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麻煩計(jì)算一下 本月應(yīng)交個(gè)人所得稅和實(shí)發(fā)工資
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 23:13
#稅務(wù)#
您好,實(shí)發(fā)工資=應(yīng)付-個(gè)人承擔(dān)社保-個(gè)稅 我寫第一個(gè)個(gè)稅 ROUND(MAX(H8243*0.01*{3,10,20,25,30,35,45}-{0,2520,16920,31920,52920,85920,181920},0),2)-I8243 其他看圖
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老師,剛晚上十點(diǎn)開了張7萬(wàn)的票,剛突然聽說(shuō)深夜開票會(huì)被稅務(wù)局注意,有這說(shuō)法嗎??
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 23:13
#稅務(wù)#
您好,不會(huì),有人用這個(gè)做文章,被查的公司是經(jīng)營(yíng)出問(wèn)題的
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請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解如何計(jì)算社保,如何做會(huì)計(jì)分錄,如何交納,請(qǐng)舉出例子
CK老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 23:11
#稅務(wù)#
以下以企業(yè)為例,為你講解社保計(jì)算、會(huì)計(jì)分錄及繳納的相關(guān)內(nèi)容,并舉例說(shuō)明: 社保計(jì)算 社保由單位和個(gè)人共同繳納,繳費(fèi)金額=繳費(fèi)基數(shù)×繳費(fèi)比例。 例如,某地社保繳費(fèi)基數(shù)范圍為3000 - 15000元,企業(yè)為員工甲繳納社保,甲的工資為8000元,處于基數(shù)范圍內(nèi),以此為基數(shù)。假設(shè)養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例為16%,個(gè)人為8%;醫(yī)療保險(xiǎn)單位為8%,個(gè)人為2%;失業(yè)保險(xiǎn)單位為0.5%,個(gè)人為0.5%;工傷保險(xiǎn)單位為0.2%,個(gè)人不繳納;生育保險(xiǎn)單位為0.8%,個(gè)人不繳納。則: - 單位每月社保繳費(fèi)金額 =8000×(16%+8%+0.5%+0.2%+0.8%)=2120元 - 個(gè)人每月社保繳費(fèi)金額 =8000×(8%+2%+0.5%)=840元 會(huì)計(jì)分錄 - 計(jì)提社保(單位部分):借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等(根據(jù)員工所屬部門)2120 貸:應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)2120 - 發(fā)放工資代扣個(gè)人社保:借:應(yīng)付職工薪酬—工資8000 貸:其他應(yīng)付款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)840 銀行存款等(實(shí)發(fā)工資)7160 - 繳納社保:借:應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)2120 其他應(yīng)付款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)840 貸:銀行存款2960 社保繳納 企業(yè)一般通過(guò)以下方式繳納社保: 1. 網(wǎng)上申報(bào)繳納:登錄當(dāng)?shù)厣绫2块T指定的網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng),錄入社保繳費(fèi)信息,核對(duì)無(wú)誤后提交申報(bào),并通過(guò)網(wǎng)上銀行等方式完成繳費(fèi)。 2. 稅務(wù)大廳繳納:填寫社保繳費(fèi)申報(bào)表,攜帶相關(guān)資料到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳辦理繳費(fèi)手續(xù),可通過(guò)現(xiàn)金、銀行卡、支票等方式支付。 3. 銀行代扣:企業(yè)與銀行簽訂代扣協(xié)議,在每月固定時(shí)間,銀行根據(jù)社保部門傳遞的繳費(fèi)信息,從企業(yè)賬戶中直接扣除社保費(fèi)用。
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自己公司有廠房出租給其他廠,水電費(fèi)是由我們代收后統(tǒng)一交,但對(duì)方要我們開具水電發(fā)票給他們,請(qǐng)問(wèn)怎么開。分別選什么稅務(wù)編碼
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 23:03
#稅務(wù)#
您好,可以開的,我們的買電賣水,買水賣水, 1100301010000000000 自來(lái)水 電費(fèi)的開票編碼在稅收分類中通常被歸類為“售電”,其稅收分類編碼是11001010202。在開具電費(fèi)發(fā)票時(shí),物品名稱欄應(yīng)填寫“供電電費(fèi)”
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公司控股企業(yè)和個(gè)人控股企業(yè)有啥區(qū)別?
