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公交,高速路通行費(fèi)還是免稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:03/11 09:15
#稅務(wù)師#
你好,這個不免稅的。
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根據(jù)行政處罰法律制度規(guī)定,關(guān)于行政處罰聽證程序,下列說法中,正確的有( ?。?。 A.聽證由行政機(jī)關(guān)指定的非本案調(diào)查人員主持;當(dāng)事人認(rèn)為主持人與本案有直接利害關(guān)系的,有權(quán)申請回避 B.當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)親自參加聽證,不得委托代理人 C.聽證程序中,當(dāng)事人可以進(jìn)行申辯和質(zhì)證 D.聽證應(yīng)當(dāng)制作筆錄,筆錄應(yīng)當(dāng)交當(dāng)事人或其代理人核對無誤后簽字并蓋章 E.聽證結(jié)束后,行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)聽證筆錄,依照規(guī)定,作出決定 正確答案 : A,C,E 【知識點(diǎn)】聽證程序 答案解析 : (1)選項(xiàng)B:當(dāng)事人可以親自參加聽證,也可以委托1~2人代理;(2)選項(xiàng)D:筆錄應(yīng)當(dāng)交當(dāng)事人或其代理人核對無誤后簽字或者蓋章。 問題:簽字并及或蓋章的情況都有什么呢? 請老師幫忙總結(jié),那些是或哪些是并
呂昊老師
??|
提問時間:10/28 20:25
#稅務(wù)師#
你好,公安機(jī)關(guān)擬作出適用聽證程序的行政處罰前,應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人送達(dá)載明下列主要事項(xiàng)的聽證告知書,聽證告知書必須蓋有公安機(jī)關(guān)的印章。 公安機(jī)關(guān)決定予以聽證的,聽證主持人應(yīng)當(dāng)在當(dāng)事人提出聽證要求之日起2日內(nèi)確定舉行聽證的時間、地點(diǎn)和方式,并在聽證舉行的7日前,將載有下列事項(xiàng)的聽證通知書送達(dá)當(dāng)事人,聽證通知書必須蓋有公安機(jī)關(guān)印章。 聽證結(jié)束后,聽證人員應(yīng)當(dāng)把聽證筆錄交當(dāng)事人和案件調(diào)查人員審核無誤后簽名或蓋章。
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為什么有工資銀行付工資款單呃,而沒有那些稅費(fèi)那些付款單呢?公司幫交的稅的單子沒有公司交的稅的單子的嘛?
郭老師
??|
提問時間:11/25 10:09
#稅務(wù)師#
還沒交稅來 這個是發(fā)工資,工資表里面有個人負(fù)擔(dān)的社保個稅扣除項(xiàng)目 到時候支付的時候支付給社保局和稅務(wù)局她才有稅單
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請教一下,一般納稅人,庫存商品過大,實(shí)際是已經(jīng)銷售出去了的,這個庫存的金額已經(jīng)掛了兩三年了。怎么樣才能把這個金額處理掉呢?
樸老師
??|
提問時間:12/14 13:13
#稅務(wù)師#
1.核實(shí)銷售記錄:首先,核實(shí)銷售記錄,確保銷售商品的數(shù)量和金額與實(shí)際庫存相符。如果發(fā)現(xiàn)銷售記錄有誤,需要及時調(diào)整并補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)。 2.與客戶協(xié)商解決:如果發(fā)現(xiàn)庫存商品已經(jīng)被客戶占用或存在其他糾紛,需要與客戶協(xié)商解決??梢酝ㄟ^與客戶協(xié)商,達(dá)成一定的協(xié)議,例如退貨、折扣等,來減少庫存金額。 3.進(jìn)行庫存盤點(diǎn):對庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn),確保實(shí)際庫存數(shù)量與賬面數(shù)量相符。如果發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫存數(shù)量少于賬面數(shù)量,需要及時進(jìn)行調(diào)整,并查明原因。 4.申報損失:如果庫存商品確實(shí)無法銷售,并且已經(jīng)損失了價值,可以向稅務(wù)部門申報損失。在申報損失時,需要提供相關(guān)證據(jù)和資料,以便稅務(wù)部門核實(shí)和處理。 5.會計處理:最后,需要在會計上進(jìn)行相應(yīng)的處理。例如,將庫存商品的賬面價值調(diào)整為實(shí)際價值,或者將損失計入當(dāng)期損益等。
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這個題目有疑問,不是應(yīng)該選B嗎
一休哥哥老師
??|
提問時間:05/19 08:43
#稅務(wù)師#
是的 本題應(yīng)該選擇B房產(chǎn)稅。
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老師第一題 企業(yè)所得稅納稅調(diào)整金額不包含以前年度調(diào)整額嗎
金金老師
??|
提問時間:08/27 14:11
#稅務(wù)師#
您好,這個是不包含的了這個
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選項(xiàng)A不是自產(chǎn)貨物作為內(nèi)部使用視同銷售的嗎?老師
冉老師
??|
提問時間:09/14 17:41
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個不視同銷售,因?yàn)楫a(chǎn)品還在企業(yè)內(nèi),沒有對外流出
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老師咨詢一下個體戶,定期定額,比如稅務(wù)局核定20000季度是60000,是不是開票不能超過60000萬呢,超過6萬以上是不是要交稅
