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對方公司直接轉(zhuǎn)入我公司勞務費,直接發(fā)工資,相當于成本,在沒有進項稅的情況下,應交增值稅還是按你的收到的勞務來交,對吧。
郭老師
??|
提問時間:12/27 18:25
#稅務#
你好對的 是這么做的
?閱讀? 92
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可以給個體工商戶來專票嗎
耿老師
??|
提問時間:12/27 18:19
#稅務#
你好,個體工商戶專票不可以抵扣,一般不需要開
?閱讀? 19
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支付給企業(yè)的工會委員會,對方有沒有合規(guī)的發(fā)票提供?
郭老師
??|
提問時間:12/27 18:19
#稅務#
他那邊可以給你提供財政局監(jiān)制的票據(jù),這和普通發(fā)票一樣使用。
?閱讀? 42
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老師企業(yè)虧損,但資助學校的幾名學生現(xiàn)金,這個可以入賬嗎,還需要學校開證明嗎
郭老師
??|
提問時間:12/27 18:10
#稅務#
你能通過公益性捐贈組織嗎?如果不能的話,這個沒法抵扣所得稅??梢宰?,不管有沒有學校的證明,他都是沒法抵扣的
?閱讀? 48
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老師,您好,11月買的飲料,借預付貸銀存,因為發(fā)票沒收到,所以一直掛著預付,12月收到發(fā)票了,直接借主營業(yè)務成本,貸預付款,可以嗎
東老師
??|
提問時間:12/27 18:08
#稅務#
你好,沒問題,12月份的時候做賬就是這么做的
?閱讀? 125
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企業(yè)處理廢塑料袋賣給個人開具發(fā)票,算不算簡易計征?不太懂簡易計征
大寧老師
??|
提問時間:12/27 18:07
#稅務#
你好,,企業(yè)處理廢塑料袋賣給個人開具發(fā)票不屬于簡易計征的范圍。
?閱讀? 60
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2016年成立的企業(yè)電子稅務局上面為什么沒有財務報表報送
郭老師
??|
提問時間:12/27 18:02
#稅務#
你看一下你們制度備案里面是按季度還是按什么按年
?閱讀? 45
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咨詢一個問題,我們零售型企業(yè),進項都是專票、銷項都是普票,這個報稅的話進項都抵扣呀?
廖君老師
??|
提問時間:12/27 18:01
#稅務#
您好,是的,都是能抵扣的,
?閱讀? 52
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您好,所得稅收入確認我們按照合同約定,貨物到港45天支付貨款的月份確認收入。這樣是可以的吧。
東老師
??|
提問時間:12/27 18:00
#稅務#
你好,沒問題,這個是可以的
?閱讀? 31
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老師您好,我手里頭有一個朋友是個體戶,剛開了一張發(fā)票,忘了勾選地址了,想沖紅重開他這個體戶在哪兒沖紅呀?我進到查詢發(fā)票里面也沒有。也沒有這張已經(jīng)開過的發(fā)票,發(fā)票紅字沖紅,但是之前開那張發(fā)票為啥查不到呢
郭老師
??|
提問時間:12/27 18:00
#稅務#
你好,你是在電子稅務局里面開的嗎?
?閱讀? 35
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24年紅沖了一筆22年的30萬免稅發(fā)票,又開具了100萬1%稅率的普通發(fā)票,這種情況如何申報納稅?應納稅額直接減嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/27 17:58
#稅務#
其他免稅銷售額-30萬 減免表第一列第三列-30萬 最后一列-30*3% 1.3列填寫100萬 減免的2%在主表應納稅檢測,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額
?閱讀? 151
?收藏? 1
3.中公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務。 10月有關經(jīng)營情況如下: (1)進口一批高檔香水精,海關審定的貨價為210萬元,運抵我國關境內(nèi)輸入地點起卸前的包裝費11萬元、運輸費20萬元、保險費4萬元。(2)接受乙公司委托加工一批高檔口紅,不含增值稅加工費35萬元,乙公司提供原材料成本84萬元,該批高檔口紅無同類產(chǎn)品銷售價格,(3)銷售高檔香水,取得不含增值稅價款695萬元,另收取包裝費5.65萬元。已知:高檔化妝品消費稅稅率為15%,關稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。 要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列問題。 (1)甲公司進口檔香水精應繳納消費稅稅額是多少? (2)甲公司受托加工高檔口紅應代收代繳的消費稅稅額是多少? (3)甲公司銷售高檔香水應繳納消費稅稅額是多少?
