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你好,老師!有個(gè)貨物銷售項(xiàng)目大概500萬金額要**我司(一般納稅人),那我司應(yīng)收取幾個(gè)點(diǎn)?怎么計(jì)算?對(duì)方公司會(huì)開回進(jìn)項(xiàng)專票給到我司,那應(yīng)開回進(jìn)項(xiàng)票多少才合理??
小天老師
??|
提問時(shí)間:09/27 09:14
#稅務(wù)師#
您好,最起碼咱公司不虧,這個(gè)產(chǎn)品的毛利率是多少,按這個(gè)來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)票的未稅金額,然后所有的稅和差價(jià)的利潤都加上,這是我們的成本,再加上雙方談好的利潤就是我們收的點(diǎn)
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想要備考稅務(wù)師,有相關(guān)的資料可以發(fā)給我嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:12/08 09:47
#稅務(wù)師#
你好,你想需要什么樣的資料呢?
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請(qǐng)問公司有兩個(gè)股東,A90%,B10%,如果公司利潤20萬元, ①A暫時(shí)不要分紅,B分紅是直接20*10%=2萬元(這個(gè)分紅稅率是多少?)這樣操作嗎? ②如果B只想要1萬,另外一萬暫時(shí)先不分可以的嗎? ③還是說分紅就一定要兩個(gè)股東一起分?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/11 09:57
#稅務(wù)師#
你好,第一,分紅的個(gè)人所得稅稅率是20%
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請(qǐng)問老師,稅務(wù)師考試時(shí)個(gè)人所得稅稅率表會(huì)給嗎?不需要我自己記的吧?
冉老師
??|
提問時(shí)間:09/21 17:44
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)會(huì)直接給的
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老師,這個(gè)題,視同銷售這沒明白,倆個(gè)問號(hào)這里,合計(jì)調(diào)增30,是說會(huì)計(jì)利潤吧.上面說收入納稅調(diào)增180萬元,確認(rèn)成本納稅調(diào)減150萬元,再哪張報(bào)表上調(diào)整呢?第二個(gè)問號(hào)扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他欄次中調(diào)減30又是什么意思?
小林老師
??|
提問時(shí)間:09/14 14:59
#稅務(wù)師#
您好,正在給您回復(fù),謝謝
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老師,第三題為何b是錯(cuò)的?
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:12/19 12:18
#稅務(wù)師#
您好!原則上是由成立后公司承擔(dān)
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我公司是分包建筑勞務(wù),簽訂了一份勞務(wù)合同,工地上提供不出相對(duì)應(yīng)的工資,可以提供勞保用品和小型機(jī)具之類,可以是多少比例
venus老師
??|
提問時(shí)間:05/09 09:57
#稅務(wù)師#
勞務(wù)分包只能是工資,同學(xué)
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為神馬不選c
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:09/03 21:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 8月15日已經(jīng)收到了全部的投資,年底匯率的變化影響的是匯兌損益,也就是財(cái)務(wù)費(fèi)用,不是實(shí)收資本或資本公積的金額 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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最高銷售價(jià)格?
小王老師
??|
提問時(shí)間:09/06 08:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,稅法規(guī)定:納稅人用于投資入股、抵償債務(wù)、換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料等方面的應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)當(dāng)以納稅人同類應(yīng)稅消費(fèi)品的最高銷售價(jià)格為依據(jù)計(jì)算消費(fèi)稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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A公司是一家著名的足球俱樂部,20×9年1月1日,A公司授權(quán)乙公司在其設(shè)計(jì)生產(chǎn)的衣帽、水杯及毛巾等產(chǎn)品上使用A公司球隊(duì)的logo,授權(quán)期間為3年。合同約定,A公司于合同簽訂日一個(gè)月后收取固定金額的使用費(fèi)45萬元,同時(shí),按照乙公司銷售上述商品取得銷售額的6%計(jì)算提成。乙公司預(yù)期A公司繼續(xù)參加當(dāng)?shù)仨敿?jí)聯(lián)賽,并取得優(yōu)異成績。乙公司按照合同約定支付了固定使用費(fèi),20×9年因銷售上述商品實(shí)現(xiàn)銷售額2000萬元。假定不考慮其他因素的影響,則A公司在20×9年應(yīng)確認(rèn)的收入額為(?。┤f元。 A公司當(dāng)年應(yīng)確認(rèn)的收入額=45/3+2000×6%=135(萬元)。 借:銀行存款 45 貸:合同負(fù)債 45 借:應(yīng)收賬款 120 合同負(fù)債?。?5/3)15 貸:主營業(yè)務(wù)收入 135 為什么45除以3,然后應(yīng)收賬款和合同負(fù)債為什么分別為120和15
趙老師
??|
提問時(shí)間:11/10 20:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.因?yàn)橐还彩跈?quán)3年,現(xiàn)在只過去了1年,所以要除以3 2.應(yīng)收賬款120 按照乙公司銷售上述商品取得銷售額的6%計(jì)算提成,的意思就是賣出100元的商品要給對(duì)方6元的提成。賣出了2000,則A公司的提成=2000*6%=120 合同負(fù)債15 由于乙公司能夠合理的預(yù)期A公司將繼續(xù)參加比賽并取得優(yōu)異成績,因此會(huì)對(duì)乙公司商品品牌的價(jià)值產(chǎn)生重大影響;而該品牌價(jià)值可能會(huì)進(jìn)一步影響乙公司產(chǎn)品的銷量,且A公司從事的上述活動(dòng)并未向乙公司轉(zhuǎn)讓任何可確定區(qū)分的商品,因此A公司授予的該使用權(quán)許可,屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù)。 所以A公司固定使用費(fèi)45萬元需要在3年分段確認(rèn)收入,本年確認(rèn)15萬元,剩下30萬元確認(rèn)為合同負(fù)債,按照履約進(jìn)度進(jìn)行后續(xù)確認(rèn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師,我們單位打算聘用幾個(gè)主管,但是他們?cè)谧约涸瓉淼墓具€繼續(xù)任職,繼續(xù)領(lǐng)工資,交社保,到我們公司來之后,我們給他們只發(fā)工資不交社保,請(qǐng)問,我們應(yīng)該怎么給他們算個(gè)稅,按照工資薪金可以嗎?有稅法規(guī)定嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/14 11:58
