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老師您好,員工工資用備用金發(fā)(直接微信轉(zhuǎn)),不走公戶(hù),可以申報(bào)個(gè)稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 17:42
#稅務(wù)#
您好,可以的,能申報(bào)個(gè)稅的
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一個(gè)人可以做三個(gè)公司的法人嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 17:22
#稅務(wù)#
您好,可以的,沒(méi)有數(shù)量限制
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口腔醫(yī)院可以做哪些稅籌,比方說(shuō)把種植牙單拿出來(lái)做一個(gè)公司,或者說(shuō)把種植牙業(yè)務(wù)分解掉
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 17:19
#稅務(wù)#
口腔醫(yī)院可將種植牙業(yè)務(wù)獨(dú)立成公司,利用小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠和小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠來(lái)節(jié)稅,也可以將種植牙業(yè)務(wù)流程分解,合理劃分收入、成本,通過(guò)成本費(fèi)用扣除等方式籌劃稅收。
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老師,如果個(gè)稅計(jì)算錯(cuò)誤了,然后這個(gè)人離職了,怎么辦?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 17:18
#稅務(wù)#
您好,少交要補(bǔ)的話只能公司吃虧了,多交還沒(méi)有申報(bào),這個(gè)多的錢(qián)聯(lián)系一下給員工
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總公司有2個(gè)開(kāi)工資的人!分公司也有兩個(gè)人!一個(gè)醫(yī)生一個(gè)護(hù)士!這工資應(yīng)該怎么開(kāi)?報(bào)稅!第一次報(bào)!工資應(yīng)該是多少?都是自己家人
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 17:11
#稅務(wù)#
這個(gè)不超過(guò)5000就可以了
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工業(yè)企業(yè)制造費(fèi)用這個(gè)會(huì)計(jì)科目月末結(jié)轉(zhuǎn)后無(wú)余額嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 17:11
#稅務(wù)#
工業(yè)企業(yè)制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)后一般無(wú)余額。 制造費(fèi)用是指企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的各種間接費(fèi)用,這些費(fèi)用在會(huì)計(jì)處理上通常先歸集到“制造費(fèi)用”科目中。隨著產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)程,這些費(fèi)用會(huì)按照一定的分配標(biāo)準(zhǔn)(如工時(shí)、材料成本等)被分配到各個(gè)產(chǎn)品的成本中,從而形成各產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
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老師好,以前月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣的,現(xiàn)在想要把這部分進(jìn)項(xiàng)不用了,怎么做轉(zhuǎn)出?
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 17:05
#稅務(wù)#
登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,在申報(bào)系統(tǒng)的增值稅申報(bào)表附表二對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫(xiě)需要轉(zhuǎn)出的金額進(jìn)行申報(bào)即可,同時(shí)在財(cái)務(wù)上按相應(yīng)原因(如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目等)做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理,借記相關(guān)科目,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”。
