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老師社保申報(bào)直接申報(bào)就行,繳費(fèi)基數(shù)不用填吧
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:57
#稅務(wù)#
直接申報(bào)就可以 基數(shù)每年7月確認(rèn)1次
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老師,請(qǐng)問一下,公司買了5萬以上的抽獎(jiǎng)活動(dòng)禮品,有什么方法可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或者說怎么合法呢,謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:56
#稅務(wù)#
你好 單位內(nèi)部活動(dòng)的嗎
?閱讀? 33
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老師,個(gè)體戶申報(bào)第三季度的經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)錯(cuò)了,怎么寫說明,有模版沒?
石澤芳老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:56
#稅務(wù)#
申報(bào)錯(cuò)誤情況說明 尊敬的[稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱]: 我是[個(gè)體戶名稱],統(tǒng)一社會(huì)信用代碼[具體代碼]。 在申報(bào)第三季度經(jīng)營(yíng)所得時(shí),因[錯(cuò)誤原因,如對(duì)政策理解偏差、數(shù)據(jù)計(jì)算失誤等],致使申報(bào)出現(xiàn)錯(cuò)誤。原申報(bào)應(yīng)納稅所得額為[X]元,實(shí)際應(yīng)為[X]元,稅額也相應(yīng)有誤。 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后,我立即自查核實(shí),現(xiàn)準(zhǔn)備提交《經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅申報(bào)表(B 表)》更正申報(bào),對(duì)由此造成的不便深表歉意,今后定會(huì)加強(qiáng)學(xué)習(xí),避免再犯。 [個(gè)體戶名稱](蓋章) [負(fù)責(zé)人姓名](簽字) [日期]
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老師您好,12月底未勾選進(jìn)項(xiàng)過大,稅務(wù)老師詢問為什么不勾選原因,如果全部勾選會(huì)留底退稅500w稅額。因?yàn)橛袑?duì)應(yīng)的銷項(xiàng)沒有開票,但是老師給的回答是當(dāng)月的需要當(dāng)月勾選,我該如果寫說明?
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:55
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,可以說明由于年底財(cái)務(wù)工作較忙,忘記勾選了,或者說,貨物有問題準(zhǔn)備退貨呢。
?閱讀? 20
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老師好,室內(nèi)溫度計(jì)可以入辦公費(fèi)或者低值易耗品費(fèi)用嗎,是辦公環(huán)境溫度測(cè)量
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:52
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 計(jì)入辦公費(fèi)
?閱讀? 30
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如果我用兩個(gè)稅號(hào)給一家餐飲店開發(fā)票,其中一個(gè)是營(yíng)業(yè)店的賬號(hào),另一個(gè)是沒有實(shí)體店的稅號(hào)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:49
#稅務(wù)#
您好,你是指**的地址
?閱讀? 26
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個(gè)體戶小規(guī)模,銀行開戶花了150元,12月稅務(wù)登記,稅務(wù)登記了,但是沒有收入,賬上也沒有錢,1月報(bào)稅都零申報(bào)增值稅和個(gè)稅就可以嗎?還需要交別的稅嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:43
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,是的,零申報(bào)增值稅和個(gè)稅就可以。不需要繳納別的稅。
?閱讀? 54
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老師,請(qǐng)問一下,我們公司買了10輛車,總計(jì)100萬,公司已經(jīng)交了稅費(fèi)了,車子也在公司名下,用作活動(dòng)抽獎(jiǎng),比如A抽到一輛車,那過戶到A名下,那么公司和A還需要交什么稅費(fèi)呀
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/06 19:42
#稅務(wù)#
您好,公司是視同銷售,增值稅13%附加稅13%*12%,印花稅0.03% 個(gè)人是偶然所得,交20%個(gè)稅
?閱讀? 14
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老師,我想請(qǐng)問下 24年有個(gè)月的銷售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都需要在這個(gè)月紅沖掉,之前是有繳稅的 那這個(gè)月可能暫時(shí)不開其他發(fā)票,請(qǐng)問下電子稅務(wù)局上 應(yīng)該怎么操作呢? 直接紅沖掉 那1月的收入和成本都會(huì)是負(fù)的了
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:42
#稅務(wù)#
增值稅填寫負(fù)數(shù)銷售額 所得稅按季度的 你季度是正數(shù)的吧
?閱讀? 32
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有一些是什么有限公司分公司,這些是分支機(jī)構(gòu)?沒有獨(dú)立法人資格的嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:32
