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老師,民間非營利組織沒有到稅務(wù)局登記,收會費怎樣給票據(jù)?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/07 19:11
#稅務(wù)#
您好,這個一般是給財政收據(jù)的
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老師,小規(guī)模納稅人有開3%和1%的專票,在增值稅主表上該怎么填?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/07 19:09
#稅務(wù)#
您好,都是填在第二行專票那里,一個點的再填附表就可以
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老師,典當(dāng)公司開出的當(dāng)票,其中典當(dāng)金額為11000元,綜合費用為220元,實付金額為11000元,要怎么做會計分錄呢?
小菲老師
??|
提問時間:12/07 19:06
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 借:抵押貸款 11000 貸:銀行存款 11000
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老師,我營業(yè)執(zhí)照是一般納稅人,但是登陸電子稅務(wù)局,查看增值稅,是小規(guī)模,哪個環(huán)節(jié)出錯了
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/07 19:01
#稅務(wù)#
您好,申報表是一般人的嗎?
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老師,您好,年底關(guān)賬注意哪些風(fēng)險?三個報表之間要注意哪些事項
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/07 18:49
#稅務(wù)#
年底關(guān)賬需注意的風(fēng)險 收入確認:確保所有應(yīng)稅收入都已準(zhǔn)確確認,特別是對于已售出但未開票的產(chǎn)品。 成本費用:核查當(dāng)年度費用是否都已入賬,避免跨年列支。 扣除憑證:確保所有支出都有合法有效的發(fā)票或外部憑證。 往來款項:與客戶和供應(yīng)商對賬,清理不再收取或支付的尾差。 存貨盤點:進行年底存貨盤點,處理盤盈盤虧。 固定資產(chǎn):核實固定資產(chǎn)賬面數(shù)量與實物數(shù)量是否一致。 稅務(wù)風(fēng)險:檢查稅費計提和繳納情況,確保稅負水平正常。 三個報表之間要注意的事項 利潤表與資產(chǎn)負債表:利潤表中的未分配利潤應(yīng)增加在資產(chǎn)負債表中的股東權(quán)益部分。 資產(chǎn)負債表與現(xiàn)金流量表:資產(chǎn)負債表中貨幣資金的變化應(yīng)與現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金凈流量相對應(yīng)。 利潤表與現(xiàn)金流量表:凈利潤與現(xiàn)金流量表中的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額可能存在差異,這通常由非現(xiàn)金收支引起。 數(shù)字準(zhǔn)確性:確保各報表中的數(shù)字準(zhǔn)確無誤,避免出現(xiàn)負數(shù)或異常值。 邏輯性:報表項目不應(yīng)出現(xiàn)負數(shù),除非特殊情況,并需合理解釋。 重分類正確性:檢查待抵扣進項稅額是否正確重分類至資產(chǎn)科目。
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銀行以受托支付的方式發(fā)放貸款。公司收到貸款并不是銀行直接轉(zhuǎn)到公司賬戶上,怎么記賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/07 18:41
#稅務(wù)#
您好, 這個貸款轉(zhuǎn)到哪里去了?
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新疆新和縣一般納稅人企業(yè)月報表有哪些報表,季報有哪些報表,印花稅是怎么計算的(是購銷都要交嗎?及計算方法)
郭老師
??|
提問時間:12/07 18:32
#稅務(wù)#
增值稅附加稅,個稅安月 企業(yè)所得稅安季度 其他的印花是水利建設(shè)等看你稅務(wù)局核定 印花稅沒有這個核定就是安次,發(fā)生的15日以內(nèi)申報 對的 購入銷售都要繳 合同金額*稅率,小型微利企業(yè)可以減半,如果是買賣合同,那就是萬分之3 稅種認定在電子稅務(wù)局,我要查詢一戶式查詢里面有一個企業(yè)信息查詢,在這里面找稅種認定。
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老師你好,代理記賬公司可以幫客戶開票給他們的客戶嗎?那業(yè)務(wù)是真實還是虛開我們是不知道的,我們要承擔(dān)責(zé)任嗎
羊小羊老師
??|
提問時間:12/07 18:27
#稅務(wù)#
代理記賬公司可以在業(yè)務(wù)真實且符合規(guī)定的情況下幫客戶開票,若涉及虛開發(fā)票,代理記賬公司可能需要承擔(dān)責(zé)任。
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老師,我們是小規(guī)模納稅人,收到專票怎辦
羊小羊老師
??|
提問時間:12/07 18:25
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人收到專票時,按發(fā)票全額計入相關(guān)成本或費用,無需認證抵扣進項稅額,正常進行賬務(wù)處理即可。
