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為什么調凈利潤的時候,要把減值調回去了,減值難道不是跟公允價值做比較,才出現減值了嗎,減值后的價值難道不是公允價值嗎
燦燦老師
??|
提問時間:06/29 11:18
#稅務師#
同學你好,請稍等一下
?閱讀? 4749
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老師,建材商貿企業(yè)行業(yè)稅負率怎么計算,點位控制多少合適
樸老師
??|
提問時間:05/13 11:04
#稅務師#
同學你好 增值稅稅負率嗎
?閱讀? 4746
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老師這個323題的a答案怎么理解,不是成本模式下要計提折舊嗎
bamboo老師
??|
提問時間:05/13 13:30
#稅務師#
您好 當月增加的 次月開始計提折舊哈
?閱讀? 4744
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請問有什么工資收入是免稅的?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/20 18:22
#稅務師#
您好, 工資年收入低于60000萬是免稅的
?閱讀? 4742
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老師,收第三方金融機構賬戶驗證費一分錢怎么做賬
宋生老師
??|
提問時間:05/13 17:46
#稅務師#
你好,這個借銀行存款,貸財務費用,手續(xù)費就可以了。
?閱讀? 4739
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老師,小規(guī)模納稅人銷售價稅100萬的材料,開正常三個點的增值稅專用,現在減免開1個點的專票,怎么做分錄,所得稅計稅基礎需要調增嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/25 04:56
#稅務師#
您好,不需要調增,按發(fā)票是多少就計多少 借:應收賬款 100 貸:主營業(yè)務收入 100/1.01 應交稅率-應交增值稅 100/1.01*1%
?閱讀? 4737
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選項C,強制執(zhí)行的措施有扣繳,拍賣,變賣等,稅務局可以直接拍賣變賣納稅人的資產嗎?
鐘存老師
??|
提問時間:06/29 17:34
#稅務師#
同學你好 可以拍賣變賣的 這些資產一般先進行查封扣押
?閱讀? 4727
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老師沒有抵扣聯可以抵扣進項稅嗎,丟了。
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/13 09:16
#稅務師#
您好, 可以用復印件入賬的
?閱讀? 4721
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老師好!公司向個人借款100萬,公司盈利來還100萬。需要交稅嗎?如果向銀行貸款100萬利息5萬,盈利了還貸,需要交稅嗎?
廖君老師
??|
提問時間:04/21 12:50
#稅務師#
您好,公司盈利就要交所得稅的,不管個人借的還是銀行借的哦,
?閱讀? 4721
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老師,個體戶增值稅和所得稅在哪申報
廖君老師
??|
提問時間:04/25 07:41
#稅務師#
您好,增值稅是在電子稅務局 所得稅 在 自然人電子稅務局(扣繳端) 這里申報經營所得稅
?閱讀? 4721
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老師,個人出售住宅,商鋪,寫字樓給公司,公司要繳納哪些稅費?稅率多少?
郭老師
??|
提問時間:06/25 09:55
#稅務師#
公司需要交一個契稅3%~5%,印花稅萬分之5,小規(guī)模小型微利企業(yè)減半。
?閱讀? 4698
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老師,您好!我們是生產企業(yè),外購一批貨物出口了,現在不能辦理出口退稅,之前的進項稅已經抵扣了,那我們現在要怎樣做賬呢?出口的時候開的普票稅率是0的
沈潔老師
??|
提問時間:04/29 15:10
#稅務師#
你好,不能輸出口退稅就視同內銷處理,之前進項已經抵扣了不用處理,將這一筆出口的貨物折算成人民幣,以含稅價計算銷項稅額,在增值稅申報表申報即可,賬務處理: 借:主營業(yè)務收入-外銷 貸:主營業(yè)務收入-內銷(外銷金額/1+增值稅稅率) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(內銷金額*增值稅稅率)
?閱讀? 4695
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無效婚姻不得撤訴是什么意思?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 11:10
#稅務師#
了,婚姻無效案件不可以撤訴。申請宣告婚姻無效案件一經受理,經審查確實屬于無效婚姻,人民法院應當作出無效的判決,當事人申請撤訴的,法院不予準許,以維護婚姻的嚴肅性。
?閱讀? 4679
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老師,為什么捐贈分錄,會計上是計庫存商品成本價,稅法是公允價呢
郭老師
??|
提問時間:05/13 08:05
#稅務師#
將自產產品用于對外捐贈,在會計處理上是不需要確認收入,僅僅需要將對外捐贈的產品按成本結轉至營業(yè)外支出中,而對應的增值稅需要按市場公允價作為計稅基礎,而不是成本價, 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額
?閱讀? 4679
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老師,天津地區(qū)建材銷售行業(yè)增值稅稅率是多少
郭老師
??|
提問時間:05/13 11:29
#稅務師#
一般納稅人13%,小規(guī)模的1%
?閱讀? 4679
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(二)購進農產品直接銷售的,農產品增值稅進項稅額按照以下方法核定扣除:當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期銷售農產品數量/(1 -損耗率)×農產品平均購買單價×9%/(1+9%,有一種就是農產品購進的時候,按其票面的金額乘以9%。這兩種方法分別是怎么理解它?
樸老師
??|
提問時間:02/02 13:42
#稅務師#
同學你好 就是算進項稅
?閱讀? 4678
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公司法和合伙企業(yè)法那里只有合伙企業(yè)的分配利潤是有按實繳,其余都都涉及的是認繳是嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/25 09:54
#稅務師#
您好,對的,這個理解是對的哈
?閱讀? 4673
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化妝品生產企業(yè)應該是制造業(yè),制造業(yè)的研發(fā)費用加計扣除比例不是100%嗎,這道題的研發(fā)費用為什么按75%扣除呢?
