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老師好,請問出售固定資產(chǎn)產(chǎn)生的增值稅,由增值稅產(chǎn)生的附加稅費入什么科目?
小鎖老師
??|
提問時間:12/07 20:24
#稅務(wù)#
您好,這個的話,附加稅計入資產(chǎn)處置損益
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合作社需要申報個稅嗎?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/07 20:21
#稅務(wù)#
合作社是否申報個稅要看具體情況,如農(nóng)民專業(yè)合作社對于社員 “四業(yè)” 盈余返還暫不征收個稅,但社員盈余分配所得、員工工資薪金和勞務(wù)報酬等符合條件的可能要申報,農(nóng)村股份經(jīng)濟合作社成員分紅要申報,勞務(wù)合作社也需要按月申報。
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老師你好,問一下有一個單位需要開票,有內(nèi)部裝修,比如說屋內(nèi)吊頂比如說包窗口。還有比如說墻面刮膩子。這些都是建筑服務(wù),可是還有那個家居。就是買的茶幾呀,窗簾啊茶吧機等。必須開到一張票上。建筑裝修呢,必須是建筑服務(wù)類的票里面能帶家具嗎?能帶貨物嗎?開建筑服務(wù)類的票能帶貨物嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:12/07 20:06
#稅務(wù)#
您好,這個的話,是建筑服務(wù),不能帶貨物的,這個不允許的,這個
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老師,進項稅如何查詢,怎么抵進項稅呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/07 19:51
#稅務(wù)#
您好, 在電子稅務(wù)局上面可以查,在發(fā)票開具,發(fā)票查詢統(tǒng)計里面
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老師,稅務(wù)籌劃有哪些,各種稅,麻煩說全一些
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/07 19:47
#稅務(wù)#
以下是一些常見的稅務(wù)籌劃方法: 利用稅收優(yōu)惠政策:國家為了鼓勵某些行業(yè)或地區(qū)的發(fā)展,會出臺一系列的稅收優(yōu)惠政策。企業(yè)可以充分利用這些政策,降低自身的稅負(fù)。例如,高新技術(shù)企業(yè)可以享受所得稅減免、研發(fā)費用加計扣除等優(yōu)惠;小微企業(yè)可以享受增值稅起征點提高、所得稅優(yōu)惠等政策。企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注國家稅收政策的動態(tài),及時了解并申請適用的稅收優(yōu)惠政策。 合理安排收入和支出:企業(yè)可以通過合理安排收入和支出的時間和方式,來調(diào)整當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額,從而降低稅負(fù)。例如,企業(yè)可以在年末將部分收入延遲到下一年度確認(rèn),或者提前支付一些費用,以減少當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額。此外,企業(yè)還可以通過合理的成本分?jǐn)偤唾M用控制,降低應(yīng)納稅所得額。 利用稅收協(xié)定:我國與其他國家簽訂了一系列稅收協(xié)定,以避免雙重征稅。企業(yè)可以利用這些協(xié)定,合理規(guī)劃跨國交易和投資活動,降低整體稅負(fù)。例如,企業(yè)在進行跨國投資時,可以選擇在稅收協(xié)定國設(shè)立子公司或分支機構(gòu),以享受較低的預(yù)提所得稅稅率。 資產(chǎn)重組和并購:企業(yè)可以通過資產(chǎn)重組和并購來實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置,提高經(jīng)濟效益。在稅收方面,企業(yè)可以利用資產(chǎn)重組和并購過程中的稅收優(yōu)惠政策,如免稅合并、遞延納稅等,降低稅負(fù)。同時,企業(yè)還可以通過并購虧損企業(yè),利用虧損彌補政策降低整體稅負(fù)。 合理利用稅收征管漏洞:稅收征管過程中可能存在一些漏洞和不完善之處,企業(yè)可以在合法合規(guī)的前提下,利用這些漏洞降低稅負(fù)。例如,企業(yè)可以通過合理的轉(zhuǎn)讓定價、利潤轉(zhuǎn)移等方式,將利潤轉(zhuǎn)移到低稅率的地區(qū)或國家。但需要注意的是,這種方法存在一定的風(fēng)險,一旦被稅務(wù)機關(guān)認(rèn)定為避稅行為,可能會面臨嚴(yán)重的法律后果。 個人所得稅稅務(wù)籌劃:對于個人來說,也可以通過合理的稅務(wù)籌劃來降低稅負(fù)。例如,個人可以通過購買商業(yè)健康保險、養(yǎng)老保險等產(chǎn)品,享受個稅扣除政策;個體工商戶可以選擇適合自己的征收方式(查賬征收或定期定額征收),以降低個稅負(fù)擔(dān);個人獨資企業(yè)可以通過“核定征收”方式,降低個稅稅率。
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老師,非營利組織沒有在稅務(wù)局登記,收到的會費,沒有會員要收據(jù),也沒有開票這樣可以嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/07 19:42
#稅務(wù)#
您好,非營利組織如果沒有在稅務(wù)局登記,收到的會費沒有會員要收據(jù),也沒有開票,這種做法是不合規(guī)的。
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老師,這張圖片上的業(yè)務(wù),應(yīng)交增值稅是怎么算的?