東老師
??|
提問時間:12/27 17:57
#稅務#
1. 計算甲公司進口高檔香水精應繳納消費稅稅額: - 首先計算關稅完稅價格,關稅完稅價格 = 貨價 + 包裝費 + 運輸費 + 保險費 = 210 + 11 + 20 + 4 = 245(萬元)。 - 然后計算關稅,關稅 = 關稅完稅價格×關稅稅率 = 245×10\% = 24.5(萬元)。 - 組成計稅價格 = (關稅完稅價格 + 關稅)÷(1 - 消費稅稅率) = (245 + 24.5)÷(1 - 15\%) - 先算括號內(nèi)的值:245 + 24.5 = 269.5(萬元)。 - 再算除法:269.5÷(1 - 15\%) = 269.5÷0.85 = 317.06(萬元)。 - 進口高檔香水精應繳納消費稅稅額 = 組成計稅價格×消費稅稅率 = 317.06×15\% = 47.56(萬元)。 2. 計算甲公司受托加工高檔口紅應代收代繳的消費稅稅額: - 由于該批高檔口紅無同類產(chǎn)品銷售價格,按照組成計稅價格計算消費稅。 - 組成計稅價格 = (材料成本 + 加工費)÷(1 - 消費稅稅率) = (84 + 35)÷(1 - 15\%) - 先算括號內(nèi)的值:84 + 35 = 119(萬元)。 - 再算除法:119÷(1 - 15\%) = 119÷0.85 = 140(萬元)。 - 甲公司受托加工高檔口紅應代收代繳的消費稅稅額 = 組成計稅價格×消費稅稅率 = 140×15\% = 21(萬元)。 3. 計算甲公司銷售高檔香水應繳納消費稅稅額: - 銷售高檔香水的銷售額為不含增值稅價款加上價外費用,價外費用包裝費5.65萬元要換算為不含稅金額。 - 不含稅包裝費 = 5.65÷(1 + 13\%) = 5(萬元)。 - 銷售額 = 695 + 5 = 700(萬元)。 - 甲公司銷售高檔香水應繳納消費稅稅額 = 銷售額×消費稅稅率 = 700×15\% = 105(萬元)。 綜上,(1)甲公司進口高檔香水精應繳納消費稅稅額是47.56萬元;(2)甲公司受托加工高檔口紅應代收代繳的消費稅稅額是21萬元;(3)甲公司銷售高檔香水應繳納消費稅稅額是105萬元。
?閱讀? 286
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收的貨款,24年初收到的,一直沒找我開發(fā)票,年底了,我怎么處理
宋生老師
??|
提問時間:12/27 17:54
#稅務#
你好,你貨物已經(jīng)給他了嗎?
?閱讀? 41
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老師,現(xiàn)在成本不夠,材料發(fā)票也能先計提,到匯算清繳的時候放進去么
文文老師
??|
提問時間:12/27 17:52
#稅務#
可以的,匯算前取得發(fā)票即可
?閱讀? 56
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印花稅怎么補申報,如果我們跟物業(yè)公司簽合同,但是沒有交印花稅,怎么補申報呢
文文老師
??|
提問時間:12/27 17:50
#稅務#
可按次申報,直接申報即可
?閱讀? 38
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給員工出差或加班的誤餐補貼,無發(fā)票,需要在企業(yè)所得稅那兒調(diào)增嗎?正常的每個月伙食補貼(充飯卡)需要計入個人所得稅嗎?正常的每個月現(xiàn)金形式發(fā)放到工資卡的伙食補貼需要計入個人所得稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/27 17:49
#稅務#
你好你這個沒有發(fā)票的。建議你直接增加他的工資,然后交個稅就可以了。 現(xiàn)金形式的這種補貼都是要計入工資交個稅的。
?閱讀? 21
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老師,我做了一下19和20年的真題,題目里消費稅率都不告訴么 有幾個這種加計扣除的題,也不告訴稅率,而且今年學的加計扣除沒有這些行業(yè)啊
石澤芳老師
??|
提問時間:12/27 17:44
#稅務#
同學你好,你所學的與**中出現(xiàn)差異,可能是因為稅收政策有所更新,導致你現(xiàn)在所學的加計扣除行業(yè)范圍與當時**所涉及的有所不同 。
?閱讀? 90
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老師:您好!現(xiàn)在賬簿還要申報印花稅嗎?如果要,請問要申報幾個類型?
