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某事業(yè)單位20×4年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: (1)經(jīng)批準處置一項固定資產(chǎn),該項固定資產(chǎn)的賬面余額為45000元,已計提折舊33000元,賬面價值為12 000元(45 000-33000)。 (2)將處置的固定資產(chǎn)對外出售,價款15500元存入銀行。按照規(guī)定,本次出售固定資產(chǎn)取得的處置凈收入3500元(15500-12000)應當上繳財政國庫。 (3)以銀行存款將取得的固定資產(chǎn)處置凈收入3500元上繳財政國庫。 (4)在開展業(yè)務活動中收到一筆應繳財政專戶的事業(yè)收入66300元,款項已存入開戶銀行。 (5)將收到的應繳財政專戶的事業(yè)收入66300元上繳財政專戶 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關的政府會計分錄
樸老師
??|
提問時間:05/28 16:30
#事業(yè)單位#
同學你好 做財務會計分錄和預算會計分錄都要嗎
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政府收到以前暫存在財政所的個人代扣的社保,公務灶等,可以記借銀行存款貸其他應付款嗎,以后用這個錢付水電費啥的,直接再沖銷,借水電費,辦公費,貸其他應付款可以嗎,
小鎖老師
??|
提問時間:05/28 15:37
#事業(yè)單位#
您好,這個是可以的,這個沒問題的哈
?閱讀? 16024
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老師,像貨拉拉這種互聯(lián)網(wǎng)軟件平臺公司,不能享受研發(fā)費加計扣除?
小菲老師
??|
提問時間:05/28 15:23
#事業(yè)單位#
同學,你好 不享受的
?閱讀? 16064
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國有企業(yè),職工伙食收入這個屬于收入類科目還是成本類科目,伙食收入例外貸方還是借方
樸老師
??|
提問時間:05/28 12:40
#事業(yè)單位#
同學你好,是收入類,貸方
?閱讀? 15865
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非限定性凈資產(chǎn)年結(jié)怎么做憑證
樸老師
??|
提問時間:05/28 11:35
#事業(yè)單位#
1. 收入類科目的結(jié)轉(zhuǎn) 借:捐贈收入 - 非限定性收入(根據(jù)具體金額填寫) 會費收入 - 非限定性收入(根據(jù)具體金額填寫) 提供服務收入 - 非限定性收入(根據(jù)具體金額填寫) 政府補助收入 - 非限定性收入(根據(jù)具體金額填寫) 其他非限定性收入(如商品銷售收入、投資收益等,根據(jù)具體金額填寫) 貸: 非限定性凈資產(chǎn)(上述各項收入之和) 2. 費用類科目的結(jié)轉(zhuǎn) 借: 非限定性凈資產(chǎn)(根據(jù)各費用類科目的余額總和填寫) 貸: 業(yè)務活動成本(根據(jù)具體金額填寫) 管理費用(根據(jù)具體金額填寫) 籌資費用(如果適用,根據(jù)具體金額填寫) 其他費用(如適用,根據(jù)具體金額填寫) 3. 限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn)的調(diào)整(如適用) 如果限定性凈資產(chǎn)的限制已經(jīng)解除,應當對凈資產(chǎn)進行重新分類,將限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn)。 借: 限定性凈資產(chǎn)(根據(jù)解除限制的金額填寫) 貸: 非限定性凈資產(chǎn)(與上述限定性凈資產(chǎn)相同的金額) 4. 歸納 非限定性凈資產(chǎn)年結(jié)主要包括收入和費用類科目的結(jié)轉(zhuǎn),以及(如適用)限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn)的調(diào)整。 收入和費用類科目的結(jié)轉(zhuǎn)遵循會計的借貸原則,確保凈資產(chǎn)變動的正確記錄。 如果有限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn)的情況,也需進行相應的調(diào)整。