#稅務(wù)師#
你好,按照工資薪金可以的。多出工資的,只能在一個(gè)企業(yè)繳納社保公積金。
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捐贈(zèng)收入不是免稅嗎 怎么要計(jì)入收入
小默老師
??|
提問時(shí)間:08/11 12:01
#稅務(wù)師#
你好同學(xué)捐贈(zèng)收入計(jì)入營業(yè)外收入的。
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怎么把專票金額3603429.71開成稅額為297530.89的
艷子老師
??|
提問時(shí)間:07/25 11:01
#稅務(wù)師#
您好,用是想開成價(jià)稅合計(jì)是3603429.71嗎?
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您好,聽說 當(dāng)被稅務(wù) 定為 偷稅 或 虛開發(fā)票時(shí), 只是 法人要承擔(dān)刑事責(zé)任?股東交點(diǎn)罰款就可以不負(fù)刑事責(zé)任對(duì)不對(duì)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/01 14:27
#稅務(wù)師#
實(shí)際中,很多是這樣處理的
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非法制造,出售非法制造的發(fā)票罪,定罪標(biāo)準(zhǔn)是什么?
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/04 21:02
#稅務(wù)師#
您好,1.非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪是指違反發(fā)票管理法規(guī)偽造、擅自制造不能用于出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票,以及出售偽造、擅自制造的不能用于出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票的行為。 2.非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意,一般以營利為目的。在1996年6月3日最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布的《關(guān)于辦理偽造、倒賣、盜竊發(fā)票刑事案件適用法律的規(guī)定》 [3] 中,實(shí)施非法印制(復(fù)制)、倒賣發(fā)票(含假發(fā)票),或者非法制造、倒賣發(fā)票防偽專用品的行為,構(gòu)成投機(jī)倒把罪的,就要求行為人主觀方面必須是以營利為目的。過失和間接故意,均不能成為非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的罪過。因此,在過失罪過下造成的超量印制發(fā)票的,不以犯罪論 3.自然人犯非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的,處二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處一萬元以上五萬元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處二年以上七年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 單位犯非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照本條的規(guī)定處罰。
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不明白,這題成本為什么要加消費(fèi)稅2400,謝謝
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:22
#稅務(wù)師#
你好,消費(fèi)稅是指在我國境內(nèi)生產(chǎn)、委托加工和進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品的單位和個(gè)人,按其流轉(zhuǎn)額交納的一種稅。消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,而除卷煙外均在單一環(huán)節(jié)征稅,所以消費(fèi)稅計(jì)入成本。
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老師,這個(gè)出租不動(dòng)產(chǎn)不是可以扣費(fèi)用的嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/12 18:09
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你說的是個(gè)人 《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第九條所稱的其他個(gè)人,采取一次性收取租金形式出租不動(dòng)產(chǎn)取得的租金收入,可在對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖胛闯^10萬元的,免征增值稅。
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沒有做封面:合同名稱,合同編號(hào),但三方已簽字蓋章的合同。現(xiàn)合作方需要填:合同名稱,合同編號(hào),怎么補(bǔ)才生效?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:34
#稅務(wù)師#
你好,你單位的合同,都沒有合同名稱和編號(hào)信息嗎?
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異地施工項(xiàng)目有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,還需要交個(gè)人所得稅嗎
venus老師
??|
提問時(shí)間:11/27 10:31
#稅務(wù)師#
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票不影響個(gè)稅的申報(bào),那個(gè)勞務(wù)費(fèi)是增值稅呀
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老師我想問下,融資性售后回租借款利息是啥意思
會(huì)計(jì)學(xué)堂—孫老師
??|
提問時(shí)間:11/22 11:10
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好: 融資性售后回租就是相當(dāng)于用設(shè)備去借別人的錢,然后需要給對(duì)方利息,在算銷售額時(shí)這部分可以減去的哦
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哪些情形免征車船稅?
