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請問一下文化事業(yè)建設費需要計提的嗎。計提分錄咋做?繳納分錄借應交稅費-文化事業(yè)建設費 貸銀行存款。
文文老師
??|
提問時間:01/02 14:31
#稅務#
借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交文化事業(yè)建設費
?閱讀? 40
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老師,火車票計算抵扣進項稅,是把所有火車票的合并不含稅價??0.09還是每張單獨計算稅額再相加呢,兩種方式下會有幾分錢差額
東老師
??|
提問時間:01/02 14:30
#稅務#
你好,是每張的單獨計算的
?閱讀? 40
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策劃服務費,這個要報印花稅嗎?
cindy趙老師
??|
提問時間:01/02 14:30
#稅務#
您好,印花稅稅目是列舉式的,您核對下合同內(nèi)容如果屬于印花稅征稅范圍應當繳納印花稅。如果沒在列舉的征稅范圍內(nèi)不需要繳納印花稅。
?閱讀? 43
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個體戶上年4季度開普票未超過30萬,現(xiàn)1月報稅 如何申報免增值稅?另 個體戶開出的銷售貨物普票 沒有相應的成本發(fā)票入賬可以嗎?
東老師
??|
提問時間:01/02 14:30
#稅務#
你好,如果是免征增值稅的話填寫在未達起征點銷售額
?閱讀? 18
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減免稅額不是減半改不了
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/02 14:30
#稅務#
您好,是什么減半了?
?閱讀? 21
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老師,你好,企業(yè)進行不動產(chǎn)過戶,請問發(fā)票是要怎么開具?
宋生老師
??|
提問時間:01/02 14:29
#稅務#
你好,其他不動產(chǎn) 不動產(chǎn) 503 9% 你好,你開這個就可以了。
?閱讀? 255
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老師,公司轉(zhuǎn)賣二手設備可以給對方開票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/02 14:28
#稅務#
可以開票的沒問題的哈
?閱讀? 45
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請問,現(xiàn)在報稅財務報表上傳必須要有現(xiàn)金流量表嗎?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:01/02 14:28
#稅務#
你好,你好是需要上傳的。
?閱讀? 39
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請問老師,個稅專項扣除能不能抵扣全年一次性獎金的收入?
宋生老師
??|
提問時間:01/02 14:28
#稅務#
你好,這個是不能抵扣的。
?閱讀? 107
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老師,我公司為一般納稅人,收到自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,電子稅務局勾選系統(tǒng)顯示此發(fā)票可以按9%進項稅額抵扣,請問我們對外開票是按9%還是13%稅率開呢?發(fā)票產(chǎn)品是:花椒籽
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/02 14:24
#稅務#
你們對外銷售還是按9%的
?閱讀? 42
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員工工齡10年,辭退的n+1工資,需要繳個稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/02 14:23
#稅務#
是的,需要按離職一次性補助申報個稅
?閱讀? 39
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紅沖發(fā)票可以像開具藍字發(fā)票那樣任意金額開具嗎?還是說只能對已開具的藍字發(fā)票紅沖?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/02 14:21
#稅務#
可以部分紅沖,前提是退貨或者折讓
?閱讀? 48
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上個月開出的專票,今天紅沖,增值稅稅額怎么繳納?如何計算?