廖君老師
??|
提問時間:12/07 19:35
#稅務(wù)#
您好,換算成未稅,再乘稅率,30000/1.03*0.03
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老師,民間非營利組織沒有到稅務(wù)局登記,收會費怎樣給票據(jù)?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/07 19:11
#稅務(wù)#
您好,這個一般是給財政收據(jù)的
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老師,小規(guī)模納稅人有開3%和1%的專票,在增值稅主表上該怎么填?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/07 19:09
#稅務(wù)#
您好,都是填在第二行專票那里,一個點的再填附表就可以
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老師,典當(dāng)公司開出的當(dāng)票,其中典當(dāng)金額為11000元,綜合費用為220元,實付金額為11000元,要怎么做會計分錄呢?
小菲老師
??|
提問時間:12/07 19:06
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 借:抵押貸款 11000 貸:銀行存款 11000
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老師,我營業(yè)執(zhí)照是一般納稅人,但是登陸電子稅務(wù)局,查看增值稅,是小規(guī)模,哪個環(huán)節(jié)出錯了
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/07 19:01
#稅務(wù)#
您好,申報表是一般人的嗎?
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老師,您好,年底關(guān)賬注意哪些風(fēng)險?三個報表之間要注意哪些事項
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/07 18:49
#稅務(wù)#
年底關(guān)賬需注意的風(fēng)險 收入確認(rèn):確保所有應(yīng)稅收入都已準(zhǔn)確確認(rèn),特別是對于已售出但未開票的產(chǎn)品。 成本費用:核查當(dāng)年度費用是否都已入賬,避免跨年列支。 扣除憑證:確保所有支出都有合法有效的發(fā)票或外部憑證。 往來款項:與客戶和供應(yīng)商對賬,清理不再收取或支付的尾差。 存貨盤點:進行年底存貨盤點,處理盤盈盤虧。 固定資產(chǎn):核實固定資產(chǎn)賬面數(shù)量與實物數(shù)量是否一致。 稅務(wù)風(fēng)險:檢查稅費計提和繳納情況,確保稅負(fù)水平正常。 三個報表之間要注意的事項 利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表:利潤表中的未分配利潤應(yīng)增加在資產(chǎn)負(fù)債表中的股東權(quán)益部分。 資產(chǎn)負(fù)債表與現(xiàn)金流量表:資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金的變化應(yīng)與現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金凈流量相對應(yīng)。 利潤表與現(xiàn)金流量表:凈利潤與現(xiàn)金流量表中的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額可能存在差異,這通常由非現(xiàn)金收支引起。 數(shù)字準(zhǔn)確性:確保各報表中的數(shù)字準(zhǔn)確無誤,避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)或異常值。 邏輯性:報表項目不應(yīng)出現(xiàn)負(fù)數(shù),除非特殊情況,并需合理解釋。 重分類正確性:檢查待抵扣進項稅額是否正確重分類至資產(chǎn)科目。
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銀行以受托支付的方式發(fā)放貸款。公司收到貸款并不是銀行直接轉(zhuǎn)到公司賬戶上,怎么記賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/07 18:41
#稅務(wù)#
您好, 這個貸款轉(zhuǎn)到哪里去了?