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 23:03
#稅務(wù)#
1. 所有者性質(zhì):公司控股企業(yè)所有者是公司,決策復(fù)雜;個(gè)人控股企業(yè)所有者是個(gè)人,決策直接。 2. 資金:公司控股資金來(lái)源廣、規(guī)模大;個(gè)人控股資金依賴個(gè)人積累等,規(guī)模小但靈活。 3. 戰(zhàn)略:公司控股為公司戰(zhàn)略服務(wù);個(gè)人控股側(cè)重于個(gè)人理念和財(cái)富增值。 4. 治理和管理:公司控股結(jié)構(gòu)復(fù)雜、管理嚴(yán)格;個(gè)人控股簡(jiǎn)單靈活。 5. 風(fēng)險(xiǎn):公司控股抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng);個(gè)人控股個(gè)人承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)較大。
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老師,報(bào)關(guān)單上是人民幣,exw的方式出口 開出口發(fā)票的時(shí)候,就不需要用匯率換算了吧?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 23:00
#稅務(wù)#
您好,是的,貨幣種類為人民幣,那么在開具出口發(fā)票時(shí),確實(shí)不需要進(jìn)行匯率換算。發(fā)票上應(yīng)直接使用人民幣金額,并注明EXW價(jià)格,即貨物在賣方指定地點(diǎn)(通常是工廠或倉(cāng)庫(kù))的交貨價(jià)格。
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物業(yè)公司按照酬金制提的服務(wù)費(fèi)需要繳納增值稅嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 22:56
#稅務(wù)#
您好,交的 增值稅政策沒(méi)有專門針對(duì)酬金制的定義,但根據(jù)財(cái)稅36號(hào)文件,物業(yè)管理服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)中的企業(yè)管理服務(wù),需繳納增值稅。
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老師好個(gè)人給公司代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要個(gè)人繳納哪些稅種,針對(duì)勞務(wù)費(fèi),公司才能正常入賬成本
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 22:54
#稅務(wù)#
1. 個(gè)人要繳納的稅 - 增值稅:未辦稅務(wù)登記按次納稅,300 - 500元(含)免征,超標(biāo)準(zhǔn)一般按3%(有減免政策時(shí)按1%)繳納。 - 城市維護(hù)建設(shè)稅:以增值稅為計(jì)稅依據(jù),稅率按所在地區(qū)分7%、5%、1%,增值稅免則此稅免。 - 教育費(fèi)附加和地方教育附加:以增值稅為計(jì)稅依據(jù),分別是3%和2%,月銷售額不超10萬(wàn)(季不超30萬(wàn))免征。 - 個(gè)人所得稅:每次收入不超4000元,減800元;超4000元,減20%后為應(yīng)納稅所得額,稅率20%,畸高收入加成征收。 2. 公司入賬成本:取得合法發(fā)票,勞務(wù)真實(shí)且與經(jīng)營(yíng)相關(guān),支付金額在代扣代繳個(gè)人所得稅后,憑發(fā)票和支付憑證入賬。
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老師我咨詢一下我現(xiàn)在開異地項(xiàng)目發(fā)票,跨地是選是要關(guān)聯(lián)外經(jīng)證號(hào)我的出不來(lái)是怎么回事
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 22:47
#稅務(wù)#
無(wú)法關(guān)聯(lián)外經(jīng)證號(hào)可能是:一是系統(tǒng)故障、更新或延遲,或者系統(tǒng)還不完善;二是操作有誤,像報(bào)驗(yàn)沒(méi)做好或者編號(hào)沒(méi)記錄好;三是權(quán)限不夠或者開票時(shí)跨地標(biāo)志沒(méi)選對(duì)。你可以檢查系統(tǒng)、操作和權(quán)限,還要注意跨地標(biāo)志的選擇。
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老師,本月需要沖抵上月留抵稅額,比如上月留抵2000,本月銷項(xiàng)8000,進(jìn)項(xiàng)5000,本月需要繳納增值稅3000,本月該怎么做分錄
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 22:44
#稅務(wù)#
本月的會(huì)計(jì)分錄如下: 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5000;借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)8000. 2. 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3000. 3. 實(shí)際交納:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3000 貸:銀行存款3000.