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一家公司將其舊款自產(chǎn)的空調(diào)(去年已停產(chǎn))用于員工宿舍的裝修,其他單位的市場平均售價為2260元/臺(含稅),成本為1500元/臺,增值稅稅率為13%。假設(shè)共使用了10臺空調(diào),判斷是否屬于視同銷售范圍,如果是請計算銷售額和銷項稅額
耿老師
??|
提問時間:12/07 18:15
#稅務(wù)#
你好!要判斷是否屬于視同銷售范圍,我們需要了解相關(guān)的稅法規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其實施細則,企業(yè)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物用于非應(yīng)稅項目、集體福利或個人消費等行為,視同銷售貨物。 在這個問題中,公司將自產(chǎn)的空調(diào)用于員工宿舍的裝修,這屬于將自產(chǎn)貨物用于集體福利,因此需要視同銷售處理。 接下來我們計算銷售額和銷項稅額: 1. 確定市場平均售價(含稅): - 市場平均售價為2260元/臺(含稅)。 2. 計算不含稅售價: - 不含稅售價 = 含稅售價 / (1 + 增值稅稅率) - 不含稅售價 = 2260 / (1 + 0.13) - 不含稅售價 = 2260 / 1.13 - 不含稅售價 ≈ 2000元/臺 3. 計算總銷售額(不含稅): - 總銷售額(不含稅) = 不含稅售價 × 數(shù)量 - 總銷售額(不含稅) = 2000 × 10 - 總銷售額(不含稅) = 20000元 4. 計算銷項稅額: - 銷項稅額 = 總銷售額(不含稅) × 增值稅稅率 - 銷項稅額 = 20000 × 0.13 - 銷項稅額 = 2600元 綜上所述,該行為屬于視同銷售范圍,銷售額(不含稅)為20000元,銷項稅額為2600元。
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老師,預(yù)付賬款的輔助核算是不是應(yīng)掛供應(yīng)商呀?如果同事掛的客戶如何調(diào)整呢。主要是先款后票的一些單位。
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/07 18:12
#稅務(wù)#
您好,這個不影響,只要能收到錢就可以了
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老師好,11月份開具增值稅專票還有普票增值稅報表怎么填寫
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/07 18:11
#稅務(wù)#
您好,你們是一般人還是小規(guī)模?
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客戶心臟病發(fā),醫(yī)療費我們出,發(fā)票是客戶的名字,能入賬嗎
羊小羊老師
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提問時間:12/07 17:58
#稅務(wù)#
也可以的,通常若能證明支付客戶心臟病醫(yī)療費與公司業(yè)務(wù)相關(guān),如因業(yè)務(wù)往來中的特殊情況或基于合同責(zé)任等,即便發(fā)票是客戶名字也可在符合相關(guān)規(guī)定下以業(yè)務(wù)招待費等合適科目入賬,但需遵循稅法對相應(yīng)費用扣除的限制。
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銀行賬戶收到美金,折算成人民幣做賬的匯率是選擇中行第一個工作日的匯率還是以中行匯款到賬當(dāng)天的匯率?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/07 17:50
#稅務(wù)#
一般可以選擇匯款到賬當(dāng)天的中國銀行外匯牌價中間價進行折算入賬,但具體也可根據(jù)企業(yè)的會計政策來確定。
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老師,之前公司里有臨時工,8,9兩個月就有臨時工的報稅,然后十月就沒有了,我十一月報稅的時候報了一個人的可以報,今天準(zhǔn)備報十一月的時候就報不了了
廖君老師
??|
提問時間:12/07 17:46
#稅務(wù)#
您好,不是把人員作了離職處理了,要再改為狀態(tài)為正常才能申報
?閱讀? 94
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在兩家公司都申報有個稅,但是每個公司每個月都不超過5000,累計數(shù)超過5000,這個時候要怎么扣呢,要怎么繳費嗎?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/07 17:40
#稅務(wù)#
這種情況平時由兩家公司分別預(yù)扣預(yù)繳,年度終了后需要辦理匯算清繳,將兩處工資合并計算,扣除全年 6 萬元以及專項扣除、專項附加扣除等后,按照綜合所得稅率表計算應(yīng)納稅額,多退少補。
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老師想查一下企業(yè)這半年,所得稅稅負怎么自查看看正不正常
羊小羊老師
??|
提問時間:12/07 17:32
#稅務(wù)#
老師可通過明確所得稅稅負率計算公式及數(shù)據(jù),對比歷史數(shù)據(jù)與同行業(yè)數(shù)據(jù)來自查企業(yè)半年所得稅稅負是否正常。
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采購貨物已收到物品,已付款怎么記賬?