#稅務(wù)#
您好,分公司是沒有法人資格的
?閱讀? 29
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實(shí)收資本和資本公積在資產(chǎn)負(fù)債表里看嗎?交賬簿印花稅
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:31
#稅務(wù)#
你好,明細(xì)賬,新增了就繳納,沒新增就不繳納,0申報(bào)
?閱讀? 38
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一般納稅人去年年12月份貨款收入,今年1月開發(fā)票,年底報(bào)稅要交增值稅嗎。還是開發(fā)票這個(gè)月報(bào)稅交?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:31
#稅務(wù)#
您好,12月貨物發(fā)出去了嗎
?閱讀? 25
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老師,員工交個(gè)稅,這個(gè)房租補(bǔ)貼、子女補(bǔ)貼這些,需要提交什么材料證明嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:29
#稅務(wù)#
您好,這些交個(gè)稅的,都不需要什么材料
?閱讀? 34
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本金+利息總金額是480000,保費(fèi)是1807.81元 第一交開票開首次租金和管理費(fèi)用總金額是44067元,剩下的437740.81按48期還,每期還9119.6元 分別應(yīng)該怎么做分錄
石澤芳老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:27
#稅務(wù)#
1. 收到本金和利息總金額(假設(shè)為租賃業(yè)務(wù)相關(guān)收款) 借:銀行存款480000 貸:長(zhǎng)期應(yīng)收款480000 2. 支付保費(fèi) 借:管理費(fèi)用 - 保險(xiǎn)費(fèi)1807.81 貸:銀行存款1807.81 3. 收到首次租金和管理費(fèi)用開票金額 借:銀行存款44067 貸:應(yīng)收賬款 - 租金44067 4. 確認(rèn)長(zhǎng)期應(yīng)收款的后續(xù)分期金額(48期) 借:長(zhǎng)期應(yīng)收款 - 分期收款437740.81 貸:未實(shí)現(xiàn)融資收益(如果涉及融資租賃等情況,需要計(jì)算確認(rèn),此處暫不詳細(xì)計(jì)算) 437740.81 5. 每期收款時(shí) 借:銀行存款9119.6 貸:長(zhǎng)期應(yīng)收款 - 分期收款9119.6
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老師,請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人,需要增加一個(gè)未開票不含稅金額的收入10574.26,請(qǐng)問減征收額哪里修改成多少呢,怎么計(jì)算的?稅務(wù)系統(tǒng)出來的專票和普票都是1個(gè)點(diǎn)開具的。
石澤芳老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:23
#稅務(wù)#
您好,未開票不含稅收入10574.26元對(duì)應(yīng)的減征額為:10574.26×2%=211.49元。
?閱讀? 22
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固定資產(chǎn)清理需要繳納附加稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:21
#稅務(wù)#
您好,有增值稅就有附加稅
?閱讀? 121
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老師:到銀行開對(duì)公賬戶需要帶哪些資料?對(duì)公賬戶需要年費(fèi)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:15
#稅務(wù)#
您好, 全套的章子,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,法人身份證,
?閱讀? 51
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請(qǐng)問老師反光貼屬于什么類目
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/06 19:10
#稅務(wù)#
您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 45
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老師好!當(dāng)年的固定資產(chǎn)折舊,在年度匯算清繳申報(bào)時(shí)可以只調(diào)增一部分嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:07
#稅務(wù)#
你好,你一次性稅前扣除了嗎
?閱讀? 49
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您好,問下24年虧損嚴(yán)重,24年11月12月的大額費(fèi)用可以做到25年初嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:06
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)要能證明是屬于25年的費(fèi)用才行。不然不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
?閱讀? 117
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老師 我想問一個(gè)問題 我們這邊23年買了輛二手車 但是現(xiàn)在才知道 一直沒有做賬 2萬塊 24年10月份賣了6千 我這個(gè)現(xiàn)在做賬的話 怎么做賬呢?需要補(bǔ)提折舊不呢?現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)到未達(dá)起征點(diǎn)哪一欄,公司沒有實(shí)際業(yè)務(wù),一直都是0申報(bào)。工資申報(bào)的法人每月200掛在法人頭上的. 還有一個(gè)問題:我們22年開了很多張機(jī)動(dòng)車發(fā)票 也一直沒有做賬怎么辦?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:58
#稅務(wù)#
