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你好老師,請問一般納稅人給老項目提供的建筑服務(wù)可以按3%的稅率給對方開具普通發(fā)票嗎?可以的話,依據(jù)是哪個稅務(wù)問號?
小天老師
??|
提問時間:12/20 08:14
#建筑#
您好,按3%開票,不是只能開普票,可以開專票的, 根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》財稅〔2016〕36號附件2規(guī)定:(1)一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡易計稅方法計稅。以清包工方式提供建筑服務(wù),是指施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費、管理費或者其他費用的建筑服務(wù)。(2)一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡易計稅方法計稅。甲供工程,是指全部或部分設(shè)備、材料、動力由工程發(fā)包方自行采購的建筑工程。(3)一般納稅人為建筑工程老項目提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡易計稅方法計稅。建筑工程老項目,是指:(一)《建筑工程施工許可證》注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項目;(二)未取得《建筑工程施工許可證》的,建筑工程承包注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項目。
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老師好,請問一下,我們是建筑公司,去年收到的工程款,當時公司還沒有建賬,今年開始建賬,今年對對方公司開出了發(fā)票,要怎么做賬呢?之前沒有預(yù)收也沒有應(yīng)收,做到銀行存款里帳戶余額又對不上了
郭老師
??|
提問時間:12/21 17:09
#建筑#
借利潤分配未分配利潤、 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
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老師好 建筑業(yè)企業(yè):小規(guī)模納稅人:異地項目開具稅率為1%的增值稅普票,需在項目所在地預(yù)交增值稅、企業(yè)所得稅嗎?
東老師
??|
提問時間:12/29 11:17
#建筑#
小規(guī)模那人的話一般是不用預(yù)交的
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老師好 建筑工程開的安裝費屬于勞務(wù)費哈
小菲老師
??|
提問時間:12/29 13:29
#建筑#
同學(xué),你好 屬于建筑服務(wù)
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老師 給建筑公司做水電的想設(shè)計個公司 稅點是多少啊 主要就是勞務(wù)派遣
小菲老師
??|
提問時間:01/14 10:12
#建筑#
同學(xué),你好 勞務(wù)派遣, 增值稅稅率6%(簡易計稅5%)
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建筑工地一般納稅人購買木方分錄買回含稅2萬,怎么寫分錄?
一鳴老師
??|
提問時間:01/15 09:03
#建筑#
借:原材料20000 貸:銀行存款20000
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公司是個主營建筑工程的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要簽一個1000萬的為期一年的工程合同,合同怎么簽好一點,怎么開發(fā)票,怎么合理避稅呢?
冉老師
??|
提問時間:02/19 12:09
#建筑#
你好,同學(xué),小規(guī)模的話,建議分期開票,比較好
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電力工程的公司,既有銷售材料,又有工程服務(wù),現(xiàn)購進一批材料, 借庫存商品一材料銷售 應(yīng)交稅費進項稅 貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在我要把這個庫存商品結(jié)轉(zhuǎn),是 借:合同履約成本一材料 貸庫存商品 還是直接進入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
聶老師
??|
提問時間:02/27 11:33
#建筑#
你好,是計入合同履約成本
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我們公司租房子,房東交房產(chǎn)稅怎么交?房租一年6萬
郭老師
??|
提問時間:03/06 10:19
#建筑#
你好,這個是風都膠囊的房東,是企業(yè)還是個人,他個人的話給你開了發(fā)票。
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老師 簡易計稅本身就沒有抵
郭老師
??|
提問時間:03/07 15:48
#建筑#
你好具體的什么問題的?
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你好,我的學(xué)號14017101,能給我發(fā)一份建筑業(yè)的會計分錄課程嗎
棉被老師
??|
提問時間:03/12 16:51
#建筑#
你好 這個要聯(lián)系一下客服人員的哈
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老師:我們公司租了個辦公室,房租是一年280000萬元。如果讓房東去開票,需要承擔多少的稅費呢?是不是有6個點的增稅和另外的房產(chǎn)稅
小菲老師
??|
提問時間:03/13 14:23
#建筑#
同學(xué),你好 增值稅5% 個稅20%
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建筑工程類成本配比是多少
大張老師
??|
提問時間:03/22 15:58
#建筑#
您好,一般情況下,沒有什么具體的配比,據(jù)實處理就行
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建筑單位需要繳納增值稅,城建稅附加稅,房產(chǎn)稅,印花稅,土地使用稅。稅率分別是多少?
鄒老師
??|
提問時間:03/24 15:29
#建筑#
你好,增值稅方面是一般納稅人吧
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簡易計稅能開3個點的專票嗎?
東老師
??|
提問時間:07/11 12:17
#建筑#
你好,可以開3%稅率的專票。
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我公司是地坪施工企業(yè),我們的工資發(fā)放,是通過農(nóng)民工專戶發(fā)放還是自己直接發(fā)放就可以了?如果通過農(nóng)民工專戶發(fā)放的話,那么財務(wù)的工資,也要通過農(nóng)民工專戶發(fā)放嗎?然后這個具體怎么操作?
