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全年一次性獎(jiǎng)金并入綜合所得繳納個(gè)稅申報(bào)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:27
#稅務(wù)#
可以合并到工資,也可以單獨(dú)在全年一次獎(jiǎng)金收入申報(bào)
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小規(guī)模納稅年應(yīng)稅銷(xiāo)售額他不超過(guò)500萬(wàn)的話(huà),就不會(huì)被強(qiáng)制責(zé)令轉(zhuǎn)為一般納稅人。那我第一個(gè)季度開(kāi)了47萬(wàn)的票,然后第二個(gè)季度要開(kāi)100多萬(wàn)的票,第三個(gè)季度大概要開(kāi)300多萬(wàn)的票,就合計(jì)是可能會(huì)超過(guò)500萬(wàn)的,那我可不可以說(shuō)今年達(dá)到了500萬(wàn)以后我就不開(kāi)票了,等到了25年的第一個(gè)季度再繼續(xù)開(kāi)票呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:26
#稅務(wù)#
不可以簡(jiǎn)單地通過(guò)控制開(kāi)票時(shí)間來(lái)避免轉(zhuǎn)為一般納稅人
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小微建筑公司,可以自己開(kāi)勞務(wù)發(fā)票跟建筑耗材發(fā)票嗎,開(kāi)這些發(fā)票需要企業(yè)擁有什么資質(zhì)的嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:23
#稅務(wù)#
建筑勞務(wù)需要有建筑資質(zhì), 然后建材的你得有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍不需要資質(zhì) 你最好問(wèn)下你當(dāng)?shù)亟ㄗ〗ň帜沁吔ㄖ趧?wù)資質(zhì)取消了沒(méi)有。如果沒(méi)有取消的話(huà),需要有資質(zhì)。
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老師你好,2021年的發(fā)票收不到錢(qián)了可以紅沖嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:23
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)不能紅沖 、得轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外
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老師,你好。請(qǐng)問(wèn)私車(chē)公用的保險(xiǎn)費(fèi)用可以直接由公司賬戶(hù)支付給保險(xiǎn)公司,取得的增值稅普通發(fā)票可以用來(lái)抵扣嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:21
#稅務(wù)#
不可以的 這個(gè)抵扣不了的
?閱讀? 13
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單位發(fā)臨時(shí)工的工資要報(bào)個(gè)稅嗎,工交工會(huì)經(jīng)費(fèi)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:21
#稅務(wù)#
申報(bào)個(gè)稅 若臨時(shí)工與單位有雇傭關(guān)系,工資按工資薪金所得申報(bào)納稅,執(zhí)行 7 級(jí)超額累進(jìn)稅率,扣除數(shù)為 5000 元。若為勞務(wù)關(guān)系,按勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)納稅,稅率為 20% - 40%,每次收入不足 4000 元的,應(yīng)納稅額 =(每次收入額 - 800)×20%;每次收入在 4000 元以上的,應(yīng)納稅額 = 每次收入額 ×(1 - 20%)×20%,同一項(xiàng)目連續(xù)性收入以一個(gè)月內(nèi)取得收入為一次,不超過(guò) 500 元可零申報(bào)。 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 若臨時(shí)工與企業(yè)有雇傭關(guān)系,工資計(jì)入工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提基數(shù),企業(yè)要按全部職工工資總額的 2% 繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)。若為勞務(wù)關(guān)系,通過(guò)稅務(wù)代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票支付報(bào)酬,通常不需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
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本年度利潤(rùn)總額是17萬(wàn) 以下是企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 請(qǐng)問(wèn)今年企業(yè)所得稅如何計(jì)算啊 是否繳納呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:18
#稅務(wù)#
他這個(gè)表格最后一行最后一個(gè)是多少?看不清楚。
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出租鏟車(chē)附帶駕駛?cè)藛T在廠(chǎng)內(nèi)作業(yè)不上路應(yīng)該屬于什么服務(wù),稅率多少
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:16
#稅務(wù)#
你好,建筑工程上的嗎?是的話(huà)建筑服務(wù),鏟車(chē)租賃 一般納稅人9%,小規(guī)模的1%。
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從自然人那邊收購(gòu)的二手房,自然人那一邊開(kāi)具的是差額征稅的5%的發(fā)票。那我這一邊作為一般納稅人,我可以同樣申請(qǐng)差額征稅的發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:15
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)不可以的
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老師,我對(duì)失業(yè)金領(lǐng)取有疑問(wèn),一個(gè)員工在前一個(gè)公司工作了5年,失業(yè)后沒(méi)有領(lǐng)取失業(yè)金,一年后在另一個(gè)公司工作了10個(gè)月失業(yè)了,他能領(lǐng)取幾個(gè)月的失業(yè)金呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:15
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 總共工作5年10個(gè)月,累計(jì)繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)滿(mǎn)五年不足十年的,領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金的期限最長(zhǎng)為十八個(gè)月。