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從一個工會賬戶轉(zhuǎn)撥經(jīng)費到另外一個工會賬戶該怎么處理記賬憑證
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/28 11:30
#事業(yè)單位#
您好,借:管理費用——工會經(jīng)費貸:其他應付款——工會經(jīng)費交
?閱讀? 15874
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非營利組織利息收入,公司暫時沒業(yè)務沒有收入 是借:銀行存款 貸:籌資費用嗎? 這個利息收入是注冊資本產(chǎn)生的,不是因為公司收入產(chǎn)生的
冉老師
??|
提問時間:05/28 11:27
#事業(yè)單位#
你好,同學,這個可以的
?閱讀? 895
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非營利組織會計核算。如果當月只有一筆注冊資本 借:銀行存款 貸:非限定性凈資產(chǎn),當月是不是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證了?(就是不需要做 借:非限定性凈資產(chǎn) 貸:非限定性凈資產(chǎn))
郭老師
??|
提問時間:05/28 11:21
#事業(yè)單位#
不需要 這個不接轉(zhuǎn)了
?閱讀? 894
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貨幣資金未達賬項審查表怎么填寫,銀行入賬了 507,063.91 ,但企業(yè)未入賬,是只需填寫 企業(yè)銀行日記賬未達 的嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/28 10:48
#事業(yè)單位#
您好,這個是只需要寫銀行日記賬的未達賬項的
?閱讀? 10112
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老師好,資產(chǎn)負債表用一體化提出的累計盈余出現(xiàn)復數(shù)是什么原因呢
宋生老師
??|
提問時間:05/28 09:31
#事業(yè)單位#
你好!就是虧損了而已
?閱讀? 16042
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盤點以后,怎么算利潤
小鎖老師
??|
提問時間:05/27 22:15
#事業(yè)單位#
您好,請問一下有具體金額嗎
?閱讀? 15859
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老師好,請問事業(yè)單位的環(huán)衛(wèi)站的應上繳財政款而連年未繳,比如收到的垃圾處理費收入,垃圾清理貨運費收入,衛(wèi)生服務費收入,專項資金等的收入,該怎么處理呢?辛苦分析說明一下??
樸老師
??|
提問時間:05/27 18:08
#事業(yè)單位#
一、問題分析 1.資金來源與性質(zhì):環(huán)衛(wèi)站的資金來源主要包括政府撥款、社會捐贈、用戶收費(如垃圾處理費、垃圾清理貨運費、衛(wèi)生服務費)以及專項資金等。這些資金的使用和上繳需遵循相關法律法規(guī)和財務規(guī)定。 2.違規(guī)情況:若環(huán)衛(wèi)站連年未將應上繳財政的款項上繳,可能涉及挪用公款、違規(guī)使用資金等問題,需引起高度重視。 二、處理建議 1.立即補繳未繳款項環(huán)衛(wèi)站應立即梳理歷年未繳款項,制定補繳計劃,并嚴格按照計劃執(zhí)行。與財政部門溝通,了解補繳的具體要求和流程,確保補繳過程合規(guī)。 2.完善財務管理制度加強財務管理,建立健全內(nèi)部控制機制,確保資金的合理使用和安全。制定詳細的收費管理制度,明確各項收費的標準、用途和上繳程序。 3.加強資金監(jiān)管建立健全資金調(diào)度和監(jiān)管制度,確保撥款及時足額到位,防止資金滯留和挪用。加強對資金使用情況的監(jiān)管,確保資金用于正確的環(huán)衛(wèi)項目上。設立專門的監(jiān)督機構或委托第三方機構對環(huán)衛(wèi)站的財務情況進行監(jiān)督。 4.追究責任對于因個人或集體原因?qū)е碌馁Y金未繳問題,應依法追究相關責任人的責任。對于涉嫌挪用公款等嚴重違法行為,應移交司法機關處理。 5.改進工作流程優(yōu)化收費和上繳流程,提高工作效率,減少人為失誤和疏漏。加強與財政、稅務等相關部門的溝通與合作,確保資金上繳的及時性和準確性。 6.加強宣傳教育提高員工對財務管理和資金上繳重要性的認識,增強自律意識和法律意識。通過宣傳教育和培訓活動,提升員工的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務水平。 三、總結(jié) 對于環(huán)衛(wèi)站應上繳財政款而連年未繳的問題,需要采取一系列措施來確保資金合規(guī)上繳,并加強財務管理和資金監(jiān)管。同時,應追究相關責任人的責任,加強宣傳教育和培訓活動,提高員工的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務水平。通過這些措施的實施,可以有效避免類似問題的再次發(fā)生,促進環(huán)衛(wèi)事業(yè)的健康發(fā)展。