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新疆新和縣一般納稅人企業(yè)月報表有哪些報表,季報有哪些報表,印花稅是怎么計算的(是購銷都要交嗎?及計算方法)
郭老師
??|
提問時間:12/07 18:32
#稅務(wù)#
增值稅附加稅,個稅安月 企業(yè)所得稅安季度 其他的印花是水利建設(shè)等看你稅務(wù)局核定 印花稅沒有這個核定就是安次,發(fā)生的15日以內(nèi)申報 對的 購入銷售都要繳 合同金額*稅率,小型微利企業(yè)可以減半,如果是買賣合同,那就是萬分之3 稅種認(rèn)定在電子稅務(wù)局,我要查詢一戶式查詢里面有一個企業(yè)信息查詢,在這里面找稅種認(rèn)定。
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老師你好,代理記賬公司可以幫客戶開票給他們的客戶嗎?那業(yè)務(wù)是真實還是虛開我們是不知道的,我們要承擔(dān)責(zé)任嗎
羊小羊老師
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提問時間:12/07 18:27
#稅務(wù)#
代理記賬公司可以在業(yè)務(wù)真實且符合規(guī)定的情況下幫客戶開票,若涉及虛開發(fā)票,代理記賬公司可能需要承擔(dān)責(zé)任。
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老師,我們是小規(guī)模納稅人,收到專票怎辦
羊小羊老師
??|
提問時間:12/07 18:25
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人收到專票時,按發(fā)票全額計入相關(guān)成本或費用,無需認(rèn)證抵扣進項稅額,正常進行賬務(wù)處理即可。
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一家公司將其舊款自產(chǎn)的空調(diào)(去年已停產(chǎn))用于員工宿舍的裝修,其他單位的市場平均售價為2260元/臺(含稅),成本為1500元/臺,增值稅稅率為13%。假設(shè)共使用了10臺空調(diào),判斷是否屬于視同銷售范圍,如果是請計算銷售額和銷項稅額
耿老師
??|
提問時間:12/07 18:15
#稅務(wù)#
你好!要判斷是否屬于視同銷售范圍,我們需要了解相關(guān)的稅法規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其實施細(xì)則,企業(yè)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物用于非應(yīng)稅項目、集體福利或個人消費等行為,視同銷售貨物。 在這個問題中,公司將自產(chǎn)的空調(diào)用于員工宿舍的裝修,這屬于將自產(chǎn)貨物用于集體福利,因此需要視同銷售處理。 接下來我們計算銷售額和銷項稅額: 1. 確定市場平均售價(含稅): - 市場平均售價為2260元/臺(含稅)。 2. 計算不含稅售價: - 不含稅售價 = 含稅售價 / (1 + 增值稅稅率) - 不含稅售價 = 2260 / (1 + 0.13) - 不含稅售價 = 2260 / 1.13 - 不含稅售價 ≈ 2000元/臺 3. 計算總銷售額(不含稅): - 總銷售額(不含稅) = 不含稅售價 × 數(shù)量 - 總銷售額(不含稅) = 2000 × 10 - 總銷售額(不含稅) = 20000元 4. 計算銷項稅額: - 銷項稅額 = 總銷售額(不含稅) × 增值稅稅率 - 銷項稅額 = 20000 × 0.13 - 銷項稅額 = 2600元 綜上所述,該行為屬于視同銷售范圍,銷售額(不含稅)為20000元,銷項稅額為2600元。
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老師,預(yù)付賬款的輔助核算是不是應(yīng)掛供應(yīng)商呀?如果同事掛的客戶如何調(diào)整呢。主要是先款后票的一些單位。
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/07 18:12
#稅務(wù)#
您好,這個不影響,只要能收到錢就可以了
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老師好,11月份開具增值稅專票還有普票增值稅報表怎么填寫
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/07 18:11
#稅務(wù)#
您好,你們是一般人還是小規(guī)模?
