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你好,老師,我想問下2017年個體工商戶有一個經(jīng)營所得未申報,現(xiàn)在在未申報信息里才發(fā)現(xiàn),要怎么處理
樸老師
??|
提問時間:12/26 10:57
#稅務(wù)#
準(zhǔn)備材料 帶營業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)辦人(或本人)身份證明、下載或領(lǐng)取的個人所得稅申報表(加蓋公章)。 補申報 可網(wǎng)上(若支持)或去稅務(wù)大廳申報。按 2017 年經(jīng)營情況如實填申報表,算出應(yīng)納稅所得額和應(yīng)補繳稅款。 繳納罰款和滯納金 稅務(wù)機關(guān)會責(zé)令限期改正,并處 2000 元以下罰款,情節(jié)嚴(yán)重的處 2000 元以上 1 萬元以下罰款。還需繳納從滯納稅款之日起按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金
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利潤表中稅金及附加這一項是怎么算出來的
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/26 10:57
#稅務(wù)#
那個是根據(jù)你交的除了增值稅和所得稅,個稅外的稅金合計,不是算出來的
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老師,我想問一下,我們老板把自己的汽車賣給我們公司,把錢轉(zhuǎn)給我們老板需要交個稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/26 10:57
#稅務(wù)#
若低于當(dāng)初購買價,老板不用交個稅
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您好,趙老師,請教一個問題,我公司是個裝飾公司(一般納稅人),然后為了給其他公司幫忙,給別人開了一張4萬多6個點的維修費發(fā)票專票,然后后附的維修產(chǎn)品的清單,有各種維修產(chǎn)品的明細(xì)。但是我裝飾公司沒有這些維修的東西,我現(xiàn)在該怎么處理,我需要找個個體戶把這些維修的東西開進(jìn)來嗎。還是怎么處理呢,人家要求開的這個維修發(fā)票,必須要后附維修內(nèi)容的清單,就體現(xiàn)出了這個維修的產(chǎn)品,和我們的主業(yè)也不太符合。
蒼鷺老師
??|
提問時間:12/26 10:57
#稅務(wù)#
這種情況存在一定的稅務(wù)風(fēng)險,以下是一些處理建議: 一、分析現(xiàn)有操作的風(fēng)險 1. 虛開發(fā)票風(fēng)險 - 當(dāng)你公司沒有實際發(fā)生維修業(yè)務(wù)卻開具了維修發(fā)票,這可能涉嫌虛開發(fā)票。虛開發(fā)票是嚴(yán)重的違法行為,會受到稅務(wù)機關(guān)的嚴(yán)厲處罰,包括罰款、補繳稅款和滯納金,甚至可能涉及刑事責(zé)任。 二、可能的解決辦法 1. 與客戶協(xié)商沖紅發(fā)票 - 如果業(yè)務(wù)還來得及處理,最好的辦法是與要求開票的客戶協(xié)商,將已開具的維修發(fā)票沖紅作廢。向客戶解釋清楚你公司實際業(yè)務(wù)范圍不包含此項維修業(yè)務(wù),避免后續(xù)可能產(chǎn)生的稅務(wù)問題對雙方造成更大的影響。 2. 如果無法沖紅 - 如實補充業(yè)務(wù)實質(zhì) - 如果確實無法沖紅發(fā)票,你需要考慮如何將業(yè)務(wù)實質(zhì)合理化。不建議找個體戶隨意開具維修產(chǎn)品發(fā)票來匹配,因為這可能會構(gòu)成讓他人為自己虛開發(fā)票的行為,同樣是違法的。 - 你可以查看是否存在與維修相關(guān)的服務(wù)內(nèi)容可以關(guān)聯(lián)。