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異地施工項(xiàng)目有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,還需要交個人所得稅嗎
venus老師
??|
提問時間:11/27 10:31
#稅務(wù)師#
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票不影響個稅的申報,那個勞務(wù)費(fèi)是增值稅呀
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# 提問 #物業(yè)公司在小區(qū)春節(jié)裝飾 交鑰匙時裝飾 條幅等這類λ什么科目?二級?謝謝
王超老師
??|
提問時間:01/24 15:23
#稅務(wù)師#
你好 這個建議作為其他業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用---宣傳費(fèi)
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有限合伙又向下投資了一家有限公司,被投資的有限公司在向有限合伙進(jìn)行分紅時稅收怎么交?有限合伙向其自然人出資人進(jìn)行分紅時,稅收又怎么交?
堂堂老師
??|
提問時間:11/03 22:04
#稅務(wù)師#
有限合伙企業(yè)從被投資的有限公司獲得的分紅通常視為投資收益,按照合伙企業(yè)的性質(zhì)可能需要按照企業(yè)所得稅或個人所得稅處理。當(dāng)有限合伙向其自然人出資人分紅時,這部分收益通常視為個人所得,按照個人所得稅的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行納稅。每個出資人按其收到的分紅部分繳納個人所得稅。
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外購產(chǎn)品直接用于目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈,視同銷售嗎
文文老師
??|
提問時間:11/02 11:27
#稅務(wù)師#
外購產(chǎn)品直接用于目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈,視同銷售。
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請問老師,一家制造企業(yè),當(dāng)年投入600萬研發(fā)費(fèi),于7月形成無形資產(chǎn),攤銷年限為10年,當(dāng)年會計(jì)未進(jìn)行攤銷,則下列說法正確的是:()A應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額30萬;B應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得稅60萬;C應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的會計(jì)利潤總額30萬
廖君老師
??|
提問時間:04/01 21:28
#稅務(wù)師#
您好,A應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額30萬
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以舊換新,是否需要做收入?會計(jì)和稅法的規(guī)定有哪一些?具體的政策依據(jù)又是哪一些?
歲月靜好老師
??|
提問時間:08/26 13:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好: 以舊換新業(yè)務(wù)在會計(jì)和稅法上都需要確認(rèn)收入。 在會計(jì)處理上,以舊換新銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購進(jìn)商品處理。 在稅法方面,增值稅和企業(yè)所得稅都有相關(guān)規(guī)定: 增值稅:采取以舊換新方式銷售貨物,應(yīng)按新貨物的同期銷售價格確定銷售額,不得扣減舊貨物的收購價格。但金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù),可以按銷售方實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收增值稅。 政策依據(jù):《增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則。 企業(yè)所得稅:銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購進(jìn)商品處理。 政策依據(jù):《企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例。 總之,以舊換新業(yè)務(wù)在會計(jì)和稅法上都要確認(rèn)收入,只是在增值稅處理上,對于金銀首飾和其他貨物有所區(qū)別。
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老師 我們有一批固定資產(chǎn),然后租給別人了 原則上我們是不能計(jì)提折舊是嗎?但是我計(jì)提了,不計(jì)提的話我們公司就盈利要交企業(yè)所得稅,這種怎么避稅
庚申老師
??|
提問時間:03/19 11:42
#稅務(wù)師#
你們出租資產(chǎn),照提折舊的哈,折舊就是你們的成本
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老師,兩個公司不認(rèn)識,但侵權(quán)了一人100,是可以找任何一方賠償100,還是各50
陳璐老師
??|
提問時間:11/02 19:19
#稅務(wù)師#
你好,如果是共同侵權(quán),承擔(dān)連帶責(zé)任,可以找一方100也可以各50;如果不是,需要依法判定應(yīng)承擔(dān)的賠償金額。
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老師,你好,如果企業(yè)已經(jīng)完成實(shí)繳,還可以減資嗎?會不會涉及到繳納稅款?。?/a>
樸老師
??|
提問時間:07/30 16:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個可以減資 不會交稅
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請問公司有兩個股東,A90%,B10%,如果公司利潤20萬元, ①A暫時不要分紅,B分紅是直接20*10%=2萬元(這個分紅稅率是多少?)這樣操作嗎? ②如果B只想要1萬,另外一萬暫時先不分可以的嗎? ③還是說分紅就一定要兩個股東一起分?