宋生老師
??|
提問時間:11/08 14:09
#稅務(wù)師#
你好,不是的,你月度低于10萬,季度低于30萬,仍然是可以免增值稅及附加的。
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怎么算的,想知道計算過程
小天老師
??|
提問時間:05/14 10:49
#稅務(wù)師#
您好,一個計算如下500*(1+25%)/(1-9%)*9%=61.81 還有一個稍等發(fā)上來哈
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物業(yè)公司購買保安服裝和客服服裝,怎么做分錄
易 老師
??|
提問時間:01/05 17:18
#稅務(wù)師#
您好,借:管理費(fèi)用-勞保費(fèi),貸:銀行存款
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老師,這道題扣除項(xiàng)目金額咋算的啊,能分析一下繳納土地增值稅的步驟嗎。
范老師
??|
提問時間:10/09 08:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售新建房,準(zhǔn)予按照(為取得土地使用權(quán)所支付的金額+房地產(chǎn)開發(fā)成本)×20%進(jìn)行加計扣除。由題目可知,取得土地使用權(quán)所支付的金額=2600萬元,開發(fā)成本=5000萬元,開發(fā)費(fèi)用=608萬元,從事房地產(chǎn)開發(fā)的企業(yè)可加計扣除20%費(fèi)用=(2600+5000)×20%=1520(萬元),所以,可扣除的項(xiàng)目金額合計=2600+5000+608+80+1520=9808(萬元)。 2.土地增值稅第一步應(yīng)先確定增值額,然后用增值額計算增值率,通過增值率確認(rèn)稅率,和速算扣除系數(shù),最后計算出稅額即可。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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2023年稅務(wù)師最后沖刺8套試卷財務(wù)與會計(臨門三)第57題,第一和第三選項(xiàng)為什么會影響所有者權(quán)益總額
小王老師
??|
提問時間:11/17 11:52
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 選項(xiàng)A,債權(quán)投資重分類為其他債權(quán)投資,確認(rèn)其他綜合收益,其他綜合收益是所有者權(quán)益項(xiàng)目,影響所有者權(quán)益總額 借:其他債權(quán)投資【公允價值】 債權(quán)投資減值準(zhǔn)備【沖減原損失準(zhǔn)備】 貸:債權(quán)投資【余額】 其他綜合收益【倒擠】 選項(xiàng)C,其他權(quán)益工具投資公允價值變動計入其他綜合收益,其他綜合收益是所有者權(quán)益項(xiàng)目,影響所有者權(quán)益總額 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師這道題計算過程理解怎么寫
衛(wèi)老師
??|
提問時間:12/28 10:40
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 同學(xué)可以看下這道題目的解析,有不懂的地方,歡迎來答疑板提問。 2023年12月,某食品加工企業(yè)月末盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn),上月從農(nóng)民手中購進(jìn)的玉米(尚未生產(chǎn)領(lǐng)用)因管理不善發(fā)生霉?fàn)€,該玉米賬面成本38140元,已計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;另外由于玉米市場價格下降,致使存貨發(fā)生跌價損失1100元。則該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額為(?。┰?A.4360.00 B.5189.78 C.5200.91 D.3772.09 【正確答案】D 【答案解析】因管理不善霉?fàn)€的玉米,需要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理;因玉米市場價格變化發(fā)生的跌價損失,不需要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。該企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額=38140÷(1-9%)×9%=3772.09(元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師:生物性資產(chǎn)淘汰低價出售,怎樣賬務(wù)處理,納稅申報表怎樣填列
衛(wèi)老師
??|
提問時間:03/14 23:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 生產(chǎn)性生物資產(chǎn),如果出售符合免征增值稅的條件,可以免征增值稅。 出售生產(chǎn)性生物資產(chǎn)時,應(yīng)按實(shí)際收到的金額,借記""銀行存款""等科目,按已計提的累計折舊,借記""生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊""科目,按其賬面余額,貸記本科目,按其差額,借記""營業(yè)外支出--處置非流動資產(chǎn)損失""科目或是資產(chǎn)處置損益科目。已計提減值準(zhǔn)備的,還應(yīng)同時結(jié)轉(zhuǎn)已計提的減值準(zhǔn)備。 企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報扣除資產(chǎn)損失,僅需填報企業(yè)所得稅年度納稅申報表《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》,不再報送資產(chǎn)損失相關(guān)資料。相關(guān)資料由企業(yè)留存?zhèn)洳椤?祝您學(xué)習(xí)愉快!
