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老師今年企業(yè)所得稅法有什么變化嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/28 15:02
#稅務(wù)#
您好,沒有,并沒有出新的政策
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零申報(bào)怎么操作,老師
高輝老師
??|
提問時(shí)間:12/28 14:52
#稅務(wù)#
你好,增值稅零申報(bào),把報(bào)表點(diǎn)開,直接空表保存,然后提交申報(bào)
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老師!8月底開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在又讓作廢該怎么操作呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/28 14:52
#稅務(wù)#
你好 你們開紅字確認(rèn)單 銷售方開紅字發(fā)票 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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出租給工地鋼板,給他們開具經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票,但是鋼板是我們租別人的,也取得有經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票,兩個(gè)環(huán)節(jié)的賬目怎么處理,具體會(huì)計(jì)科目
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/28 14:50
#稅務(wù)#
您好,租出 借:銀行或其他應(yīng)收款 貸:主營(yíng)或其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 租入 借:主營(yíng)或其他業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行或其他應(yīng)付款
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交了企業(yè)所得稅,未分配利潤(rùn)要減去企業(yè)所得稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/28 14:49
#稅務(wù)#
您好,是的,這個(gè)是除去企稅的金額
?閱讀? 135
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辦公室交的物業(yè)費(fèi),取得的增值稅專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:12/28 14:43
#稅務(wù)#
你好,如果是一般納稅人單位,辦公室交的物業(yè)費(fèi),取得的增值稅專票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的
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非金屬礦物制品開發(fā)票有什么限制嘛,資源礦石一類的只能開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎,小規(guī)模不能開3個(gè)點(diǎn)的?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/28 14:43
#稅務(wù)#
您好,非金屬礦物制品在開具發(fā)票時(shí)存在一些限制,這些限制主要基于經(jīng)營(yíng)范圍、稅務(wù)合規(guī)性和特定貨物的稅收政策,有經(jīng)營(yíng)范圍就可以開
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老師好,社保的滯納金怎么算,從什么時(shí)候開始算
鄒老師
??|
提問時(shí)間:12/28 14:40
#稅務(wù)#
你好,社保的滯納金=滯納的社保金額*萬分之5*滯納天數(shù) 從繳款截止次日開始 計(jì)算滯納天數(shù)
?閱讀? 33
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以前年度發(fā)票進(jìn)項(xiàng)有問題,今年補(bǔ)交了增值稅附加稅企業(yè)所得稅,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,分錄怎么做?成本需要轉(zhuǎn)出嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/28 14:23
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,1是可以做未分配利潤(rùn)這個(gè)科目的,可以做這個(gè)就行,成本正常轉(zhuǎn)出
?閱讀? 27
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老師如果公會(huì)經(jīng)費(fèi)忘記申報(bào)了,會(huì)有影響嗎,之前沒有人申報(bào)過
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/28 14:20
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是非稅收入,可以補(bǔ)申報(bào)
?閱讀? 165
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老師您好。1月工資1萬,在2月發(fā)。工資都發(fā)完了。我怎么算個(gè)稅?。课?月個(gè)稅系統(tǒng)里,我申報(bào)的稅前工資是多少呀?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/28 14:20
#稅務(wù)#
您好,是2月發(fā)放1月的工資,申報(bào)的話,申報(bào)這個(gè)10000萬,再2月申報(bào)期內(nèi)
?閱讀? 62
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您好, 老師!調(diào)整以前年度多計(jì)提折舊,利息,管理費(fèi)用改為營(yíng)業(yè)外支出的分錄
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/28 14:08
#稅務(wù)#
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:以前年度損益調(diào)整
?閱讀? 89
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新公司是先在這里注冊(cè)對(duì)嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/28 14:03
#稅務(wù)#
您好,是的,是在這里面操作的。
?閱讀? 54
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2024年的房租可以在2025年入賬嗎?24年未計(jì)提
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/28 13:56
#稅務(wù)#
您好,是因?yàn)槭裁丛虿蝗?4年了?
