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未分配利潤可以全額轉(zhuǎn)實收資本嗎?還是只能計提未分配利潤10%盈余公積在轉(zhuǎn)實收資本。如何交稅
易 老師
??|
提問時間:08/09 19:02
#稅務師#
同學您好,都可以轉(zhuǎn)實收資本的,交20%的個稅
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資產(chǎn)負債表依照什么匯總科目填
易 老師
??|
提問時間:07/16 17:41
#稅務師#
先弄清楚哪些是資產(chǎn)負債表科目。在這里:現(xiàn)金、銀存、應收賬款、應付賬款、應繳稅費、其他應付款和未分配利潤屬于資產(chǎn)負債表科目。 第二弄清楚資產(chǎn)負債表是以余額填列,利潤表是以發(fā)生數(shù)填列。這樣就需要計算上述資產(chǎn)負債表科目的余額。 在這里需要注意的是資產(chǎn)類科目的余額=起初余額+借方-貸方, 負債和所有者權益類科目的余額=起初余額+貸方-借方。這里可以看出光有科目匯總表還不行,還需要有期初數(shù)。
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請問老師消費稅什么情況下可以扣除,麻煩可以解釋
冉老師
??|
提問時間:09/26 09:46
#稅務師#
你好,學員,你說的扣除是什么意思的
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出租車公司向使用本公司自有出租車的出租車司機收取管理費,陸路運輸服務,不是交通運輸嗎
徐老師
??|
提問時間:08/21 19:32
#稅務師#
...
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某食品加工廠將糯米生產(chǎn)成粽子,再將粽子用于個人消費,該批粽子不含稅售價為6000元,成本為4000元。分錄是寫成“借:管理費用 4780,貸:庫存商品 4000, 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”,其中庫存商品為啥不是按售價6000,而是按成本4000結轉(zhuǎn)呢
財會老師
??|
提問時間:10/19 23:10
#稅務師#
因為您這里是用于個人消費,不確認收入,所以應當直接結轉(zhuǎn)庫存商品的成本,即對應的金額應當為庫存商品的成本4000元。確認收入的金額才是售價6000元。
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代修品,代制品,答案為啥屬于存貨,這個不是不屬于嗎?
立峰老師
??|
提問時間:11/19 13:20
#稅務師#
同學你好 在存貨準則里規(guī)定是屬于存貨的。
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老師這個題,實際繳納的增值稅為什么不減掉買辦公用品的進項稅額呢?我不理解
一鳴老師
??|
提問時間:12/15 16:39
#稅務師#
你看下邊的解析哈,這個是軟件行業(yè)的即征即退
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1. 土地增值稅基本征稅范圍 (1)轉(zhuǎn)讓國有土地使用權,不包括國有土地使用權出讓。 國有土地轉(zhuǎn)讓和·出讓·有·什么·區(qū)別·
冉老師
??|
提問時間:09/10 18:50
#稅務師#
你好,學員,大白話,出讓就是國家賣給你,一級市場的事業(yè)單位出售的 轉(zhuǎn)讓是二級市場的,企業(yè)之間的轉(zhuǎn)
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請問老師,稅務師需要參加繼續(xù)教育嗎,如果需要的話,怎么做?我今年剛考過稅務師,麻煩老師講一下
悠然老師01
??|
提問時間:06/03 08:12
#稅務師#
學員你好,考試當年不需要,次年開始,中稅協(xié)網(wǎng)校學夠90學時即可
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老師,稅務師主要是干什么的?能詳細介紹一下稅務師的工作內(nèi)容嗎?考稅務師有什么好處呢?還有稅務師是除了涉稅服務實務外,其他四科全都是選擇題,并且少選了還給分,是這樣嗎?
小小快樂老師
??|
提問時間:08/09 20:22
#稅務師#
是的,少選也給分的,單項選擇題、多項選擇題、簡答題、綜合分析題。
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違約后的支付的違約金可以稅前扣除嗎?麻煩老師解釋
易 老師
??|
提問時間:08/21 11:49
#稅務師#
同學您好,你好,可以的, 沒問題 ,只有行政罰款性質(zhì)的不可以
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公司2018年買了一輛二手車價款312900元,當時的會計做賬時折舊按照15年折的,才折舊了104299.8元,24年2月把車賣出收到款項75000元,但是二手車統(tǒng)一發(fā)票是3月份開的,這個分錄我該怎么寫啊
暖暖老師
??|
提問時間:03/18 15:05
#稅務師#
你好,你們購買時抵扣進項了嗎
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稅務政策文件在哪可以查詢?
宋老師2
??|
提問時間:01/08 13:35
#稅務師#
你好,你可以關注國家稅務總局的**公眾號。
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老師,施工企業(yè)當月預交附加稅和增值稅記賬的時候怎么記賬?下個月報稅時候怎么報稅?
梁波老師
??|
提問時間:01/11 15:46
#稅務師#
您好 借:應交稅費-預交增值稅 貸:銀行存款 下個月申報時,直接抵扣預繳的稅額就可以了
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2021年12月購人專門用于研發(fā)的新設備井投入使用,取得地值稅昔通發(fā)票上注明的金額為600萬元,當月投入使用。井在當月按照5年計提固定資產(chǎn)折舊. 是否存在合規(guī)性問題,說明判斷依據(jù)
朱朱老師
??|
提問時間:12/24 10:44
#稅務師#
您好 稍等 解答過程中
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老師,有這樣一個選項,購進的農(nóng)產(chǎn)品既用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物,又用于生產(chǎn)銷售其他貨物服務,但未能分開核算的,則以增值稅專用發(fā)票或海關進口增值稅專用繳款書上注明的價格,或以農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價扣除9%后的價格,作為購貨入賬價格。本選項為正確選項。 我的問題是為什么是扣除9%后價格計入入賬價格而不是10%,農(nóng)產(chǎn)品不是有個加計扣除的政策嗎?