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客戶心臟病發(fā),醫(yī)療費我們出,發(fā)票是客戶的名字,能入賬嗎
羊小羊老師
??|
提問時間:12/07 17:58
#稅務(wù)#
也可以的,通常若能證明支付客戶心臟病醫(yī)療費與公司業(yè)務(wù)相關(guān),如因業(yè)務(wù)往來中的特殊情況或基于合同責(zé)任等,即便發(fā)票是客戶名字也可在符合相關(guān)規(guī)定下以業(yè)務(wù)招待費等合適科目入賬,但需遵循稅法對相應(yīng)費用扣除的限制。
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銀行賬戶收到美金,折算成人民幣做賬的匯率是選擇中行第一個工作日的匯率還是以中行匯款到賬當(dāng)天的匯率?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/07 17:50
#稅務(wù)#
一般可以選擇匯款到賬當(dāng)天的中國銀行外匯牌價中間價進行折算入賬,但具體也可根據(jù)企業(yè)的會計政策來確定。
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老師,之前公司里有臨時工,8,9兩個月就有臨時工的報稅,然后十月就沒有了,我十一月報稅的時候報了一個人的可以報,今天準(zhǔn)備報十一月的時候就報不了了
廖君老師
??|
提問時間:12/07 17:46
#稅務(wù)#
您好,不是把人員作了離職處理了,要再改為狀態(tài)為正常才能申報
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在兩家公司都申報有個稅,但是每個公司每個月都不超過5000,累計數(shù)超過5000,這個時候要怎么扣呢,要怎么繳費嗎?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/07 17:40
#稅務(wù)#
這種情況平時由兩家公司分別預(yù)扣預(yù)繳,年度終了后需要辦理匯算清繳,將兩處工資合并計算,扣除全年 6 萬元以及專項扣除、專項附加扣除等后,按照綜合所得稅率表計算應(yīng)納稅額,多退少補。
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老師想查一下企業(yè)這半年,所得稅稅負(fù)怎么自查看看正不正常
羊小羊老師
??|
提問時間:12/07 17:32
#稅務(wù)#
老師可通過明確所得稅稅負(fù)率計算公式及數(shù)據(jù),對比歷史數(shù)據(jù)與同行業(yè)數(shù)據(jù)來自查企業(yè)半年所得稅稅負(fù)是否正常。
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采購貨物已收到物品,已付款怎么記賬?
文文老師
??|
提問時間:12/07 17:19
#稅務(wù)#
借:庫存商品 貸:銀行存款
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一般納稅人企業(yè)房租收入開票開幾個點
文文老師
??|
提問時間:12/07 17:14
#稅務(wù)#
一般納稅人企業(yè)房租收入開票開9%
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你好,請教老師,小規(guī)模納稅人,納稅1%,需要材料進項票嗎,沒有材料進項成本怎么弄,稅務(wù)納稅整體架構(gòu)是怎么樣的?都需要繳納哪些稅收?成本這一塊需要怎么操作。
廖君老師
??|
提問時間:12/07 17:13
#稅務(wù)#
您好,不需要進項 專用發(fā)票,是價稅合計入成本費用中,不換扣進項稅 增值稅(如果季度 30萬以內(nèi)的增值稅免)附加稅,印花稅,所得稅 成本是價稅合計,不分離的
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老師 什么叫增值稅留底
文文老師
??|
提問時間:12/07 17:13
#稅務(wù)#
就是進項大于銷項,形成留抵
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民辦學(xué)校收取的學(xué)雜費需要繳納增值稅嗎?有什么優(yōu)惠政策
羊小羊老師
??|
提問時間:12/07 17:01
#稅務(wù)#
民辦學(xué)校從事學(xué)歷教育,按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)雜費免征增值稅;非學(xué)歷教育一般要繳納增值稅,不過小規(guī)模納稅人可享受增值稅減免等優(yōu)惠政策。
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簡易辦法征收一般納稅人和增值稅一般納稅人的區(qū)別是什么?
小彬老師
??|
提問時間:12/07 16:58
#稅務(wù)#
一般納稅人 通常采用一般計稅方法,應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期銷項稅額 - 當(dāng)期進項稅額。銷項稅額是指納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,按照銷售額和增值稅稅率計算并向購買方收取的增值稅額;進項稅額是指納稅人購進貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額。 例如,一家制造企業(yè)銷售產(chǎn)品,銷售額為 100 萬元(不含稅),增值稅稅率為 13%,則銷項稅額為 13 萬元。如果該企業(yè)當(dāng)月購進原材料等取得的符合規(guī)定的進項稅額為 8 萬元,那么當(dāng)月應(yīng)納稅額為 13 - 8 = 5 萬元。
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