例如,你公司在裝飾過程中可能會涉及對一些裝飾部件的修復(fù)、調(diào)整等工作,雖然與純粹的維修業(yè)務(wù)不同,但可以從服務(wù)性質(zhì)的角度進(jìn)行解釋。此時,你需要重新梳理業(yè)務(wù)流程和相關(guān)證據(jù),證明所開具的維修發(fā)票有一定的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。 - 如果確實涉及了少量外部采購用于維修的情況,確保這些采購是真實發(fā)生的,并取得合規(guī)的發(fā)票。但這只能針對真實采購部分,不能將其作為掩蓋無實際業(yè)務(wù)而開票的手段。 - 主動向稅務(wù)機關(guān)報備 - 如果確定存在不規(guī)范的開票行為且無法完全糾正,考慮主動向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)報備情況。說明開票的背景、目前發(fā)現(xiàn)的問題,并尋求稅務(wù)機關(guān)的專業(yè)指導(dǎo)。稅務(wù)機關(guān)可能會根據(jù)實際情況給出合理的解決方案,例如調(diào)整賬務(wù)、補繳稅款等,這樣可以在一定程度上減輕處罰。 總之,企業(yè)在開具發(fā)票時一定要確保業(yè)務(wù)真實,避免因不當(dāng)操作帶來嚴(yán)重的稅務(wù)風(fēng)險。
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苗木的免稅發(fā)票對方能抵扣增值稅進(jìn)項嗎
文文老師
??|
提問時間:12/26 10:55
#稅務(wù)#
自產(chǎn)苗木的免稅發(fā)票對方能抵扣增值稅進(jìn)項
?閱讀? 56
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對工廠屋面,墻面,鋼屋架等進(jìn)行修復(fù),更新等,是在建工程的哪個科目?建筑工程,技術(shù)改造工程,安裝工程,還是其他支出?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/26 10:54
#稅務(wù)#
那個計入在建工程-技術(shù)改造工程
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這個經(jīng)營范圍能開電費嗎
東老師
??|
提問時間:12/26 10:50
#稅務(wù)#
你好,這個不能開電費的發(fā)票
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請問2024年小微企業(yè)所得稅政策
文文老師
??|
提問時間:12/26 10:49
#稅務(wù)#
2024年小微企業(yè)所得稅,按5%
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老師,去年我公司決定吸收合并另一家公司,但我看資料只有我公司一個會議紀(jì)要,說明了這個準(zhǔn)備兼并的事情,全體股東簽字確認(rèn)同意了,但是其他資料都沒有,我公司給被吸收公司打過去70萬元用于支付被吸收公司不同意的股東的退股費,但是會計把這個錢做的往來款,被吸收公司也沒有跟我公司對接,今年年初注銷了,老板一直以為這個事情已經(jīng)兩家公司合并了,目前這個狀態(tài)是不是可以說明這個合并并未做,補做的話被吸收公司已經(jīng)注銷了,這個還可以做嗎
樸老師
??|
提問時間:12/26 10:48
#稅務(wù)#
目前狀態(tài)未完成合并:僅有公司內(nèi)部會議紀(jì)要,缺乏其他關(guān)鍵程序,如簽訂合并協(xié)議、資產(chǎn)評估等,所以很難認(rèn)定已完成合并。 已支付款項處理合理:會計將 70 萬元做往來款是謹(jǐn)慎做法,因為合并未完成,該款項性質(zhì)傾向于暫付款。 補做合并有困難但可嘗試:被吸收公司注銷后補做合并程序很復(fù)雜。要收集其注銷前資料,重新梳理合并過程;重新審視 70 萬元在合并中的作用;還需與工商、稅務(wù)等部門溝通,按要求提供材料,但可能會受當(dāng)?shù)卣呦拗啤?/a>
