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老師你好,我公司有一個(gè)廠房出租,然后呢他能開(kāi)票給租賃類型的個(gè)體戶,然后個(gè)體戶再開(kāi)租賃發(fā)票出去給承租人可以嗎?稅率是按1%,還是按5%開(kāi)票
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:36
#稅務(wù)#
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 小規(guī)模開(kāi)5%。一般納稅是9%
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個(gè)體工商戶的也要按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則申報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表那
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:32
#稅務(wù)#
要做賬報(bào)稅,但通常不用報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
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個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得稅率表哪里有?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:32
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得稅率表
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老師,我想問(wèn)一下,如果用盈余公積彌補(bǔ)了虧損的話,是不是不涉及所得稅的繳納呢?當(dāng)年利潤(rùn)為虧損,然后盈余公積補(bǔ)虧損
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:30
#稅務(wù)#
年利潤(rùn)為虧損 ,盈余公積補(bǔ)虧損,不涉及所得稅的繳納
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老師,我司舉辦活動(dòng),買的水,但是對(duì)方只能開(kāi)定額發(fā)票,蓋的章是某某食品店,這個(gè)可以報(bào)銷嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:27
#稅務(wù)#
可以的,是對(duì)方真實(shí)的銷售就可以
?閱讀? 12
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公司租房給股東租需要繳個(gè)稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:23
#稅務(wù)#
公司租房給股東租,通常不需要繳個(gè)稅
?閱讀? 43
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老師,請(qǐng)問(wèn)我們出口退稅相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額由于自己原因不申請(qǐng)退稅,請(qǐng)問(wèn)這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我是填14免稅項(xiàng)目,還是18-免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?謝謝!
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:22
#稅務(wù)#
14免稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。
?閱讀? 43
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個(gè)人社保計(jì)入應(yīng)付職工薪酬工資嗎,還是應(yīng)付職工社保,計(jì)提工資,計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好! 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月交社保時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 銀行存款
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最新高鐵票和汽車票發(fā)票抬頭要開(kāi)公司名稱了嗎,不是開(kāi)個(gè)人姓名嗎
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好! 如果是數(shù)電發(fā)票, 要開(kāi) 公司 抬頭的 如果還是以前的舊的火車票,還是開(kāi)個(gè)人姓名
?閱讀? 27
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廣告發(fā)布合同需要交印花稅嗎?按哪個(gè)稅目、稅率交?還需要交文化建設(shè)稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:19
#稅務(wù)#
廣告發(fā)布合同需要交印花稅,按承攬合同 要交文化建設(shè)稅
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老師,小規(guī)模納稅人前2個(gè)季度開(kāi)票各25萬(wàn),后2個(gè)季度開(kāi)票各35萬(wàn),增值稅怎么繳呢?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:17
#稅務(wù)#
只是后2個(gè)季度都全額按1%計(jì)算交稅
?閱讀? 37
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請(qǐng)問(wèn)老師關(guān)稅稅率一般多少?不清楚對(duì)方清關(guān)號(hào),大概稅率多少
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:16
#稅務(wù)#
你好,一般的關(guān)稅稅率是5%。
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老師,您好,在今年5月份的時(shí)候有一張進(jìn)項(xiàng)票,因有些錯(cuò)誤,在今年11月份的時(shí)候?qū)Ψ郊t沖從新開(kāi)了一張,這種情況下: 1、需要怎么做賬,2、這張發(fā)票在之前月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,12月份稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候我好需要怎么操作,不能從新再去認(rèn)證了吧?