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C不是股息差別化嗎 為什么解析說正常繳納??
小天老師
??|
提問時間:09/25 07:37
#稅務(wù)師#
您好,解析不對 從上市公司獲得的股息紅利、持有全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司的股票獲得的股息紅利(股息紅利差別化個 人所得稅政策) 持股期限稅收處理方法 ≤1個月全額計入應(yīng)納稅所得額 1個月到1年暫減按50%計入應(yīng)納稅所得額 >1年暫免個稅
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你好,請問咨詢一下,公司銷售A產(chǎn)品,贈送B產(chǎn)品,發(fā)票上該怎么開?
東老師
??|
提問時間:09/04 18:00
#稅務(wù)師#
您好,發(fā)票上開b,再開一個折扣的金額
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老師好,我關(guān)于企業(yè)所得稅的居民企業(yè)非居民企業(yè)的判斷一直不是很懂,這道題的de選項(xiàng)我就不會判斷,老師能給我講下嗎
木木
??|
提問時間:12/16 23:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,居民和非居民最簡單的判定方法就是看有沒有機(jī)構(gòu)
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這種題有什么好的區(qū)分方法?麻煩給個總結(jié)
青老師
??|
提問時間:08/03 15:00
#稅務(wù)師#
你好; 你是哪個地方不理解
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境外個人,在境內(nèi)哪些所得可以扣除5000/月?
王雁鳴老師
??|
提問時間:09/24 22:11
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,根據(jù)總局2018年第56號公告規(guī)定,不管居民個人還是非居民個人取得工資、薪金所得,在每月扣繳時都可以享受5000元的基本減除費(fèi)用。也就是說,只要境外個人在境內(nèi)取得工資,都可以扣除5000元/月的。
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你好,老師,請問例如:A的父親繼承了A爺爺?shù)姆课?,已過戶給A父親,現(xiàn)房屋是危房可以換樓房,但A的母親已過世了,父親已再婚,那么,換取的樓房A有權(quán)占有份額嗎?
廖君老師
??|
提問時間:04/13 13:52
#稅務(wù)師#
您好,只有繼承權(quán),等A父親過世了,
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老師,兩個單位同時領(lǐng)工資都按工資申報嗎?
宋老師2
??|
提問時間:12/27 09:23
#稅務(wù)師#
你好是的各自申報各自的
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).百利公司為一般納稅人,企業(yè)所得稅率25%。2019年度會計報表銷售收入4000萬元,其他業(yè)務(wù)收入200萬元,利潤總額為520萬元,全年已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅130萬元。 2019年經(jīng)營有關(guān)情況如下,請計算應(yīng)納稅調(diào)整金額。 將自產(chǎn)產(chǎn)品捐贈給學(xué)校,市場銷售價(不含稅) 300萬元,成本200萬元。 投資收益中,國債利息收入15萬元,其他居民企業(yè)投資的股息分紅40萬元,地方政府債券利息10萬元 營業(yè)外收入科目中,財政補(bǔ)助收入20萬元 職工人數(shù)350人,平均月工資3000元。工會經(jīng)費(fèi)支出30萬元;職工福利費(fèi)支出200萬元;職工教育經(jīng)費(fèi)支出90萬元。 2019年度銷售費(fèi)用中,廣告宣傳費(fèi)715萬元 管理費(fèi)用中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬元,研發(fā)費(fèi)用80萬元 營業(yè)外支出中,通過公益性社會團(tuán)體向貧困地區(qū)捐贈110萬元,贊助支出25萬元。稅務(wù)部門罰款6萬元,銀行逾期滯納金5萬元,司法部門沒收10萬元,環(huán)保部門罰款8萬元,支付合同違約金7萬元。
暖暖老師
??|
提問時間:12/06 09:26
#稅務(wù)師#
你好,題目具體要求做什么?