apple老師
??|
提問時間:01/02 14:20
#稅務#
同學你好,稅局交稅是按照發(fā)票日期的, 因此,比方說,上個月稅額=100 1)上個月開的,會在上個月繳納,也就是顯示在12月的申報表,銷項稅=100 2)本月紅沖的,會在本月沖銷。也就是顯示本月的申報表中,銷項稅=-100
?閱讀? 25
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公司有可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損,但是今年想交企業(yè)所得稅,申報時這個虧損怎么才可以不帶出來呢,就是不用
郭老師
??|
提問時間:01/02 14:20
#稅務#
你需要納稅調(diào)增匯算清繳才能實現(xiàn)預繳不可以
?閱讀? 51
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實際開出發(fā)票數(shù)字是295756.37,專票15544.56,系統(tǒng)里帶出來的應征增值稅不含稅銷售額里出來的是306743.3,稅金3222.14.怎樣填寫不產(chǎn)生稅金。
宋生老師
??|
提問時間:01/02 14:19
#稅務#
你好,這個跟你填寫沒有關(guān)系呀,你超過了起征點就都需要交稅。
?閱讀? 31
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一般納稅人沒有收入票,有成本票,增值稅可以零申報吧
郭老師
??|
提問時間:01/02 14:18
#稅務#
可以的,可以這做的
?閱讀? 38
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你好老師,我單位委托境外單位提供境外服務,給境外單位支付傭金,這部分我單位能退稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/02 14:13
#稅務#
你好,這個不能退稅了。
?閱讀? 61
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老師,你好,我想問一下就是我們公司開了幾張普通電子發(fā)票,嗯,開票內(nèi)容都是防塵口罩,那么我們能把這個員工的工資列入這個營業(yè)成本嗎?填到這個所得稅表里的營業(yè)成本里嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/02 14:12
#稅務#
如果員工工作與防塵口罩生產(chǎn)或銷售直接相關(guān),工資可以計入營業(yè)成本。在所得稅表中,將和防塵口罩業(yè)務相關(guān)的工資與其他直接成本匯總后,填入營業(yè)成本欄位,同時要留存好工資核算記錄等作為依據(jù)。
?閱讀? 128
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公司法關(guān)于企業(yè)公司轉(zhuǎn)讓之后,如果產(chǎn)生新的債務會追溯原來的法人嗎, 具體政策有嗎老師
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/02 14:12
#稅務#
公司轉(zhuǎn)讓后,新產(chǎn)生的債務不會追溯到原來的法人。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》第三條,公司是企業(yè)法人,擁有獨立的法人財產(chǎn)權(quán),并以其全部財產(chǎn)對公司的債務承擔責任。這意味著,公司的債務由公司自身承擔,與公司的法人或股東個人無關(guān)。在公司轉(zhuǎn)讓過程中,如果原公司的所有資產(chǎn)、債權(quán)和債務都已被新公司接管,并且相關(guān)的變更登記手續(xù)已經(jīng)完成,那么新公司將繼承原公司的所有權(quán)利和義務,包括對原公司債務的承擔
?閱讀? 11
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小規(guī)模納稅人增值稅怎么報
郭老師
??|
提問時間:01/02 14:11
#稅務#
季度30萬以內(nèi),普票在第11欄里面填寫不含稅的銷售額,其他的打開保存一下就行。
?閱讀? 21
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現(xiàn)在1月做的12月的賬,12月發(fā)的是11月的工資,請問個稅扣的是幾月的那?
郭老師
??|
提問時間:01/02 14:10
#稅務#
你好,12月份申報的,是11月份發(fā)下去的,也就是10月份的。
?閱讀? 68
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老師,老板有ABc公司,但是經(jīng)常開票混亂,會不會被視為虛開,經(jīng)營的業(yè)務都是同類型的,A公司經(jīng)營了很久,一直0申報,老板怕用A公司開票,扯出很多事情來,所以A公司的業(yè)務一直在用BC公司開票,抖音電商行業(yè),這要怎么跟老板說這里面的厲害關(guān)系,老板一點財務概念都沒有的
樸老師
??|
提問時間:01/02 14:07
#稅務#
老板,這樣開票有大風險。不同公司是獨立納稅主體,A 公司業(yè)務用 BC 公司開票可能被認定虛開,會被重罰、影響納稅信用,信用差了領(lǐng)發(fā)票、享優(yōu)惠都受限。A 公司長期零申報也會被查,若發(fā)現(xiàn)有業(yè)務沒申報納稅就是偷稅漏稅,有嚴重后果。從長遠看,公司想發(fā)展得合法合規(guī),要按實際業(yè)務開票納稅,不然會影響公司形象和未來合作。
?閱讀? 27
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老師您好,報10月份的增值稅申報表,應交增值稅22.16元,這筆錢交了,后面調(diào)高了報表,最后又調(diào)回來了,但是11月增值稅申報表期初未繳稅額多出了22.16元,怎么處理呢老師,現(xiàn)在不給我報12月屬期的增值稅申報表,是不是這個原因呢?22欄和32欄和33欄應該是0才對,但是受10月份申報表影響數(shù)據(jù)11月申報表25欄帶出22.16元,沒發(fā)手動改。問,我要不要改10月份和11月份的申報表呢?