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開票方走逃失聯(lián),稅務(wù)局將取得的發(fā)票納入異常發(fā)票,讓進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,納稅調(diào)整成本,這種問題怎么處理?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/26 10:47
#稅務(wù)#
借:成本費用 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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老師好,不征稅收入怎么記賬,(小企業(yè)會計準(zhǔn)則)
宋生老師
??|
提問時間:12/26 10:46
#稅務(wù)#
你好,這個不用正確的,你不用確認(rèn)稅金直接借,銀行存款。貸,主營業(yè)務(wù)收入。
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企業(yè)以考慮增值稅,城建稅,教育費附加稅負(fù)合計最小化為納稅目標(biāo),應(yīng)該怎么計算
宋生老師
??|
提問時間:12/26 10:43
#稅務(wù)#
你好,其實這個是看企業(yè)是一般納稅人還是小規(guī)模。 本身沒有固定的。 比如你是一般納稅人,你的進(jìn)項多,那么你就可以少交點稅,同樣的附加稅也就少了。
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老師,股權(quán)變更從稅務(wù)局網(wǎng)站上交完稅后還需要做哪些工作?稅務(wù)登記和工商登記都需要做什么?需要準(zhǔn)備哪些材料
樸老師
??|
提問時間:12/26 10:40
#稅務(wù)#
稅務(wù)登記 填寫《變更稅務(wù)登記表》(國地稅共管戶一式三份,地稅戶一式兩份)。 準(zhǔn)備工商登記變更表、營業(yè)執(zhí)照副本、工商變更核準(zhǔn)通知書、稅務(wù)登記證正副本(法定代表人變更要加新法定代表人身份證件復(fù)印件及電話)等材料去稅務(wù)機關(guān)辦理變更。 工商登記 提交材料:包括公司變更登記申請書、股東會或董事會決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、公司章程修正案、新舊股東身份證明、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表、股權(quán)原值憑證、支付憑證,可能還需評估報告、公證書、公安部門證明等。 工商審核材料,受理后發(fā)放新營業(yè)執(zhí)照(注明股權(quán)變更后的股東信息)。
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同一個工程項目可以開兩個稅率嗎
郭老師
??|
提問時間:12/26 10:38
#稅務(wù)#
不可以,這種有風(fēng)險的。
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老師,房租沒有發(fā)票,除了匯算調(diào)整外,公司還要代扣代繳財產(chǎn)租賃所得個稅嗎?目前是核定征收1.8%,按照這個代扣代繳嗎?還有房產(chǎn)稅印花稅這些需要繳納嗎?
蒼鷺老師
??|
提問時間:12/26 10:37
#稅務(wù)#
房租沒有發(fā)票時,公司除了匯算調(diào)整外,還需代扣代繳財產(chǎn)租賃所得個稅.應(yīng)按稅法規(guī)定的稅率代扣代繳,而非核定征收的1.8%,核定征收通常是針對房東出租房屋時稅務(wù)機關(guān)對其個人所得稅征收的方式,與公司代扣代繳義務(wù)的稅率無關(guān). 關(guān)于房產(chǎn)稅和印花稅,納稅義務(wù)人是房東,而非公司,所以公司不需要繳納房產(chǎn)稅和印花稅 ,但如果房東未繳納,公司可能面臨無法取得發(fā)票及相應(yīng)的稅務(wù)風(fēng)險.