青老師
??|
提問時間:06/14 17:04
#稅務師#
你好;你科目是不是沒有做對 ;所以沒有體現(xiàn)加計扣除的1% 你怎么走科目的
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不是都說事務所和項目責任人是最終責任人嗎?
益華老師
??|
提問時間:03/10 18:20
#稅務師#
您好,不是的,不能要求所有的,這個都屬于的
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老師,為何要選c,個人租賃不是10%?
小林老師
??|
提問時間:07/23 10:32
#稅務師#
您好,只有特殊租賃是10%,其他都是20%
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請問房產(chǎn)稅按20%還是30%扣除呢?
文文老師
??|
提問時間:09/22 15:43
#稅務師#
是從價計征房產(chǎn)稅嗎?
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有沒有借款合同,就是我們公司借錢給別的公司,下個月就還的那一種
小天老師
??|
提問時間:08/16 11:13
#稅務師#
您好,其他公司要不要支付利息啊,不付利息不要合同了,付款時寫往來,下月還過來時往來就平了
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老師,麻煩幫我看一下這題,組成計稅那個公式我覺得是加240,這個250是怎么來的
小天老師
??|
提問時間:08/31 15:11
#稅務師#
您好,是的,這里的消費稅錯了,是240
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麻煩老師總結下這個知識點。
微微老師
??|
提問時間:12/19 11:42
#稅務師#
您好,銀行、財務公司、信托投資公司、信用社以1個季度為納稅期。保險公司可以1個月為納稅期
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老師,你看一下這個題,我畫的這個地方,這個是進項稅額嗎?
耿老師
??|
提問時間:09/22 16:25
#稅務師#
你好!應該不是,是材料款和中央空調(diào)款
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老師,這題:高某以琪琪父親的名義向鐘某所借的2000元屬于因無權代理訂立的借款合同,后王某的父親拒絕追認,該借款合同無效,所以鐘某無權請求琪琪的父親向其返還2000元。但是,我想的是鐘某是善意第三人,那么他是不是可以向琪父親要求返還錢。
敏敏老師.
??|
提問時間:04/19 16:29
#稅務師#
在這個問題中,高某以琪琪父親的名義向鐘某借款2000元,由于高某沒有代理權,且琪琪的父親拒絕追認,因此該借款合同確實屬于因無權代理而訂立的合同,根據(jù)法律規(guī)定,這樣的合同通常是無效的。
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老師,請問一下,白酒消費稅稅收籌劃以下方案哪些屬于直接籌劃哪些屬于間接籌劃且對應的風險點是什么: 包裝物采用簽訂出借合同的方式對消費稅進行籌劃。
益華老師
??|
提問時間:03/18 20:41
#稅務師#
您好,這個的話有具體題目嗎這個的
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老師,農(nóng)產(chǎn)品的扣除在領用時什么情況下可以加計扣除1%?有9%的專票,有1%的專票和3%的專票?
王超老師
??|
提問時間:11/19 11:32
#稅務師#
你好 以下情況可以適用: 1.如果購買方為增值稅一般納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的13%的專用發(fā)票,則購買方可按照13%的稅率進行抵扣,不需要額外加計扣除1%; 2.如果購買方為小規(guī)模納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的3%的專用發(fā)票,則購買方可按照3%的稅率進行抵扣,不需要額外加計扣除1%; 3.如果購買方為個人或者個體工商戶等其他特殊納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的免稅普通發(fā)票,則購買方可按1%的稅率進行抵扣。
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老師麻煩看下兩幅圖的紅色框部分。為什么第一幅圖的分母部分用的是收入額,第二幅圖的紅色框部分用的是應納稅所得額. 那我可以理解為計算綜合所得時分母用收入額,計算經(jīng)營所得時,分母用應納稅所得額嗎?
棉被老師
??|
提問時間:01/02 10:05
#稅務師#
具體是什么問題的呀 同學
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加計遞減優(yōu)惠政策有哪些
一鳴老師
??|
提問時間:08/16 08:40
#稅務師#
生產(chǎn)性服務行業(yè)加計抵減5%,生活服務行業(yè)加計抵減10%
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老師您好!請問上年的商品損耗未結賬,怎么辦?
丁小丁老師
??|
提問時間:03/28 11:02
#稅務師#
您好!現(xiàn)在還沒做完匯算清繳,實務中可以直接調(diào)整去年的憑證
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委托加工收回的高檔香水生產(chǎn)護膚護發(fā)產(chǎn)品可以抵扣上一環(huán)節(jié)的消費稅嗎。為什么,
小智老師
??|
提問時間:11/05 19:49
#稅務師#
委托加工收回的高檔香水、生產(chǎn)護膚或護發(fā)產(chǎn)品,通常不能抵扣上一環(huán)節(jié)的消費稅。消費稅是針對特定消費品的稅種,通常不允許進項稅額的抵扣,只能在銷售環(huán)節(jié)由生產(chǎn)或進口環(huán)節(jié)的企業(yè)繳納。
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