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老師,律所代收的賠償費(fèi)怎么做賬呀
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 11:02
#稅務(wù)#
當(dāng)律所代收賠償費(fèi),應(yīng)將其作為負(fù)債進(jìn)行記錄。因?yàn)檫@筆錢(qián)只是暫時(shí)代為收取,最終是要支付給相應(yīng)的權(quán)利人的。 借:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 貸:其他應(yīng)付款 - 代收賠償費(fèi)
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老師,申報(bào)房產(chǎn)稅的稅源是含增值稅還是未稅的?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 11:02
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是按不含稅金額來(lái)的。
?閱讀? 22
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請(qǐng)問(wèn)納稅信用管理中的的扣分是按照指標(biāo)扣分來(lái)算嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 11:02
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣子的。
?閱讀? 254
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老師,房租發(fā)票的備注地址需要備注到具體哪一棟哪一個(gè)樓層嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 11:00
#稅務(wù)#
對(duì)的 是的 備注詳細(xì)信息
?閱讀? 39
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老師,我是個(gè)體戶(hù)可以開(kāi)發(fā)票給個(gè)人嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 11:00
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
?閱讀? 13
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老師好,一般納稅人無(wú)票收入的分錄怎么做?
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 11:00
#稅務(wù)#
您好,和正常的一樣(借銀行存款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)),如果區(qū)分就摘要清楚未開(kāi)票,申報(bào)時(shí)填在附表一未開(kāi)具發(fā)票
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十月大征期的時(shí)候,報(bào)表就打出來(lái)了,也是零申報(bào),我我登錄后直接就是簡(jiǎn)易申報(bào),一般納稅人申報(bào)項(xiàng)是打?的
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:58
#稅務(wù)#
你是一般納稅人還是小規(guī)模
?閱讀? 43
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生物科技公司,健康管理公司,主賣(mài)化妝品之類(lèi)的,那么企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候廣宣費(fèi)調(diào)整的比例是15%還是30%?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:58
#稅務(wù)#
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候廣宣費(fèi)調(diào)整的比例 是30%
?閱讀? 27
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企業(yè)免稅購(gòu)進(jìn)原材料100萬(wàn)加工成商品,賣(mài)給關(guān)聯(lián)外貿(mào)企業(yè)收入1000萬(wàn),此外當(dāng)期發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額350萬(wàn),企業(yè)增值稅怎么計(jì)算,要考慮免稅購(gòu)進(jìn)原材料嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:52
#稅務(wù)#
1.計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額:若稅率為 13%,銷(xiāo)項(xiàng)稅額為1000*13%=130萬(wàn)元。 2.計(jì)算因免稅購(gòu)進(jìn)原材料需轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額:假設(shè)退稅率為 13%,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額為100*13%=13萬(wàn)元。 3.計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額:130-(350-13)=-207萬(wàn)元,應(yīng)納稅額為 0,期末留抵稅額為 207 萬(wàn)元。
?閱讀? 187
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受雇日期這個(gè)月剛第一次報(bào)個(gè)稅填啥時(shí)候
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:48
#稅務(wù)#
你好,你看這個(gè)企業(yè)是什么時(shí)候簽的合同,什么時(shí)候開(kāi)始上班呢?
?閱讀? 68
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勞務(wù)報(bào)酬,最新的最低稅率是2萬(wàn)以?xún)?nèi)20個(gè)稅點(diǎn),沒(méi)有800以?xún)?nèi)不收個(gè)稅的情況了嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:48
#稅務(wù)#
你好,有的這個(gè)仍然是在的
?閱讀? 41
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老師你好,我想咨詢(xún)下我們有張出口退稅的發(fā)票在2023年已經(jīng)出口退稅了,稅務(wù)局那邊11月顯示是異常憑證,對(duì)方公司出逃,聯(lián)系不到了?,F(xiàn)在要讓我補(bǔ)交稅款,并做稅額轉(zhuǎn)出,我這邊應(yīng)該如何操作呢?在增值稅申報(bào)表上應(yīng)該將稅額填到那一行呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:47
#稅務(wù)#
你好,生產(chǎn)企業(yè)的嗎?如果是的話,附表2的其他里面。
?閱讀? 184
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我們公司開(kāi)的專(zhuān)票給對(duì)方公司,跨月了。這個(gè)月對(duì)方公司吧票作廢了。我們這邊要重新開(kāi)票,稅款要怎么處理?
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:44
#稅務(wù)#
跨月專(zhuān)票不能直接作廢,需對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表(對(duì)方已認(rèn)證)或己方申請(qǐng)(對(duì)方未認(rèn)證),經(jīng)稅務(wù)審核通過(guò)后開(kāi)具紅字發(fā)票沖減原發(fā)票稅款,會(huì)計(jì)分錄如借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)(紅字)。然后重新開(kāi)具發(fā)票,按正常業(yè)務(wù)確認(rèn)收入與銷(xiāo)項(xiàng)稅額做會(huì)計(jì)分錄,納稅申報(bào)時(shí)對(duì)紅字發(fā)票部分在申報(bào)表相應(yīng)欄次負(fù)數(shù)申報(bào),新開(kāi)票部分正常申報(bào)。
?閱讀? 49
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公司名下的房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人需要交什么稅費(fèi),稅率是多少
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:41
#稅務(wù)#
一般納稅人還是小規(guī)模,什么時(shí)間買(mǎi)來(lái)的?