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銷項發(fā)票可以跨年紅沖嗎
樸老師
??|
提問時間:12/26 10:37
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個可以的
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老師,我們購買的清單是鵝,銷售方發(fā)票不能開鵝開鴨的發(fā)票寫個說明可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/26 10:36
#稅務(wù)#
你好,實際銷售的是鵝,但是他發(fā)票開的別的東西,然后你們要寫一個說明實際銷售的鵝 如果是的話,這不在高速稅務(wù)局,虛開發(fā)票。
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公司會計說500元以下的費用可以寫收據(jù)報銷,這個有問題嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/26 10:33
#稅務(wù)#
那個比較片面。 準(zhǔn)確說是:一個月向一個自然人僅僅一次500塊以下的向個人零星采購未取得發(fā)票,可以憑載明身份證號的收據(jù)稅前列支 國家稅務(wù)總局 關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告 國家稅務(wù)總局公告2018年第28號 第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目(以下簡稱“應(yīng)稅項目”)的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。 小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個人從事應(yīng)稅項目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點?! ? 稅務(wù)總局對應(yīng)稅項目開具發(fā)票另有規(guī)定的,以規(guī)定的發(fā)票或者票據(jù)作為稅前扣除憑證。
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老師,請教,公司從個人手里買二手車(2016年前購入),個人和公司都需要交什么稅
高輝老師
??|
提問時間:12/26 10:32
#稅務(wù)#
你好,個人不用交稅,只需要二手車市場交易,會讓交一些服務(wù)費 公司需要交購置稅入賬就可以
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老師,公司為客戶采購了設(shè)備,在淘寶網(wǎng)上買的,沒有合同,這種要交印花稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/26 10:31
#稅務(wù)#
你好,是的。是需要的。
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老師,房產(chǎn)原值200萬,評估價1000萬,作入資資本該怎么籌劃才少交點個人所得稅呢
宋生老師
??|
提問時間:12/26 10:28
#稅務(wù)#
你好,你如果想要少交稅就只能評估價格低一點。
?閱讀? 20
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請問,今年支出的成本,一部分票沒有開回來,現(xiàn)在最后一個月我還是想確定成本抵所得稅,因為確定這部分票可以在明年所得稅匯算之前收到,這樣操作對嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/26 10:27
#稅務(wù)#
可以暫估未取得發(fā)票已經(jīng)支付的成本
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A公司想和我們合作一個項目,但A公司不是我們的股東,但A公司想以投資款打進(jìn)來一起做這個項目可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/26 10:25
#稅務(wù)#
你好,不可以的,這種不能當(dāng)投資。
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7.某企業(yè)是增值稅一般納稅人,2022年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售機器一批,開出增值稅專用發(fā)票中注明銷售額為10000元,稅額為1300元,另開出一張普通發(fā)票,收取包裝費226元。 (2)銷售三批同一規(guī)格、質(zhì)量的貨物,每批各2000件,不含增值稅銷售價分別為每件200元、180元和60元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)定,第三批銷售價格每件60元明顯偏低且無正當(dāng)理由。 (3)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品3A牌外套300件作為福利發(fā)給本企業(yè)的職工。已知3A牌外套尚未投放市場,沒有同類外套銷售價格;每件外套成本600元。 要求:計算該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項稅額。
暖暖老師
??|
提問時間:12/26 10:21
#稅務(wù)#
你好需要計算中u哦好了發(fā)給你
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銀行利息可以開票嗎?一般是開專票還是開普票,后期做賬是做什么分錄
文文老師
??|
提問時間:12/26 10:19
#稅務(wù)#
你好,是指公司收到銀行利息嗎?
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工程項目在外地,公司是本地的,給他們公司開票需要辦理外經(jīng)證嗎
郭老師
??|
提問時間:12/26 10:19
#稅務(wù)#
你好,跨地級市的需要。
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老師,我想問一下高新企業(yè)利潤總額九百多萬,所得稅是按幾個點交的
郭老師
??|
提問時間:12/26 10:19
#稅務(wù)#
你好,高新15%的稅率的
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老師,你好,我想問一下,嗯,如果我們公司開出去技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票是6000左右,現(xiàn)金收回錢可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/26 10:14
#稅務(wù)#
依描述 ,公司開出去技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票是6000左右,現(xiàn)金收回錢可以
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老師,我這邊現(xiàn)在收到一筆56萬的人員工資款,是臨時工的工資,我還有一筆臨時工的費用要明年才能打進(jìn)來,我可以先把這56萬暫估嗎
文文老師
??|
提問時間:12/26 10:14
#稅務(wù)#
依描述 ,可以先把這56萬暫估
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老師,我想問下公司銷售二手車要繳納增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/26 10:11
#稅務(wù)#
你好,是的,這個是需要的。
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