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退付手續(xù)費,如果企業(yè)把這個錢了會計,這個賬務(wù)怎么處理呀,企業(yè)還要繳納增值稅和所得稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/17 15:23
#稅務(wù)#
借銀行存款,貸營業(yè)外收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項, 這個是收到的,然后你們支付給辦稅人。借管理費用,工資 貸應(yīng)付職工薪酬,工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款申報的時候需要交增值稅附加稅,然后支付給個人的這一部分免個稅,在免稅收入里面填寫。
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老師每年一月申報社保時要填繳社保職工上一年的平均工資在社保那個地方填寫
郭老師
??|
提問時間:01/17 15:23
#稅務(wù)#
已開通網(wǎng)報的用人單位,可通過“廣東省電子稅務(wù)局”—【社保費管理】—【社保費基本信息管理】—【繳費工資調(diào)整】模塊進(jìn)行申報。
?閱讀? 34
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老師,如果2025年有利潤,企業(yè)所得稅可彌補虧損,最早可以彌補到哪一年?
宋生老師
??|
提問時間:01/17 15:23
#稅務(wù)#
你好,往前面算5年就可以了,24,23,22,21,20。
?閱讀? 22
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請問今天才交的異地預(yù)繳的稅款,然后更正本地申報時增值稅,怎么異地預(yù)繳的稅款不帶出數(shù)據(jù)來?
樸老師
??|
提問時間:01/17 15:23
#稅務(wù)#
異地預(yù)繳稅款在更正本地申報增值稅時未帶出數(shù)據(jù),可能是數(shù)據(jù)同步延遲,可等待 1-2 天。也可能是系統(tǒng)故障,嘗試刷新、清緩存或換瀏覽器,不行就聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)。還可能是申報表填寫錯誤,需在《增值稅納稅申報表附列資料(四)》對應(yīng)行次填對信息,或者預(yù)繳屬期不符,要確保與申報所屬期一致。涉及跨區(qū)域時,要檢查跨區(qū)域事項報告和關(guān)聯(lián)是否完成。此外,稅種認(rèn)定有誤則需聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)核實更正。
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老師在哪里查全面交的增值稅所得稅印花稅
宋生老師
??|
提問時間:01/17 15:22
#稅務(wù)#
你好,其實你看你12月份的增值稅申報表和所得稅申報表就行了。印花稅的話,其實你看賬上就可以看應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅的明細(xì)賬。
?閱讀? 28
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買的辦公用品A4紙,為什么要繳納印花稅呢?如果沒有交,會有罰款嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/17 15:19
#稅務(wù)#
那個金額小,不需要考慮印花稅
?閱讀? 13
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土地使用稅的計稅依據(jù)是什么呢
宋生老師
??|
提問時間:01/17 15:16
#稅務(wù)#
你好,這個是土地使用的面積。
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內(nèi)部臨時工的工資按照什么來申報個稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 15:15
#稅務(wù)#
您好,這個是按勞務(wù)工資來申報的
?閱讀? 19
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你好老師,省內(nèi)總分機構(gòu)實行“就地預(yù)繳、匯總清算”的征收方式,是什么意思?是分公司預(yù)繳企業(yè)得稅和增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/17 15:13
#稅務(wù)#
你好就是平時分公司交到當(dāng)?shù)兀缓竽甓葏R算的時候總共是統(tǒng)一申報
?閱讀? 77
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老師,現(xiàn)在都是數(shù)電票,做賬需要打印出來嗎
樸老師
??|
提問時間:01/17 15:10
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 需要打印的哦
?閱讀? 23
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我是一般納稅人,公司存在增值稅進(jìn)項留抵退稅的情況,每年都會申請退稅,現(xiàn)在有一張物業(yè)管理費的進(jìn)項發(fā)票,對方問我們需要專票還是普票,請問我們應(yīng)該需要?
宋生老師
??|
提問時間:01/17 15:09
#稅務(wù)#
你好,如果退稅的時候稅務(wù)局不找你們麻煩的話,你就要專票更好一點。
?閱讀? 17
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老師我們是小規(guī)模納稅人,截止24年12月營業(yè)收入超了500萬,強制要轉(zhuǎn)成一般納稅人,24年年報匯算清繳必須要今天報完嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/17 15:08
#稅務(wù)#
不需要的哈,只是你1月按一般納稅人開票就行
?閱讀? 70
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老師 小規(guī)模企業(yè)在2017年之前注冊的,實收資本沒有實繳,繳納期限是什么時候,繳納后除印花稅還有什么需要交?
郭老師
??|
提問時間:01/17 15:07
#稅務(wù)#
你好,你看下你章程里面最晚的出資時間是什么時間?
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2023/1/3董事會作出注銷決議,合伙企業(yè)于2023/2/20向稅局提出清算,請問個人所得稅匯算清繳B表上的所屬期怎么填?
小菲老師
??|
提問時間:01/17 15:05
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你個人經(jīng)營所得稅匯算,你是匯算2022年的嗎? 是的話,就是2022.1-2022.12
?閱讀? 15
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編制工程施工過程資料開發(fā)票屬于哪一類?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/17 15:05
#稅務(wù)#
那個屬于咨詢服務(wù)的稅目
?閱讀? 15
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老師你好,請問我們把錢打給A公司100,然后B公司把100給我們打回來,這樣算資金回流嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/17 15:03
#稅務(wù)#
你好,這個要看你們是什么原因,如果代收代付的話就算是這樣子。
?閱讀? 23
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比如我工資3000,過年發(fā)放一百塊錢福利,我報稅要報3100是吧?
