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老師,我是個(gè)體戶可以開發(fā)票給個(gè)人嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/10 11:00
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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老師好,一般納稅人無票收入的分錄怎么做?
小愛老師
??|
提問時(shí)間:12/10 11:00
#稅務(wù)#
您好,和正常的一樣(借銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)),如果區(qū)分就摘要清楚未開票,申報(bào)時(shí)填在附表一未開具發(fā)票
?閱讀? 14
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十月大征期的時(shí)候,報(bào)表就打出來了,也是零申報(bào),我我登錄后直接就是簡易申報(bào),一般納稅人申報(bào)項(xiàng)是打?的
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:58
#稅務(wù)#
你是一般納稅人還是小規(guī)模
?閱讀? 43
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生物科技公司,健康管理公司,主賣化妝品之類的,那么企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候廣宣費(fèi)調(diào)整的比例是15%還是30%?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:58
#稅務(wù)#
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候廣宣費(fèi)調(diào)整的比例 是30%
?閱讀? 27
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企業(yè)免稅購進(jìn)原材料100萬加工成商品,賣給關(guān)聯(lián)外貿(mào)企業(yè)收入1000萬,此外當(dāng)期發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額350萬,企業(yè)增值稅怎么計(jì)算,要考慮免稅購進(jìn)原材料嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:52
#稅務(wù)#
1.計(jì)算銷項(xiàng)稅額:若稅率為 13%,銷項(xiàng)稅額為1000*13%=130萬元。 2.計(jì)算因免稅購進(jìn)原材料需轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額:假設(shè)退稅率為 13%,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額為100*13%=13萬元。 3.計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額:130-(350-13)=-207萬元,應(yīng)納稅額為 0,期末留抵稅額為 207 萬元。
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受雇日期這個(gè)月剛第一次報(bào)個(gè)稅填啥時(shí)候
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:48
#稅務(wù)#
你好,你看這個(gè)企業(yè)是什么時(shí)候簽的合同,什么時(shí)候開始上班呢?
?閱讀? 68
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勞務(wù)報(bào)酬,最新的最低稅率是2萬以內(nèi)20個(gè)稅點(diǎn),沒有800以內(nèi)不收個(gè)稅的情況了嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:48
#稅務(wù)#
你好,有的這個(gè)仍然是在的
?閱讀? 41
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老師你好,我想咨詢下我們有張出口退稅的發(fā)票在2023年已經(jīng)出口退稅了,稅務(wù)局那邊11月顯示是異常憑證,對方公司出逃,聯(lián)系不到了。現(xiàn)在要讓我補(bǔ)交稅款,并做稅額轉(zhuǎn)出,我這邊應(yīng)該如何操作呢?在增值稅申報(bào)表上應(yīng)該將稅額填到那一行呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:47
#稅務(wù)#
你好,生產(chǎn)企業(yè)的嗎?如果是的話,附表2的其他里面。
?閱讀? 184
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我們公司開的專票給對方公司,跨月了。這個(gè)月對方公司吧票作廢了。我們這邊要重新開票,稅款要怎么處理?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:44
#稅務(wù)#
跨月專票不能直接作廢,需對方申請紅字發(fā)票信息表(對方已認(rèn)證)或己方申請(對方未認(rèn)證),經(jīng)稅務(wù)審核通過后開具紅字發(fā)票沖減原發(fā)票稅款,會(huì)計(jì)分錄如借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)。然后重新開具發(fā)票,按正常業(yè)務(wù)確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額做會(huì)計(jì)分錄,納稅申報(bào)時(shí)對紅字發(fā)票部分在申報(bào)表相應(yīng)欄次負(fù)數(shù)申報(bào),新開票部分正常申報(bào)。
?閱讀? 49
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公司名下的房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人需要交什么稅費(fèi),稅率是多少
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:41
#稅務(wù)#
一般納稅人還是小規(guī)模,什么時(shí)間買來的?