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老師,民營(yíng)醫(yī)院同樣分為增值稅一般納稅人和小規(guī)模對(duì)不,都是免征增值稅不免所得稅吧?請(qǐng)問(wèn)免增值稅的話每月(每季)在哪個(gè)主表哪個(gè)副表里申報(bào)呢?
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 22:30
#稅務(wù)#
民營(yíng)醫(yī)院分一般納稅人和小規(guī)模納稅人。非營(yíng)利性民營(yíng)醫(yī)院按規(guī)定價(jià)格的醫(yī)療服務(wù)收入免征增值稅,營(yíng)利性民營(yíng)醫(yī)院執(zhí)業(yè)登記起3年內(nèi)醫(yī)療服務(wù)收入免征增值稅。非營(yíng)利性民營(yíng)醫(yī)院符合條件的非營(yíng)利收入免稅,營(yíng)利性的要正常交所得稅。 小規(guī)模納稅人季度銷售額未超30萬(wàn),填增值稅主表第10行,超了填第12行,同時(shí)填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》;一般納稅人填《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》和主表相關(guān)欄次(如主表第8行)來(lái)申報(bào)免稅銷售額。
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老師,年底了有員工裁了給一次性補(bǔ)償金10萬(wàn),他干了6年應(yīng)該不用交個(gè)人所得稅吧。上海2024年度平均職工工資是12307元。這個(gè)怎么算免稅額度?。?/a>
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 22:29
#稅務(wù)#
不超過(guò)上年平均工資三倍的不交 超過(guò)的按工資繳納 12307*3 這個(gè)是免稅的
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老師,我想問(wèn)一下暫估的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 但是,沖的時(shí)候沖的是庫(kù)存商品,這樣正確嗎?如果正確是什么意思呢
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 22:11
#稅務(wù)#
你好,暫估是什么科目就沖什么科目
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25年的個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除必須在12月份完成嗎,不能在個(gè)稅匯算清繳時(shí)填嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 22:11
#稅務(wù)#
您好,下年也可以填的,這個(gè)不影響的
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2024年12月預(yù)收2025年1月的收入,,增值稅,企業(yè)所得稅要交了嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 22:10
#稅務(wù)#
您好,如果12月確認(rèn)了收入,這些稅都要交的
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公司買了一個(gè)10000多打火機(jī),可以怎么入帳呢?
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 21:58
#稅務(wù)#
你好 具體用在什么方面。
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老師,固定資產(chǎn)的發(fā)票可以一次性抵扣嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 21:50
#稅務(wù)#
增值稅可以一次抵扣 所得稅不是不動(dòng)產(chǎn)的單價(jià)500萬(wàn)以內(nèi)可以一次抵扣
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公司剛成立,2015年做了借一筆其他應(yīng)收款法人5萬(wàn),貸實(shí)收資本5萬(wàn),現(xiàn)在過(guò)了10年了,還可以紅沖那筆會(huì)計(jì)分錄嗎?會(huì)引起稅局風(fēng)險(xiǎn)嗎?紅沖的影響到實(shí)收資本工商局要提供資料審查嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 21:47
#稅務(wù)#
這個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的,最好的辦法就是投資到賬
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老師我的工資是6000,沒(méi)有扣除數(shù),需要交多少個(gè)稅?如果是12000呢,需要交多少個(gè)稅
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 21:45
#稅務(wù)#
你好 也沒(méi)有三險(xiǎn)一金扣除嗎。 (6000-5000)*3%=30 (12000-5000)*3%=210
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殘保金有什么節(jié)免辦法
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 21:44
#稅務(wù)#
殘保金的節(jié)免辦法主要有以下幾種: 利用小微企業(yè)免征政策 自2023年1月1日至2027年12月31日,在職職工總數(shù)30人(含)以下的企業(yè),暫免征收殘保金. 落實(shí)分檔征收優(yōu)惠政策 用人單位安排殘疾人就業(yè)比例達(dá)到1%(含)以上但低于本?。▍^(qū)、市)規(guī)定比例的,三年內(nèi)按應(yīng)繳費(fèi)額的50%繳納殘保金;安排比例低于1%的,三年內(nèi)按應(yīng)繳費(fèi)額的90%征收. 按比例安置殘疾人減免 企業(yè)按規(guī)定比例安置殘疾人就業(yè),可減免相應(yīng)比例的殘保金。如用人單位安排殘疾人就業(yè)比例達(dá)到本單位在職職工總數(shù)的1.5%及以上,可免交殘保金. 申請(qǐng)?zhí)厥馇闆r緩繳或減免 因不可抗力的自然災(zāi)害、突發(fā)事件導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失,或因經(jīng)費(fèi)緊張、經(jīng)營(yíng)虧損的企業(yè),可申請(qǐng)緩繳或減免殘保金. 其他方式 如企業(yè)可以選擇讓殘疾人居家辦公或到崗工作,靈活的用工形式既能滿足企業(yè)的需求,也能為殘疾人提供就業(yè)機(jī)會(huì),進(jìn)而減免殘保金;還可以與專業(yè)的殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或福利企業(yè)合作,將部分適合殘疾人的業(yè)務(wù)外包給他們,或者將重殘員工安置到對(duì)應(yīng)的殘疾人就業(yè)基地上班的方式來(lái)減免殘保金.