暖暖老師
??|
提問時間:06/20 10:14
#稅務師#
你好,這個可能題目沒有改變過來的
?閱讀? 4666
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老師,建材商貿企業(yè)行業(yè)稅負率怎么計算,假設銷項200萬,怎么計算進項
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/13 11:06
#稅務師#
你好,稅負率=納稅金額/收入 *100% 需要知道稅負率,才知道具體需要多少進項發(fā)票抵扣的
?閱讀? 4663
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老師公司電費損耗表怎么做?收入,成本,然后是?
郭老師
??|
提問時間:06/25 11:02
#稅務師#
你好,這個損耗誰來承擔的?
?閱讀? 4655
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請問老師,印花稅補交的是不是應該更正往期申報呀?因為我們看了逾期申報里沒有,稅務讓補繳的,領導說有滯納金也只能補了,但是我不知道在哪個界面更正,具體流程是什么樣的
樸老師
??|
提問時間:05/13 13:42
#稅務師#
登錄電子稅務局:首先,您需要登錄到貴公司所使用的電子稅務局系統。 進入稅費申報及繳納模塊:在電子稅務局的主界面上,找到并點擊“稅費申報及繳納”模塊。 選擇往期申報更正:在稅費申報及繳納模塊中,找到“往期申報更正”或類似的選項,點擊進入。 查找印花稅申報表:在往期申報更正界面中,您需要找到對應的印花稅申報表。這通常是通過選擇稅種和申報期限來篩選的。 進行更正操作:點擊印花稅申報表后的“更正”按鈕,進入更正界面。在這里,您可以對漏報或錯報的印花稅進行補充或修改。 核對信息并保存:在更正界面中,仔細核對修改后的印花稅申報信息,確保無誤后點擊“保存”按鈕。 提交更正申報:保存成功后,按照系統提示提交更正申報。在提交之前,請務必再次核對信息,確保申報的準確性和完整性。 至于滯納金的問題,由于您已經確認需要補繳印花稅并接受滯納金,那么在更正申報時,系統會自動計算并顯示應繳納的滯納金金額。您只需按照系統提示的金額進行繳納即可。
?閱讀? 4651
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個人把車租給公司,個人開票要繳納的稅和稅率分別是多少
家權老師
??|
提問時間:06/25 17:44
#稅務師#
需要繳納增值稅1%,附加稅增值稅的6%,個人所得稅20%,還有印花稅0.1%
?閱讀? 4641
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建筑服務如果是異地的安裝費項目開發(fā)票要注意什么啊怎么交稅?。?/a>
小鎖老師
??|
提問時間:06/25 11:12
#稅務師#
您好,這個的話,是安裝費單獨開票是嗎
?閱讀? 4634
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印花稅最新政策和稅目有嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/25 12:35
#稅務師#
你好,稍等,我給你發(fā)過去
?閱讀? 4624
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2×18年3月,A公司通過增發(fā)6 000萬股普通股(面值1元/股),從非關聯方處取得B公司20%的股權,所增發(fā)股份的公允價值為10 400萬元。為增發(fā)該部分股份,A公司向證券承銷機構等支付了400萬元的傭金和手續(xù)費。相關手續(xù)于增發(fā)當日完成。假定A公司取得該部分股權后能夠對B公司施加重大影響。B公司20%的股權的公允價值與A公司增發(fā)股份的公允價值不存在重大差異。不考慮相關稅費等其他因素影響。A公司該項長期股權投資的初始投資成本為(?。? A. 6 000萬元 B. 10 400萬元 C. 10 800萬元 D. 6 400萬元
微微老師
??|
提問時間:06/17 21:58
#稅務師#
您好,以控股合并以外方式取得長期股權投資,應以付出對價的公允價值確認長期股權投資初始投資成本,因此初始投資成本等于所增發(fā)股份的公允價值10 400萬元。 會計分錄為: 借:長期股權投資——投資成本 10 400 貸:股本 6 000 資本公積——股本溢價 4 400 借:資本公積——股本溢價 400 貸:銀行存款 400
?閱讀? 4622
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老師,那個稅務師考完后領證了三個月內還要辦理申請職業(yè)注冊備案才算全部完成是嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/02 12:52
#稅務師#
同學你好 對的 是這樣
?閱讀? 4621
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請問老師,圖片說的,發(fā)的節(jié)假日實物也要繳納個稅嗎?
波德老師
??|
提問時間:06/25 12:15
#稅務師#
同學你好,嚴格來說是要繳納
?閱讀? 4617
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老師,麻煩幫忙看下這里的第2條,逾期三年以上的應收款項在會計上已作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應說明情況并出具專項報告,但是在資產損失扣除政策那里,又說債務人逾期三年以上未清償,并有鑿證據證明已無力清償的,才可以作為資產損失扣除。那自己內部出具的專項說明可以作為這里的確鑿證據嗎
盛宇老師
??|
提問時間:06/15 21:38
#稅務師#
您好,債務人公司的破產清算證明可以。
?閱讀? 4617
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想問下稅務師11月份考試,在星期天考試的有哪些科目
宋生老師
??|
提問時間:06/25 08:56
#稅務師#
你好!你可以參考下這個
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老師所得稅匯算清繳表第一張資產那個數怎么算
東老師
??|
提問時間:05/13 05:35
#稅務師#
您好,先計算出四個季度的資產平均數,然后再相加除以四計算
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