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住宿發(fā)票開個人名稱可以做賬嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/27 17:03
#事業(yè)單位#
你好,那個只能開公司名稱才能報銷
?閱讀? 15877
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老師您好,我單位為事業(yè)單位,實行政府會計制度,2022年購入一套智能接送系統(tǒng),項目總價5.1萬,簽訂3年長期服務合同,一年一簽(我單位視情況確定是否續(xù)簽),系統(tǒng)分期付款1.4萬元/年和3千/年系統(tǒng)維護費。合同約定合同3年到期系統(tǒng)歸幼兒園所有。因不確定我單位后續(xù)是否穩(wěn)定與對方續(xù)簽,2022年入賬時,以”租賃費“入賬1.4萬元,“維修(護)費”3千。23年已續(xù)簽第二次合同 問:1、因不確定是否續(xù)簽完第三年,我單位仍按“租賃費”和維修(護)費“入賬, 綜上,我單位是否必須要將該事項入“無形資產(chǎn)”?審計認為我單位將資產(chǎn)費用化 2、若入無形資產(chǎn),如何做賬務處理
樸老師
??|
提問時間:05/27 13:02
#事業(yè)單位#
是否必須將該事項入“無形資產(chǎn)”: 該智能接送系統(tǒng)雖然最初是以分期付款和支付維護費的方式入賬,但合同約定3年到期系統(tǒng)歸幼兒園所有,這表明該系統(tǒng)最終將成為單位的固定資產(chǎn)。 根據(jù)事業(yè)單位會計制度,當資產(chǎn)滿足以下兩個條件時,應確認為無形資產(chǎn):一是單位擁有或控制該資產(chǎn)并能夠帶來未來經(jīng)濟利益;二是該資產(chǎn)的成本或價值能夠可靠計量。對于您單位的智能接送系統(tǒng),由于最終所有權歸屬于單位,且價值能夠可靠計量(總價5.1萬),因此應將其確認為無形資產(chǎn)。 審計認為將資產(chǎn)費用化的觀點,可能是基于目前單位的會計處理。但從長期和合規(guī)性的角度來看,將智能接送系統(tǒng)確認為無形資產(chǎn)更為恰當。 若入無形資產(chǎn),賬務處理如下: 首先,在2022年首次購買時,應將系統(tǒng)總價5.1萬中的分期付款部分(1.4萬元)和初始的維護費(3千元)計入無形資產(chǎn)的初始成本。假設其他費用(如安裝費、運輸費等)忽略不計,則初始入賬分錄為: 借:無形資產(chǎn) 17000元(1.4萬+0.3萬) 貸:銀行存款/應付賬款 17000元 對于后續(xù)每年的分期付款和系統(tǒng)維護費,應繼續(xù)增加無形資產(chǎn)的賬面價值,并相應減少銀行存款或應付賬款。例如,在2023年續(xù)簽合同時: 借:無形資產(chǎn) 17000元(1.4萬+0.3萬) 貸:銀行存款/應付賬款 17000元 無形資產(chǎn)的攤銷問題。由于無形資產(chǎn)沒有具體的物質(zhì)形態(tài),其價值的消耗通常是通過攤銷來實現(xiàn)的。根據(jù)事業(yè)單位會計制度,無形資產(chǎn)應在預計使用年限內(nèi)分期平均攤銷。具體的攤銷年限和攤銷方法應根據(jù)實際情況和會計準則來確定。假設該系統(tǒng)的預計使用年限為3年,則每年應攤銷的無形資產(chǎn)金額為: 年攤銷額 = 初始無形資產(chǎn)成本 / 預計使用年限 = 17000元 / 3年 ≈ 5666.67元 每年攤銷時的分錄為: 借:業(yè)務活動費用/管理費用 5666.67元 貸:無形資產(chǎn)累計攤銷 5666.67元 如果在合同期內(nèi)決定不再續(xù)簽,那么無形資產(chǎn)的賬面價值將不再增加,但攤銷仍需繼續(xù),直到無形資產(chǎn)賬面價值攤銷完畢。
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老師,事業(yè)單位改造辦公室,打柜子的費用需要計入固定資產(chǎn)嗎?
