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稅法屬于制定法而不屬于習慣法,其根本原因在于()。 A.稅法是由國家制定而不是認可的 B.國家征稅權(quán)凌駕于生產(chǎn)資料所有權(quán)之上,是對納稅人收入的再分配 C.稅法屬于侵權(quán)規(guī)范 D.為確保稅收收入的穩(wěn)定,需要提高其可預測性 怎么理解?
冉老師
??|
提問時間:08/28 20:34
#稅務(wù)師#
B.國家征稅權(quán)凌駕于生產(chǎn)資料所有權(quán)之上,是對納稅人收入的再分配
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3、甲公司2014年初購入一項專利權(quán),入賬成本300萬元,法定使用期限為5年,預計有效使用期限為4年,乙公司于2014年初與甲公司簽訂協(xié)議,約定于3年后交易此專利權(quán),交易價為60萬元,因新技術(shù)的出現(xiàn)使用該專利權(quán)發(fā)生貶值,2014年末預計處置價格為150萬元,預計處置費用為15萬元,而預計未來現(xiàn)金流量的折現(xiàn)值為110萬元,甲公司所得稅率為25%,采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法核算所得稅,稅法認為此專利權(quán)的攤銷口徑為6年,到期時無殘值。此專利權(quán)的攤銷費用列支于“管理費用”,此專利權(quán)對2014年利潤表項目的影響為()。 老師,這個題答案說沖減凈利潤123.75 減少應(yīng)交稅費12.5 不理解 沖減凈利潤不是(80+85)*75%-28.75嗎
若言老師
??|
提問時間:10/13 11:54
#稅務(wù)師#
同學你好 這里凈利潤是對會計口徑的影響,是其計提的折舊80和壞賬準備85對利潤的影響;如果減去稅法不允許扣除的115,那就是稅法允許的對本期凈利潤影響的數(shù)。
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怎么看出這題是獨立,為什么不是非獨立,怎么判斷
牛牛老師
??|
提問時間:08/03 17:34
#稅務(wù)師#
你好! 有獨立請求權(quán)的第三人與無獨立請求權(quán)的第三人的區(qū)別。 (1)參加訴訟的根據(jù)不同。前者參加訴訟的根據(jù)是對原被告爭議的訴訟標的有獨立請求權(quán);后者參加訴訟的根據(jù)是對原告被爭議的訴訟標的沒有獨立請求權(quán),但案件處理結(jié)果與他有法律上的利害關(guān)系。(2)訴訟地位不同。前者在訴訟中處于原告的地位;后者不是原告,也不是被告,而是和本訴訟的一方當事人站在一起,但又有獨立訴訟地位的參加人。 (3)享有的訴訟權(quán)利不同。前者享有原告的一切訴訟權(quán)利;后者不是原告,也不是被告,具有獨立訴訟地位的參加入。 (4)參加訴訟的方式不同。前者是否參加訴訟由當事人自己決定,法院不得強制;后者可以自己申請參加訴訟,也可以由法院通知其參加訴訟。
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老師,你好!請問適應(yīng)簡易計稅的退票手續(xù)費(電影院退票手續(xù)費)是按6%,還是也可以按照簡易計稅呢?
小筱老師
??|
提問時間:03/19 11:08
#稅務(wù)師#
電影院退票的手續(xù)費要看該企業(yè)有沒有選擇簡易計稅,如果選擇簡易計稅的話,稅率就是3%,如果不是簡易計稅,是一般計稅方法的就是6%
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老師 購貨方用他們的公戶打入我們公司的私戶我們需要給對方開發(fā)票嗎
一鳴老師
??|
提問時間:07/24 09:16
#稅務(wù)師#
你好,這個可以開發(fā)票的,沒問題
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您好 老師老師 我們給一個公司打了2萬, 老板說是這個款相當于給員工買福利的款,對方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票合適呢,還是開職工福利費呢,其實我們職工也沒收到什么福利,就比如說個福利費那種,或者服務(wù)那個意思,把兩萬能走出去就行那種
金金老師
??|
提問時間:08/09 11:56
#稅務(wù)師#
您好,這種的話,只能做集體福利這種才可以
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老師,我們企業(yè)的房產(chǎn)入賬時間是2001年,不動產(chǎn)證今年才出來,那取得的時間是寫不動產(chǎn)證上的時間還是寫入賬時間?