小菲老師
??|
提問時間:09/07 10:22
#建筑#
同學(xué),你好 通過農(nóng)民工專戶發(fā)放 只有農(nóng)民工的工資通過這個專戶發(fā)放
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我在建筑公司,別人**本公司,收的管理費的分錄怎么寫?
郭老師
??|
提問時間:09/13 18:32
#建筑#
那你給對方開發(fā)票嗎?不開發(fā)票的話,借銀行存款,貸營業(yè)外收入。
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變更的話具體怎么操作呢?
郭老師
??|
提問時間:09/26 19:48
#建筑#
你好 你要變更什么業(yè)務(wù)的?
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老師連續(xù)十二個月不超500萬這個周期怎么算
郭老師
??|
提問時間:10/02 16:08
#建筑#
你好 1月-12月份 2月份-次年1月份 3月-次年2月 4月-次年3月 連續(xù)運動的
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勞務(wù)公司接受分包工程,可以和自己的工人簽訂非全日制勞動合同嗎?
易 老師
??|
提問時間:12/19 11:38
#建筑#
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
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帶人出租建筑的機械設(shè)備是幾個點的
郭老師
??|
提問時間:11/14 18:10
#建筑#
一般納稅人,9% 小規(guī)模專票,3% 普通發(fā)票免稅
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老師,B選項中,進口怎么說,進口時交增值稅和消費稅,但是不交城建吧
莊老師
??|
提問時間:08/18 16:02
#建筑#
你好, 是的,進口時交增值稅和消費稅,但是不交城建。要計算銷項-進項后才繳
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現(xiàn)在加計扣除,是每個季度都要加計扣除了,還是只有在第三季度的時候,一次把前三季度的加計扣除呀?
金金老師
??|
提問時間:06/18 14:25
#建筑#
您好,是每個季度都可以的哈
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按月發(fā)放的工人工資計入生產(chǎn)成本-直接人工。有時候鋤地會偶爾找臨時工人,這種計入哪個科目合適啊
一鳴老師
??|
提問時間:07/19 10:58
#建筑#
這個鋤地是干嘛的?生產(chǎn)還是?
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這個530萬不是不含稅收入嗎怎么還價稅分離
文文老師
??|
提問時間:03/06 09:42
#建筑#
數(shù)電發(fā)票模式下是 開具業(yè)務(wù)-開具紅字發(fā)票
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老師我想問問我們這個建筑企業(yè)是2022年低獲得高新證書,2023年有研發(fā)支出,我們需要符合什么條件可以加計扣除,還是我們有高新證書就可以扣研發(fā)費用
郭老師
??|
提問時間:03/06 08:35
#建筑#
扣除具體條件 研究開發(fā)費用即使已符合創(chuàng)造性運用科學(xué)技術(shù)新知識,或?qū)嵸|(zhì)性改進技術(shù)、產(chǎn)品(服務(wù))、工藝的要求,還必須符合以下條件: 1.適用于會計核算健全、實行查賬征收并能夠準確歸集研發(fā)費用的居民企業(yè)。所以采用核定征收方式征收企業(yè)所得稅的企業(yè)及非居民企業(yè)不能享受該項優(yōu)惠; 2.企業(yè)應(yīng)對研發(fā)費用和生產(chǎn)經(jīng)營費用分開進行核算,準確、合理的計算各項研究開發(fā)費用支出,對劃分不清的,不得實行加計扣除; 3.企業(yè)應(yīng)按照國家財務(wù)會計制度要求,對研發(fā)支出進行會計處理,同時,對享受加計扣除的研發(fā)費用按研發(fā)項目設(shè)置輔助賬,準確歸集核算當年可加計扣除的各項研發(fā)費用實際發(fā)生額。
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我們收到分包的公司開來的光伏電站安裝工程發(fā)票,9%的稅率,工程款也支付了,等完工后,我們需要開電費的發(fā)票給業(yè)主和電網(wǎng),開票的稅目和稅率一般是多少?可以拿9%的進項抵扣的嗎?
都好老師
??|
提問時間:03/22 17:35
#建筑#
你看一下合同需要開票的稅目和稅率。如果是一般計稅可以抵扣進賬,如果是簡易計稅不可以抵扣進賬
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老師,老板轉(zhuǎn)了 20 萬做實收資本,要怎么做分錄?還有怎么交印花稅?
宋生老師
??|
提問時間:05/09 14:44
#建筑#
你好,這個借銀行存款貸,實收資本按照萬分之二點五交。
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老師 我們施工分包這種 收到柴油發(fā)票報銷 符合實際嗎?可以用嗎
郭老師
??|
提問時間:08/26 12:56
#建筑#
你好 機械上用的可以的
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發(fā)票金額大于支付金額0.5元,這筆分錄如何寫?
宋生老師
??|
提問時間:09/14 15:11
#建筑#
您好!你可以把差額0.5元計入營業(yè)外收入
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