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:15
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 11月份對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,就要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄也沖紅。 收到新票以后,重新入賬,發(fā)票重新認(rèn)證抵扣。
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你好老師,我這個(gè)月取得的進(jìn)項(xiàng)含水金額是(34944.42+4542.78=39487.2),我們是零售批發(fā)行業(yè),稅負(fù)我上個(gè)月是安2.5%算的,我上期留抵了775.22,這個(gè)月想交增值稅,怎么計(jì)算這個(gè)月要銷售多少金額才能大于進(jìn)項(xiàng)稅呢?剛開(kāi)始學(xué)實(shí)操不太明白,求指導(dǎo)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:12
#稅務(wù)#
這個(gè)按照(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入=2.5%……算出來(lái)增值稅銷項(xiàng)稅額
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老師,之前公司的備品備件都一次性走啦費(fèi)用,現(xiàn)在盤點(diǎn)請(qǐng)啦評(píng)估的,出來(lái)這么多庫(kù)存怎么入賬呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:11
#稅務(wù)#
之前做法有誤,多計(jì)費(fèi)用少計(jì)存貨。 用追溯調(diào)整法,根據(jù)評(píng)估價(jià)值入賬: 借:原材料 / 周轉(zhuǎn)材料 - 備品備件(按性質(zhì)確定科目)(評(píng)估價(jià)值) 貸:以前年度損益調(diào)整 考慮所得稅影響(稅率): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 在報(bào)表附注披露調(diào)整原因和對(duì)報(bào)表項(xiàng)目的影響。
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老師一小規(guī)模納稅人,銷售額500萬(wàn),是連續(xù)12個(gè)月了,是不是每年從一月份到12月份這么計(jì)算?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:09
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 不是的 是任意連續(xù)12個(gè)月 比如說(shuō)2023.1-2023.12 2023.2-2324.01 2023.3-2024.02 2023.4-2024.03 這樣以此類推叫任意連續(xù)12個(gè)月
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老師,水利建設(shè)基金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘保金都不是記入稅金及附加,而是記入管理費(fèi)用對(duì)不
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:05
#稅務(wù)#
這種說(shuō)法不完全正確。 一、水利建設(shè)基金 會(huì)計(jì)核算 自會(huì)計(jì)制度改革后,水利建設(shè)基金一般計(jì)入 “稅金及附加” 科目。這是因?yàn)樗ㄔO(shè)基金是企業(yè)為了支持地方水利建設(shè)而繳納的一種費(fèi)用,具有類似稅收的性質(zhì),與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān),符合 “稅金及附加” 科目的核算范圍。 賬務(wù)處理一般為: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 水利建設(shè)基金 二、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 會(huì)計(jì)核算 工會(huì)經(jīng)費(fèi)的核算有兩種情況: 如果企業(yè)有工會(huì)組織,并單獨(dú)核算工會(huì)經(jīng)費(fèi),企業(yè)按照規(guī)定撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi),一般先計(jì)提,賬務(wù)處理為: 借:管理費(fèi)用 - 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 實(shí)際繳納時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 如果企業(yè)沒(méi)有成立工會(huì)組織,按照規(guī)定繳納的工會(huì)籌備金,一般計(jì)入管理費(fèi)用,賬務(wù)處理為: 借:管理費(fèi)用 - 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 三、殘保金 會(huì)計(jì)核算 殘保金應(yīng)計(jì)入 “管理費(fèi)用” 科目。殘保金是企業(yè)為保障殘疾人權(quán)益而承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任費(fèi)用,不屬于稅金的范疇。 賬務(wù)處理為: 借:管理費(fèi)用 - 殘保金 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 殘保金 實(shí)際繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 殘保金 貸:銀行存款 水利建設(shè)基金一般計(jì)入稅金及附加,工會(huì)經(jīng)費(fèi)視企業(yè)是否有工會(huì)組織分別處理(有工會(huì)組織的先通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算,最終也影響管理費(fèi)用;無(wú)工會(huì)組織的直接計(jì)入管理費(fèi)用),殘保金計(jì)入管理費(fèi)用。
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老師,個(gè)體工商戶開(kāi)了個(gè)專票給一般納稅人,這個(gè)票一般納稅人是不是不能抵扣?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:05
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以抵扣的
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稅金總額是指什么,包括增值稅和所得稅嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:04
#稅務(wù)#
您好,是包括的,所有的稅金都算進(jìn)去
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老師,現(xiàn)在需要更正以前年度的報(bào)表和所得稅申報(bào)表,增加其他收益。請(qǐng)問(wèn)季度的增值稅需要一起更正嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:02
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 涉及增值稅的話,需要更正的
?閱讀? 10
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老師,您好!公司出售二手車需要做哪些賬務(wù)處理啊?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:02
#稅務(wù)#
