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老師這道題 3月份工資 不是31000*20/31=20000嗎 答案是按照20000
來來老師
??|
提問時間:08/26 10:10
#稅務(wù)師#
你好,您是說第一小問嗎?
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老師您好,我們公司是建筑勞務(wù)公司,可以做高新企業(yè)嗎?高新企業(yè)又有什么稅收優(yōu)惠呢,
金金老師
??|
提問時間:08/06 22:07
#稅務(wù)師#
您好,正常的話, 建筑企業(yè)是不能做高新的,因為他沒有研發(fā)項目
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請老師幫我解答一下第五問:5、乙公司當月應(yīng)繳納的城建稅及教育費附加為 ()萬元。
胡東東老師
??|
提問時間:12/17 10:09
#稅務(wù)師#
乙公司銷售裝禮盒應(yīng)繳納的消費稅: 由于翡翠手鏈和金項鏈組成的套裝禮盒是乙公司自產(chǎn)的,因此需要繳納消費稅。消費稅的計算公式為: 消費稅 = 銷售額 × 消費稅率 其中,銷售額為4.2萬元(翡翠手鏈的銷售額),消費稅率為10%。因此,應(yīng)繳納的消費稅為: 4.2萬元 × 10% = 0.42萬元 公司采取“以舊換新”方式銷售首飾應(yīng)繳納的消費稅: 對于采取“以舊換新”方式銷售的首飾,乙公司應(yīng)按照新首飾的售價計算消費稅。因此,應(yīng)繳納的消費稅為: (200對 × 850元/對 + 10條 × 300元/條)× 5% = 8500元 + 3000元 = 11500元 = 1.15萬元 乙公司當月應(yīng)繳納的消費稅合計金額為: 乙公司當月應(yīng)繳納的消費稅合計金額為銷售裝禮盒應(yīng)繳納的消費稅和“以舊換新”方式銷售首飾應(yīng)繳納的消費稅之和,即: 0.42萬元 + 1.15萬元 = 1.57萬元 乙公司當月應(yīng)繳的增值稅: 乙公司當月應(yīng)繳的增值稅可以通過以下公式計算: 增值稅 = 銷項稅額 - 進項稅額 其中,銷項稅額為乙公司當月銷售額對應(yīng)的稅額,進項稅額為乙公司當月可抵扣的進項稅額。根據(jù)題目信息,銷項稅額和進項稅額之差為: (銷售額- 進項稅額)× 增值稅率 = (2.2萬元 + 10.9萬元 + 0.86萬元 + 18.08萬元 + 7.2萬元 + 70.2萬元 + 20萬元 × (1 + 6%)) / (1 + 13%)× 13% - 34萬元 = -16.65萬元 由于計算結(jié)果為負數(shù),說明乙公司當月不需要繳納增值稅,反而有留抵稅額。 乙公司當月應(yīng)繳納的城建稅及教育費附加: 由于乙公司當月不需要繳納增值稅,因此也不需要繳納城建稅及教育費附加。即使需要繳納,也會按照增值稅的一定比例來計算。在本題中,不需要進一步計算。 綜上所述,乙公司當月應(yīng)繳納的各項稅費如下:消費稅合計金額為1.57萬元;不需要繳納增值稅;也不需要繳納城建稅及教育費附加。
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老師,公司招貧困人員,可以抵增值稅的政策,詳細的政策能發(fā)一下嗎?
愛若老師
??|
提問時間:03/21 12:57
#稅務(wù)師#
你好,政策財稅【2019】22號文件
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老師,以前年度的增值稅發(fā)票沒入賬還能入賬抵扣嗎嗎
易 老師
??|
提問時間:03/14 13:26
#稅務(wù)師#
同學您好! 以前年度的增值稅發(fā)票,若未入賬,通常需要先進行賬務(wù)處理才能抵扣。若發(fā)票符合抵扣條件且未跨年度,可以進行入賬并抵扣;若已跨年,則需根據(jù)具體規(guī)定判斷。建議咨詢稅務(wù)專家或查閱相關(guān)法規(guī),以確保合規(guī)操作。
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李麗就職于某公司。2019年1-6月每月工資收入為40000元,7一12月每月工資收入為45000元,每月扣除:基本費用5000元、“三險一金”2900元、贍養(yǎng)老人2000元、子女教育1000元。請計算企業(yè)2019年應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳李麗的個人所得稅稅額。
金金老師
??|
提問時間:12/17 21:49
#稅務(wù)師#
您好,是這樣計算的這個 (40000*6+45000*6-60000-2900*12-3000*12)*25%-31920=62880 這樣的
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我們是新疆的企業(yè),由于需要進項發(fā)票,購買鋁型材的材料,對方給我們開發(fā)票,對方是河北的企業(yè),這樣行嗎?有稅務(wù)風險嗎?跨省了
玲竹老師
??|
提問時間:11/27 20:52
#稅務(wù)師#
您好 請問是真實業(yè)務(wù)嗎
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電梯維修服務(wù)是不是按承攬合同交印花稅啊
艷子老師
??|
提問時間:08/10 15:24
#稅務(wù)師#
您好,是的,就是你說的這樣的
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老師,我想請問一下,個人賣房子都會涉及到哪些稅,都有什么稅收優(yōu)惠政策。
郭老師
??|
提問時間:04/20 10:19
#稅務(wù)師#
你好,非住房的嗎? 增值稅5% 差額之后的來 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 印花稅萬分之5減半, 個人所得稅20% 土地增值稅安增值額
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老師,這題:高某以琪琪父親的名義向鐘某所借的2000元屬于因無權(quán)代理訂立的借款合同,后王某的父親拒絕追認,該借款合同無效,所以鐘某無權(quán)請求琪琪的父親向其返還2000元。但是,我想的是鐘某是善意第三人,那么他是不是可以向琪父親要求返還錢。
敏敏老師.