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:11/17 21:13
#稅務(wù)師#
你好,以下情況的車船免征車船稅: (一)捕撈、養(yǎng)殖漁船; (二)軍隊(duì)、武裝警察部隊(duì)專用的車船; (三)警用車船; (四)懸掛應(yīng)急救援專用號(hào)牌的國家綜合性消防救援車輛和國家綜合性消防救援專用船舶; (五)依照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)予以免稅的外國駐華使領(lǐng)館、國際組織駐華代表機(jī)構(gòu)及其有關(guān)人員的車船。 第四條規(guī)定,對(duì)節(jié)約能源、使用新能源的車船可以減征或者免征車船稅;對(duì)受嚴(yán)重自然災(zāi)害影響納稅困難以及有其他特殊原因確需減稅、免稅的,可以減征或者免征車船稅。具體辦法由國務(wù)院規(guī)定,并報(bào)全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。 第五條規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況,可以對(duì)公共交通車船,農(nóng)村居民擁有并主要在農(nóng)村地區(qū)使用的摩托車、三輪汽車和低速載貨汽車定期減征或者免征車船稅。
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對(duì)兩種方案進(jìn)行企業(yè)所得稅籌劃?進(jìn)行分析設(shè)計(jì)
小畢老師
??|
提問時(shí)間:06/06 10:38
#稅務(wù)師#
您好,正在為您解答
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退貨算不算庫存商品,現(xiàn)在退貨流程是紅字銷售出庫生成紅字銷售發(fā)票,退貨入到不良品庫 ,結(jié)賬時(shí)這一部分退貨體現(xiàn)在哪里? 謝謝老師,我用的是金蝶軟件
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/13 16:36
#稅務(wù)師#
你好,退回來的這個(gè)屬于庫存商品,需要增加的。不良品庫里面的你單獨(dú)設(shè)置了嗎?還是都是在庫存商品里面。
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為什么有工資銀行付工資款單呃,而沒有那些稅費(fèi)那些付款單呢?公司幫交的稅的單子沒有公司交的稅的單子的嘛?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/25 10:09
#稅務(wù)師#
還沒交稅來 這個(gè)是發(fā)工資,工資表里面有個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保個(gè)稅扣除項(xiàng)目 到時(shí)候支付的時(shí)候支付給社保局和稅務(wù)局她才有稅單
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請(qǐng)問老師,一家制造企業(yè),當(dāng)年投入600萬研發(fā)費(fèi),于7月形成無形資產(chǎn),攤銷年限為10年,當(dāng)年會(huì)計(jì)未進(jìn)行攤銷,則下列說法正確的是:()A應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額30萬;B應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得稅60萬;C應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的會(huì)計(jì)利潤總額30萬
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/01 21:28
#稅務(wù)師#
您好,A應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額30萬
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老師,您好!我們是外貿(mào)出口企業(yè),請(qǐng)問收到的一些推廣費(fèi)專票如何記賬,謝謝!
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/04 11:42
#稅務(wù)師#
你好,在勾選平臺(tái)選擇不抵扣,勾選直接加稅,合計(jì)多賬是純網(wǎng)帽的是嗎?
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以舊換新,是否需要做收入?會(huì)計(jì)和稅法的規(guī)定有哪一些?具體的政策依據(jù)又是哪一些?
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:08/26 13:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好: 以舊換新業(yè)務(wù)在會(huì)計(jì)和稅法上都需要確認(rèn)收入。 在會(huì)計(jì)處理上,以舊換新銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購進(jìn)商品處理。 在稅法方面,增值稅和企業(yè)所得稅都有相關(guān)規(guī)定: 增值稅:采取以舊換新方式銷售貨物,應(yīng)按新貨物的同期銷售價(jià)格確定銷售額,不得扣減舊貨物的收購價(jià)格。但金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù),可以按銷售方實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收增值稅。 政策依據(jù):《增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則。 企業(yè)所得稅:銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購進(jìn)商品處理。 政策依據(jù):《企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例。 總之,以舊換新業(yè)務(wù)在會(huì)計(jì)和稅法上都要確認(rèn)收入,只是在增值稅處理上,對(duì)于金銀首飾和其他貨物有所區(qū)別。
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普票半年了還可以報(bào)嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/25 16:07
#稅務(wù)師#
只要沒跨年就可以報(bào)銷
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A公司付款的 現(xiàn)在A公司以承兌匯票付款給我們公司 我們又轉(zhuǎn)給其他公司 轉(zhuǎn)了 好多筆 最后是B公司付款,老師那我們要以什么做賬啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/31 15:35
#稅務(wù)師#
你好,A公司付款的這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)?
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請(qǐng)問老師,建筑企業(yè)想成立一個(gè)子公司來承接工程,母公司需要對(duì)子公司全額墊資嗎,需要必須持有子公司股份嗎,如果子公司發(fā)生問題,母公司用不用承擔(dān)責(zé)任
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/17 11:49
#稅務(wù)師#
不需要墊子 需要出資,得有股份 不承擔(dān)
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