?閱讀? 69
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百味來蝴蝶形意大利面開票是9個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/28 13:54
#稅務(wù)#
百味來蝴蝶形意大利面作為一種糧食復(fù)制品,其增值稅稅率應(yīng)為13%。 根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡(jiǎn)易辦法征收增值稅政策的通知》(財(cái)稅[2009]9號(hào))的規(guī)定,農(nóng)產(chǎn)品繼續(xù)適用13%的增值稅稅率。而《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于掛面適用增值稅稅率問題的通知》(國(guó)稅函[2008]1007號(hào))進(jìn)一步明確,掛面等糧食復(fù)制品按照糧食的13%稅率繳納增值稅
?閱讀? 59
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老師您好!請(qǐng)問企業(yè)收到區(qū)經(jīng)濟(jì)科技信息局的市級(jí)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(不涉及投入,也不與銷售掛鉤),1、分錄怎么做呢?2、涉及繳納哪些稅呢?謝謝!
高輝老師
??|
提問時(shí)間:12/28 13:30
#稅務(wù)#
你好,一般計(jì)入當(dāng)年損益 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入/其他收益 因?yàn)橛?jì)入到了損益,會(huì)影響利潤(rùn)總額,間接影響企業(yè)所得稅,其他不用交的
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老師,在一家公司離職了,擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人這個(gè)公司沒營(yíng)業(yè)過,現(xiàn)在公司顯示狀態(tài)吊銷非注銷還用和原始單位說財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)解綁或更換財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/28 13:28
#稅務(wù)#
需要的 他沒有注銷就得變更
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去年盈利計(jì)提了盈余公積,今年虧損,分錄咋做
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/28 13:18
#稅務(wù)#
今年公司發(fā)生虧損,需要用以前年度計(jì)提的盈余公積來彌補(bǔ)虧損。具體的分錄如下: 借:盈余公積 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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發(fā)票開錯(cuò)后額度會(huì)回來嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/28 13:11
#稅務(wù)#
您好,開了負(fù)數(shù)發(fā)票后會(huì)回來的
?閱讀? 31
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個(gè)人向我方買賣大量鹽款,電匯款是個(gè)人付的,我方是銷售方,但是購(gòu)買方個(gè)人要求開具發(fā)票要求開具單位,這樣是不是不合規(guī)
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/28 13:09
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 讓對(duì)方補(bǔ)一個(gè)說明,再補(bǔ)上和對(duì)方公司的合同,就可以給對(duì)方開具公司抬頭發(fā)票
?閱讀? 41
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年底的備用金怎么還,如果開票金額大于備用金,可以沖抵嗎,就是說年底就不用管備用金了,不用管嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/28 13:04
#稅務(wù)#
您好,如果開票大于,那就是公司有負(fù)債,沒有付完
?閱讀? 46
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我們單位搞活動(dòng),給客戶抽獎(jiǎng)送車,是不是要給客戶按照偶然所得代扣代繳個(gè)人所得稅,比如車是8萬 個(gè)說金額是8萬*20%=16000元
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/28 13:02
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 72
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老師績(jī)效或獎(jiǎng)金屬不屬于工資,做賬分錄怎么做
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/28 12:46
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是工資,這個(gè)并入工資計(jì)入相關(guān)的費(fèi)用就可以
?閱讀? 19
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請(qǐng)問可以幫忙看下結(jié)算條款中增值稅納稅義務(wù)時(shí)間和企業(yè)所得稅收入時(shí)間嗎?