23 年購車及 24 年出售 補(bǔ)記購車:借:固定資產(chǎn) 20,000 貸:銀行存款等 20,000 補(bǔ)提折舊:按折舊政策計(jì)算補(bǔ)提,借:以前年度損益調(diào)整(23 年)、管理費(fèi)用(24 年)貸:累計(jì)折舊 出售:借:固定資產(chǎn)清理、累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn);借:銀行存款 6000 貸:固定資產(chǎn)清理 6000;借或貸:固定資產(chǎn)清理貸或借:資產(chǎn)處置損益 22 年開發(fā)票未做賬 確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 調(diào)整損益:借或貸:以前年度損益調(diào)整貸或借:利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 增值稅申報(bào) 小規(guī)模納稅人,二手車銷售銷售額填 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”,減征部分填 “本期應(yīng)納稅額減征額”。 工資申報(bào) 借:管理費(fèi)用 200 貸:應(yīng)付職工薪酬 200;借:應(yīng)付職工薪酬 200 貸:庫存現(xiàn)金等 200。
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怎么看這家公司有沒有獨(dú)立的法人資格?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/06 18:58
#稅務(wù)#
您好,公司的名稱能判斷,...公司,這是法人 ...合伙企業(yè),這不是法人
?閱讀? 30
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老師,個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得怎么計(jì)算?比如,個(gè)人取得生產(chǎn)營(yíng)業(yè)所得50000元,應(yīng)該怎么計(jì)算這個(gè)的個(gè)人所得稅?
樂伊老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:52
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得適用5級(jí)超額累進(jìn)稅率表,不超過30000的部分稅率5%,超過30000元至90000元部分稅率10%
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老師 請(qǐng)問發(fā)票退回紅沖了需要做賬不
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:49
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是當(dāng)月嗎?還是跨月了?
?閱讀? 33
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【甘肅稅務(wù)】尊敬的納稅人,您好,經(jīng)數(shù)據(jù)分析,您于2024年03月21日注銷稅務(wù)登記后依然存在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),請(qǐng)您盡快前往市場(chǎng)監(jiān)管部門辦理注銷登記。 這個(gè)意思是不是就是稅務(wù)注銷了 市場(chǎng)監(jiān)管沒注銷
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是的,你要去市場(chǎng)監(jiān)管部門辦理注銷
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工地上伙食費(fèi)是計(jì)工程施工成本—人工費(fèi)還是間接費(fèi)
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:44
#稅務(wù)#
你好 間接費(fèi)用 福利費(fèi)
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經(jīng)營(yíng)所得季度申報(bào)是不是可以在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)或自然人電子稅務(wù)局(WEB)端,任選一個(gè)申報(bào)嗎?15號(hào)之前報(bào)?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/06 18:40
#稅務(wù)#
您好,是的,這2個(gè)入口都是可以申報(bào)的哦
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目前小規(guī)模稅收優(yōu)惠政策減按1%交增值稅,有客戶非要我們開3%的專票,我們要是給他開了,以后還能享受1%的優(yōu)惠政策嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:39
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以了
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23年7月開了一張銷售票因該票當(dāng)時(shí)賬面未做但申報(bào)了銷項(xiàng),現(xiàn)該票收不了款24年12月沖了負(fù)數(shù),本月納稅申報(bào)不了,此種情況怎么處理?
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:31
#稅務(wù)#
你好,因?yàn)閷?duì)方抵扣了,你們又紅沖了,所以申報(bào)不了,讓對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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老師,您好,請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人不含稅銷售額是349852.73(專票:160278.46+普票189574.27)為什么稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)出來的減征額是5346.58呢,這個(gè)減征額是怎么算的。一般用總的不含稅銷售額*2%,但是算出來和系統(tǒng)自動(dòng)出來的不一樣啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:30
#稅務(wù)#
你專票開的是1%嗎?如果是專票1%的話,才能按照349852.73×2%。
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