??|
提問時間:04/19 16:29
#稅務(wù)師#
在這個問題中,高某以琪琪父親的名義向鐘某借款2000元,由于高某沒有代理權(quán),且琪琪的父親拒絕追認,因此該借款合同確實屬于因無權(quán)代理而訂立的合同,根據(jù)法律規(guī)定,這樣的合同通常是無效的。
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請問老師,季報為什么有提示呢?明明是對的呀?
艷子老師
??|
提問時間:07/11 18:18
#稅務(wù)師#
您好, 上面提示什么了?
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選項 A 不作為經(jīng)費支出 那作為什么?
微微老師
??|
提問時間:07/27 22:20
#稅務(wù)師#
您好,與經(jīng)營無關(guān),走營業(yè)外支出
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老師:請問一下為何這題全額扣除時不用考慮到稅費?
郭老師
??|
提問時間:07/27 12:21
#稅務(wù)師#
關(guān)于扶貧貨物捐贈免征增值稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局 國務(wù)院扶貧辦公告2019年第55號)規(guī)定:自2019年1月1日至2022年12月31日(財政部 稅務(wù)總局 人力資源社會保障部 國家鄉(xiāng)村振興局公告2021年第18號將政策執(zhí)行期限延長到2025年12月31日),對單位或者個體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物通過公益性社會組織、縣級及以上人民政府及其組成部門和直屬機構(gòu),或直接無償捐贈給目標脫貧地區(qū)的單位和個人,免征增值稅。在政策執(zhí)行期限內(nèi),目標脫貧地區(qū)實現(xiàn)脫貧的,可繼續(xù)適用上述政策。
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注冊稅務(wù)師報名,我現(xiàn)在報了名,不繳費,等到8月份補報名繳費可以嗎
紫藤老師
??|
提問時間:07/08 12:00
#稅務(wù)師#
你好,在報名截止之前繳費就可以的
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老師這個解析有些不太理解
暖暖老師
??|
提問時間:05/12 15:00
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)退的是購進時的消費稅和增值稅
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老師,不懂第一問,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,為何創(chuàng)投企業(yè)按投資額70%來減應(yīng)納稅所得額,為何這里賣出只有100萬股,而不是全部200萬股,計算準讓時個稅也可以扣除500*0.7,而不是350的一半?
小天老師
??|
提問時間:05/27 15:57
#稅務(wù)師#
您好,這是給的優(yōu)惠政策,沒有規(guī)定按出售比例抵扣,企業(yè)先少交稅對企業(yè)有好處 (摘自《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第三十一條) 企業(yè)所得稅法第三十一條所稱抵扣應(yīng)納稅所得額,是指創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)采取股權(quán)投資方式投資于未上市的中小高新技術(shù)企業(yè)2年以上的,可以按照其投資額的70%在股權(quán)持有滿2年的當年抵扣該創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的應(yīng)納稅所得額;當年不足抵扣的,可以在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵扣。
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老師開不了票,是啥原因
向陽老師
??|
提問時間:04/13 22:25
#稅務(wù)師#
您好,同學,是不是沒有申報增值稅呢
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發(fā)生壞賬的時候,壞賬損失應(yīng)該只能沖減到0,為什么還能繼續(xù)沖減到負數(shù)呢
晶晶月老師
??|
提問時間:05/17 17:16
#稅務(wù)師#
您好,這個題目選19萬B,負數(shù)是條件選項,不選負數(shù)的。
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老師好。請問這種情況子女教育可以扣除1000元還是2000元?
辜老師
??|
提問時間:05/24 16:46
#稅務(wù)師#
21年只能扣除1000 22年新增了3歲下的,22年可以扣除2000
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老師你好,麻煩問一下,營業(yè)外收入增加了,是不是交的企業(yè)所得稅也需要增加?