小菲老師
??|
提問時間:01/17 15:03
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 22
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老師,我是分公司,小規(guī)模,我的總公司經(jīng)營范圍有機械租賃服務(wù),分公司的經(jīng)營范圍是測繪服務(wù),那分公司可以開機械租賃服務(wù)的發(fā)票嗎?然后分公司有機械買進(jìn)來,但是沒有發(fā)票,對方不給開發(fā)票,那我這樣分公司可以開機械租賃的發(fā)票出去嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/17 15:03
#稅務(wù)#
關(guān)于經(jīng)營范圍與開票的問題 分公司的經(jīng)營范圍是測繪服務(wù),不包括機械租賃服務(wù),所以分公司不能直接開具機械租賃服務(wù)的發(fā)票。若要開具,需要先變更分公司的經(jīng)營范圍,增加機械租賃服務(wù)這一項,然后才能在經(jīng)營范圍內(nèi)合法開具相應(yīng)發(fā)票。 關(guān)于無購進(jìn)發(fā)票能否開票的問題 分公司有機械買入但沒有發(fā)票,這種情況下從稅務(wù)合規(guī)角度來說,不建議開具機械租賃的發(fā)票出去。因為沒有購進(jìn)發(fā)票,會導(dǎo)致成本無法準(zhǔn)確核算,且在稅務(wù)檢查時可能會被認(rèn)定為虛開發(fā)票等違規(guī)行為。同時,沒有購進(jìn)發(fā)票,在計算企業(yè)所得稅時,這部分機械的成本不能在稅前扣除,會導(dǎo)致企業(yè)多繳納企業(yè)所得稅,增加企業(yè)的稅負(fù)。
?閱讀? 16
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請問小規(guī)模納稅人季度30萬的政策,截止到什么時候?
宋生老師
??|
提問時間:01/17 15:02
#稅務(wù)#
你好,按照現(xiàn)在的政策是截止到2027年12月底
?閱讀? 24
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老師 你好 我們剛結(jié)完24年賬 申報了所得稅 又來了幾張費用發(fā)票 這個我們可以用以前年度損益調(diào)整科目入賬到25年嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/17 14:59
#稅務(wù)#
你好可以的,操作沒問題。
?閱讀? 60
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老師你好,我們是一家集團公司,母公司下面的研發(fā)人員實際是在子公司工作,因為人員編制不能轉(zhuǎn)子公司,費用發(fā)生時是以研發(fā)費用掛賬母公司,但是季度會把研發(fā)費用轉(zhuǎn)子公司作為研發(fā)費用加計扣除。請問雙方之間是否需要簽訂什么協(xié)議還是費用可以直接轉(zhuǎn)
小菲老師
??|
提問時間:01/17 14:58
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 簽訂研發(fā)費用的協(xié)議,說明情況
?閱讀? 21
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公司很多白條報銷怎么處理
樸老師
??|
提問時間:01/17 14:58
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 匯算清繳調(diào)增就可以
?閱讀? 19
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給外國人付工資,幣種為美元,請問個稅怎么申報呀?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/17 14:55
#稅務(wù)#
換算為付款日的人民幣匯率申報
?閱讀? 37
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開的發(fā)票是老板的名字,項目名稱是醫(yī)用拐杖,老板讓寫報銷單了,我怎么寫合適
宋生老師
??|
提問時間:01/17 14:53
#稅務(wù)#
你好,這個你要做的話只能做福利費
?閱讀? 20
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建筑業(yè)暫估成本在第二年所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?調(diào)增后,賬上的估價怎么做賬務(wù)處理?
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/17 14:50
#稅務(wù)#
你好,如果保證在匯算清繳之前能取得相關(guān)發(fā)票,則不用調(diào)增。如果調(diào)增,賬上不用做賬處理。
?閱讀? 71
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請問用石頭雕刻碑這個開票編碼和名稱是啥啊
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/17 14:46
#稅務(wù)#
那個開其他生活服務(wù)*刻字
?閱讀? 21
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老師,前會計賬務(wù)做的亂,讓她配合修改,她也不配合,還沒有交接,交接的話給領(lǐng)導(dǎo)說清賬務(wù)風(fēng)險和錯誤,我接手修改對我有影響嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/17 14:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 最好寫一份說明,說明前會計不修改錯誤分錄,由你修改,會減少風(fēng)險
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老師您好,我們是個體戶定期定額的運輸公司,然后2024年開專票是17萬,那個個人所得稅怎么填寫呢?應(yīng)稅項是填什么數(shù)字?
宋生老師
??|
提問時間:01/17 14:40
#稅務(wù)#
你好,定期定額的一般不需要自己申報,系統(tǒng)它會自動申報。
?閱讀? 14
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老師,這個差額征稅是哪條規(guī)定上有寫,能把法條發(fā)一下嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/17 14:37
#稅務(wù)#
《企業(yè)所得稅法》 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十六條規(guī)定,符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益為免稅收入,但不包括連續(xù)持有居民企業(yè)公開發(fā)行并上市流通的股票不足 12 個月取得的投資收益。 在本題中,母公司從子公司取得的分紅 80 萬,由于存在稅率差(母公司享受 15% 企業(yè)所得稅,子公司是 5% 所得稅),這種情況下,根據(jù)稅法的相關(guān)規(guī)定及稅收征管實踐,通常需要進(jìn)行納稅調(diào)整,即所謂的 “差額征稅”。
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老師,請問一下公司買來一批安全帽?銀行已付款收到普票,記賬借:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品,貸銀行存款。后期屏車間的領(lǐng)用記錄,然后再分?jǐn)偟劫M用制作造,借:制造費用—生產(chǎn)車間,貸:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品。這樣對嗎?
Fenny老師
??|
提問時間:01/17 14:36
#稅務(wù)#
你好 可以這樣做分錄的。
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