宋生老師
??|
提問時間:12/27 17:44
#稅務#
你好,現(xiàn)在至今賬簿的印花稅只有實收資本的印花稅需要。 其他的按本計算的,這種是不需要交的。
?閱讀? 24
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老師,像這種銀行轉(zhuǎn)到公司賬戶上的0.01元,該怎么做分錄?
小菲老師
??|
提問時間:12/27 17:42
#稅務#
同學,你好 營業(yè)外收入
?閱讀? 43
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物業(yè)公司給業(yè)主贈送服務費視同銷售分錄
文文老師
??|
提問時間:12/27 17:41
#稅務#
這么做的話,匯算的時候需要怎么調(diào)整嗎
?閱讀? 118
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家人們,我現(xiàn)在遇到了一個需要申報經(jīng)濟補償金的情況,,當?shù)氐墓べY,我是看北京市還是海淀區(qū)
文文老師
??|
提問時間:12/27 17:40
#稅務#
當?shù)氐墓べY,看當?shù)刈钚〉牡刃姓墑e,看區(qū)的。
?閱讀? 104
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醫(yī)院醫(yī)療服務收入是免稅的,要求醫(yī)院收取病人的生活費繳納增值稅,但相應成本的進項稅務不讓抵扣,說是主營是免稅的,就不讓抵扣了,能咨詢一下為什么嗎?兩項收入都是分開收取的。我覺的食堂開支這一塊的成本進項是可以抵扣的吧
樸老師
??|
提問時間:12/27 17:40
#稅務#
同學你好 醫(yī)院醫(yī)療服務免稅,雖食堂收病人生活費(應稅)與醫(yī)療服務收入分開,但因醫(yī)院是整體納稅主體,進項稅額難準確劃分用于應稅還是免稅項目,按規(guī)定會按銷售額比例計算不得抵扣進項稅額,所以即使食堂開支有成本進項,也不能全額抵扣
?閱讀? 37
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請問工會經(jīng)費在稅費種認定中沒有,忘記申報了,這種怎么辦呢
宋生老師
??|
提問時間:12/27 17:39
#稅務#
你好,沒有的話你可以不用申報。
?閱讀? 117
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商貿(mào)公司收到的專用發(fā)票進項稅額,可以抵扣賣貨開出去的普通發(fā)票銷項稅額嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/27 17:37
#稅務#
你好可以的,可以抵扣的。
?閱讀? 43
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2016年成立的公司,根據(jù)新公司法要在什么時候把出資額繳清?
文文老師
??|
提問時間:12/27 17:35
#稅務#
2016年成立的公司,根據(jù)新公司法2032年6月30日之前
?閱讀? 15
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購買固定資產(chǎn)要支付預付款,他們已經(jīng)給我們開票,但是預付款我們還沒有支付,來年支付入賬可以么(發(fā)票跨年)
文文老師
??|
提問時間:12/27 17:33
#稅務#
可以的,來年支付入賬可以
?閱讀? 127
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飛機票算進項時,其他稅費算嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/27 17:32
#稅務#
飛機票算進項時,其他稅費不算
?閱讀? 25
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裝載機與寬體自卸車不需要上牌照吧?
文文老師
??|
提問時間:12/27 17:31
#稅務#
若不用上路,在特定區(qū)域工作,不用上牌照
?閱讀? 43
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簽的銷售合同是EXW,報關出口的時候產(chǎn)品數(shù)量有剩余的,后面以FOB出口,剩余的產(chǎn)品數(shù)量可以怎么處理呢
高輝老師
??|
提問時間:12/27 17:30
#稅務#
你好,按照報關單的出口方式確認收入 后面FOB的報關單全額確認收入
?閱讀? 23
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已經(jīng)給開了發(fā)票能做預付嗎
文文老師
??|
提問時間:12/27 17:30
#稅務#
意思是不確認收入嗎?
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