若麗老師
??|
提問時間:05/27 10:49
#事業(yè)單位#
您好,打柜子的費用需要計入固定資產(chǎn)
?閱讀? 16010
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你好,我想咨詢一下,就是去年9月份我們買了個公司,前兩天前公司之前的客戶打電話過來說2022年他們合作的時候還有2千多塊錢貨款的發(fā)票沒開,他們現(xiàn)在需要平賬,想要我們開給他們,我們可以開嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/27 10:40
#事業(yè)單位#
同學,你好 可以開的
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老師好,事業(yè)單位固定資產(chǎn)的確認條件是什么?另外,比如:固定資產(chǎn)的取得時間(收貨時間)是2月,入賬時間是4月,那么計提折舊是要按照哪個時間為準?麻煩解答,謝謝
樸老師
??|
提問時間:05/27 09:37
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位的固定資產(chǎn)確認條件通常與企業(yè)的類似,但也可能存在一些細微差異,具體取決于國家或地區(qū)的會計準則和事業(yè)單位的相關規(guī)定。一般來說,固定資產(chǎn)的確認條件包括: 持有目的:資產(chǎn)必須是為了長期使用、管理或提供服務,而不是為了出售。 價值標準:資產(chǎn)的單項價值或批量價值必須達到一定的金額標準,這個標準可能因地區(qū)或單位而異。 使用期限:資產(chǎn)的使用期限必須超過一個會計年度。 物理形態(tài):資產(chǎn)必須是有形資產(chǎn),如建筑物、機器設備、車輛等。 權屬明確:事業(yè)單位必須對固定資產(chǎn)擁有所有權或控制權。 對于固定資產(chǎn)的取得時間和入賬時間不一致的情況,計提折舊的時間點通常遵循以下原則: 折舊起始時間:固定資產(chǎn)通常從達到預定可使用狀態(tài)的次月起開始計提折舊。如果固定資產(chǎn)在取得當月已經(jīng)投入使用,那么當月也應計提折舊。 入賬時間影響:入賬時間晚于取得時間(如題目中的收貨時間是2月,入賬時間是4月),并不影響折舊的起始時間。折舊仍應從固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)的次月起開始計提。 會計處理:在入賬時間之前,事業(yè)單位可以通過暫估入賬的方式對固定資產(chǎn)進行會計處理,待實際取得發(fā)票或憑證后再進行調(diào)整。 因此,在上述例子中,如果固定資產(chǎn)在2月已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài),那么即使入賬時間是4月,折舊也應從3月開始計提。如果2月并未投入使用,那么折舊應從實際投入使用的次月起開始計提
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老師您好,自有資金的專項資金結(jié)余,需要向上級申請將資金劃轉(zhuǎn)其他項目才能使用嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 08:40
#事業(yè)單位#
你好,是的,是需要的
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應收款90萬,已收款要在原基礎上提升20%,相當于108萬,獎勵100元;應收總金額如超過117萬,無獎勵 應該怎么計算收款的百分比?