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生產(chǎn)出口企業(yè),進(jìn)料加工:進(jìn)口a保稅材料,加上國(guó)內(nèi)材料:b和c材料,組成d成品后出口。問(wèn)題1.實(shí)行免抵退政策?出口的發(fā)票開(kāi)的是零稅率,不是免稅發(fā)票?問(wèn)題2.b和c原材料可以退稅的?問(wèn)題3.房租,推廣費(fèi),運(yùn)費(fèi)等。收到的費(fèi)用專(zhuān)票可以抵扣?跟生產(chǎn)出口一般貿(mào)易一樣的操作? 問(wèn)題4.該批進(jìn)口保稅材料,還有剩下,需要補(bǔ)關(guān)稅和增值稅?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 17:04
#稅務(wù)#
你好!生產(chǎn)出口企業(yè),特別是進(jìn)料加工企業(yè),在進(jìn)口保稅材料、國(guó)內(nèi)材料以及成品出口的過(guò)程中,涉及到多個(gè)財(cái)務(wù)和稅務(wù)問(wèn)題。以下是對(duì)您提出問(wèn)題的回答: 1. 實(shí)行免抵退政策?出口的發(fā)票開(kāi)的是零稅率,不是免稅發(fā)票? 是的,對(duì)于生產(chǎn)出口企業(yè),特別是進(jìn)料加工復(fù)出口企業(yè),通常實(shí)行免抵退政策。這意味著企業(yè)在出口貨物時(shí),可以免征最終環(huán)節(jié)的增值稅,并且可以退還之前環(huán)節(jié)已經(jīng)繳納的增值稅。出口的發(fā)票上通常會(huì)注明零稅率,而不是免稅發(fā)票。這是因?yàn)榱愣惵时硎驹撋唐坊蚍?wù)在出口環(huán)節(jié)不征收增值稅,但之前環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以退還。 2. b和c原材料可以退稅的? b和c作為國(guó)內(nèi)材料,如果用于生產(chǎn)出口貨物,并且符合退稅條件(如屬于增值稅征稅范圍且已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票等),那么它們也可以申請(qǐng)退稅。具體退稅金額將根據(jù)材料的進(jìn)項(xiàng)稅額和出口貨物的退稅率來(lái)計(jì)算。 3. 房租,推廣費(fèi),運(yùn)費(fèi)等。收到的費(fèi)用專(zhuān)票可以抵扣?跟生產(chǎn)出口一般貿(mào)易一樣的操作? 是的,對(duì)于生產(chǎn)出口企業(yè)來(lái)說(shuō),收到的房租、推廣費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,只要符合抵扣條件(如真實(shí)、合法、有效等),都可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。這與生產(chǎn)出口一般貿(mào)易的操作是一致的。 4. 該批進(jìn)口保稅材料,還有剩下,需要補(bǔ)關(guān)稅和增值稅? 如果該批進(jìn)口保稅材料在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未使用完畢或轉(zhuǎn)為內(nèi)銷(xiāo),那么可能需要補(bǔ)繳關(guān)稅和增值稅。具體是否需要補(bǔ)繳以及補(bǔ)繳金額,將根據(jù)海關(guān)的相關(guān)規(guī)定和企業(yè)的實(shí)際情況來(lái)確定。一般來(lái)說(shuō),如果保稅材料轉(zhuǎn)為內(nèi)銷(xiāo),企業(yè)需要按照相關(guān)規(guī)定向海關(guān)申報(bào)并繳納相應(yīng)的稅款。
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老師好,請(qǐng)問(wèn)目前還可以調(diào)整21年和22年和23年的增值稅的申報(bào)表和企業(yè)所得稅表嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 16:56
#稅務(wù)#
您好,可以的,去窗口申報(bào)就可以
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老師,個(gè)人報(bào)銷(xiāo)汽油票,能稅能扣除需要的條件 ,1是有租車(chē)協(xié)議,2是開(kāi)給公司的租車(chē)的發(fā)票,3是付款記錄。這個(gè)付款記錄是,什么付給加油站的記錄嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 16:45
#稅務(wù)#
您好,是的,說(shuō)明這個(gè)報(bào)銷(xiāo)的真實(shí)性
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老師,小規(guī)模公司可用發(fā)票額度還有八萬(wàn),現(xiàn)在需要開(kāi)12萬(wàn)的普票怎么辦呢?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 16:41
#稅務(wù)#
您好,申報(bào)額度,上傳合同,大約一周能審批下來(lái) 【我要辦稅】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票額度調(diào)整申請(qǐng)】
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公司租賃股東汽車(chē),賬務(wù)怎么樣處理,需要什么流程,需要繳納什么稅嗎?
