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老師,您好。關(guān)于土地增值稅的問題。拍賣得到了50%的土地產(chǎn)權(quán),價格比成本低,轉(zhuǎn)讓方的成本100萬,受讓方拿到的土地是80萬(因為通過拍賣得到的價格低于成本價),有有司法裁定的拍賣文書,這種情況要不要繳納土地增值稅呀
羊小羊老師
??|
提問時間:12/11 15:48
#稅務(wù)#
土地未增值不需要繳納土地增值稅
?閱讀? 32
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請問老師,合同糾紛的起訴費用有判決書可以稅前扣除嗎?無收據(jù)
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/11 15:47
#稅務(wù)#
那個法院會出具收據(jù)的,法院收費就得有收據(jù)
?閱讀? 55
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你好,公司可以開3和1個稅點,給客戶開發(fā)票要幾個稅點呢。
波德老師
??|
提問時間:12/11 15:46
#稅務(wù)#
你好,從你們公司的角度來說,開一個稅點。
?閱讀? 31
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老師,請給我仔細(xì)說說個人給公司代開的建筑服務(wù)和勞務(wù)報酬這兩種發(fā)票作為公司收到后的處理方法?
樸老師
??|
提問時間:12/11 15:44
#稅務(wù)#
建筑服務(wù)發(fā)票 稅務(wù)處理 增值稅:專票符合條件可抵扣,普票不能。 印花稅:按建筑工程承包合同金額(含增值稅)萬分之三繳納。 企業(yè)所得稅:支付的費用可作為成本在稅前扣除。 賬務(wù)處理 專票且認(rèn)證抵扣:借 “工程施工 - 合同成本”(不含稅金額)和 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”,貸 “銀行存款” 等(含稅金額)。 普票:借 “工程施工 - 合同成本”(含稅金額),貸 “銀行存款” 等(含稅金額)。 勞務(wù)報酬發(fā)票 稅務(wù)處理 增值稅:專票可抵扣(個人代開較少),普票不能。 個人所得稅:公司有代扣代繳義務(wù),按規(guī)定方法計算。 企業(yè)所得稅:支付的費用可稅前扣除,但要履行代扣代繳義務(wù)。 賬務(wù)處理 支付時:借 “管理費用” 等,貸 “銀行存款”(實際支付金額)和 “應(yīng)交稅費 - 代扣代交個人所得稅”。 繳納代扣個稅時:借 “應(yīng)交稅費 - 代扣代交個人所得稅”,貸 “銀行存款”。
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老師,你好,一般納稅人,現(xiàn)在可以更改第一季度與第二季度的增值稅及報表嗎?會不會有什么風(fēng)險?
東老師
??|
提問時間:12/11 15:43
#稅務(wù)#
如果發(fā)現(xiàn)錯誤了是可以更正的,沒有風(fēng)險
?閱讀? 67
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老師,您好,個人所得稅申報時個人繳納的大病保險是否是合并在醫(yī)療保險中一起做專項扣除?
小鎖老師
??|
提問時間:12/11 15:42
#稅務(wù)#
您好,這個是一起做專項扣除的,能
?閱讀? 36
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8月份發(fā)了某員工6000元工資,扣了30元個稅,11月份收到已離職員工退回4666元,8月份個更正個稅申報嗎?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/11 15:42
#稅務(wù)#
果退回的 4666 元使得該員工 8 月份的應(yīng)納稅所得額減少,且減少后的應(yīng)納稅所得額對應(yīng)的個稅金額與實際已扣的 30 元不一致,那么就需要更正 8 月份的個稅申報
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公司屬于一般納稅人,主營既有免稅收入,又有應(yīng)稅收入,除與收入有關(guān)的貨物進(jìn)項外,請問老師公司的哪些進(jìn)項發(fā)票是需要按比例分?jǐn)偟模坷绶孔?,水電,辦公費,固定資產(chǎn)等等,最好能明確給出相關(guān)的政策法規(guī)作為依據(jù),謝謝!
郭老師
??|
提問時間:12/11 15:42
#稅務(wù)#
適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額: 不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進(jìn)項稅額進(jìn)行清算。
?閱讀? 187
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我們公司美團(tuán)上入駐,比如商品120元,打包費2元,配送費2元,那么我確認(rèn)收入安按照122元,還是124元,請老師解答謝謝
文文老師
??|
提問時間:12/11 15:41
#稅務(wù)#
你好,確認(rèn)收入按照122元
?閱讀? 41
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給省外開工程票,預(yù)交了增值稅和附加,所得稅用預(yù)交嗎
東老師
??|
提問時間:12/11 15:41
#稅務(wù)#
你好,這個你得看當(dāng)?shù)氐那闆r,有些地區(qū)他就要求你預(yù)交的
?閱讀? 38
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老師您好,企業(yè)長期超過三年沒有收到的貨款和沒有付出去的貨款,可以做營業(yè)外收支,交企業(yè)所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/11 15:40
#稅務(wù)#
可以做營業(yè)外收支,交企業(yè)所得稅
?閱讀? 50
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不是本公司員工報銷的費用,是專票,可以用于抵扣嗎
小鎖老師
??|
提問時間:12/11 15:40
#稅務(wù)#
您好,這個的話是什么類別的啊,這個
?閱讀? 259
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老師好 農(nóng)民合作社出售20萬辣椒免稅嗎 這個季度沒有開過票 小規(guī)模
文文老師
??|
提問時間:12/11 15:35
#稅務(wù)#
農(nóng)民合作社出售20萬辣椒免稅
?閱讀? 51
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刷單的要怎么來做財務(wù)處理?
