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老師好,上個月銷售的一批貨物 增值稅為415塊5毛3 ,此產(chǎn)生的附加稅可以寫在同一張憑證上面嗎 分錄怎么寫
樸老師
??|
提問時間:12/11 19:07
#稅務(wù)#
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費附加稅 這樣
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老師發(fā)工資忘記把個稅扣除了,下個月補扣,那我這個月申報個稅我是把個稅算進去呢還是不算
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/11 19:06
#稅務(wù)#
您好,這個月不 算,下個月再一起算
?閱讀? 76
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#提問#老師,如果今年收入2000萬,明年不到2000萬,那對2026年申請國高有影響嗎
樸老師
??|
提問時間:12/11 18:53
#稅務(wù)#
2024 - 2025 年的收入波動對 2026 年申請高新技術(shù)企業(yè)是否有影響,取決于這種收入變化對企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)、科技人員、研發(fā)費用、高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入等多方面指標(biāo)的綜合影響。
?閱讀? 45
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你好老師,稅局說去年有無發(fā)票成本,應(yīng)該是一些零工的工資類,入成本了……這個沒報個稅,這個怎么解釋呢
小菲老師
??|
提問時間:12/11 18:40
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 零工的工資類,入成本了,但是沒有申報個稅,這個不行呀,個稅要申報的呀,不申報的話,這個工資都不能稅前扣除 這個解釋不了,要么你就說沒有成本
?閱讀? 25
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零人可以直接報送嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/11 18:40
#稅務(wù)#
不能 得采集一個人 采集你法人的
?閱讀? 48
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老師看一下之前的申報表,現(xiàn)在申報和原來一樣人數(shù)為零,人員信息采集可以直接報送吧。
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/11 18:38
#稅務(wù)#
您好, 是個稅的報表嗎
?閱讀? 35
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100%直接控股的居民企業(yè)與100%直接控制的居民企業(yè)之間是否有區(qū)別?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/11 18:37
#稅務(wù)#
100% 直接控股主要強調(diào)股權(quán)上的完全占有,100% 直接控制含義更廣泛,包括通過股權(quán)外的方式對子公司進行全面掌控,二者在定義、稅收政策和法律責(zé)任方面都存在差異。
?閱讀? 63
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租借道具請問是開什么發(fā)票,商品服務(wù)分類編碼簡稱是什么
羊小羊老師
??|
提問時間:12/11 18:18
#稅務(wù)#
可開具增值稅普通發(fā)票或?qū)S冒l(fā)票,商品服務(wù)分類編碼簡稱是 “經(jīng)營租賃”
?閱讀? 77
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老師您好,請問公司股東轉(zhuǎn)讓全額股份給內(nèi)部股東,可以0元轉(zhuǎn)嗎?有實繳金額,這個轉(zhuǎn)讓的話繳稅怎么算?
樸老師
??|
提問時間:12/11 18:18
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 沒有實收資本嗎
?閱讀? 65
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老師,我們公司是生產(chǎn)銷售食品的,現(xiàn)在研究了新的零食,這種應(yīng)該不能享受研發(fā)費用加計扣除吧
羊小羊老師
??|
提問時間:12/11 18:15
#稅務(wù)#
生產(chǎn)銷售食品的公司研發(fā)新零食,若不屬于負(fù)面清單行業(yè)、符合研發(fā)活動定義且會計核算健全,其研發(fā)費用就有可能享受加計扣除政策。
?閱讀? 25
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我想問下,銀行承兌收進來了公司不開銷項背書的下一手也不開進項,但給外賬做賬做掉了[裂開][裂開],該怎么辦呢
耿老師
??|
提問時間:12/11 18:12
#稅務(wù)#
你好!外賬怎么處理的?會計分錄寫一下
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老師您好,有一個小個體戶月開發(fā)票額在7萬左右,他平時申報個稅嗎
文文老師
??|
提問時間:12/11 18:05
#稅務(wù)#
若是查賬征收,需要申報的,按季度申報
?閱讀? 23
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老師,請問一下個體戶,一個老板。兩家個體戶。一家定期定額,一家查賬征收。需要做匯算清繳的嘛?好像定期定額不用匯算清繳,查賬征收的需要。但是還有一個合并申報的是不是也有啊
樸老師
??|
提問時間:12/11 18:04
#稅務(wù)#
這兩家個體戶,定期定額的一般無需匯算清繳,查賬征收的需要匯算清繳,同時可能存在合并申報的情況,但要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策操作。
?閱讀? 58