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軟件即增即退 完稅證明被列為 其他未列明制造業(yè),是不是不能退稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:11
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)可以去找稅務(wù)局要稅務(wù)局認(rèn)定,按照其他未列明的制造業(yè)的話(huà)是不能夠退的。
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廠(chǎng)房租金的增值稅稅率是按行業(yè)的還是按房屋年限來(lái)定的?我們公司是孵化免稅行業(yè)的
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:10
#稅務(wù)#
你好這個(gè)是按照租金來(lái)的。跟房屋年限沒(méi)關(guān)系的。
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發(fā)票認(rèn)證有沒(méi)有期限的
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:09
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有期限的要求了。
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老師,我想問(wèn)下,暫估的商品發(fā)票,我這個(gè)月12月開(kāi)了商品50萬(wàn)出去,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)開(kāi)回來(lái),我暫估了商品成本40萬(wàn)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)在25年的4月份才開(kāi)回來(lái),如果到時(shí)開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)是30萬(wàn)的話(huà),我想問(wèn)下,我在沖這個(gè)暫估時(shí),當(dāng)時(shí)的成本暫多了10萬(wàn)。這10萬(wàn)要在匯算清繳調(diào)增嗎?那如果成本估少了10萬(wàn)呢?收到發(fā)票后,紅沖更正的發(fā)票,是做在收到發(fā)票的當(dāng)月。直接沖減25年的成本可以嗎?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:06
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這10萬(wàn)要在匯算清繳調(diào)增嗎? 調(diào)整的 那如果成本估少了10萬(wàn)呢?收到發(fā)票后,紅沖更正的發(fā)票,是做在收到發(fā)票的當(dāng)月。直接沖減25年的成本可以嗎? 多的10萬(wàn),可以當(dāng)作25年的成本
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對(duì)方20號(hào)開(kāi)了電子發(fā)票給我們,我們?cè)陔娮佣悇?wù)系統(tǒng)查不到這張票是什么原因
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:02
#稅務(wù)#
可能是系統(tǒng)數(shù)據(jù)延遲,可能是發(fā)票開(kāi)具有誤,如識(shí)別號(hào)有誤
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請(qǐng)問(wèn)老師,出租鏟車(chē)附帶駕駛?cè)藛T在廠(chǎng)內(nèi)作業(yè)不上路應(yīng)該屬于什么服務(wù),稅率多少
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:00
#稅務(wù)#
出租鏟車(chē)附帶駕駛?cè)藛T在廠(chǎng)內(nèi)作業(yè),按建筑服務(wù),一般納稅人9%
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你好老師,我想問(wèn)一下關(guān)于廈門(mén)出口退稅的問(wèn)題,在2024年出口的貨物必須在次年的2.28號(hào)申請(qǐng)退稅是嗎,否則安內(nèi)銷(xiāo)處理是嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:58
#稅務(wù)#
你好,正常是在4月底,你可以問(wèn)一下當(dāng)?shù)?2366。
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電子票怎么預(yù)防重復(fù)報(bào)銷(xiāo)?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:58
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局,已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)入賬的,對(duì)發(fā)票進(jìn)行入賬標(biāo)識(shí)
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物流行業(yè)小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)多少
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:57
#稅務(wù)#
物流行業(yè)小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)2% 供參考
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經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有勞務(wù)外包,可以開(kāi)人力資源外包差額票嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:56
#稅務(wù)#
若有人力資源服務(wù),且有相關(guān)許可證,可以
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房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)的車(chē)位現(xiàn)在出租,出租收入計(jì)入房地產(chǎn)公司還是物業(yè)公司
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:55
#稅務(wù)#
是誰(shuí)簽的合同就誰(shuí)做收入
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企業(yè)所得稅如何彌補(bǔ)虧損呢?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:55
#稅務(wù)#
看去年匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,今年的盈利可彌補(bǔ)以前的虧損
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一般納稅人一個(gè)月的發(fā)票額度不能超過(guò)多少