答疑何老師
??|
提問時(shí)間:12/28 12:32
#稅務(wù)#
增值稅納稅義務(wù)時(shí)間:乙方開具發(fā)票當(dāng)天,因先開發(fā)票。 企業(yè)所得稅收入時(shí)間:雙方每月 8 日前確認(rèn)上一月服務(wù)費(fèi)時(shí),按權(quán)責(zé)發(fā)生制,在上一月確認(rèn)。
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年底子公司向總公司分紅,那總公司第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)怎么填寫,
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/28 12:32
#稅務(wù)#
都是有限公司 正常填寫到利潤(rùn)總額里面, 然后你再去填寫第7行或者第8行,它有一個(gè)免稅收入,在這里面填寫,最后是不需要繳稅的。
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老師,餐廳餐廳開了兩萬發(fā)票,要打菜單明細(xì),怎么開呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/28 12:25
#稅務(wù)#
您好,在生活服務(wù)里面選餐飲服務(wù)*某某菜,這樣開就可以
?閱讀? 46
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折舊不應(yīng)該扣除吧?不是應(yīng)該扣除的項(xiàng)目是土地的原始取得成本+轉(zhuǎn)讓中發(fā)生的稅金(不包含契稅吧,契稅是買方交的)+房屋估價(jià)+評(píng)估費(fèi)
答疑何老師
??|
提問時(shí)間:12/28 12:10
#稅務(wù)#
1.申報(bào)更正方面可以進(jìn)行申報(bào)更正。如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)有誤,納稅人有權(quán)利和義務(wù)更正。收集賣車相關(guān)資料后,通過電子稅務(wù)局的申報(bào)更正模塊進(jìn)行操作,填寫正確數(shù)據(jù)提交,有些地方可能要說明更正原因。 2.稅務(wù)稽查或風(fēng)險(xiǎn)方面有可能引發(fā)稅務(wù)稽查。因?yàn)樯陥?bào)數(shù)據(jù)變動(dòng)和重復(fù)統(tǒng)計(jì)銷售額的情況可能被視為異常。存在風(fēng)險(xiǎn)。若稽查發(fā)現(xiàn)更正申報(bào)有問題,可能面臨補(bǔ)繳稅款、滯納金和罰款,納稅信用等級(jí)也可能受損
?閱讀? 150
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請(qǐng)問,員工報(bào)銷費(fèi)用,但是暫時(shí)不付款,先掛其他應(yīng)付款科目,是嗎?
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:12/28 12:07
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),可以這樣做。
?閱讀? 49
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老師,我想知道大陸內(nèi)地人在香港勞工每月工資17000,稅后的那個(gè)稅率是15%嗎??jī)赡昊貎?nèi)地后要交多少個(gè)稅
答疑何老師
??|
提問時(shí)間:12/28 12:01
#稅務(wù)#
在香港納稅情況 香港薪俸稅是累進(jìn)稅率,分 5 級(jí)(2% - 17%),不是固定 15%。月入 17000 港元,要根據(jù)累進(jìn)稅率計(jì)算應(yīng)納稅額,且可能按標(biāo)準(zhǔn)稅率計(jì)算后對(duì)比取較低稅款。 回內(nèi)地納稅情況 內(nèi)地居民境外所得要納稅,但因有避免雙重征稅安排,在香港已納稅款可抵免。具體要看收入換算成人民幣后的金額,扣除基本減除費(fèi)用后,按內(nèi)地稅率表計(jì)算應(yīng)納稅額,和在香港已納稅款比較,已納較多就不用再交。
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我們銷售車輛,上牌費(fèi)用是我們公司付的,實(shí)際也是我們公司自己替客戶承擔(dān)的,但是非稅收入一般繳款書上付款人卻是客戶的名稱,這種情況,我們自己家業(yè)務(wù)員拿這個(gè)非稅收入繳款書來報(bào)銷的時(shí)候,該怎么做可以正常入賬
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/28 12:00
#稅務(wù)#
這種情況可以將上牌費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用。報(bào)銷時(shí),借記 “銷售費(fèi)用 - 車輛上牌費(fèi)”,貸記 “銀行存款 / 庫存現(xiàn)金” 或 “其他應(yīng)付款 - 業(yè)務(wù)員”;也可以在應(yīng)收賬款中核算,先將上牌費(fèi)用計(jì)入 “應(yīng)收賬款” 和 “其他應(yīng)付款 - 上牌費(fèi)”,支付后再?zèng)_減 “其他應(yīng)付款 - 上牌費(fèi)”。同時(shí),報(bào)銷時(shí)除繳款書外,最好有內(nèi)部報(bào)銷單和審批簽字,記賬憑證摘要寫清楚情況
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