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對(duì)方公司直接轉(zhuǎn)入我公司勞務(wù)費(fèi),直接發(fā)工資,相當(dāng)于成本,在沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,應(yīng)交增值稅還是按你的收到的勞務(wù)來(lái)交,對(duì)吧。
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/27 18:25
#稅務(wù)#
你好對(duì)的 是這么做的
?閱讀? 93
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可以給個(gè)體工商戶來(lái)專票嗎
耿老師
??|
提問時(shí)間:12/27 18:19
#稅務(wù)#
你好,個(gè)體工商戶專票不可以抵扣,一般不需要開
?閱讀? 19
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支付給企業(yè)的工會(huì)委員會(huì),對(duì)方有沒有合規(guī)的發(fā)票提供?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/27 18:19
#稅務(wù)#
他那邊可以給你提供財(cái)政局監(jiān)制的票據(jù),這和普通發(fā)票一樣使用。
?閱讀? 42
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老師企業(yè)虧損,但資助學(xué)校的幾名學(xué)生現(xiàn)金,這個(gè)可以入賬嗎,還需要學(xué)校開證明嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/27 18:10
#稅務(wù)#
你能通過公益性捐贈(zèng)組織嗎?如果不能的話,這個(gè)沒法抵扣所得稅??梢宰觯还苡袥]有學(xué)校的證明,他都是沒法抵扣的
?閱讀? 48
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老師,您好,11月買的飲料,借預(yù)付貸銀存,因?yàn)榘l(fā)票沒收到,所以一直掛著預(yù)付,12月收到發(fā)票了,直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付款,可以嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:12/27 18:08
#稅務(wù)#
你好,沒問題,12月份的時(shí)候做賬就是這么做的
?閱讀? 125
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企業(yè)處理廢塑料袋賣給個(gè)人開具發(fā)票,算不算簡(jiǎn)易計(jì)征?不太懂簡(jiǎn)易計(jì)征
大寧老師
??|
提問時(shí)間:12/27 18:07
#稅務(wù)#
你好,,企業(yè)處理廢塑料袋賣給個(gè)人開具發(fā)票不屬于簡(jiǎn)易計(jì)征的范圍。
?閱讀? 60
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2016年成立的企業(yè)電子稅務(wù)局上面為什么沒有財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/27 18:02
#稅務(wù)#
你看一下你們制度備案里面是按季度還是按什么按年
?閱讀? 45
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咨詢一個(gè)問題,我們零售型企業(yè),進(jìn)項(xiàng)都是專票、銷項(xiàng)都是普票,這個(gè)報(bào)稅的話進(jìn)項(xiàng)都抵扣呀?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/27 18:01
#稅務(wù)#
您好,是的,都是能抵扣的,
?閱讀? 52
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您好,所得稅收入確認(rèn)我們按照合同約定,貨物到港45天支付貨款的月份確認(rèn)收入。這樣是可以的吧。
東老師
??|
提問時(shí)間:12/27 18:00
#稅務(wù)#
你好,沒問題,這個(gè)是可以的
?閱讀? 31
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老師您好,我手里頭有一個(gè)朋友是個(gè)體戶,剛開了一張發(fā)票,忘了勾選地址了,想沖紅重開他這個(gè)體戶在哪兒沖紅呀?我進(jìn)到查詢發(fā)票里面也沒有。也沒有這張已經(jīng)開過的發(fā)票,發(fā)票紅字沖紅,但是之前開那張發(fā)票為啥查不到呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/27 18:00
#稅務(wù)#
你好,你是在電子稅務(wù)局里面開的嗎?