何江何老師
??|
提問時間:11/24 21:22
#稅務(wù)師#
房產(chǎn)稅交納的時候是按照實際購入房產(chǎn)的時間來進行計量的知識,等的證書出來之后,對面積的部分有可能會有調(diào)整。,并不影響入賬的時間就是年的
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老師咨詢一下個體戶,定期定額,比如稅務(wù)局核定20000季度是60000,是不是開票不能超過60000萬呢,超過6萬以上是不是要交稅
宋生老師
??|
提問時間:11/08 14:09
#稅務(wù)師#
你好,不是的,你月度低于10萬,季度低于30萬,仍然是可以免增值稅及附加的。
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老師,C選項為什么是錯的?
桂龍老師
??|
提問時間:06/12 16:25
#稅務(wù)師#
同學,你好,以公允價值模式計量,不計提減值損失。
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請老師解決一下這個問題
鄒老師
??|
提問時間:06/12 21:36
#稅務(wù)師#
你好,受贈資產(chǎn)影響的企業(yè)所得稅=(10萬+1.7萬)*25%
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為什么上面的文字說經(jīng)營所得有四項扣除,下面的公式卻沒有,稅二里的個稅
金金老師
??|
提問時間:08/07 20:58
#稅務(wù)師#
您好,那個是屬于成本費用的項目包含了,是一個籠統(tǒng)概括
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老師,您好!請問持有股票期間取得分紅如何繳納個稅。
東老師
??|
提問時間:08/09 07:08
#稅務(wù)師#
你好,這個是個人買賣的嗎?
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老師,這人廣宣費基礎(chǔ)含其他業(yè)務(wù)收入嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/20 18:24
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:是的,一般是需要包含其他業(yè)務(wù)收入的。祝您學習愉快!
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老師口訣:外購非個福,不做進項做轉(zhuǎn)出。這題外購的屬于個福,不應(yīng)該轉(zhuǎn)出吧?為什么老師說轉(zhuǎn)出?口訣到底怎么用呢
張老師
??|
提問時間:07/06 13:17
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 外購貨物用于發(fā)放職工作為福利,進項稅不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的金額為1000×100×13% 自產(chǎn)貨物用于發(fā)放職工作為福利是要視同銷售,確認銷項稅=400×100×13% 祝您學習愉快!
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老師,土地增值稅的優(yōu)惠政策有哪些?
向陽老師
??|
提問時間:05/28 10:24
#稅務(wù)師#
1.納稅人建造“普通標準住宅”出售,增值額未超過扣除項目金額20%的,予以免稅;超過20%的,應(yīng)按全部增值額繳納土地增值稅。 2.對企事業(yè)單位、社會團體以及其他組織轉(zhuǎn)讓舊房作為公共租賃住房源,且增值額未超過扣除項目金額20%的,免征土地增值稅。 3.因國家建設(shè)需要依法征用、收回的房地產(chǎn),免征土地增值稅。 4.因城市實施規(guī)劃、國家建設(shè)的需要而搬遷,由納稅人自行轉(zhuǎn)讓原房地產(chǎn)的,免征土地增值稅。 有下列情形之一的,免征土地增值稅: 第一,納稅人建造普通標準住宅出售,增值額未超過扣除項目金額20%的。 第二,因國家建設(shè)需要依法征用、收回的房地產(chǎn)。
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我們是小規(guī)模,一家中型超市,有幾萬個單品,供應(yīng)商給我們供貨,開了發(fā)票來也列舉了一些單品品名,但是實際上并沒有一一開出來,這樣我做采購商品入庫,需要按照數(shù)量金額式一一做嗎,還是說按照金額做即可。比如供應(yīng)商發(fā)發(fā)票來,開沐浴乳,洗發(fā)水,護發(fā)素等1萬元,沒有具體開到哪個牌子,只是這樣籠統(tǒng)的,那我做賬可以借庫存商品-非食1萬,帶應(yīng)付賬款-**1萬,不做具體數(shù)字和品牌,可以嗎
金金老師
??|
提問時間:07/14 14:36
#稅務(wù)師#
您好,這個是可以的,可以
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稅務(wù)師的內(nèi)容包含經(jīng)濟法嗎
劉倩老師
??|
提問時間:06/07 16:43
#稅務(wù)師#
你好是有一些經(jīng)濟法的內(nèi)容。
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存量是啥意思?C選項
金金老師
??|
提問時間:06/06 17:00
#稅務(wù)師#
您好,說白了,這個就是說,不是一個的意思
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固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)報廢后,在所得稅匯算清繳中能直接抵扣嗎?
