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老師,昨天的課我還是有點(diǎn)不明白:資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表?我以前的理解是:(公司虧損了就是資產(chǎn)負(fù)債表,公司有盈利是利潤表),上完課后:利潤表(營業(yè)利潤,利潤總額,凈利潤:虧損以“-”號(hào)填到)?又是負(fù)數(shù)?負(fù)了還有利潤嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/08 14:24
#稅務(wù)#
您好,以前的理解不對(duì)的:(公司虧損了就是資產(chǎn)負(fù)債表,公司有盈利是利潤表),虧損或盈利都在負(fù)債表有體現(xiàn),未分配利潤正是盈利,未分配利潤負(fù)是虧損,
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員工的職工教育經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)這些是花多少?就計(jì)提多少嗎?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/08 14:18
#稅務(wù)#
職工教育經(jīng)費(fèi)一般按工資總額的一定比例(如 8%)計(jì)提,實(shí)際支出低于計(jì)提數(shù)可結(jié)轉(zhuǎn)后續(xù)使用,超出部分可結(jié)轉(zhuǎn)扣除;福利費(fèi)不強(qiáng)制計(jì)提,按不超過工資薪金總額 14% 的實(shí)際發(fā)生額扣除。
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公司被省局監(jiān)管到了,稅務(wù)局要我們配合查21年到24年上半年年賬,要怎么應(yīng)對(duì)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/08 14:17
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)要把賬本和合同,流水都拿出來,核查下
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我們公司盈利比較多,現(xiàn)在收購一家負(fù)盈利的公司,然后合并報(bào)表,是否可以這樣操作降低我們公司的利潤,合并后這家負(fù)盈利公司的虧損轉(zhuǎn)移到我們公司,轉(zhuǎn)移后這家公司可以注銷掉嗎?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/08 14:12
#稅務(wù)#
可以這樣操作合并報(bào)表,虧損會(huì)在合并層面體現(xiàn),在滿足一定條件下可以注銷被收購公司。
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老師,別人給我們開電子普通發(fā)票,規(guī)格,單位,數(shù)量,這三欄全部沒有寫,這個(gè)發(fā)票對(duì)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/08 13:58
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)開的是哪方面的發(fā)票了?
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生產(chǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),具體分錄及基本思路
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/08 13:36
#稅務(wù)#
借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本
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幫別人開票只收稅點(diǎn)然后過過賬,做主營業(yè)務(wù)收入會(huì)虛增收入吧?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:12/08 13:34
#稅務(wù)#
你好,(幫別人開票只收稅點(diǎn))是內(nèi)賬,還是外賬的處理?
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稅收優(yōu)惠形成的利得,記入營業(yè)外收入和其他收益要繳納企業(yè)所得稅?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/08 13:31
#稅務(wù)#
您好,是的,這個(gè)是要交企稅的
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老師,前任會(huì)計(jì)把稅交對(duì)的呢,但是做賬做的很奇怪,每個(gè)月摘要寫的計(jì)提稅金及附加,分錄又做的借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這個(gè)分錄就是證明要交稅了么,但實(shí)際上不是這么回事,公司進(jìn)項(xiàng)多的呢,她沒有做到待認(rèn)證里,而是直接有銷項(xiàng)進(jìn)來的時(shí)候,她做筆銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)對(duì)沖的,應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅吧,她又用的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅,做的很亂,看賬的話,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額現(xiàn)在有將近10萬,其實(shí)公司進(jìn)項(xiàng)多,他就是這些分錄做錯(cuò)的呢,稅款應(yīng)該是交對(duì)的呢,沒有多交,這個(gè)要調(diào)整的話,是損益類科目,是不是還要修改之前的報(bào)表呢
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/08 13:15
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)分錄確實(shí)亂的,摘要寫的計(jì)提稅金及附加, 這個(gè)就錯(cuò)了,這是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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老師,現(xiàn)在小規(guī)模開專票銷售服務(wù),按什么稅率開?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/08 13:12
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)是按一個(gè)點(diǎn)來開的