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 16:33
#稅務(wù)#
賬務(wù)上簽訂合同后支付租金記 “預(yù)付賬款” 和 “銀行存款”,分?jǐn)傋饨饡r(shí)記 “管理費(fèi)用 - 租賃費(fèi)” 和 “預(yù)付賬款”;流程是簽訂租賃合同、使用車(chē)輛、支付租金和費(fèi)用;公司要代扣股東個(gè)人所得稅,股東要交增值稅和附加稅(符合條件有減免)。
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增值稅申報(bào)法人登錄需要驗(yàn)證碼還是掃臉
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 16:31
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是屬于驗(yàn)證碼的,這個(gè)是
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老師,公司承包了兩個(gè)加氣站,加氣站員工的報(bào)銷(xiāo),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi),交通費(fèi)餐費(fèi),這些進(jìn)成本,還是銷(xiāo)售費(fèi)用
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 16:09
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是計(jì)入費(fèi)用的
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老師請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)需要融資,提交財(cái)務(wù)報(bào)表需要和稅務(wù)申報(bào)的一致嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 16:06
#稅務(wù)#
您好,看銀行的,抵押和擔(dān)保貸款可以不一致,信用貸款要一致的,我們這里是這個(gè)情況
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給外賬公司申報(bào)的,我等進(jìn)電子稅務(wù)局沒(méi)有看到有申報(bào)記錄啊
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 15:45
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,之前是不是也沒(méi)申報(bào)過(guò)
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老師你好,個(gè)稅里面贍養(yǎng)老人子女教育,允許扣除多少
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 15:45
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)是扣除表,你看下吧
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口腔醫(yī)院所有收入,增值稅免稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 15:29
#稅務(wù)#
口腔醫(yī)院的所有收入并不是都免征增值稅的,只有特定的醫(yī)療服務(wù)收入可以享受增值稅免稅政策。 根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定,醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)可以免征增值稅,但這一免稅政策是有條件的。具體來(lái)說(shuō),享受增值稅免稅的醫(yī)療服務(wù)需要同時(shí)滿(mǎn)足兩個(gè)前提條件:一是醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須持有有效的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》;二是所提供的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格不得高于地(市)級(jí)以上價(jià)格主管部門(mén)會(huì)同同級(jí)衛(wèi)生主管部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)制定的醫(yī)療服務(wù)指導(dǎo)價(jià)格。 對(duì)于口腔醫(yī)院而言,如果其提供的醫(yī)療服務(wù)符合上述條件,那么這部分收入可以免征增值稅。然而,如果口腔醫(yī)院還涉及其他業(yè)務(wù),如銷(xiāo)售藥品、醫(yī)療器械或提供非醫(yī)療性質(zhì)的服務(wù)(如培訓(xùn)等),這些收入則可能不適用增值稅免稅政策,需要按照相關(guān)規(guī)定繳納增值稅。
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老師補(bǔ)繳的1-9月的社保費(fèi)會(huì)計(jì)科目怎么寫(xiě)?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 15:28
#稅務(wù)#
你好 補(bǔ)計(jì)提的時(shí)候,借:生產(chǎn)成本,管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬—社保,貸:銀行存款
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你好 老師 請(qǐng)問(wèn)一下 一般納稅人在有收入沒(méi)有開(kāi)票的情況下 在內(nèi)帳中記賬時(shí)是否需要計(jì)提未開(kāi)票收入的稅費(fèi)直接計(jì)入成本
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 15:22
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,直接計(jì)入成本就可以,這個(gè)
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你好 老師 請(qǐng)問(wèn)一下 一般納稅人開(kāi)票金額達(dá)到多少營(yíng)業(yè)額不需要繳納稅費(fèi)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 15:19
#稅務(wù)#
您好,沒(méi)有這個(gè)說(shuō)法,一般人開(kāi)了票就要交稅