?閱讀? 73
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老師,全年一次性獎(jiǎng)金合并申報(bào)是要在哪里填
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:40
#稅務(wù)#
你好,合并到工資薪金里面。
?閱讀? 36
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重點(diǎn)人群的稅收優(yōu)惠金額是提交了資料之后自動(dòng)出來的嗎,增值稅納稅申報(bào)表里面有這個(gè)金額,就可以 扣減了吧
榴榴老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:40
#稅務(wù)#
您好,在稅務(wù)局備案后下月申報(bào)增值稅后直接在減免稅金處出現(xiàn)
?閱讀? 35
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?你好,請教一下,一般納稅人使用過的車輛過戶給個(gè)人,這個(gè)增值稅的稅率是多少,有沒有稅收優(yōu)惠,謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:39
#稅務(wù)#
如果單位是一般計(jì)稅的,2013年之后買來的 13%的增值稅。
?閱讀? 24
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你好,我想問一下兩個(gè)公司一個(gè)法人,法人可以在兩個(gè)公司取得工資嗎?社保就在其中一家公司繳納,這種可以嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:38
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 52
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老師好 我們酒店聘用了兩位超60歲的阿姨打掃客房 她們也沒有交社保 請問這個(gè)做工資表正常申報(bào)個(gè)稅 但是沒有交社??梢詥幔?/a>
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:36
#稅務(wù)#
做工資表正常申報(bào)個(gè)稅 但是沒有交社保,可以
?閱讀? 22
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老師你好,開出去的發(fā)票和認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,交印花稅是不是安萬分之三,計(jì)稅的?深圳地區(qū),是不是有稅收優(yōu)惠?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:36
#稅務(wù)#
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的買賣合同嗎?如果是的話,萬分之3小規(guī)模小型微利企業(yè)可以減半。
?閱讀? 25
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你好老師,我們公司跟其他公司借的款,有借款協(xié)議,還沒到還款時(shí)間,年度必須要還嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:35
#稅務(wù)#
沒到還款時(shí)間,年度不要還
?閱讀? 12
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老師,你好 小規(guī)模放棄1% 優(yōu)惠政策 是不是以后都得是3%、
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:34
#稅務(wù)#
下季度可繼續(xù)享受優(yōu)惠的
?閱讀? 34
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老師,你好,請問一下,我們是分公司,新建一條工業(yè)生產(chǎn)線,原備案為分公司,現(xiàn)省局評審時(shí)說分公司不具備獨(dú)立核算條件,要求用總公司進(jìn)行項(xiàng)目備案,前期各類評價(jià)費(fèi)用均是分公司結(jié)算,現(xiàn)更換備案主體后,我們?nèi)匀幌胍苑止具M(jìn)行該項(xiàng)目建設(shè)是不是只需要總公司備案審批下來后跟分公司簽訂項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:33
#稅務(wù)#
對的是的,是這么做的,但是你總分公司在一個(gè)地方嘛。
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個(gè)體工商戶員工工資超5000需要交個(gè)稅嗎,不交會(huì)干啥
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:33
#稅務(wù)#
你好,是的,這個(gè)是需要交的,如果不交屬于偷稅漏稅。
?閱讀? 39
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老板自己可以登錄電子稅務(wù)局查看會(huì)計(jì)每個(gè)月報(bào)稅情況嗎?公戶轉(zhuǎn)賬老板自己可以用UK轉(zhuǎn)給對方供貨商嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:32
#稅務(wù)#
老板自己可以登錄電子稅務(wù)局查看會(huì)計(jì)每個(gè)月報(bào)稅情況
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這個(gè)月增值稅申報(bào)成功后,零申報(bào),沒有填表直接申報(bào)完成,哪里打印一下申報(bào)表。
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:31
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 查詢申報(bào)里面查詢出來
?閱讀? 36
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老師好,開發(fā)票用集團(tuán)名稱 但付款卻用了集團(tuán)下的子公司,這樣行不行
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:31
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)最好寫個(gè)委托書。
?閱讀? 27
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老師你好,請問一下我是出口企業(yè),外國人給介紹業(yè)務(wù)付給他們傭金,這個(gè)傭金我們需要在國內(nèi)交什么稅呀。需要怎么流程嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:30
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你是個(gè)人的話要給他申報(bào)個(gè)稅。
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請問關(guān)于實(shí)收資本印花稅的問題,我們公司以前是3000萬的實(shí)繳投資款,交過一次印花稅,今年10月增資到了4000萬(實(shí)繳),那么今年是按照4000萬為基數(shù)交印花稅,還是按照差額1000萬交
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:28
#稅務(wù)#
按差額繳納印花的!
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公司是今年6月成立的,7月開戶后支付5、6月的開辦工資,請問這部分工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎
apple老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:27
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。需要申報(bào)個(gè)稅。
?閱讀? 36
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個(gè)人所得稅按10%預(yù)繳,工資+年終獎(jiǎng)最大額度能發(fā)多少?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:25
#稅務(wù)#
工資假設(shè)沒有其他的扣除,最多發(fā)204000,然后年終獎(jiǎng)是144000。
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老師好,請問企業(yè)公賬轉(zhuǎn)私人比較頻繁被銀行警告了,不可以再轉(zhuǎn)給個(gè)人了,這種情況下該怎么轉(zhuǎn)錢出來呢,因?yàn)樾枰M(jìn)貨,都沒有發(fā)票是個(gè)人的比較多
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:25
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)沒辦法,需要公對公轉(zhuǎn)賬
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老師,我想請問一下鮮奶免稅的范圍?是工廠自產(chǎn)自銷免稅,然后我們作為一個(gè)中間貿(mào)易公司的話,開的發(fā)票可以免稅嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:23
#稅務(wù)#
鮮奶免稅范圍及相關(guān)情況如下: 鮮奶免稅范圍 根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈農(nóng)業(yè)產(chǎn)品征稅范圍注釋〉的通知》(財(cái)稅字〔1995〕52 號)規(guī)定,鮮奶是指各種哺乳類動(dòng)物的乳汁和經(jīng)凈化、殺菌等加工工序生產(chǎn)的乳汁. 對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)鮮奶,是屬于免稅范圍的. 中間貿(mào)易公司不免稅 作為中間貿(mào)易公司,銷售鮮奶一般是不可以免稅的。因?yàn)橹挥兄苯訌氖聞?dòng)物飼養(yǎng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)的鮮奶才符合免稅條件,中間貿(mào)易公司不屬于這一范疇,其銷售鮮奶應(yīng)按適用稅率繳納增值稅. 若貿(mào)易公司從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購鮮奶后未經(jīng)加工直接銷售,一般按 9% 的稅率計(jì)算繳納增值稅;若經(jīng)過加工等再銷售,則按相應(yīng)加工產(chǎn)品的稅率計(jì)算繳納增值稅.
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老師好!公司去年買的車,忘了申報(bào)車輛購置稅?怎么辦?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:21
#稅務(wù)#
現(xiàn)在做補(bǔ)申報(bào)就可以
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