?閱讀? 35
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24年紅沖了一筆22年的30萬(wàn)免稅發(fā)票,又開具了100萬(wàn)1%稅率的普通發(fā)票,這種情況如何申報(bào)納稅?應(yīng)納稅額直接減嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:58
#稅務(wù)#
其他免稅銷售額-30萬(wàn) 減免表第一列第三列-30萬(wàn) 最后一列-30*3% 1.3列填寫100萬(wàn) 減免的2%在主表應(yīng)納稅檢測(cè),還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額
?閱讀? 151
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3.中公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。 10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)進(jìn)口一批高檔香水精,海關(guān)審定的貨價(jià)為210萬(wàn)元,運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的包裝費(fèi)11萬(wàn)元、運(yùn)輸費(fèi)20萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)4萬(wàn)元。(2)接受乙公司委托加工一批高檔口紅,不含增值稅加工費(fèi)35萬(wàn)元,乙公司提供原材料成本84萬(wàn)元,該批高檔口紅無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,(3)銷售高檔香水,取得不含增值稅價(jià)款695萬(wàn)元,另收取包裝費(fèi)5.65萬(wàn)元。已知:高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。 要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列問題。 (1)甲公司進(jìn)口檔香水精應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額是多少? (2)甲公司受托加工高檔口紅應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額是多少? (3)甲公司銷售高檔香水應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額是多少?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:57
#稅務(wù)#
1. 計(jì)算甲公司進(jìn)口高檔香水精應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額: - 首先計(jì)算關(guān)稅完稅價(jià)格,關(guān)稅完稅價(jià)格 = 貨價(jià) + 包裝費(fèi) + 運(yùn)輸費(fèi) + 保險(xiǎn)費(fèi) = 210 + 11 + 20 + 4 = 245(萬(wàn)元)。 - 然后計(jì)算關(guān)稅,關(guān)稅 = 關(guān)稅完稅價(jià)格×關(guān)稅稅率 = 245×10\% = 24.5(萬(wàn)元)。 - 組成計(jì)稅價(jià)格 = (關(guān)稅完稅價(jià)格 + 關(guān)稅)÷(1 - 消費(fèi)稅稅率) = (245 + 24.5)÷(1 - 15\%) - 先算括號(hào)內(nèi)的值:245 + 24.5 = 269.5(萬(wàn)元)。 - 再算除法:269.5÷(1 - 15\%) = 269.5÷0.85 = 317.06(萬(wàn)元)。 - 進(jìn)口高檔香水精應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額 = 組成計(jì)稅價(jià)格×消費(fèi)稅稅率 = 317.06×15\% = 47.56(萬(wàn)元)。 2. 計(jì)算甲公司受托加工高檔口紅應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額: - 由于該批高檔口紅無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,按照組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算消費(fèi)稅。 - 組成計(jì)稅價(jià)格 = (材料成本 + 加工費(fèi))÷(1 - 消費(fèi)稅稅率) = (84 + 35)÷(1 - 15\%) - 先算括號(hào)內(nèi)的值:84 + 35 = 119(萬(wàn)元)。 - 再算除法:119÷(1 - 15\%) = 119÷0.85 = 140(萬(wàn)元)。 - 甲公司受托加工高檔口紅應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額 = 組成計(jì)稅價(jià)格×消費(fèi)稅稅率 = 140×15\% = 21(萬(wàn)元)。 3. 計(jì)算甲公司銷售高檔香水應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額: - 銷售高檔香水的銷售額為不含增值稅價(jià)款加上價(jià)外費(fèi)用,價(jià)外費(fèi)用包裝費(fèi)5.65萬(wàn)元要換算為不含稅金額。 - 不含稅包裝費(fèi) = 5.65÷(1 + 13\%) = 5(萬(wàn)元)。 - 銷售額 = 695 + 5 = 700(萬(wàn)元)。 - 甲公司銷售高檔香水應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額 = 銷售額×消費(fèi)稅稅率 = 700×15\% = 105(萬(wàn)元)。 綜上,(1)甲公司進(jìn)口高檔香水精應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額是47.56萬(wàn)元;(2)甲公司受托加工高檔口紅應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額是21萬(wàn)元;(3)甲公司銷售高檔香水應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額是105萬(wàn)元。
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收的貨款,24年初收到的,一直沒找我開發(fā)票,年底了,我怎么處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:54
#稅務(wù)#
你好,你貨物已經(jīng)給他了嗎?
