殊納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的免稅普通發(fā)票,則購買方可按1%的稅率進(jìn)行抵扣。
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