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個(gè)體工商戶(hù),電子稅務(wù)局登錄進(jìn)來(lái)這是不是不需要申報(bào)
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 15:10
#稅務(wù)#
你好,是的。 根據(jù)你提供的圖片,當(dāng)月已經(jīng)完成申報(bào)了
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你好老師,我公司屬于小規(guī)模公司,公司給工人買(mǎi)的團(tuán)體人身以外傷害保險(xiǎn),這個(gè)列那個(gè)科目合適?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 15:09
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用,福利費(fèi)里面
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我單位因計(jì)提應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備700萬(wàn),故調(diào)增應(yīng)交所得稅175萬(wàn)。若2年后該700萬(wàn)壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)化為實(shí)質(zhì)性損失。那這700萬(wàn)的損失最終形成的虧損,是不是也只能補(bǔ)虧5年?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 14:45
#稅務(wù)#
您好,對(duì)的,這個(gè)是只能彌補(bǔ)五年的,這個(gè)
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老師你好,一家物業(yè)公司因收入確認(rèn)方式為收付實(shí)現(xiàn)制,2024年7月份收到稅務(wù)稽查部門(mén)稽查通知,經(jīng)對(duì)21-23年的賬目檢查后,對(duì)這三年的收入按照權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行了調(diào)增補(bǔ)稅,補(bǔ)稅款已繳納。但是我公司24年1-7月份也收到了業(yè)主21-23年的費(fèi)用并開(kāi)具發(fā)票申報(bào)了增值稅。這樣的話我公司24年1-7月份收到的21-23年度的費(fèi)用就重復(fù)繳稅了。請(qǐng)問(wèn)老師這樣的情況實(shí)務(wù)中如何處理。
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 14:45
#稅務(wù)#
你好!需要更正24年申報(bào)表把調(diào)整的稅沖回來(lái)
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老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提的工資的憑證,正常不是應(yīng)該計(jì)提應(yīng)付工資,如果把個(gè)稅也計(jì)提上了,這樣是不是會(huì)虛增費(fèi)用啊?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 14:38
#稅務(wù)#
你好,沒(méi)有虛增費(fèi)用的。 因?yàn)閭€(gè)人所得稅本來(lái)就是單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)員工工資的一部分 比如工資6000,個(gè)人所得稅30,應(yīng)當(dāng)按6000計(jì)提,而不是按5970計(jì)提
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老板讓我少報(bào)殘疾人保障金,怎么辦?可以少報(bào)嗎?有什么后果呢?
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 14:28
#稅務(wù)#
老板要求少報(bào)殘疾人保障金屬違規(guī)行為,不可為之,否則可能面臨補(bǔ)繳、罰款及信用受損等法律后果。
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老師,昨天的課我還是有點(diǎn)不明白:資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表?我以前的理解是:(公司虧損了就是資產(chǎn)負(fù)債表,公司有盈利是利潤(rùn)表),上完課后:利潤(rùn)表(營(yíng)業(yè)利潤(rùn),利潤(rùn)總額,凈利潤(rùn):虧損以“-”號(hào)填到)?又是負(fù)數(shù)?負(fù)了還有利潤(rùn)嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 14:24
#稅務(wù)#
您好,以前的理解不對(duì)的:(公司虧損了就是資產(chǎn)負(fù)債表,公司有盈利是利潤(rùn)表),虧損或盈利都在負(fù)債表有體現(xiàn),未分配利潤(rùn)正是盈利,未分配利潤(rùn)負(fù)是虧損,
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員工的職工教育經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)這些是花多少?就計(jì)提多少嗎?
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 14:18
#稅務(wù)#
職工教育經(jīng)費(fèi)一般按工資總額的一定比例(如 8%)計(jì)提,實(shí)際支出低于計(jì)提數(shù)可結(jié)轉(zhuǎn)后續(xù)使用,超出部分可結(jié)轉(zhuǎn)扣除;福利費(fèi)不強(qiáng)制計(jì)提,按不超過(guò)工資薪金總額 14% 的實(shí)際發(fā)生額扣除。
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公司被省局監(jiān)管到了,稅務(wù)局要我們配合查21年到24年上半年年賬,要怎么應(yīng)對(duì)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 14:17
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)要把賬本和合同,流水都拿出來(lái),核查下
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