小鎖老師
??|
提問時間:12/11 15:34
#稅務(wù)#
您好,這個的話是可以正常做其他收入,其他業(yè)務(wù)收入,這個就行
?閱讀? 49
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請問一下老師,為什么應(yīng)交消費稅是[(100-80)+(120-80)]*15%+0+100*15%-30*20%=18萬元,為什么要減去80,后面為什么是30*20%,不太懂這個怎么算
暖暖老師
??|
提問時間:12/11 15:34
#稅務(wù)#
你好,化妝品聯(lián)系生產(chǎn)可以抵扣消費稅
?閱讀? 279
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老師,請問個稅上面報的一次性經(jīng)濟(jì)賠償金,這個費用是計入到管理費用的吧。麻煩看一下下圖,這個計入管理費用的是208564.48這個數(shù)字嗎?
東老師
??|
提問時間:12/11 15:32
#稅務(wù)#
對的,就是這個賠償金是計入到管理費用的
?閱讀? 38
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這個月漏報了一個人的個稅,還可以加嗎,還是報在下個月也可以
文文老師
??|
提問時間:12/11 15:32
#稅務(wù)#
這個月漏報了一個人的個稅,還可以加
?閱讀? 62
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老師,商貿(mào)企業(yè)銷售了100萬的產(chǎn)品,成本80萬,貨物已交付甲方,但是甲方只預(yù)付30%的貨款,剩下的款項一年后支付,企業(yè)也只開具了30%的發(fā)票,那么在稅務(wù)申報的時候,成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收入,會有影響嗎?
東老師
??|
提問時間:12/11 15:31
#稅務(wù)#
您好,你好,這種情況稅務(wù)局會讓你們解釋一下的
?閱讀? 191
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老師,想問下,一般納稅人開勞務(wù)發(fā)票,可以開稅率3%的發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/11 15:29
#稅務(wù)#
您好,簡易的,要申請的,是開的建筑勞務(wù)嗎?
?閱讀? 30
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甲公司控股51%成立乙公司一直沒有打注資款,開業(yè)后首筆款是股東丙公司打款乙公司注資款,請問甲公司還需要合并報表嗎?是不是只有甲公司向乙公司注資款之后才會產(chǎn)生合并報表?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/11 15:28
#稅務(wù)#
甲公司通常需要合并報表。合并報表是以控制為基礎(chǔ)確定范圍,甲公司控股 51% 很可能有控制權(quán)。不是只有甲公司注資后才產(chǎn)生合并報表,只要能證明對乙公司存在控制關(guān)系就要編制。
?閱讀? 71
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請問老師,24年12月底我們利潤表上有-300000的虧損,這30萬的虧損是轉(zhuǎn)到25年一季度去的嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/11 15:26
#稅務(wù)#
這30萬的虧損,是可以以后年度彌補(bǔ)
?閱讀? 63
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老師您好,我們是建筑企業(yè),假如11月收到工程款60萬沒有開票,我們想申報11月的未開票收入60萬。等到12月再開60萬發(fā)票,12月的收入就不包含這60萬了,請問可以嗎?怎么操作呢?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/11 15:26
#稅務(wù)#
建筑企業(yè) 11 月收到 60 萬工程款未開票,在增值稅申報時于相關(guān)欄次申報未開票收入,12 月開具發(fā)票后在對應(yīng)欄次填負(fù)數(shù)沖減以避免重復(fù)納稅并做好賬務(wù)與臺賬處理。 未開票收入會影響企業(yè)的信用評級嗎? 申報未開票收入有時間限制嗎? 未開票收入的賬務(wù)處理和開票收入有什么不同?
?閱讀? 67
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每月納稅額30元,全年共預(yù)扣預(yù)繳稅額為30×12=360元,是怎么算的?