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請問老師,我租進(jìn)來的房子,再出租,請問我單位需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
宋老師2
??|
提問時間:12/19 13:39
#稅務(wù)師#
您好這個你們不用,二手房東不用房產(chǎn)稅。
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老師,大專應(yīng)屆生可以報考稅務(wù)師嗎
小白會計老師
??|
提問時間:06/14 00:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,可以報考的
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哪些情形免征車船稅?
獨(dú)情
??|
提問時間:11/17 21:13
#稅務(wù)師#
你好,以下情況的車船免征車船稅: (一)捕撈、養(yǎng)殖漁船; (二)軍隊、武裝警察部隊專用的車船; (三)警用車船; (四)懸掛應(yīng)急救援專用號牌的國家綜合性消防救援車輛和國家綜合性消防救援專用船舶; (五)依照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)予以免稅的外國駐華使領(lǐng)館、國際組織駐華代表機(jī)構(gòu)及其有關(guān)人員的車船。 第四條規(guī)定,對節(jié)約能源、使用新能源的車船可以減征或者免征車船稅;對受嚴(yán)重自然災(zāi)害影響納稅困難以及有其他特殊原因確需減稅、免稅的,可以減征或者免征車船稅。具體辦法由國務(wù)院規(guī)定,并報全國人民代表大會常務(wù)委員會備案。 第五條規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況,可以對公共交通車船,農(nóng)村居民擁有并主要在農(nóng)村地區(qū)使用的摩托車、三輪汽車和低速載貨汽車定期減征或者免征車船稅。
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@賈apple老師,如果產(chǎn)假期間剛好春節(jié),這樣假期重疊是可以后面再休嗎
apple老師
??|
提問時間:03/19 11:48
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,按照法律規(guī)定,不能后面休息了。只能是重疊了
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請問老師,在正常銷售過程中,如平進(jìn)平出(真實(shí)的業(yè)務(wù)),有什么風(fēng)險?
一鳴老師
??|
提問時間:12/08 16:54
#稅務(wù)師#
這個是市場行為,還有可能虧本呢
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總資產(chǎn)報酬率怎么算
青老師
??|
提問時間:05/16 16:04
#稅務(wù)師#
你好 ;總資產(chǎn)報酬率=息稅前利潤總額/平均資產(chǎn)總額×100%;
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非法制造,出售非法制造的發(fā)票罪,定罪標(biāo)準(zhǔn)是什么?
小天老師
??|
提問時間:10/04 21:02
#稅務(wù)師#
您好,1.非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪是指違反發(fā)票管理法規(guī)偽造、擅自制造不能用于出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票,以及出售偽造、擅自制造的不能用于出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票的行為。 2.非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意,一般以營利為目的。在1996年6月3日最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布的《關(guān)于辦理偽造、倒賣、盜竊發(fā)票刑事案件適用法律的規(guī)定》 [3] 中,實(shí)施非法印制(復(fù)制)、倒賣發(fā)票(含假發(fā)票),或者非法制造、倒賣發(fā)票防偽專用品的行為,構(gòu)成投機(jī)倒把罪的,就要求行為人主觀方面必須是以營利為目的。過失和間接故意,均不能成為非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的罪過。因此,在過失罪過下造成的超量印制發(fā)票的,不以犯罪論 3.自然人犯非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的,處二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處一萬元以上五萬元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處二年以上七年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 單位犯非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照本條的規(guī)定處罰。
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房產(chǎn)中介人的傭金按什么申報個稅
易 老師
??|
提問時間:05/15 20:17
#稅務(wù)師#
學(xué)員朋友您好,如果屬于員工的傭金,屬于工資薪金,如果是其他人的話,屬于勞務(wù)報酬
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