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老師好:這條指的是0-183的無住所非居民,滿183-連續(xù)不滿6年的可以享受嗎? ①境內(nèi)受雇所得協(xié)定待遇:是指按照稅收協(xié)定受雇所得條款規(guī)定,在稅收協(xié)定規(guī)定的期間內(nèi)境內(nèi)停留天數(shù)不超過183天的對方稅收居民個人,在境內(nèi)從事受雇活動取得受雇所得,不是由境內(nèi)居民雇主支付或者代其支付的,也不是由雇主在境內(nèi)常設(shè)機構(gòu)負擔(dān)的,可不繳納個人所得稅。
樸老師
??|
提問時間:04/19 14:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你的問題是什么
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請問老師,單位是小規(guī)模納稅人,是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,但是是房租收入5% 的稅率,請問收到個稅手續(xù)費返還可以按照1%繳納增值稅嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:03/12 14:39
#稅務(wù)師#
你好是的,這個返還是按1%繳納增值稅的
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老師,這個該怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 21:39
#稅務(wù)師#
您好,這個選擇的正確答案: DE
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稅務(wù)師是可以帶科學(xué)計算器的?
廖君老師
??|
提問時間:07/01 18:20
#稅務(wù)師#
您好,可以還的,我去年就帶了
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老師,我問下 稅務(wù)師考試 這五年是必須在同一地方考嗎
高建老師
??|
提問時間:05/30 16:25
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好。不是必須的??梢栽诓煌瑓^(qū)域考試,在報名期間、可以自己選擇報名考試的城市。
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請問老師,2022年投資性房地產(chǎn),轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),圖片科目余額表的調(diào)整,請問老師對我做企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎?我填寫A105080的時候,圖片二,原值減累計折舊的金額不等于資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)凈值,剛剛好差這個計提資產(chǎn)減值的金額。
穆易老師
??|
提問時間:04/23 00:47
#稅務(wù)師#
您好! 若投資性房地產(chǎn)采用的成本法核算,轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)時候不會對所得稅匯算清繳產(chǎn)生影響。 存在減值準備產(chǎn)生的不一致,這個是沒事的,如果是發(fā)生在當期的減值準備,需要在A105000中調(diào)增相關(guān)的金額
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請問老師為什么A要乘以25%,小汽車不是5嗎
小林老師
??|
提問時間:05/07 11:40
#稅務(wù)師#
您好,車輛的稅率是根據(jù)排氣量不同而不同
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固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)報廢后,在所得稅匯算清繳中能直接抵扣嗎?
艷子老師
??|
提問時間:05/19 14:10
#稅務(wù)師#
您好,在所得稅匯算清繳中能直接抵扣
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催告制度,無法送達當事人應(yīng)該怎么做呢
暖暖老師
??|
提問時間:05/23 11:02
#稅務(wù)師#
你好你看看這個圖片書法
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單位在北京,員工湊的票 有外地的滴滴打車費,但是沒有外地的住宿費,只有北京的住宿費
艷子老師
??|
提問時間:06/07 10:26
#稅務(wù)師#
您好,稅務(wù)局不查就沒事,如果查的話,就會要你轉(zhuǎn)出來交稅
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稅法一應(yīng)試指南與經(jīng)典題解的減免稅貨物移做他用,補稅公式不一樣,為什么經(jīng)典題解要多乘稅率
周老師
??|
提問時間:06/06 11:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:一個是完稅價格,一個是稅款。如果計算稅款的話,就要乘以稅率。當然,關(guān)鍵是完稅價格的確定,稅率會直接給出。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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差額征收就是簡易計稅?
小王老師
??|
提問時間:10/08 15:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是的,二者不是一個意思,差額納稅可以簡易也可以一般計稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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你好,這道題為什么大病醫(yī)療的最高限額是一千,而不是八萬呢
周老師
??|
提問時間:10/29 16:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 大病醫(yī)療專項附加扣除 (1)在一個納稅年度內(nèi),納稅人發(fā)生的與基本醫(yī)保相關(guān)的醫(yī)藥費用支出,扣除醫(yī)保報銷后個人負擔(dān)(指醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分)累計超 過15000元的部分,由納稅人在辦理年度匯算清繳時,在 8萬元限額內(nèi)據(jù)實扣除。 (2)納稅人發(fā)生的醫(yī)藥費用支出可以選擇由本人或者其配偶扣除;未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費用支出可以選擇由其父母一方扣除。 納稅人及其配偶、未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費用支出,按規(guī)定分別計算扣除額。 這里陶某負擔(dān)的醫(yī)藥費扣除醫(yī)保保銷的金額為16000元,扣除15000元所以只能扣除1000元的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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什么是推定過失責(zé)任
王超老師
??|
提問時間:06/20 23:55
#稅務(wù)師#