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我單位要計(jì)提應(yīng)收賬款700萬,即使會(huì)計(jì)利潤為0,按稅法要調(diào)增應(yīng)納稅所得額700萬,當(dāng)期應(yīng)納稅所得額為700萬,應(yīng)交所得稅175萬,金額比較大。申報(bào)12月期間所得稅時(shí),可不可以先按會(huì)計(jì)利潤申報(bào),匯算清繳時(shí)再繳納所得稅?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/08 13:07
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可不可以先按會(huì)計(jì)利潤申報(bào),匯算清繳時(shí)再繳納所得稅? 是可以的
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去稅務(wù)局代開租房的租金、稅金要我們公司出,怎么做賬務(wù)處理?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/08 12:53
#稅務(wù)#
支付時(shí),若租金X元,稅金元,依用途記,借:管理費(fèi)用(或制造費(fèi)用等)-租賃費(fèi) X營業(yè)外支出-代付稅金 貸:銀行存款(X+Y) 取得發(fā)票后附于對(duì)應(yīng)憑證后,且企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),代付稅金Y元作納稅調(diào)增項(xiàng)。
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旅行交通運(yùn)輸行業(yè)銷售額在500,主營業(yè)務(wù)在400,期間費(fèi)用及稅費(fèi)在80,凈利潤在20,合理嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/08 12:47
#稅務(wù)#
您好,如果是實(shí)際的,合理的
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老師我想問一下,私人通過公司收款二維碼轉(zhuǎn)入1萬元,銀行明細(xì)顯示收到9989.94,手續(xù)費(fèi)30.06,一起10020元,這多出來的20元怎么處理? 整個(gè)做賬分錄
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/08 12:47
#稅務(wù)#
先查明多 20 元原因。若是退款或多付款,與客戶溝通確認(rèn)后,按財(cái)務(wù)規(guī)定分別記入銷售退回、其他應(yīng)付款或預(yù)收賬款等科目;若是系統(tǒng)錯(cuò)誤,聯(lián)系技術(shù)或銀行,先在 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢” 科目過渡,解決后調(diào)至正確科目。
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老師請(qǐng)問一下客戶微信支付的貨款,我這邊轉(zhuǎn)進(jìn)公司,由于操作失誤,轉(zhuǎn)了兩次,都用備付金的方式提取出來了,但是第二筆備付金提取比轉(zhuǎn)進(jìn)去的多了10幾塊錢,這個(gè)做賬分錄要怎么寫呀
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/08 12:41
#稅務(wù)#
您好,我們提出來都是 借:銀行 110 貸:應(yīng)收賬款110 借:應(yīng)收賬款 100 貸:銀行100 提出和轉(zhuǎn)入用實(shí)際金額 ,上面應(yīng)收賬款貸方有10余額
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跟公司簽勞務(wù)合同,職位是歌手,每個(gè)月結(jié)一次勞務(wù)報(bào)酬,每個(gè)月大概三次-五次不同地方的演出,那一個(gè)月結(jié)一次可以只開一張勞務(wù)發(fā)票嗎。
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/08 12:39
#稅務(wù)#
您好,可以的,申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬也是按月來申報(bào)的
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營業(yè)外收入有哪些?老師
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/08 12:38
#稅務(wù)#
以下是一些常見的營業(yè)外收入類型: 固定資產(chǎn)盤盈:指企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬外固定資產(chǎn)的估計(jì)原值減去估計(jì)折舊后的凈值。 處理固定資產(chǎn)凈收益:處置固定資產(chǎn)所獲得的處置收入扣除處置費(fèi)用及該項(xiàng)固定資產(chǎn)賬面凈值與所計(jì)提的減值準(zhǔn)備相抵差額后的余額。 出售無形資產(chǎn)收益:企業(yè)出售無形資產(chǎn)時(shí),所得價(jià)款扣除其相關(guān)稅費(fèi)后的差額,大于該項(xiàng)無形資產(chǎn)的賬面余額與所計(jì)提的減值準(zhǔn)備相抵差額的部分。 教育費(fèi)附加返還款:自辦職工子弟學(xué)校的企業(yè),在交納教育費(fèi)附加后,教育部門返還給企業(yè)的所辦學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼費(fèi)。 企業(yè)合并損益:合并對(duì)價(jià)小于取得可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值的差額。 罰款收入:對(duì)方違反國家有關(guān)行政管理法規(guī),按照規(guī)定支付給本企業(yè)的罰款,不包括銀行的罰息。 因債權(quán)人原因確實(shí)無法支付的應(yīng)付款項(xiàng):主要是指因債權(quán)人單位變更登記或撤銷等而無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)等。 政府補(bǔ)助:企業(yè)從政府無償取得貨幣型資產(chǎn)或非貨幣型資產(chǎn)形成的利得。 非貨幣性資產(chǎn)交換利得:非貨幣性交易中發(fā)生非貨幣性交易收益(與關(guān)聯(lián)方交易除外)。 捐贈(zèng)利得:企業(yè)接受的捐贈(zèng)所形成的收入。
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老師好!民營醫(yī)院,符合醫(yī)療機(jī)構(gòu)免交增值稅政策,年銷售額超過500萬的,也必須轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/08 12:25
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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差額繳納增值稅的企業(yè) 收到購買辦公軟件的專用發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎 如不能抵扣 發(fā)票需要怎樣處理 是否需要勾選
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/08 12:16