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老師好 ,我們是小規(guī)模納稅人 ,銷售出去的商品 ,沒有開票 ,做賬的時候要寫應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅的科目嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/11 17:57
#稅務(wù)#
是的,就是那樣做就行
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報23年12月個人所得稅漏報了,現(xiàn)在補報,顯示申報失敗,顯示申報了個人所得稅年度自行申報,扣繳義務(wù)人不可刪除更正或新增該納稅人的申報記錄,這該怎么辦
郭老師
??|
提問時間:12/11 17:55
#稅務(wù)#
作廢匯算清繳 在修改預(yù)交
?閱讀? 32
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稅管員要求提供發(fā)票的合同,合同沒保存找不到了怎么辦?結(jié)算單可以嗎
文文老師
??|
提問時間:12/11 17:55
#稅務(wù)#
可以先提供結(jié)算單,可以去復(fù)印合同或補簽合同
?閱讀? 45
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哪位老師了解賽鴿養(yǎng)殖入股,養(yǎng)殖,參賽,拍賣,分紅等各個環(huán)節(jié)的這種盈利模式以及涉稅處理,麻煩老師詳細(xì)講解一下,多謝,多謝
樸老師
??|
提問時間:12/11 17:53
#稅務(wù)#
一、盈利模式 養(yǎng)殖環(huán)節(jié) 種鴿銷售:向其他鴿友或養(yǎng)殖者出售優(yōu)質(zhì)種鴿,獲取銷售收入。 幼鴿銷售:將繁殖的幼鴿出售給有需求的客戶,這也是養(yǎng)殖過程中的一個盈利點。 參賽環(huán)節(jié) 參賽獎金:賽鴿參加各類比賽,若取得優(yōu)異成績,可獲得豐厚的獎金。這些獎金是賽鴿養(yǎng)殖企業(yè)或個人的重要收入來源之一。 拍賣環(huán)節(jié) 賽鴿拍賣:比賽獲獎的賽鴿通常具有很高的價值,通過拍賣會將賽鴿拍賣給其他鴿友或收藏者,拍賣價格往往遠(yuǎn)高于養(yǎng)殖成本,從而獲取高額利潤。 入股分紅環(huán)節(jié) 吸引投資:通過讓其他投資者入股,籌集養(yǎng)殖和參賽所需資金。投資者根據(jù)其股份比例分享企業(yè)在養(yǎng)殖、參賽、拍賣等環(huán)節(jié)所獲得的利潤。 二、涉稅處理 養(yǎng)殖環(huán)節(jié) 增值稅 免稅情況:如果屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,是免征增值稅的。這包括自己養(yǎng)殖并銷售的種鴿、幼鴿等。依據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條規(guī)定,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品屬于增值稅免稅項目。 進項稅額轉(zhuǎn)出(如果有):如果企業(yè)在養(yǎng)殖過程中購買了不能享受免稅的貨物或服務(wù)(例如非農(nóng)業(yè)用途的物資),且這些物資與免稅項目無法準(zhǔn)確劃分,需要按照一定比例轉(zhuǎn)出進項稅額。 企業(yè)所得稅 減免稅情況:從事牲畜、家禽的飼養(yǎng)項目所得,免征企業(yè)所得稅。賽鴿養(yǎng)殖屬于家禽飼養(yǎng)范疇,符合條件的養(yǎng)殖所得免征企業(yè)所得稅。這是依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第八十六條規(guī)定。 參賽環(huán)節(jié) 增值稅 應(yīng)稅情況:參賽獲得的獎金屬于偶然所得,不屬于增值稅應(yīng)稅行為,不征收增值稅。 個人所得稅 / 企業(yè)所得稅 個人所得稅(如果是個人參賽):個人獲得的賽鴿比賽獎金,應(yīng)按 “偶然所得” 繳納個人所得稅,稅率為 20%。由支付獎金的單位或個人代扣代繳。 企業(yè)所得稅(如果是企業(yè)參賽):企業(yè)獲得的賽鴿比賽獎金應(yīng)計入企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,繳納企業(yè)所得稅。但可以扣除與參賽相關(guān)的成本費用,如參賽費、運輸費等。 拍賣環(huán)節(jié) 增值稅 應(yīng)稅情況:賽鴿拍賣屬于銷售貨物行為,應(yīng)按照規(guī)定繳納增值稅。一般納稅人適用的增值稅稅率通常為 13%(根據(jù)銷售貨物的具體類別可能有所不同),小規(guī)模納稅人征收率為 3%(疫情期間可能有優(yōu)惠政策)。 個人所得稅 / 企業(yè)所得稅 個人所得稅(如果是個人拍賣):個人拍賣賽鴿取得的所得,按照 “財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得” 繳納個人所得稅,稅率為 20%。應(yīng)納稅所得額為拍賣收入減去賽鴿的成本和相關(guān)合理費用。 企業(yè)所得稅(如果是企業(yè)拍賣):企業(yè)拍賣賽鴿取得的收入應(yīng)計入企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,繳納企業(yè)所得稅??鄢鄳?yīng)的成本(如養(yǎng)殖成本、拍賣手續(xù)費等)后計算應(yīng)納稅所得額。 入股分紅環(huán)節(jié) 企業(yè)所得稅(對于被投資企業(yè)) 稅后利潤分紅:被投資企業(yè)在繳納企業(yè)所得稅后,向股東分配利潤。分配的利潤屬于稅后利潤,股東取得分紅時,若股東為企業(yè),符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益免征企業(yè)所得稅。 個人所得稅(對于個人股東) 股息紅利所得:個人股東取得的分紅,應(yīng)按 “股息、紅利所得” 繳納個人所得稅,稅率為 20%。由被投資企業(yè)代扣代繳。
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個人工資中,安全獎,防暑降溫費,取暖補助等可以扣除,然后再計算個稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/11 17:46
#稅務(wù)#
是的,計入工資一起申報個稅
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老師,下午好請問購買文具15元,只有收據(jù)沒有發(fā)票,那是不能稅務(wù)扣除嗎?還是說小金額的是允許的?