東老師
??|
提問時間:12/11 09:57
#稅務(wù)師#
你好,第一,分紅的個人所得稅稅率是20%
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你好,老師!有個貨物銷售項(xiàng)目大概500萬金額要**我司(一般納稅人),那我司應(yīng)收取幾個點(diǎn)?怎么計(jì)算?對方公司會開回進(jìn)項(xiàng)專票給到我司,那應(yīng)開回進(jìn)項(xiàng)票多少才合理??
小天老師
??|
提問時間:09/27 09:14
#稅務(wù)師#
您好,最起碼咱公司不虧,這個產(chǎn)品的毛利率是多少,按這個來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)票的未稅金額,然后所有的稅和差價的利潤都加上,這是我們的成本,再加上雙方談好的利潤就是我們收的點(diǎn)
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其他個人銷售不動產(chǎn)需要預(yù)繳嗎?
鐘存老師
??|
提問時間:11/23 15:37
#稅務(wù)師#
不需要預(yù)繳 一般在開具發(fā)票的時候由開票的稅務(wù)機(jī)關(guān)扣繳
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老師這個綜合利用是全額即征即退嗎
小天老師
??|
提問時間:11/23 17:11
#稅務(wù)師#
您好,取得購進(jìn)發(fā)票的是全額即征即退
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老師你好,試驗(yàn)機(jī)的公司能不能給別人開技術(shù)服務(wù)類型的發(fā)票?稅率按哪個稅率呢?
冉老師
??|
提問時間:07/03 14:57
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,可以的,按照6%
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請問這里的預(yù)計(jì)負(fù)債金額怎么確定的?每期期初預(yù)計(jì)負(fù)債的攤余成本是什么?
小林老師
??|
提問時間:08/08 13:17
#稅務(wù)師#
您好,每期預(yù)計(jì)負(fù)債是根據(jù)期初預(yù)計(jì)負(fù)債*利率
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老師,這題第三問為什么收取辦公家具押金160萬元不用交增值稅呀?
鐘存老師
??|
提問時間:08/28 19:55
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 押金不需要交增值稅 因?yàn)闆]有實(shí)現(xiàn)收益
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想要備考稅務(wù)師,有相關(guān)的資料可以發(fā)給我嗎
東老師
??|
提問時間:12/08 09:47
#稅務(wù)師#
你好,你想需要什么樣的資料呢?
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請問老師,我們單位打算聘用幾個主管,但是他們在自己原來的公司還繼續(xù)任職,繼續(xù)領(lǐng)工資,交社保,到我們公司來之后,我們給他們只發(fā)工資不交社保,請問,我們應(yīng)該怎么給他們算個稅,按照工資薪金可以嗎?有稅法規(guī)定嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/14 11:58
#稅務(wù)師#
你好,按照工資薪金可以的。多出工資的,只能在一個企業(yè)繳納社保公積金。
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哪些情形免征車船稅?
獨(dú)情
??|
提問時間:11/17 21:13
#稅務(wù)師#
你好,以下情況的車船免征車船稅: (一)捕撈、養(yǎng)殖漁船; (二)軍隊(duì)、武裝警察部隊(duì)專用的車船; (三)警用車船; (四)懸掛應(yīng)急救援專用號牌的國家綜合性消防救援車輛和國家綜合性消防救援專用船舶; (五)依照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)予以免稅的外國駐華使領(lǐng)館、國際組織駐華代表機(jī)構(gòu)及其有關(guān)人員的車船。 第四條規(guī)定,對節(jié)約能源、使用新能源的車船可以減征或者免征車船稅;對受嚴(yán)重自然災(zāi)害影響納稅困難以及有其他特殊原因確需減稅、免稅的,可以減征或者免征車船稅。具體辦法由國務(wù)院規(guī)定,并報全國人民代表大會常務(wù)委員會備案。 第五條規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況,可以對公共交通車船,農(nóng)村居民擁有并主要在農(nóng)村地區(qū)使用的摩托車、三輪汽車和低速載貨汽車定期減征或者免征車船稅。
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非法制造,出售非法制造的發(fā)票罪,定罪標(biāo)準(zhǔn)是什么?