文文老師
??|
提問時間:12/07 17:19
#稅務(wù)#
借:庫存商品 貸:銀行存款
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一般納稅人企業(yè)房租收入開票開幾個點
文文老師
??|
提問時間:12/07 17:14
#稅務(wù)#
一般納稅人企業(yè)房租收入開票開9%
?閱讀? 72
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你好,請教老師,小規(guī)模納稅人,納稅1%,需要材料進項票嗎,沒有材料進項成本怎么弄,稅務(wù)納稅整體架構(gòu)是怎么樣的?都需要繳納哪些稅收?成本這一塊需要怎么操作。
廖君老師
??|
提問時間:12/07 17:13
#稅務(wù)#
您好,不需要進項 專用發(fā)票,是價稅合計入成本費用中,不換扣進項稅 增值稅(如果季度 30萬以內(nèi)的增值稅免)附加稅,印花稅,所得稅 成本是價稅合計,不分離的
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老師 什么叫增值稅留底
文文老師
??|
提問時間:12/07 17:13
#稅務(wù)#
就是進項大于銷項,形成留抵
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民辦學(xué)校收取的學(xué)雜費需要繳納增值稅嗎?有什么優(yōu)惠政策
羊小羊老師
??|
提問時間:12/07 17:01
#稅務(wù)#
民辦學(xué)校從事學(xué)歷教育,按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)雜費免征增值稅;非學(xué)歷教育一般要繳納增值稅,不過小規(guī)模納稅人可享受增值稅減免等優(yōu)惠政策。
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簡易辦法征收一般納稅人和增值稅一般納稅人的區(qū)別是什么?
小彬老師
??|
提問時間:12/07 16:58
#稅務(wù)#
一般納稅人 通常采用一般計稅方法,應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期銷項稅額 - 當(dāng)期進項稅額。銷項稅額是指納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,按照銷售額和增值稅稅率計算并向購買方收取的增值稅額;進項稅額是指納稅人購進貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),支付或者負擔(dān)的增值稅額。 例如,一家制造企業(yè)銷售產(chǎn)品,銷售額為 100 萬元(不含稅),增值稅稅率為 13%,則銷項稅額為 13 萬元。如果該企業(yè)當(dāng)月購進原材料等取得的符合規(guī)定的進項稅額為 8 萬元,那么當(dāng)月應(yīng)納稅額為 13 - 8 = 5 萬元。
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老師,一個人既有個體的照,又是公司員工,咋算這個人的專項附加扣除從哪里扣啊,,這個是涉及到個稅問題嗎
廖君老師
??|
提問時間:12/07 16:54
#稅務(wù)#
您好,是涉及到個稅問題,自己選擇的,反正只能扣6萬,測算扣哪里合算,一定注意這個工資不是在個體經(jīng)營中發(fā)工資哦,
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請問老師:我司是小規(guī)模納稅人,生活服務(wù)~停車費稅率是多少?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/07 16:52
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人的停車費收入,應(yīng)按照不動產(chǎn)經(jīng)營租賃繳納增值稅,稅率為 5%
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股份有限公司的董事長。是股東嗎?
小菲老師
??|
提問時間:12/07 16:48
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不一定的
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公司抬頭的油費普票可以稅費抵扣嗎?
小菲老師
??|
提問時間:12/07 16:46
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以的抵扣
?閱讀? 89
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我們公司是貿(mào)易公司,有個柜子已出貨。我們不報關(guān)不做退稅,境內(nèi)發(fā)貨人是另外一家公司。但是報關(guān)單上的生產(chǎn)銷售單位卻寫了我們公司,這對我們有什么影響嗎?那我們作為貿(mào)易公司的話,會需要繳稅和請工廠開增值稅專用發(fā)票出來嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/07 16:34
#稅務(wù)#
你們銷售給a a出口是不 你們并沒有生產(chǎn),這也不對 函調(diào)的話要求你出生產(chǎn)的證明 你們需要交稅
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老師,小型微利企業(yè)季度平均人數(shù)小于議或等于300,資產(chǎn)總額小于或等于5000萬,應(yīng)納稅所得額小于或等于300萬,請問這三個條件是同時滿足還是只要滿足一條即可?
小敏敏老師
??|
提問時間:12/07 16:32
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),需要同時滿足。
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一人有限責(zé)任公司是自然人獨資企業(yè)嗎?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/07 16:30
#稅務(wù)#
一人有限責(zé)任公司包括自然人獨資公司和法人獨資公司,所以一人有限責(zé)任公司不完全是自然人獨資企業(yè)。
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