#稅務(wù)#
差額繳納,通常是簡易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)是不能扣除的
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收到超市開具的普通發(fā)票 有9% 13% 還有免稅的不同稅率的發(fā)票 現(xiàn)在發(fā)票抵扣勾選時(shí)系統(tǒng)提示有待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票 怎么處理
波德老師
??|
提問時(shí)間:12/08 12:12
#稅務(wù)#
你好,讓你們采購人員核實(shí)下業(yè)務(wù)的真實(shí)性,如果是真實(shí)的,如發(fā)票為稅控設(shè)備開具的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,需到【稅務(wù)數(shù)字賬戶-發(fā)票勾選確認(rèn)-抵扣類勾選-待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票-“自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票”】功能模塊處理后進(jìn)行勾選。
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商品已經(jīng)發(fā)貨,但是還沒有開發(fā)票,還沒有收到貨款,會(huì)計(jì)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/08 11:54
#稅務(wù)#
借:發(fā)出商品 貸:庫存商品
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老師,自然人登錄稅務(wù)局,手機(jī)端可以登錄,電腦端掃碼登錄顯示所在信息不存在,是哪里出問題了,我用夸克瀏覽器
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/08 11:48
#稅務(wù)#
可能的原因有以下幾點(diǎn): 瀏覽器問題: 夸克瀏覽器可能與稅務(wù)局系統(tǒng)不完全兼容,導(dǎo)致掃碼登錄時(shí)出現(xiàn)問題。建議嘗試更換其他瀏覽器,如Chrome、Firefox或IE等。 確保瀏覽器版本是最新的,有時(shí)舊版本的瀏覽器可能不支持某些新功能或安全協(xié)議。 網(wǎng)絡(luò)問題: 檢查網(wǎng)絡(luò)連接是否正常,有時(shí)網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定或中斷會(huì)導(dǎo)致登錄失敗。可以嘗試重新連接網(wǎng)絡(luò)或使用其他網(wǎng)絡(luò)環(huán)境進(jìn)行登錄。 二維碼掃描問題: 確保在掃描二維碼時(shí),手機(jī)屏幕和電腦屏幕之間的距離適中,且二維碼清晰可見。如果二維碼模糊或損壞,也可能導(dǎo)致登錄失敗。 嘗試重新生成或刷新二維碼,然后再次掃描。
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一般納稅人建房子開專票所有稅種加起來是多少個(gè)稅點(diǎn)房子金額100萬給對(duì)方要多少稅點(diǎn) 小規(guī)模開專票金額100萬所有稅種加起來需要給對(duì)方要多少稅點(diǎn)
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/08 11:41
#稅務(wù)#
您好,一般人,增值稅9%,附加稅9%*12%*50%,印花稅0.03%*50% 小規(guī)模,增值稅1%,附加稅1%*12%*50%,印花稅0.03%*50% 上面是稅率,乘上100萬就是稅,沒有寫所得稅,因?yàn)樗枚愂歉鶕?jù)利潤總額的計(jì)算的
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老師,長期待攤費(fèi)用-修路費(fèi),可以等全部修好了,再開始攤銷???
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/08 11:40
#稅務(wù)#
長期待攤費(fèi)用-修路費(fèi),可以等全部修好了,再開始攤銷。
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免稅和零稅率有啥區(qū)別?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/08 11:38
#稅務(wù)#
免稅是指對(duì)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納稅額予以免征;零稅率是指不僅本環(huán)節(jié)的應(yīng)納稅額為零,而且以前環(huán)節(jié)的已納稅款還可以退還。
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丁字賬戶中管理費(fèi)用,和銷售費(fèi)用無余額嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/08 11:32
#稅務(wù)#
是的,結(jié)賬后,管理費(fèi)用,和銷售費(fèi)用無余額
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有限責(zé)任公司(國有控股)是什么意思?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/08 11:29
#稅務(wù)#
是國家控股的公司
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請(qǐng)問一般納稅人月底有未交的增值稅,下個(gè)月月初交的時(shí)候怎么做分錄
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/08 11:15
#稅務(wù)#
次月繳納時(shí),借記 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅”,貸記 “銀行存款”。
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老師,公司11月新買兩輛汽車,想一次性加速折舊,是需要在申報(bào),11月份報(bào)表填寫嗎?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/08 11:12
#稅務(wù)#
不是,一次性加速折舊可以在匯算清繳時(shí)享受,不需要在 11 月報(bào)表填寫。
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從農(nóng)戶收購自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,需要繳納印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/08 11:11
#稅務(wù)#
從農(nóng)戶收購自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,需要繳納印花稅。
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