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一般資產(chǎn)減值損失借方代表?yè)p失的增加,貸方代表?yè)p失的減少。影響利潤(rùn)要加嗎?怎么理解
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/06 19:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,會(huì)減少利潤(rùn)的,損失增加,潤(rùn)就少了。
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計(jì)算材料成本差異率的時(shí)候考慮發(fā)出材料的差異和計(jì)劃成本嗎
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/18 12:31
#稅務(wù)師#
你好,計(jì)算差異率是,不考慮的
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老師,固定資產(chǎn)原值是1000萬(wàn),凈殘值是2萬(wàn),折舊年限是10年,年限平均法,如果我發(fā)生減值,減值金額是240萬(wàn),我想問(wèn)下,我固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值是不是就是計(jì)提減值以后的240萬(wàn)
辜老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/11 16:36
#稅務(wù)師#
你現(xiàn)在是折舊了多少年
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營(yíng)鞭炮加工銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2020 年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬(wàn)元,收取不含增值稅的加工費(fèi)8萬(wàn)元,鞭炮企業(yè)甲無(wú)同類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。乙公司收回該批鞭炮后以不含增值稅價(jià)100萬(wàn)元全部出售。 (2)從另一鞭炮企業(yè)丙處購(gòu)人鞭炮一 批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為25萬(wàn)元。本月領(lǐng)用了80%用于繼續(xù)加工組合禮花彈。 (3)本月銷(xiāo)售鞭炮產(chǎn)品,共取得零售銷(xiāo)售額129.95萬(wàn)元。 (4)用100箱鞭炮和丁企業(yè)交換一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,已知此批鞭炮的平均不含稅售價(jià)為25萬(wàn)元,最高不含稅售價(jià)為30萬(wàn)元。其他資料:鞭炮的消費(fèi)稅適用稅率15%。請(qǐng)問(wèn)企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費(fèi)稅要不要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷(xiāo)售需要補(bǔ)交的消費(fèi)稅?
小鈴鐺老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/28 20:30
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好! 企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費(fèi)稅,不需要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷(xiāo)售需要補(bǔ)交的消費(fèi)稅。 對(duì)于乙來(lái)說(shuō),收回已代收代繳消費(fèi)稅的消費(fèi)品后,直接銷(xiāo)售的不再征收消費(fèi)稅,加價(jià)銷(xiāo)售的應(yīng)計(jì)稅,同時(shí)減除已被代收代繳的消費(fèi)稅。
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某個(gè)體工商戶2021年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:全年取得與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的收入30萬(wàn)元,業(yè)主本人的工資支出為10萬(wàn)元,業(yè)主本人向當(dāng)?shù)毓?huì)組織撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、實(shí)際發(fā)生的職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出分別為3萬(wàn)元、4萬(wàn)元、2萬(wàn)元。發(fā)生費(fèi)用3萬(wàn)元,無(wú)法分清家庭支出和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支出的具體數(shù)額。當(dāng)?shù)厣夏甓壬鐣?huì)平均工資為4萬(wàn)元。2021年該個(gè)體工商戶應(yīng)納個(gè)人所得稅為( )萬(wàn)元。 5 3.07 7.3 2.58
張老師168
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/14 19:11
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),個(gè)體工商戶業(yè)主本人向當(dāng)?shù)毓?huì)組織撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、實(shí)際發(fā)生的職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出,以當(dāng)?shù)?地級(jí)市)上年度社會(huì)平均工資的3倍為計(jì)算基數(shù),在規(guī)定比例內(nèi)據(jù)實(shí)扣除。 工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅前扣除限額=4×3×2%=0.24(萬(wàn)元),職工福利費(fèi)支出稅前扣除限額=4×3×14%=1.68(萬(wàn)元), 職工教育經(jīng)費(fèi)稅前扣除限額=4×3×2.5%=0.3(萬(wàn)元)。 對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與個(gè)人、家庭生活混用難以分清的費(fèi)用,其40%視為與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)費(fèi)用,準(zhǔn)予扣除, 所以稅前可以扣除額=3×40%=1.2(萬(wàn)元)。 應(yīng)納個(gè)人所得稅=(30-0.24-1.68-0.3-1.2-6)×20%-1.05=3.07(萬(wàn)元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng),謝謝
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您好 老師 車(chē)間生產(chǎn)工人的勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么科目啊?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/28 17:58
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是計(jì)入到制造費(fèi)用的哈
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D錯(cuò)在哪了,時(shí)間不是1年嗎
魯老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 23:32
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),排除妨害是一種物權(quán)請(qǐng)求權(quán),他是沒(méi)有訴訟時(shí)間限制的
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老師,為什么有的公司,要股權(quán)變更,或者轉(zhuǎn)讓,是稅收籌劃,節(jié)稅嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 22:44
#稅務(wù)師#
一般是經(jīng)營(yíng)需要,避稅可能有附帶考慮,但不是主要的
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我第四季度中資產(chǎn)總額季度平均值為94.56萬(wàn)元,匯算清繳中資產(chǎn)總額77.5萬(wàn)元,這樣有問(wèn)題嗎
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 09:08
#稅務(wù)師#
你好,你要查一下,看看是哪里有問(wèn)題對(duì)不上。是哪個(gè)季度?