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老師,買的舊激光調(diào)阻機(jī),折舊年限是多少年呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 21:34
#稅務(wù)#
二手的按剩余年限折舊 不知道的話可以按你們使用年限
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老師,一次性沖紅十幾張發(fā)票重新開有縫針嗎,原因是把專票開成了普票,把十幾張普票紅沖,改成專票
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 21:15
#稅務(wù)#
你好,稅務(wù)可能會(huì)問(wèn),給他解釋就行了
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老師,跨區(qū)域開票,已經(jīng)預(yù)繳完稅款了,但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,錯(cuò)誤原因是專票開成了普票,沖紅后,重新開具,那之前預(yù)繳過(guò)的稅款怎么辦。
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 21:11
#稅務(wù)#
你好!開票的金額沒(méi)有變動(dòng)吧?
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年終獎(jiǎng)。并入綜合所得計(jì)算繳納。和單獨(dú)計(jì)稅,這個(gè)選擇是由單位選還是用我們員工個(gè)人選?
大寧老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 21:09
#稅務(wù)#
你好,單位可以選擇一種申報(bào)完以后,員工在匯算清繳時(shí),他可以選單獨(dú)核算還是綜合合算都可以,到時(shí)候員工可以調(diào)
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老師 麻煩問(wèn)一下 簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目差額預(yù)繳會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 21:07
#稅務(wù)#
您好,應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金”科目,貸記“銀行存款”科目
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老師個(gè)人的工資個(gè)稅,不是公司申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候扣嘛,直接在公司什么扣個(gè)稅,員工也可以直接扣個(gè)稅嘛?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 21:02
#稅務(wù)#
您好,是的,這個(gè)是公司先代扣,然后再?gòu)膯T工的工資里面扣
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現(xiàn)在對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有什么要求嗎
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 21:00
#稅務(wù)#
你好!作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,現(xiàn)在**不一定要求持有會(huì)計(jì)職稱證**。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》第三十八條的規(guī)定,擔(dān)任單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)的,應(yīng)當(dāng)具備會(huì)計(jì)師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格或者從事會(huì)計(jì)工作三年以上經(jīng)歷。這意味著,雖然會(huì)計(jì)資格證書對(duì)于理解財(cái)務(wù)報(bào)表和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有很大幫助,但并非擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職位的必要條件。更重要的是具備財(cái)務(wù)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃等方面的能力。
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老師您好!我跟您請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們接了個(gè)活是去工地采樣,那開票能開建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),還是現(xiàn)代服務(wù)勞務(wù)費(fèi),還是勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)?
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 20:53
#稅務(wù)#
你好,混凝土等建筑的按照建筑勞務(wù)開具
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小規(guī)模納稅人購(gòu)買土地都需要交什么稅
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 20:44
#稅務(wù)#
您好,購(gòu)買的時(shí)候是需要繳納契稅,銀花稅
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老師好,現(xiàn)在注銷,賬面庫(kù)存有10多萬(wàn),我們是小規(guī)模升一般納稅人了,做銷售處理的話13個(gè)點(diǎn),分配股東的話,交什么稅?分錄怎么做
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 20:42
#稅務(wù)#
你好,分配股東視同銷售也繳納13%的稅,同時(shí)股東個(gè)人還要繳納20%的個(gè)稅。
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