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物業(yè)公司,保潔部購推車2600元,憑證怎么做
東老師
??|
提問時間:07/06 10:27
#稅務師#
您好, 計入管理費用-低值易耗品
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老師,合并審理怎么理解呢?
小天老師
??|
提問時間:08/28 21:13
#稅務師#
您好,甲本來訴設備租金,現(xiàn)在又提出租金延期支付利息,乙說甲的設備不符合要求要賠償,丙也加進來設備是他的,也要收服務費,都是針對這個設備一起審計,節(jié)約資源
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請問老師,2022年投資性房地產(chǎn),轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),圖片科目余額表的調(diào)整,請問老師對我做企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎?我填寫A105080的時候,圖片二,原值減累計折舊的金額不等于資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)凈值,剛剛好差這個計提資產(chǎn)減值的金額。
穆易老師
??|
提問時間:04/23 00:47
#稅務師#
您好! 若投資性房地產(chǎn)采用的成本法核算,轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)時候不會對所得稅匯算清繳產(chǎn)生影響。 存在減值準備產(chǎn)生的不一致,這個是沒事的,如果是發(fā)生在當期的減值準備,需要在A105000中調(diào)增相關的金額
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請問6月的進項和6月的銷項沒錯,什么原因電子稅務局的應交稅費總有幾分錢的誤養(yǎng),那么軟件中的這個幾分錢應交稅費我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉
新新老師
??|
提問時間:07/03 12:11
#稅務師#
你好,咱們以申報系統(tǒng)為準,然后這個差異計入營業(yè)外收支。
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請教下老師,二手設備能出口退稅嗎
東老師
??|
提問時間:09/04 15:34
#稅務師#
你好,二手設備取得專票可以退稅
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注冊會計師,會計,合并報表,做題時,抵權益抵損益,有先后順序嗎,內(nèi)部抵消有先后順序嗎
穆易老師
??|
提問時間:07/30 19:46
#稅務師#
您好! 這個并沒有明確的先后順序 通常是先內(nèi)部交易抵消 然后是權益抵消
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3 乙公司將資產(chǎn)產(chǎn)品1000件(單位成本120元,單位售價150元)通過民政部向地震災區(qū)捐贈。當年財務會計利潤總額100萬元,企業(yè)所得稅稅率25%,增值稅稅率13%,假定無其他相關費用及納稅調(diào)整事項,請就以上業(yè)務做出賬務處理
樸老師
??|
提問時間:12/26 14:39
#稅務師#
同學你好 1.借:營業(yè)外支出 132220 貸:庫存商品 120000(1000*120)貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 12220(1000*150*13%) 2. 年度利潤計算: 捐贈后,乙公司的年度利潤總額為:1000000 - 132220 = 867780元。 3. 企業(yè)所得稅計算: 企業(yè)所得稅 = 867780 * 25% = 216945元。 借:遞延所得稅資產(chǎn) 32543.75(132220*25%) 貸:所得稅費用 32543.75
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務。2022年4月發(fā)生以下業(yè)務: (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價格。乙公司收回該批鞭炮后以不含稅價100萬元全部出售。 (1)應代收代繳的城建稅為(?。┤f請問老師,這個怎么計算,謝謝 ,原理是什么?
冉老師
??|
提問時間:10/02 21:17
#稅務師#
你好,先計算消費稅100*15% 城建稅100*15%*5%
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認股權證,股份期權分母調(diào)整怎么理解呢?
晶晶月老師
??|
提問時間:09/28 12:02
#稅務師#
您好,有稀釋性認股權證、股份期權,計算稀釋每股收益時,一般無需調(diào)整分子凈利潤金額,對分母普通股加權平均數(shù)進行調(diào)整
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老師,這個該怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 21:39
#稅務師#
您好,這個選擇的正確答案: DE
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工人工資要從公戶走賬,我做工資表是不是不能超過5000,我都是做的8萬,5萬的,這會不會上稅啊,如果交稅按多少交
一鳴老師
??|
提問時間:07/02 10:34
#稅務師#
如實造表和申報,不然,很容易被查的。到時時候,公司替員工背鍋
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這些固定資產(chǎn)因為政府原因拆除了,沒有收到任何錢款,第一個問題:可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理和營業(yè)外支出吧!第二個問題:可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎?
立峰老師
??|
提問時間:12/08 19:51
#稅務師#
你好同學,第一個問題正確,第二個問題可以扣除,另外要關注政府拆遷到時候是否有補償款。
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老師請教下,會計學堂有人講給老板發(fā)工資1.8萬每月,年獎金14.4萬,最終才繳1.56萬,怎么算出來的
新新老師
??|
提問時間:04/19 11:08
#稅務師#
您好,您看一下年終獎應該是單獨申報的。按10%。然后工資這個需要看他有多少扣除,然后看一下對應的稅率表。
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老師,我有想注冊一個直播賣酒的公司?,F(xiàn)在電商都要求走對公賬戶。我們每天的收入在50萬,但實際毛利也就5000左右,我是自己提供酒包裝,請工廠給我代加工的成品酒,要求酒廠給我開票的話,會有消費稅,稅負很高,我想問下,像我們這種情況,可以通過哪些進項降低稅負?能否給我一個節(jié)稅方案?