樸老師
??|
提問時間:06/02 14:40
#稅務(wù)師#
同學你好 利潤增加所得稅就增加
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留購的租賃貨物怎么理解?不繳納關(guān)稅
紅豆老師
??|
提問時間:05/26 20:40
#稅務(wù)師#
留購的租賃貨物指在租賃關(guān)系終止后,承租人支付租賃物的殘值或者合同約定價值之后獲得的租賃物。
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老師,你好,我想請問,2021年沒有領(lǐng)料,入庫,出庫,但實際我們有發(fā)貨給別人,賬上都沒有記,現(xiàn)在我這邊應(yīng)該怎么辦?
暖暖老師
??|
提問時間:06/01 13:51
#稅務(wù)師#
你好,把原來的都補上,否者庫存不行
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2022年因為疫情給鎮(zhèn)政府捐贈3000元,取得財政收據(jù),請問是否可以在2022年所得稅匯算清繳中扣除?如果可以扣除請問填在所得稅匯算清繳的表格中那個地方
劉倩老師
??|
提問時間:04/24 09:10
#稅務(wù)師#
你好,疫情的這個是可以扣除的,但是具體填在哪里?要看你當時寫分錄的時候是怎么寫的。
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請問一下怎樣才能把成本計算準確
羅雯老師
??|
提問時間:05/18 22:01
#稅務(wù)師#
您好,在進行成本核算時,必須選擇合適的計算方法。每種方法都有其適用的情況,需要根據(jù)實際情況來選擇合適的方法。必須將各項成本正確地分配到每個產(chǎn)品或服務(wù)上。這需要考慮到各個成本要素的實際使用情況,以及各個產(chǎn)品或服務(wù)的實際需求情況。只有這樣,才能夠確保每個產(chǎn)品或服務(wù)的成本計算最準確。在進行成本核算之前,必須明確成本要素,包括直接成本(如材料、人工、能源等),間接成本(如房租、水電費、保險費等)和管理費用(如薪資、辦公用品、會議費用等)。只有明確這些要素,才能夠更準確地計算成本。
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老師:我們公司上個月買材料材料預(yù)入庫金額7985元,等發(fā)票來金額是7066.37元,像這種情況我要怎么做賬。因為上個月材料已經(jīng)按多的價錢出庫了,我要怎么調(diào)整分錄,我預(yù)入庫時我的分錄是:借:原材料—材料 7985 貸:應(yīng)付賬款-某公司。但是收到發(fā)票時現(xiàn)在走了抵扣稅那個金額。原材料不對我要怎么調(diào)整?
玲竹老師
??|
提問時間:06/03 10:35
#稅務(wù)師#
您好 您憑證先紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票做分錄正確的 把多結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本再紅沖就好了
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20x9年12月31日,甲公司庫存電腦數(shù)量為1300臺,其中1000臺于20x9年12月26日與M公司簽訂銷售合同,合同約定:甲公司于2x20年3月6日向M公司銷售電腦1000臺,每臺合同銷售價格15500元,預(yù)計銷售稅費均為每臺500元。該批1300臺庫存電腦,單位成本為每臺14500元,20x9年12月31日的該型號電腦的市場銷售價格為每臺13500元。 判斷20x9年12月31日甲公司該批1300臺電腦是否發(fā)生減值?若減值,做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。
玲竹老師
??|
提問時間:06/09 16:56
#稅務(wù)師#
您好 有合同部分 可變現(xiàn)凈值(15500-500)=15000 單位成本為每臺14500元 不需要計提減值 無合同部分 可變現(xiàn)凈值13500-500=13000 單位成本為每臺14500元 每臺計提存貨跌價準備14500-13000=1500 借:資產(chǎn)減值損失 450000 貸:存貨跌價準備 300*1500=450000
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一般納稅人利潤100萬以下的企業(yè)所得稅是多少怎么計算
東老師
??|
提問時間:11/29 12:21
#稅務(wù)師#
您好,要是小微企業(yè)的話 現(xiàn)在的稅率是5%
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老師,珠海那邊考初級獎勵1.5萬,我們湖南也可以嗎
樸老師
??|
提問時間:12/06 16:24
#稅務(wù)師#
這個你得看湖南當?shù)卣?我查了下沒有這個政策
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小規(guī)模公司客戶要求開的發(fā)票不要稅額,這樣發(fā)票能開出來嗎?
艷子老師
??|
提問時間:06/19 09:33
#稅務(wù)師#
您好, 你說的是免稅發(fā)票嗎?
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老師,我們單位想要內(nèi)外賬一致,那么收入按照什么確定呢,我是做內(nèi)帳的。
宋老師2
??|
提問時間:03/14 10:00
#稅務(wù)師#
你好,按實際來就可以了。按權(quán)責發(fā)生制
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