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位2022年一般納稅人 10月 增值稅銷(xiāo)售額 開(kāi)專票10萬(wàn) 銷(xiāo)項(xiàng)稅1.3萬(wàn) ,申報(bào)的時(shí)候因補(bǔ)開(kāi)2021年開(kāi)票2萬(wàn)元 ,請(qǐng)問(wèn)這會(huì)導(dǎo)致申報(bào)表的銷(xiāo)項(xiàng)稅與賬面不一致嗎。我從來(lái)沒(méi)有申報(bào)過(guò),不太明白,請(qǐng)老師詳細(xì)講解
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/24 14:54
#稅務(wù)師#
你好,之前做了無(wú)票收入申報(bào)的嗎?
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這句話的意思怎么理解,請(qǐng)?jiān)斀?/a>
牛牛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/20 22:15
#稅務(wù)師#
您好!購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品,比如企業(yè)從農(nóng)戶手里買(mǎi)入為10,那么可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)就是10*9%=0.9,在領(lǐng)用時(shí)如果用于加工后13%稅率銷(xiāo)售的貨物,可以在領(lǐng)用時(shí)加計(jì)抵扣1%,用這個(gè)0.9/9%*1%=10*1%=0.1,總共算來(lái)企業(yè)這部分農(nóng)產(chǎn)品一共抵扣了1。但一定要在領(lǐng)用加工時(shí)才能計(jì)算抵扣。
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稅務(wù)師課程課件后面怎么沒(méi)有下載的?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 15:29
#稅務(wù)師#
你好,說(shuō)明沒(méi)有提供下載鏈接
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我們是一般納稅人企業(yè) 開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票是建筑服務(wù)*工程服務(wù) 是人工費(fèi) 怎么做分錄呀
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 09:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 借工程施工 貸銀行存款
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工商年報(bào)里稅收滯納金填哪里
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 16:03
#稅務(wù)師#
那個(gè)是不用填報(bào)的哈
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2022年度的怎么看,我昨天看的視頻怎么不見(jiàn)了
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 13:15
#稅務(wù)師#
這個(gè)問(wèn)題需要咨詢官網(wǎng)客服。
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補(bǔ)的價(jià)差20萬(wàn)為什么不考慮?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 22:03
#稅務(wù)師#
您好,這么理解一個(gè)買(mǎi)了60一個(gè)賣(mài)了80,就按買(mǎi)賣(mài)交稅,印花稅是按合同的,這2個(gè)合同140萬(wàn)
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請(qǐng)問(wèn)老師,“與股份支付相關(guān)的支出預(yù)計(jì)未來(lái)期間可稅前扣除的金額超過(guò)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定確認(rèn)的成本費(fèi)用,超過(guò)部分的所得稅影響應(yīng)直接計(jì)入所有者權(quán)益?!边@句話該怎么理解,是什么原理?。磕芘e個(gè)例題說(shuō)說(shuō)嗎?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/18 16:23
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是屬于,比如說(shuō),我們每年集體的費(fèi)用是100萬(wàn),同時(shí)確認(rèn)的了資本公積,后期支付的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)是120,超過(guò)計(jì)提了,差額直接計(jì)入資本公積
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請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人3%減按1%繳納增值稅,請(qǐng)問(wèn)出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)3%減按2%嗎?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/10 09:15
#稅務(wù)師#
你好,要是不動(dòng)產(chǎn)是5%,其他的還是1%。
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老師,做銷(xiāo)售吃飯的發(fā)票計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/05 16:50
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 自己吃的計(jì)入福利費(fèi)
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老師,消費(fèi)稅應(yīng)納稅額怎么計(jì)算