?閱讀? 73
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老師,全年一次性獎(jiǎng)金合并申報(bào)是要在哪里填
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:40
#稅務(wù)#
你好,合并到工資薪金里面。
?閱讀? 36
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重點(diǎn)人群的稅收優(yōu)惠金額是提交了資料之后自動(dòng)出來(lái)的嗎,增值稅納稅申報(bào)表里面有這個(gè)金額,就可以 扣減了吧
榴榴老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:40
#稅務(wù)#
您好,在稅務(wù)局備案后下月申報(bào)增值稅后直接在減免稅金處出現(xiàn)
?閱讀? 35
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?你好,請(qǐng)教一下,一般納稅人使用過(guò)的車(chē)輛過(guò)戶(hù)給個(gè)人,這個(gè)增值稅的稅率是多少,有沒(méi)有稅收優(yōu)惠,謝謝
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:39
#稅務(wù)#
如果單位是一般計(jì)稅的,2013年之后買(mǎi)來(lái)的 13%的增值稅。
?閱讀? 24
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你好,我想問(wèn)一下兩個(gè)公司一個(gè)法人,法人可以在兩個(gè)公司取得工資嗎?社保就在其中一家公司繳納,這種可以嗎
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:38
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 52
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老師好 我們酒店聘用了兩位超60歲的阿姨打掃客房 她們也沒(méi)有交社保 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)做工資表正常申報(bào)個(gè)稅 但是沒(méi)有交社??梢詥??
文文老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:36
#稅務(wù)#
做工資表正常申報(bào)個(gè)稅 但是沒(méi)有交社保,可以
?閱讀? 22
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老師你好,開(kāi)出去的發(fā)票和認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,交印花稅是不是安萬(wàn)分之三,計(jì)稅的?深圳地區(qū),是不是有稅收優(yōu)惠?
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:36
#稅務(wù)#
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的買(mǎi)賣(mài)合同嗎?如果是的話,萬(wàn)分之3小規(guī)模小型微利企業(yè)可以減半。
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你好老師,我們公司跟其他公司借的款,有借款協(xié)議,還沒(méi)到還款時(shí)間,年度必須要還嗎
文文老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:35
#稅務(wù)#
沒(méi)到還款時(shí)間,年度不要還
?閱讀? 12
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老師,你好 小規(guī)模放棄1% 優(yōu)惠政策 是不是以后都得是3%、
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:34
#稅務(wù)#
下季度可繼續(xù)享受優(yōu)惠的
?閱讀? 34
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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是分公司,新建一條工業(yè)生產(chǎn)線,原備案為分公司,現(xiàn)省局評(píng)審時(shí)說(shuō)分公司不具備獨(dú)立核算條件,要求用總公司進(jìn)行項(xiàng)目備案,前期各類(lèi)評(píng)價(jià)費(fèi)用均是分公司結(jié)算,現(xiàn)更換備案主體后,我們?nèi)匀幌胍苑止具M(jìn)行該項(xiàng)目建設(shè)是不是只需要總公司備案審批下來(lái)后跟分公司簽訂項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:33
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,是這么做的,但是你總分公司在一個(gè)地方嘛。
?閱讀? 34
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個(gè)體工商戶(hù)員工工資超5000需要交個(gè)稅嗎,不交會(huì)干啥
宋生老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:33
#稅務(wù)#
你好,是的,這個(gè)是需要交的,如果不交屬于偷稅漏稅。
?閱讀? 39
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老板自己可以登錄電子稅務(wù)局查看會(huì)計(jì)每個(gè)月報(bào)稅情況嗎?公戶(hù)轉(zhuǎn)賬老板自己可以用UK轉(zhuǎn)給對(duì)方供貨商嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:32
#稅務(wù)#
老板自己可以登錄電子稅務(wù)局查看會(huì)計(jì)每個(gè)月報(bào)稅情況
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這個(gè)月增值稅申報(bào)成功后,零申報(bào),沒(méi)有填表直接申報(bào)完成,哪里打印一下申報(bào)表。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:31
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 查詢(xún)申報(bào)里面查詢(xún)出來(lái)
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老師好,開(kāi)發(fā)票用集團(tuán)名稱(chēng) 但付款卻用了集團(tuán)下的子公司,這樣行不行
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:31
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)最好寫(xiě)個(gè)委托書(shū)。
?閱讀? 28
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我是出口企業(yè),外國(guó)人給介紹業(yè)務(wù)付給他們傭金,這個(gè)傭金我們需要在國(guó)內(nèi)交什么稅呀。需要怎么流程嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:30
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你是個(gè)人的話要給他申報(bào)個(gè)稅。
?閱讀? 25
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請(qǐng)問(wèn)關(guān)于實(shí)收資本印花稅的問(wèn)題,我們公司以前是3000萬(wàn)的實(shí)繳投資款,交過(guò)一次印花稅,今年10月增資到了4000萬(wàn)(實(shí)繳),那么今年是按照4000萬(wàn)為基數(shù)交印花稅,還是按照差額1000萬(wàn)交
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:28
#稅務(wù)#
按差額繳納印花的!
?閱讀? 45
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公司是今年6月成立的,7月開(kāi)戶(hù)后支付5、6月的開(kāi)辦工資,請(qǐng)問(wèn)這部分工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 10:27
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。需要申報(bào)個(gè)稅。
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