丁小丁老師
??|
提問時間:06/10 13:07
#稅務師#
您好!你們只是賣酒,那買酒就是你們的進項,酒廠要給你們開發(fā)票的,這個是最大的進項哦
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紅字發(fā)票增值稅專用發(fā)票的退款是含稅的嗎
小菲老師
??|
提問時間:09/01 18:23
#稅務師#
同學,你好 嗯嗯,是的
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稅務師哪幾科只有單選 多選判斷題呢?是不是難度不大呢
青老師
??|
提問時間:08/07 16:46
#稅務師#
你好; 稅務師的《稅法(一)》、《稅法(二)》、《涉稅服務相關法律》和《財務與會計》只考選擇題,剩下的《涉稅服務實務》科目需要考主觀題,也就是簡答題,其他的四門科目都是純選擇題的卷子。
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第五題,免抵稅額200萬,為什么計入了出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額呢?能結(jié)轉(zhuǎn)下期接著抵扣嗎?請專業(yè)老師詳細分析解答,謝謝
小天老師
??|
提問時間:08/31 22:20
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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老師,這個應該怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 21:38
#稅務師#
您好,這個的正確答案: AD
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你好,老師!未分配利潤金額過大一般如何處理,開了票出去款款一直沒收回
東老師
??|
提問時間:07/31 10:24
#稅務師#
您好,這個只能是找發(fā)票沖銷
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1、小型微利企業(yè)與中小微企業(yè)有什么區(qū)別嗎? 2、小型微利企業(yè),小于100萬按2.5%,大于100萬的部分按5%,那中小微企業(yè)的所得稅稅率適應多少呢?
向陽老師
??|
提問時間:09/11 21:39
#稅務師#
您好,同學,請稍等下
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增值稅普通發(fā)票的有效期是多久?
文文老師
??|
提問時間:08/24 15:41
#稅務師#
增值稅普通發(fā)票的有效期,一直有效
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那這個是按股權轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)繳納嗎
冉老師
??|
提問時間:03/21 10:08
#稅務師#
你好,同學 這個是按照實收資本,資本公積合計交納的
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請問,經(jīng)營所得稅不用行業(yè)稅率不一樣嗎,有相關稅率表格嗎
易 老師
??|
提問時間:01/05 15:34
#稅務師#
同學您好,級數(shù) 全年應納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過30000 5% 0 2 超過30000至90000的部分 10% 1500 3 超過90000至300000的部分 20% 10500 4 超過300000至500000的部分 30% 40500 5 超過500000的部分 35% 65500
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鍍金不包含在金銀鉑鉆里面嗎
金金老師
??|
提問時間:01/01 22:26
#稅務師#
您好,這個是不包含的哈
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那包裝物押金繳納消費稅嗎?和租金有什么區(qū)別
東老師
??|
提問時間:08/15 07:33
#稅務師#
您好,押金不需要繳納消費稅
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老師,商貿(mào)企業(yè)購進一批存貨,進項抵扣的時候就只能抵扣發(fā)票上的一個匯總數(shù), 但是出庫的時候就幾個商品幾個的出庫,不能整批都出庫,這樣進項就很大,進項怎么做賬?下月報稅怎么報稅呢?
小澤老師
??|
提問時間:01/11 09:35
#稅務師#
您好!這樣可以申請留抵的呢
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老師,我問下 稅務師考試 這五年是必須在同一地方考嗎
高建老師
??|
提問時間:05/30 16:25
#稅務師#
同學,你好。不是必須的??梢栽诓煌瑓^(qū)域考試,在報名期間、可以自己選擇報名考試的城市。
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多項選擇題打分方式”漏選但不錯選”為什么都沒有得相應的分數(shù)
王璐璐老師
??|
提問時間:05/03 21:07
#稅務師#
你好,這個如果是學堂的題庫,可以問下客服人員哈
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除啤黃油外其它包裝物押金在收取的時候就并入銷售額交消費稅,為什么木質(zhì)一次筷子在逾期的時候才收?
初見張老師
??|
提問時間:04/13 10:58
#稅務師#
同學你好除啤黃油外其它酒類包裝物押金在收取的時候就并入銷售額交消費稅
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老師,你好,如果企業(yè)已經(jīng)完成實繳,還可以減資嗎?會不會涉及到繳納稅款???
樸老師
??|
提問時間:07/30 16:08
#稅務師#
同學你好 這個可以減資 不會交稅
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