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/07 11:37
#稅務(wù)師#
業(yè)務(wù)2代扣代繳消費(fèi)稅計(jì)算是 (42*1.1*1.2*90%+3+8)/(1-30%)*30%=26.10
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企稅和個(gè)稅關(guān)于股息紅利的征收有點(diǎn)混,老師能給理理講一下
曉純老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 22:06
#稅務(wù)師#
企業(yè)所得稅:從居民企業(yè)非上市公司取得的股息紅利免稅,上市公司取得的,持有時(shí)間一年以上免稅 個(gè)稅:上市公司取得的,持有時(shí)間,一年以上,免,1個(gè)月到一年減半,不到一個(gè)月全額征收 非上市公司取得的,正常征稅20%
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老師 我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照內(nèi)容是這個(gè), 我們有事開(kāi)服務(wù)費(fèi)6% 我做什么收入科目呢 , 如果我技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù),這個(gè)做什么科目收入呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/15 17:36
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2.也是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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老師你好,40題選擇題不明白,老師幫忙看下
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/11 11:48
#稅務(wù)師#
你好,第40題,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=102萬(wàn)*(600萬(wàn)—90萬(wàn))/600萬(wàn)
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我想問(wèn)一下經(jīng)營(yíng)所得稅a表的行次中7,8這個(gè)數(shù)是怎樣來(lái)的
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 09:43
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)應(yīng)該是個(gè)獨(dú)或個(gè)體,那個(gè)是每個(gè)月5000元這樣來(lái)的
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我是A公司,現(xiàn)在投資B公司有持有股份,但是我不想持有這家的股份了,全部轉(zhuǎn)讓出去,會(huì)涉及什么稅費(fèi)嗎
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 16:50
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué), 如果轉(zhuǎn)讓價(jià)格,大于當(dāng)初的投資價(jià)格,差額計(jì)入損益,交納所得稅
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請(qǐng)問(wèn)老師: 如果我們食堂領(lǐng)用鴨子 我們從來(lái)就沒(méi)賣(mài)過(guò) 這種產(chǎn)品視同銷(xiāo)售 銷(xiāo)售價(jià)格怎么定?比如我們銷(xiāo)售的禮盒 只有禮盒有價(jià)格 但是禮盒里的明細(xì)產(chǎn)品沒(méi)有銷(xiāo)售價(jià) 這個(gè)怎么定呀?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/28 11:38
#稅務(wù)師#
你好,這是自己養(yǎng)殖的嗎? 禮盒錢(qián)加上里面的產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)。
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印花稅,土地增值稅是什么
小軒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/07 17:35
#稅務(wù)師#
你好,請(qǐng)問(wèn)具體想問(wèn)些什么問(wèn)題呢?
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老師 365題這里為什么不考慮里面加計(jì)問(wèn)題
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/16 10:18
#稅務(wù)師#
你好,只有房地產(chǎn)企業(yè)才可以加計(jì)扣除,這個(gè)不是房開(kāi)企業(yè)
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老師,對(duì)方提交了購(gòu)銷(xiāo)合同,需要我這邊點(diǎn)擊確認(rèn)。請(qǐng)問(wèn)我在電子稅務(wù)局的哪個(gè)地方點(diǎn)合同確認(rèn)呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 10:01
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 待辦理事項(xiàng)里面看一下
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老師,這個(gè)題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 10:54
#稅務(wù)師#
您好,土地增值稅的應(yīng)稅收入=60000+60000/30000×5000=70000
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