你好,我們是一般納稅人還是小規(guī)模
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注銷時(shí)其他應(yīng)收款借方掛了70萬(wàn)付給個(gè)人的款未收到發(fā)票,80萬(wàn)的房租,這個(gè)該怎么辦
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 14:02
#稅務(wù)#
70 萬(wàn)付給個(gè)人未收到發(fā)票 稅務(wù)處理:若無(wú)法取得發(fā)票,注銷時(shí)這 70 萬(wàn)不能在企業(yè)所得稅稅前扣除,需補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,按 25% 稅率算約 17.5 萬(wàn)(70 萬(wàn) ×25%)。 賬務(wù)處理:借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 17.5 萬(wàn);貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅 17.5 萬(wàn)。繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅 17.5 萬(wàn);貸:銀行存款 17.5 萬(wàn)。 80 萬(wàn)房租未取得發(fā)票 稅務(wù)處理:和上述情況類似,不能稅前扣除,需補(bǔ)繳企業(yè)所得稅約 20 萬(wàn)(80 萬(wàn) ×25%)。 賬務(wù)處理:借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 20 萬(wàn);貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅 20 萬(wàn)。繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅 20 萬(wàn);貸:銀行存款 20 萬(wàn)。 其他辦法 對(duì)于 70 萬(wàn)盡量讓個(gè)人還款或提供能證明業(yè)務(wù)真實(shí)的替代憑證向稅務(wù)解釋;對(duì)于 80 萬(wàn)房租和房東協(xié)商解決發(fā)票問(wèn)題
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我所在公司甲跟建筑公司乙簽訂合同發(fā)生業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)進(jìn)行一半,說(shuō)他們開(kāi)不出來(lái)發(fā)票,乙委托丙收我們公司的款項(xiàng)并且丙給甲開(kāi)票,乙和丙出了一個(gè)委托收款協(xié)議給甲,喊甲付款,這樣是否可行,需要完善一哈其他協(xié)議嗎?才能在稅務(wù)上面解釋得清楚?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:56
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)太合規(guī)的。乙委托丙收我們公司的款項(xiàng)并且丙給甲開(kāi)票,那乙和丙什么關(guān)系?是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?
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現(xiàn)在電子發(fā)票,還需要把進(jìn)行抵扣的進(jìn)行單獨(dú)存檔嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:55
#稅務(wù)#
您好, 現(xiàn)在是全電發(fā)票,電子存檔就可以
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老師咨詢一下,我在我在勾選發(fā)票的時(shí)候忘記點(diǎn)確認(rèn)了,我把抵扣金額填到了申報(bào)的其他地方。已經(jīng)申報(bào)款已扣了,那請(qǐng)問(wèn)要怎么去修改呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:50
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)申報(bào)表里面進(jìn)項(xiàng)稅額和嗯你勾選的,對(duì)不對(duì)?得上?
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老師好,本公司為一般納稅人,認(rèn)定為混營(yíng)企業(yè),本月公司提供了一個(gè)廣告設(shè)計(jì)服務(wù),和一個(gè)文化服務(wù)組織文化藝術(shù)交流活動(dòng),開(kāi)了兩張發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,這兩張發(fā)票需要交除了增值稅以外的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:45
#稅務(wù)#
你好,開(kāi)具的這告設(shè)計(jì)服務(wù)需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)
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請(qǐng)問(wèn)公司交的那部分養(yǎng)老保險(xiǎn)屬于職工福利嗎?需要并入員工的工資嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:42
#稅務(wù)#
你好計(jì)入管理費(fèi)用社保里面就可以了。
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老師好,我想問(wèn)下出差的開(kāi)的酒店住宿費(fèi)專用發(fā)票在填寫申報(bào)表的時(shí)候,是不是也填在8b攔
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:40
#稅務(wù)#
如果是出差取得的酒店住宿費(fèi)專用發(fā)票,屬于可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。一般是填寫在增值稅申報(bào)表附列資料(二)的第1欄“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”以及第2欄“其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”,同時(shí)也會(huì)體現(xiàn)在第12欄“當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)”等相關(guān)欄次,而不是8b欄。8b欄主要是用于填寫其他扣稅憑證的相關(guān)金額等情況。
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你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們租的人家的房子,給對(duì)方對(duì)公打款,對(duì)方給我們開(kāi)具租賃費(fèi)發(fā)票。房產(chǎn)稅是誰(shuí)交?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:39
#稅務(wù)#
這個(gè)是由出租方來(lái)繳納的。
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下去年的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的時(shí)候重分類了,把應(yīng)收應(yīng)付重分類了,然后今年的沒(méi)有重分類,然后導(dǎo)致就是去年的期末和今年的期初在報(bào)表上有差別,這樣的話需要更正今年的報(bào)表嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 13:35
#稅務(wù)#
你好,是的,這種建議還是更正
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