夏沐
??|
提問時間:12/11 15:25
#稅務(wù)#
您好:從圖片中的題目來看,是答案寫的有問題,每月是45元。
?閱讀? 190
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老師好,我是小微企業(yè)小規(guī)模,旅游投資有限公司剛成立一年,沒費用沒收入,一直0申報到現(xiàn)在,12月10號在經(jīng)營范圍內(nèi),需開了14萬信息咨詢普票和6萬的計算機(jī)軟件普票,4萬的會議展覽服務(wù)票,現(xiàn)在公司沒有進(jìn)項票,沒有費用票,公司只有我一個人,雖然免增值稅,企業(yè)所得稅我該怎樣避稅少交呢?現(xiàn)在12月份了,不知道該怎么辦?我是財稅小白,期待老師幫住[合十][玫瑰]
小菲老師
??|
提問時間:12/11 15:18
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 企業(yè)所得稅我該怎樣避稅少交呢? 你有員工工資嗎?這個可以做費用,減少企業(yè)所得稅 還有房租,如果沒有發(fā)票,可以先暫估,次年匯算清繳前收到發(fā)票就行
?閱讀? 26
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23年的發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是開重復(fù)了的,現(xiàn)在該怎么處理
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/11 15:17
#稅務(wù)#
現(xiàn)在直接開票原分錄紅沖,
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老師你好、我們是兩家家公司合伙成立的公司、業(yè)務(wù)也是由這兩家公司分給我們新公司的、現(xiàn)在讓我們根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的金額、分別開票給這兩家公司、然后他們在把賬結(jié)算給我們、請問這樣有風(fēng)險嗎
羊小羊老師
??|
提問時間:12/11 15:17
#稅務(wù)#
這種操作存在風(fēng)險。稅務(wù)方面,可能因業(yè)務(wù)與開票不符導(dǎo)致虛開發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容不準(zhǔn)確引發(fā)稅務(wù)檢查問題,以及稅務(wù)核算復(fù)雜致申報錯誤;財務(wù)方面,有資金結(jié)算延遲或無法支付使現(xiàn)金流受影響,以及賬務(wù)處理混亂等風(fēng)險。
?閱讀? 45
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我六月份接的賬,代理記賬把1到5月份的科目余額表發(fā)給了我,我錄入了起初數(shù)據(jù),在明年匯算清繳時,是直接匯算,沒有影響吧
文文老師
??|
提問時間:12/11 15:16
#稅務(wù)#
直接匯算,沒有影響
?閱讀? 39
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老師,我這邊不小心給公司做了清算注銷動作,請問能撤回嗎,怎么撤回
小菲老師
??|
提問時間:12/11 15:12
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你在哪個頁面點了什么,有截圖嗎?
?閱讀? 52
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老師,我公司經(jīng)營范圍:普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);園林綠化工程施工;體育場地設(shè)施工程施工;土石方工程施工;工程管理服務(wù);市政設(shè)施管理;機(jī)械設(shè)備租賃;對外承包工程;室內(nèi)木門窗安裝服務(wù);金屬門窗工程施工;工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外);工程造價咨詢業(yè)務(wù);建筑材料銷售;輕質(zhì)建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售;建筑砌塊銷售;建筑防水卷材產(chǎn)品銷售;建筑用金屬配件銷售;建筑陶瓷制品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;建設(shè)工程施工;建筑勞務(wù)分包;電力設(shè)施承裝、承修、承試;施工專業(yè)作業(yè);建設(shè)工程設(shè)計;文物保護(hù)工程施工;房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包;建筑智能化工程施工;電氣安裝服務(wù);住宅室內(nèi)裝飾裝修;消防設(shè)施工程施工,可以開勞務(wù)嗎
廖君老師
??|
提問時間:12/11 15:11
#稅務(wù)#
您好,可以開3059900000000000000 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 建筑工程服務(wù)-勞務(wù) 指上列工程作業(yè)之外的各種工程作業(yè)服務(wù),如鉆井(打井)、拆除建筑物或者構(gòu)筑物、平整土地、園林綠化、疏浚(不包括航道疏浚)、建筑物平移、搭腳手架、爆破、礦山穿孔、表面附著物(包括巖層、土層、沙層等)剝離和清理勞務(wù)等工程作業(yè)。
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老師您好!問一下,工人每個月的個人所得稅是怎么計算的,
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/11 15:11
#稅務(wù)#
累計預(yù)交工資個稅公式: 本月應(yīng)交個人所得稅=(累計應(yīng)付工資收入-累計扣除金額)*稅率-速算扣除數(shù)-累計預(yù)交稅: 工資薪金累計預(yù)交個稅實例:假設(shè)李總是公司財務(wù)總監(jiān),每月工資收入16000元,每月五險一金個人承擔(dān)部分總計金額為2500元??傆嬅吭略陬A(yù)繳個稅時可以扣除3000元的附加費用扣除。求李總每個月預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅是多少? 1月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*3%=165 2月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*2 *3%-165=165 3月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*3 *3%-165*2=165 4月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*4 *3%-165*3=165 5月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*5 *3%-165*4=165 6月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*6 *3%-165*5=165 7月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*7 *10%-2520-165*6=340 8月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*8 *10%-2520-165*6-340=550 9月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*9 *10%-2520-165*6-890 =550 10月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*10 *10%-2520-165*6-1440=550 11月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*11 *10%-2520-165*6-1990=550 12月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*12 *10%-2520-165*6-2540=550
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