?閱讀? 41
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老師,現(xiàn)在成本不夠,材料發(fā)票也能先計(jì)提,到匯算清繳的時(shí)候放進(jìn)去么
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:52
#稅務(wù)#
可以的,匯算前取得發(fā)票即可
?閱讀? 56
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印花稅怎么補(bǔ)申報(bào),如果我們跟物業(yè)公司簽合同,但是沒有交印花稅,怎么補(bǔ)申報(bào)呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:50
#稅務(wù)#
可按次申報(bào),直接申報(bào)即可
?閱讀? 38
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給員工出差或加班的誤餐補(bǔ)貼,無(wú)發(fā)票,需要在企業(yè)所得稅那兒調(diào)增嗎?正常的每個(gè)月伙食補(bǔ)貼(充飯卡)需要計(jì)入個(gè)人所得稅嗎?正常的每個(gè)月現(xiàn)金形式發(fā)放到工資卡的伙食補(bǔ)貼需要計(jì)入個(gè)人所得稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:49
#稅務(wù)#
你好你這個(gè)沒有發(fā)票的。建議你直接增加他的工資,然后交個(gè)稅就可以了。 現(xiàn)金形式的這種補(bǔ)貼都是要計(jì)入工資交個(gè)稅的。
?閱讀? 21
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老師,我做了一下19和20年的真題,題目里消費(fèi)稅率都不告訴么 有幾個(gè)這種加計(jì)扣除的題,也不告訴稅率,而且今年學(xué)的加計(jì)扣除沒有這些行業(yè)啊
石澤芳老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,你所學(xué)的與**中出現(xiàn)差異,可能是因?yàn)槎愂照哂兴?,?dǎo)致你現(xiàn)在所學(xué)的加計(jì)扣除行業(yè)范圍與當(dāng)時(shí)**所涉及的有所不同 。
?閱讀? 90
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老師:您好!現(xiàn)在賬簿還要申報(bào)印花稅嗎?如果要,請(qǐng)問要申報(bào)幾個(gè)類型?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:44
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在至今賬簿的印花稅只有實(shí)收資本的印花稅需要。 其他的按本計(jì)算的,這種是不需要交的。
?閱讀? 24
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老師,像這種銀行轉(zhuǎn)到公司賬戶上的0.01元,該怎么做分錄?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:42
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 營(yíng)業(yè)外收入
?閱讀? 43
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物業(yè)公司給業(yè)主贈(zèng)送服務(wù)費(fèi)視同銷售分錄
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:41
#稅務(wù)#
這么做的話,匯算的時(shí)候需要怎么調(diào)整嗎
?閱讀? 118
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家人們,我現(xiàn)在遇到了一個(gè)需要申報(bào)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的情況,,當(dāng)?shù)氐墓べY,我是看北京市還是海淀區(qū)
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:40
#稅務(wù)#
當(dāng)?shù)氐墓べY,看當(dāng)?shù)刈钚〉牡刃姓?jí)別,看區(qū)的。
?閱讀? 104
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醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入是免稅的,要求醫(yī)院收取病人的生活費(fèi)繳納增值稅,但相應(yīng)成本的進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)不讓抵扣,說是主營(yíng)是免稅的,就不讓抵扣了,能咨詢一下為什么嗎??jī)身?xiàng)收入都是分開收取的。我覺的食堂開支這一塊的成本進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的吧
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:40
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)免稅,雖食堂收病人生活費(fèi)(應(yīng)稅)與醫(yī)療服務(wù)收入分開,但因醫(yī)院是整體納稅主體,進(jìn)項(xiàng)稅額難準(zhǔn)確劃分用于應(yīng)稅還是免稅項(xiàng)目,按規(guī)定會(huì)按銷售額比例計(jì)算不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,所以即使食堂開支有成本進(jìn)項(xiàng),也不能全額抵扣
?閱讀? 37
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請(qǐng)問工會(huì)經(jīng)費(fèi)在稅費(fèi)種認(rèn)定中沒有,忘記申報(bào)了,這種怎么辦呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:39
#稅務(wù)#
你好,沒有的話你可以不用申報(bào)。
?閱讀? 119
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商貿(mào)公司收到的專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣賣貨開出去的普通發(fā)票銷項(xiàng)稅額嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:37
#稅務(wù)#
你好可以的,可以抵扣的。
?閱讀? 43
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2016年成立的公司,根據(jù)新公司法要在什么時(shí)候把出資額繳清?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:35
#稅務(wù)#
2016年成立的公司,根據(jù)新公司法2032年6月30日之前
?閱讀? 16
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購(gòu)買固定資產(chǎn)要支付預(yù)付款,他們已經(jīng)給我們開票,但是預(yù)付款我們還沒有支付,來(lái)年支付入賬可以么(發(fā)票跨年)
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:33
#稅務(wù)#
可以的,來(lái)年支付入賬可以
?閱讀? 127
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飛機(jī)票算進(jìn)項(xiàng)時(shí),其他稅費(fèi)算嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:32
#稅務(wù)#
飛機(jī)票算進(jìn)項(xiàng)時(shí),其他稅費(fèi)不算
?閱讀? 25
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裝載機(jī)與寬體自卸車不需要上牌照吧?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:31
#稅務(wù)#
若不用上路,在特定區(qū)域工作,不用上牌照
?閱讀? 43
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簽的銷售合同是EXW,報(bào)關(guān)出口的時(shí)候產(chǎn)品數(shù)量有剩余的,后面以FOB出口,剩余的產(chǎn)品數(shù)量可以怎么處理呢
高輝老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:30
#稅務(wù)#
你好,按照?qǐng)?bào)關(guān)單的出口方式確認(rèn)收入 后面FOB的報(bào)關(guān)單全額確認(rèn)收入
?閱讀? 24
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已經(jīng)給開了發(fā)票能做預(yù)付嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:30
#稅務(wù)#
意思是不確認(rèn)收入嗎?
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