你好 這個是無民事行為能力人在教育機構(gòu)遭受人身損害的,推定教育機構(gòu)具有過錯
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單位犯罪中,單位可獨立成為犯罪嫌疑人,不明白單位為什么會成為犯罪嫌疑人
李達老師
??|
提問時間:08/16 18:22
#稅務(wù)師#
單位也可以成為犯罪主體
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請問老師 進項大于銷項 一般能不能留抵
辜老師
??|
提問時間:08/10 21:00
#稅務(wù)師#
可以抵扣的,當期銷項稅不夠,可以抵扣以后的銷項稅
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工人工資要從公戶走賬,我做工資表是不是不能超過5000,我都是做的8萬,5萬的,這會不會上稅啊,如果交稅按多少交
一鳴老師
??|
提問時間:07/02 10:34
#稅務(wù)師#
如實造表和申報,不然,很容易被查的。到時時候,公司替員工背鍋
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老師 研發(fā)費用可以單獨建立一個科目進行做賬嗎?就不從管理費用和成本里面調(diào)了
王超老師
??|
提問時間:06/15 16:50
#稅務(wù)師#
你好 是的,這個研發(fā)費用現(xiàn)在是利潤表里面單獨一個科目的
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公司一般納稅人,找親戚當自然人獨資法人,也是公司管理人員,但沒出資,這樣沒有簽訂一些合約公司盈利會不會有財產(chǎn)風(fēng)險
玲竹老師
??|
提問時間:01/01 20:09
#稅務(wù)師#
您好 自然人獨資法人 單位盈利后 有分紅 要給法人的啊
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老師想問下這次稅務(wù)師考試研發(fā)費用加計扣除比例。是什么要求。因為最近新政策都100%啦。但是考試的政策好像不是
玲竹老師
??|
提問時間:11/19 13:11
#稅務(wù)師#
您好 有的企業(yè)加計扣除100%是在2022年10月1日至2022年12月31日期間,稅前加計扣除比例提高到100%。 不是所有企業(yè) 所有要看題目要求 考試的時候 肯定不是全部都按照100%
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C為什么不 對呀,是乙欠甲20萬呀,沒超呀
Zyy老師
??|
提問時間:07/01 17:24
#稅務(wù)師#
您好,超出了次債務(wù)人的債務(wù)呢
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怎樣理解學(xué)習(xí)注會的會計
易 老師
??|
提問時間:01/27 22:19
#稅務(wù)師#
您好1、 作好學(xué)習(xí)日程安排與目標,2、,理解永遠大于記憶。多做題,3、多總結(jié)思考,梳理知識體系4、強化基礎(chǔ)與重點
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請問老師,單位2022年一般納稅人 10月 增值稅銷售額 開專票10萬 銷項稅1.3萬 ,申報的時候因補開2021年開票2萬元 ,請問這會導(dǎo)致申報表的銷項稅與賬面不一致嗎。我從來沒有申報過,不太明白,請老師詳細講解
郭老師
??|
提問時間:11/24 14:54
#稅務(wù)師#
你好,之前做了無票收入申報的嗎?
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稅務(wù)師哪幾科只有單選 多選判斷題呢?是不是難度不大呢
青老師
??|
提問時間:08/07 16:46
#稅務(wù)師#
你好; 稅務(wù)師的《稅法(一)》、《稅法(二)》、《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》和《財務(wù)與會計》只考選擇題,剩下的《涉稅服務(wù)實務(wù)》科目需要考主觀題,也就是簡答題,其他的四門科目都是純選擇題的卷子。
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請問,經(jīng)營所得稅不用行業(yè)稅率不一樣嗎,有相關(guān)稅率表格嗎
易 老師
??|
提問時間:01/05 15:34
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過30000 5% 0 2 超過30000至90000的部分 10% 1500 3 超過90000至300000的部分 20% 10500 4 超過300000至500000的部分 30% 40500 5 超過500000的部分 35% 65500
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鍍金不包含在金銀鉑鉆里面嗎
金金老師
??|
提問時間:01/01 22:26
#稅務(wù)師#
您好,這個是不包含的哈
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以舊換新,是否需要做收入?會計和稅法的規(guī)定有哪一些?具體的政策依據(jù)又是哪一些?
歲月靜好老師
??|
提問時間:08/26 13:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好: 以舊換新業(yè)務(wù)在會計和稅法上都需要確認收入。 在會計處理上,以舊換新銷售商品應(yīng)當按照銷售商品收入確認條件確認收入,回收的商品作為購進商品處理。 在稅法方面,增值稅和企業(yè)所得稅都有相關(guān)規(guī)定: 增值稅:采取以舊換新方式銷售貨物,應(yīng)按新貨物的同期銷售價格確定銷售額,不得扣減舊貨物的收購價格。但金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù),可以按銷售方實際收取的不含增值稅的全部價款征收增值稅。 政策依據(jù):《增值稅暫行條例》及其實施細則。 企業(yè)所得稅:銷售商品應(yīng)當按照銷售商品收入確認條件確認收入,回收的商品作為購進商品處理。 政策依據(jù):《企業(yè)所得稅法》及其實施條例。 總之,以舊換新業(yè)務(wù)在會計和稅法上都要確認收入,只是在增值稅處理上,對于金銀首飾和其他貨物有所區(qū)別。
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你好,老師,請問例如:A的父親繼承了A爺爺?shù)姆课?,已過戶給A父親,現(xiàn)房屋是危房可以換樓房,但A的母親已過世了,父親已再婚,那么,換取的樓房A有權(quán)占有份額嗎?
廖君老師
??|
提問時間:04/13 13:52
#稅務(wù)師#
您好,只有繼承權(quán),等A父親過世了,
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老師,這個應(yīng)該怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 21:38
#稅務(wù)師#
您好,這個的正確答案: AD
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除啤黃油外其它包裝物押金在收取的時候就并入銷售額交消費稅,為什么木質(zhì)一次筷子在逾期的時候才收?
初見張老師
??|
提問時間:04/13 10:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好除啤黃油外其它酒類包裝物押金在收取的時候就并入銷售額交消費稅
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