小天老師
??|
提問時間:10/04 21:02
#稅務(wù)師#
您好,1.非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪是指違反發(fā)票管理法規(guī)偽造、擅自制造不能用于出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票,以及出售偽造、擅自制造的不能用于出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票的行為。 2.非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意,一般以營利為目的。在1996年6月3日最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布的《關(guān)于辦理偽造、倒賣、盜竊發(fā)票刑事案件適用法律的規(guī)定》 [3] 中,實(shí)施非法印制(復(fù)制)、倒賣發(fā)票(含假發(fā)票),或者非法制造、倒賣發(fā)票防偽專用品的行為,構(gòu)成投機(jī)倒把罪的,就要求行為人主觀方面必須是以營利為目的。過失和間接故意,均不能成為非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的罪過。因此,在過失罪過下造成的超量印制發(fā)票的,不以犯罪論 3.自然人犯非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的,處二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處一萬元以上五萬元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處二年以上七年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 單位犯非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照本條的規(guī)定處罰。
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為神馬不選c
郭鋒老師
??|
提問時間:09/03 21:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 8月15日已經(jīng)收到了全部的投資,年底匯率的變化影響的是匯兌損益,也就是財務(wù)費(fèi)用,不是實(shí)收資本或資本公積的金額 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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我的網(wǎng)校我的家這個模塊在哪呢
趙老師
??|
提問時間:10/08 11:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您登陸后: 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個題,視同銷售這沒明白,倆個問號這里,合計(jì)調(diào)增30,是說會計(jì)利潤吧.上面說收入納稅調(diào)增180萬元,確認(rèn)成本納稅調(diào)減150萬元,再哪張報表上調(diào)整呢?第二個問號扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他欄次中調(diào)減30又是什么意思?
小林老師
??|
提問時間:09/14 14:59
#稅務(wù)師#
您好,正在給您回復(fù),謝謝
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如果資產(chǎn)類的"固定資產(chǎn)"和"無形資產(chǎn)"大量增加,同時權(quán)益類的"實(shí)收資本" "資本公積" 也大量增加, 說明企業(yè)很可能發(fā)生了增資擴(kuò)股或者資產(chǎn)評估業(yè)務(wù) ? 老師,這個理解是對的嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:12/17 09:19
#稅務(wù)師#
是的,就是你那樣理解的
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老師請問這題該選啥呢
楓楓老師
??|
提問時間:12/07 13:10
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),答案是ABDE,第三項(xiàng)是非流動負(fù)債
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繳納房產(chǎn)稅有從價的和從租的,是不是減除從租計(jì)征的之后,剩余部分再按從價計(jì)征?
宋生老師
??|
提問時間:05/11 15:49
#稅務(wù)師#
你好可以的,可以這樣子做。
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C不是股息差別化嗎 為什么解析說正常繳納??
小天老師
??|
提問時間:09/25 07:37
#稅務(wù)師#
您好,解析不對 從上市公司獲得的股息紅利、持有全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司的股票獲得的股息紅利(股息紅利差別化個 人所得稅政策) 持股期限稅收處理方法 ≤1個月全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額 1個月到1年暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額 >1年暫免個稅
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你好,老師,請問例如:A的父親繼承了A爺爺?shù)姆课?,已過戶給A父親,現(xiàn)房屋是危房可以換樓房,但A的母親已過世了,父親已再婚,那么,換取的樓房A有權(quán)占有份額嗎?
廖君老師
??|
提問時間:04/13 13:52
#稅務(wù)師#
您好,只有繼承權(quán),等A父親過世了,
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老師 財政貼息 稅收返還政府補(bǔ)助方法是什么
廖君老師
??|
提問時間:11/03 08:27
#稅務(wù)師#
您好。財政貼息, 1.直接支付給受益企業(yè):政府將貼息資金直接支付給受益企業(yè),企業(yè)可以直接使用這筆資金來支付銀行貸款利息。 2.撥付給貸款銀行:政府將貼息資金撥付給貸款銀行,由貸款銀行以低于市場利率的優(yōu)惠利率向企業(yè)提供貸款,企業(yè)按照實(shí)際發(fā)生的利率計(jì)算和確認(rèn)利息費(fèi)用 稅收返還 1.先征后返(退):企業(yè)在繳納稅款后,政府按照規(guī)定將部分稅款返還給企業(yè)。 2.即征即退:企業(yè)在繳納稅款的同時,政府立即返還部分稅款
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老師,請問稅收繞讓是什么意思,怎么理解,能舉一個簡單的例子嘛
冉老師
??|
提問時間:09/15 19:25
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員 國際稅收饒讓,通俗地說就是一段時間內(nèi)不征稅,稅收放假。確切地說,一般是指發(fā)達(dá)國家(往往是居住國)不僅對于已向發(fā)展中國家(往往是收入來源國)繳納的稅額給予稅收抵免,而且對發(fā)展中國家(往往是收入來源國)為了鼓勵外國資本進(jìn)行投資而規(guī)定的稅收豁免或取消的稅額,也給予抵免。這就叫國際稅收饒讓。
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