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:52
#稅務(wù)#
一般納稅人開(kāi)票,沒(méi)有限制。稅額核定的發(fā)票額度,若不夠,可申請(qǐng)?jiān)黾拥?/a>
?閱讀? 27
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老師您好,公司是一般納稅人,1-11月累計(jì)凈利潤(rùn)139萬(wàn),12月預(yù)估利潤(rùn)111萬(wàn),以前年度虧損128萬(wàn)彌補(bǔ)完后,金額是122萬(wàn)。資產(chǎn)總額也不超過(guò)5000萬(wàn),人數(shù)不超過(guò)300人。 想請(qǐng)教下兩點(diǎn) 1.公司是符合小型微利企業(yè)的吧 2.根據(jù)稅務(wù)局原來(lái)的發(fā)文:2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月31 日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過(guò) 100 萬(wàn)元但不超過(guò)300 萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按 20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 那公司今年的企業(yè)所得稅費(fèi)是122萬(wàn)*25%*20%=6.1萬(wàn)嗎
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:50
#稅務(wù)#
你好,三個(gè)條件都符合, 那就是小型微利企業(yè)企業(yè)的。 122萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額,所得稅=100萬(wàn)*2.5%+22萬(wàn)*5%
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我們是一般納稅人,工會(huì)經(jīng)費(fèi)按月申報(bào),所屬期比如是2024年11月1日到11月31日,那我按去年11月工資申報(bào)還是按今年11月工資申報(bào)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:48
#稅務(wù)#
你好,是按照今年的工資來(lái)計(jì)提。
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老師,問(wèn)問(wèn),一般納稅人銷(xiāo)售海報(bào),按幾個(gè)點(diǎn)交稅呢?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:47
#稅務(wù)#
一般納稅人銷(xiāo)售海報(bào),按9%
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股東個(gè)人演出可以不可以開(kāi)個(gè)體戶(hù)跟公司業(yè)務(wù)對(duì)接,這樣
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:42
#稅務(wù)#
可以開(kāi)個(gè)體戶(hù) ,跟公司業(yè)務(wù)對(duì)接
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老師,公司出租房屋然后雙方產(chǎn)生訴訟,發(fā)育法院判決要退一部分房租給承租方,這部分已經(jīng)開(kāi)票繳稅,請(qǐng)問(wèn)可以紅沖退稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:41
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)是可以紅沖的哈
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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)增值稅稅負(fù)過(guò)低需要從哪些方面查找原因,寫(xiě)說(shuō)明
張瑞雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:39
#稅務(wù)#
你好,是稅務(wù)局推送的疑點(diǎn)么,首先,我們得心里清楚稅務(wù)局讓寫(xiě)這個(gè)說(shuō)明時(shí)有沒(méi)有說(shuō)讓你們自查之類(lèi)的話(huà),言外之意是你們得交點(diǎn)稅,如果是真的開(kāi)票收入少了,可以做點(diǎn)無(wú)票收入,提高一下稅負(fù)率。如果確實(shí)都合規(guī),那就正常寫(xiě),本年度進(jìn)項(xiàng)多少,銷(xiāo)項(xiàng)多少,應(yīng)交增值稅多少,稅費(fèi)較去年增減變動(dòng)情況,公司業(yè)務(wù)的變化等等。其實(shí)這些數(shù)據(jù)他們?cè)诤笈_(tái)都能看到。
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企業(yè)增加進(jìn)出口權(quán) 經(jīng)營(yíng)范圍要包括哪些? 企業(yè)怎么增加進(jìn)出口權(quán)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:36
#稅務(wù)#
所需經(jīng)營(yíng)范圍 包括 “貨物進(jìn)出口”“經(jīng)營(yíng)各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外”“技術(shù)進(jìn)出口”。 增加進(jìn)出口權(quán)步驟 對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記:到當(dāng)?shù)厣虅?wù)局辦理,可網(wǎng)上申請(qǐng),填寫(xiě)登記表,提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證、企業(yè)章程等復(fù)印件。 海關(guān)備案登記:在當(dāng)?shù)睾jP(guān)辦理,可通過(guò) “中國(guó)國(guó)際貿(mào)易單一窗口” 平臺(tái)在線(xiàn)申請(qǐng),提交對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本等原件及復(fù)印件,還有海關(guān)備案企業(yè)情況登記表。 外匯管理局備案:在所在地外匯管理局備案,部分業(yè)務(wù)可網(wǎng)上辦理,提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表、海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū)等原件及復(fù)印件。 電子口岸入網(wǎng)申請(qǐng):向當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)分中心申請(qǐng),部分網(wǎng)上提交材料,之后現(xiàn)場(chǎng)提交并領(lǐng)卡。材料包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表、海關(guān)報(bào)關(guān)單位注冊(cè)登記證書(shū)等原件及復(fù)印件,還有法人、操作員身份證原件及復(fù)印件。
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