高輝老師
??|
提問時間:01/02 14:07
#稅務#
你好,更正10月報表后,11月 的也需要更正申報
?閱讀? 21
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請問老師:耕地占用稅和城鎮(zhèn)土地使用稅什么時候交?
宋生老師
??|
提問時間:01/02 14:07
#稅務#
你好這個看稅務局的認定,像這種一般一年交一次。
?閱讀? 49
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老師,收到社保局的2024穩(wěn)崗補貼需要交稅嗎?賬務處理怎么做?
郭老師
??|
提問時間:01/02 14:05
#稅務#
你好,??顚S玫?,不需要交借銀行存款、貸營業(yè)外收入。
?閱讀? 49
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建筑服務的增值稅專用發(fā)票,勞務發(fā)票,對方開票時,項目名稱是對的,發(fā)生地地寫錯了,這個發(fā)票可以用嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/02 14:04
#稅務#
同學你好 不能 退回去重新開吧
?閱讀? 24
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個體工商戶,開票金額28萬,普票27萬,專票1萬,核定135000,我是按28萬報增值稅還是?
宋生老師
??|
提問時間:01/02 14:03
#稅務#
你好,是的,這個是按28萬來申報。
?閱讀? 29
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老師,股東分紅要按照出資比例嗎
樸老師
??|
提問時間:01/02 14:01
#稅務#
同學你好 是的 按比例分紅的
?閱讀? 46
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請問我們客戶,扣罰款,但是我們沒有開發(fā)票呢?請問,我們是按照罰款后的金額開發(fā)票嗎?還是整體開發(fā)票?
東老師
??|
提問時間:01/02 13:58
#稅務#
一般有兩種處理方式,按罰款后的金額開發(fā)票和按整體金額開發(fā)票都有可能,具體如下: 按罰款后的金額開發(fā)票 - 如果客戶扣除的罰款屬于銷售折讓性質(zhì),即因產(chǎn)品或服務質(zhì)量等問題導致客戶對部分價款進行扣除,那么可以按照扣除罰款后的實際收款金額開具發(fā)票。 - 在發(fā)票備注欄中注明罰款及相關(guān)情況,以便清晰記錄和稅務處理,同時需要根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》規(guī)定,如之前已開具全額發(fā)票,需就折讓金額開具紅字發(fā)票沖銷。 按整體金額開發(fā)票 - 若客戶扣除的罰款不屬于銷售折讓,而是一種違約賠償或其他性質(zhì)的罰款,且不影響合同主體業(yè)務的應稅收入確認,通常應按合同約定的整體金額開具發(fā)票。 - 對于扣除的罰款,企業(yè)可將其作為營業(yè)外支出處理,但需注意取得相關(guān)的罰款通知單、轉(zhuǎn)賬支付記錄等作為企業(yè)所得稅稅前扣除的憑證。
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老師:我公司是裝修公司,支付給個人的人工費 我需要給他申報個稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/02 13:58
#稅務#
你好,簽訂勞動合同的需要,如果是勞務合同的話,讓對方給你們開發(fā)票,發(fā)票上面有備注支付企業(yè)代扣代繳的這種才需要
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