文文老師
??|
提問時間:12/11 17:43
#稅務(wù)#
若是個人處購買,可以 若是小店子個體戶處,不可以
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老師你好,請問一下申報殘保金的時候它里面金額和人數(shù)自動帶出,但是我們有個別是人數(shù)和個稅申報系統(tǒng)不一致,還有些是金額不一致這個怎么處理呢?還是說按照它自動帶出來的匯算清繳表的那個呢?
廖君老師
??|
提問時間:12/11 17:41
#稅務(wù)#
您好,按自動帶出的數(shù)據(jù)來申報安全,系統(tǒng)自動取數(shù),這個也不會有比對差異。
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老師,境外收入會有預(yù)扣稅,比如1萬美金到我們沒有賬戶只有9000美元,那我們這邊收入按1萬美金算還是按9000美金算呢
小林老師
??|
提問時間:12/11 17:40
#稅務(wù)#
你好,你按10000計算金額
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小規(guī)模納稅人一些不屬于免稅范圍的商品開具了免稅發(fā)票 次月升為一般納稅人了 開出的有誤的免稅商品發(fā)票不紅沖重開可以嗎?申報增值稅時把免稅的商品銷售額免稅金額更正成不免稅銷售額再做申報,這樣是可以的吧?
東老師
??|
提問時間:12/11 17:39
#稅務(wù)#
您好,沒問題的,可以這么操作
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老師,一般納稅人是否可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人?
文文老師
??|
提問時間:12/11 17:38
#稅務(wù)#
一般納稅人,不可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人
?閱讀? 56
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請問跨年度的增值稅應(yīng)該如何賬務(wù)處理?
郭老師
??|
提問時間:12/11 17:37
#稅務(wù)#
你好需要補稅? 什么原因的
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老師,下午好,請教個問題,關(guān)于個體戶印花稅繳納,哪種情況是免稅的,有沒有具體的文件參考,謝謝
廖君老師
??|
提問時間:12/11 17:34
#稅務(wù)#
您好,免印花稅沒有專門針對個體戶的哦,
?閱讀? 29
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請問網(wǎng)頁版的個稅是在哪里申報的?
小林老師
??|
提問時間:12/11 17:32
#稅務(wù)#
你好,個人所得稅是客戶端申報
?閱讀? 73
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老師好,在哪里可以看到企業(yè)什么時候變成一般納稅人的?
venus老師
??|
提問時間:12/11 17:29
#稅務(wù)#
我要辦稅---綜合信息報告---資格信息報告---小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人
?閱讀? 42
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我們公司向個人采購一塊石頭,用于雕刻石刻,需要交什么稅?
文文老師
??|
提問時間:12/11 17:28
#稅務(wù)#
公司向個人采購一塊石頭,用于雕刻石刻,沒有出售,不用交稅
?閱讀? 42
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我們把房子13年轉(zhuǎn)租出去了,一直沒有收款也沒開票,今年開始補開發(fā)票,房產(chǎn)稅怎么報,日期寫到13年嗎
耿老師
??|
提問時間:12/11 17:27
#稅務(wù)#
你好!在房產(chǎn)稅的報稅過程中,如果需要補開發(fā)票并申報房產(chǎn)稅,日期的處理方式主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實際操作流程。以下是對房產(chǎn)稅怎么報,日期寫到13年的分析: 。稅務(wù)規(guī)定:根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實施細(xì)則,納稅人應(yīng)當(dāng)按照稅法規(guī)定的期限進行納稅申報。對于補開發(fā)票的情況,通常需要在發(fā)現(xiàn)漏稅或少稅時及時向稅務(wù)機關(guān)報告,并按照規(guī)定補繳稅款 ,你們需要補報會產(chǎn)生滯納金個罰款
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股東分紅的流程是怎么操作
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/11 17:27
#稅務(wù)#
股東出個分紅決議 給股東分紅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-個人所得稅 利潤分配-未分配利潤*20%
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