CC橙老師
??|
提問時間:05/26 21:55
#事業(yè)單位#
你好,收款金額/應收款金額
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員工外出辦事給油費補貼和老板用公司的錢購買辦公室的熱水壺是不是其他應收款?支付的皮具運費是不是屬于庫存商品?微信支付寶新碼和銀行卡收客戶的貨款,這些雖然都是主營業(yè)務收入,但要不要都做到其他應收款?我說的這些都是會計報表的科目,你看看我說的是不是屬于會計報表的這些科目,就是資產(chǎn)負債表的每個表的科目呀,會計報表的其他應收款還是只做別人借我們公司的,要收回的錢?我說的這些都是工作中的做資產(chǎn)負債表的這些問題
bamboo老師
??|
提問時間:05/26 21:43
#事業(yè)單位#
您好 員工外出辦事給油費補貼和老板用公司的錢購買辦公室的熱水壺 公司的錢請問是銀行對公賬戶的嗎? 請問皮具是單位購入的庫存商品要對外出售的嗎 **支付寶新碼和銀行卡收客戶的貨款,請問** 支付寶都是公司名下的嗎 “其他應收款”科目,核算除應收票據(jù)、應收賬款和預付賬款以外的其他各種應收、暫付款項,包括不單獨設置備用金科目的公司撥出的備用金、應收的各種賠款、罰款,應向職工收取的各種墊付款項等。
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應收款90萬,已收款要在原基礎上提升20%,相當于108萬,獎勵100元;收款總金額超過117萬?無獎勵 怎么計算應該收款的百分比?
小菲老師
??|
提問時間:05/26 17:28
#事業(yè)單位#
同學,你好 沒有理解你的意思 你是多收款了,沒有獎勵?
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以前年度一直掛的預付一直沒銷,我今年剛來該怎么做
宋生老師
??|
提問時間:05/26 11:45
#事業(yè)單位#
你好!你先確認是什么原因形成的,后續(xù)有沒有其他業(yè)務。還會不會履行這個業(yè)務
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我有家公司往來對不清楚,是上面會計遺留問題,發(fā)現(xiàn) 借主營業(yè)務成本 貸其他應付款 目測款項未支付的上百萬[捂臉]然后我問老板,老板說付款了呀,我這個要怎么沖賬,她不是這月才開始,她是一直都這么掛。以這個解答
郭老師
??|
提問時間:05/26 10:32
#事業(yè)單位#
用公戶支付的 是的話找下銀行回單 借其他應付款貸銀行存款 沒有的話是個人支付的,得出委托書 然后需要個人提供支付的證明
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老師您好!我有家公司往來對不清楚,是上面會計遺留問題,發(fā)現(xiàn) 借主營業(yè)務收入 貸其他應付款 目測款項未支付的上百萬[捂臉]然后我問老板,老板說付款了呀,我這個要怎么沖賬,她不是這月才開始,她是一直都這么掛
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/26 10:29
#事業(yè)單位#
你好,具體是什么業(yè)務,會借方是 收入,貸方是其他應付款 這樣呢?
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請問每月記賬憑證的憑證號是按照發(fā)生票據(jù)付出的時間順序還是按票據(jù)分類為序?謝謝老師一體化軟件,每月下完賬,如何對賬?都要核對哪些科目?
廖君老師
??|
提問時間:05/26 06:20
#事業(yè)單位#
您好!很高興為您解答,請稍等
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老師,你好!如果員工離職,企業(yè) 配合員工停社保點非本人意愿停保,企業(yè)會承擔那些風險,謝謝老師!
家權老師
??|
提問時間:05/25 17:17
#事業(yè)單位#
沒事的,對公司沒有風險的
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老師您好,公司試用期3個月不想繳納社??梢栽趺幢埽?/a>
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/25 16:08
#事業(yè)單位#
您好, 直接不交就可以了,只要不投訴就沒事
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2023年度個人所得稅匯算清繳,登錄APP指南在哪里下載
小鎖老師
??|
提問時間:05/25 14:22
#事業(yè)單位#
您好,APP你說怎么匯算?
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老師 計提工資等于什么?是啥意思呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/25 14:03
#事業(yè)單位#
您好, 計提工資,就是把當期的工資計提到費用里面
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銀行注銷審核,是去所在銀行的總行審核還是去人行
家權老師
??|
提問時間:05/25 11:08
#事業(yè)單位#
是所在銀行的總行審核,你直接在開戶申請就行,
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