艷子老師
??|
提問時間:05/19 14:10
#稅務(wù)師#
您好,在所得稅匯算清繳中能直接抵扣
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您好 老師,麻煩給提供一下開具全電發(fā)票及下載全電發(fā)票的步驟吧
新新老師
??|
提問時間:06/09 10:05
#稅務(wù)師#
你好,登錄電子稅務(wù)局,我要辦稅數(shù)字賬戶,然后點進去就可以下載了。
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哪位老師有《稅收法制/征管/財務(wù)管理工作風險內(nèi)部控制制度(試行)》這幾個內(nèi)部控制 專項制度 的文件啊,謝謝~,不是基本制度
薛薛老師
??|
提問時間:05/24 09:59
#稅務(wù)師#
尊敬的學員您好!您可以在國家稅務(wù)局網(wǎng)頁查找,內(nèi)容比較多。 《稅收法制工作風險內(nèi)部控制制度(試行)》等8個內(nèi)部控制專項制度的通知》(稅總發(fā)〔2017〕57號)
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.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2023年6月向煙農(nóng)收購煙葉,在收購發(fā)票上注明收購價款100萬元,另支付10%價外補貼,按規(guī)定繳納了煙葉稅。將收購的煙葉全部運往位于縣城的乙企業(yè)(一般納稅人)加工煙絲,支付運費,取得運輸公司(一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅運費5萬元;支付不含稅加工費30萬元、輔料費10萬元,已取得增值稅專用發(fā)票。本月收回全部委托加工的煙絲。已知煙絲的消費稅稅率為30%,乙企業(yè)無同類煙絲的銷售價格。則乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅()元。 A.68.06 B.70.20 C.65.57 D.70.77
暖暖老師
??|
提問時間:10/30 17:00
#稅務(wù)師#
代扣代繳消費稅的計算 (100*1.1*1.2*90%+5+40)/(1-30%)*30%=70.2
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業(yè)務(wù)二題目也沒有計算進項稅額呀,他為什么調(diào)賬的時候他要沖減進項稅額呢?
玲竹老師
??|
提問時間:08/23 21:56
#稅務(wù)師#
您好 對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當期增值稅進項稅金, 因為前期購貨的時候 已經(jīng)計入進項稅額了 現(xiàn)在只需要沖減當期的就好了
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這個題目的答案是什么
暖暖老師
??|
提問時間:09/25 13:41
#稅務(wù)師#
第一個題目的答案是AC對 貸2個題目的答案ABCD對
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開工儀式計入哪個科目
夢瑤老師
??|
提問時間:04/16 16:33
#稅務(wù)師#
可計入管理費用-福利費或開辦費
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老師,我們是制造型研發(fā)企業(yè), 我們平時銷售設(shè)備,安裝人員出差的費用,計入銷售費用-差旅費-銷售嗎? 如果是銷售出去的設(shè)備,需要維修, 我們售后出差的費用,計入 銷售費用-差旅費-售后? 這兩個科目這樣可以嗎
劉倩老師
??|
提問時間:08/23 09:50
#稅務(wù)師#
你好!是的,可以的了。
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老師,公司是做工程施工的,個稅工資納稅申報的時候公司的管理人員,包工頭還有工人的工資怎么申報
岳老師
??|
提問時間:12/20 09:51
#稅務(wù)師#
應(yīng)當按照工資薪金所得,進行代扣代繳;在個稅客戶端。
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請問老師,非房企,甲公司單出租倉庫的同時向承租方收取管理費。請問老師屬于混合經(jīng)營嗎?稅率按照哪哪個算
艷子老師
??|
提問時間:08/28 13:44
#稅務(wù)師#
您好, 是的,這個是混合經(jīng)營,出租的按9%,管理費按服務(wù)收6%
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問下老師,小規(guī)模納稅人租金收入,應(yīng)該填寫哪行里呢
小林老師
??|
提問時間:01/10 09:20
#稅務(wù)師#
你好,開專用發(fā)票還是?
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形成撫養(yǎng)教育關(guān)系關(guān)系的繼子女和形成收養(yǎng)關(guān)系的繼父母與繼子女、與生父母權(quán)利義務(wù)關(guān)系會消滅嗎?婚前房產(chǎn)婚內(nèi)期間轉(zhuǎn)讓屬于夫妻共同財產(chǎn)嗎
金金老師
??|
提問時間:08/09 21:37
#稅務(wù)師#
那斌好,這種是屬于夫妻的共同財產(chǎn)的了,是屬于的
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