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公司是一般納稅人,將廠房租給其他公司,那房產(chǎn)稅是按租金收入的12%繳納嗎?(以前房產(chǎn)稅是按房產(chǎn)原值繳納的)
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/30 21:59
#事業(yè)單位#
你好對的 小型微利企業(yè)減半
?閱讀? 139
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公司將廠房租給其他公司,屬于不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)。需要繳納哪一些稅?
波德老師
??|
提問時(shí)間:12/30 21:27
#事業(yè)單位#
你好,需要繳納增值稅、印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加。
?閱讀? 165
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老師,您好,我是公辦幼兒園,年底還有發(fā)票沒有結(jié)款,我是全部掛其他應(yīng)付款,還是等明年撥款后再支付呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/30 14:57
#事業(yè)單位#
你好,你先掛應(yīng)付賬款,年后支付
?閱讀? 134
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老師,你好,我們是做飲料批發(fā),公司拿飲料接待客人,入成本還是費(fèi)用?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/30 13:59
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入 借銷售費(fèi)用
?閱讀? 128
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你好,請教一個(gè)問題,現(xiàn)在的情況是這樣,公司是個(gè)餐飲業(yè)公司,有四個(gè)店,有個(gè)公戶,四個(gè)私戶(3個(gè)為一個(gè)人的的,一個(gè)為1人,)繳納社保是公司公戶代繳的,各個(gè)店的工資又獨(dú)立核算,但是各個(gè)店要繳納的金額社保金額由各店平均金額打過去的,該怎么做賬
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/30 12:11
#事業(yè)單位#
您好,我們對個(gè)是4個(gè)申報(bào)主體的話,公戶代繳,成本費(fèi)用也記在這個(gè)主體,其他店打款過來,總要公司這個(gè)主體開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣4個(gè)申報(bào)主體才會(huì)平。我們公司+4店都是有自己營業(yè)執(zhí)照,獨(dú)立核算 ,是不是這樣的呀
?閱讀? 134
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老師,報(bào)關(guān)單運(yùn)抵國和指運(yùn)港是巴勒斯坦,報(bào)關(guān)的時(shí)候填錯(cuò)了寫成了沙特阿拉伯,然后已經(jīng)放行了。現(xiàn)在是貿(mào)易國跟付款入賬國對不上,怎么辦。還能打款進(jìn)來嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/30 11:53
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 款還能打進(jìn)來。 報(bào)關(guān)單可以更正的
?閱讀? 130
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某學(xué)校工會(huì)購買辦公用品,應(yīng)該在工會(huì)賬做賬還是行政賬做賬?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/30 10:17
#事業(yè)單位#
那個(gè)應(yīng)該在工會(huì)經(jīng)費(fèi)列支
?閱讀? 262
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沖減以前年度之提的年終獎(jiǎng)怎么做分錄
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/30 08:52
#事業(yè)單位#
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:利潤分配-未分配利潤
?閱讀? 184
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你好,我請教一下,如果2024年12.30白天盤點(diǎn),那算利潤時(shí),12.30和12.31的收入算到12月還是2025年1月
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/29 22:03
#事業(yè)單位#
您好,12.30和12.31的收入算到12月
?閱讀? 140
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主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,需要開啟輔助單位數(shù)量嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/29 11:03
#事業(yè)單位#
您好,不用,這兩個(gè)科目不用設(shè)輔助
?閱讀? 142
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個(gè)稅所得稅專項(xiàng)扣除里贍養(yǎng)老人不可以填夫妻的爸媽?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/29 09:59
#事業(yè)單位#
不可以 只能是自己的
?閱讀? 139
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老師好:事業(yè)單位聘用政府補(bǔ)貼社保的公益性崗位,單位辭退公益性崗位,是否需要支付一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金?
答疑何老師
??|
提問時(shí)間:12/28 12:14
#事業(yè)單位#
一般情況下,事業(yè)單位辭退政府補(bǔ)貼社保的公益性崗位人員,不需要支付一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,因?yàn)橄嚓P(guān)規(guī)定此類崗位勞動(dòng)合同不適用支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)囊?guī)定。
?閱讀? 618
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老師,您好,我是公辦幼兒園,財(cái)政撥款金額不足以支付一筆培訓(xùn)差旅費(fèi),我可以付部分金額嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/28 10:03
#事業(yè)單位#
您好,可以的,因?yàn)榻搪毠げ荒茏孕兄Ц?/a>
?閱讀? 150
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事業(yè)單位屬于財(cái)政全額撥款。事業(yè)單位上繳的非稅收入給財(cái)政100萬,財(cái)政只返撥50萬,剩下是50萬可以先在當(dāng)年確認(rèn)收入嗎?還是只能等財(cái)政返撥回來后再確認(rèn)收入,有沒有相關(guān)政策文件
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:33
#事業(yè)單位#
您好,可以的,事業(yè)單位上繳的非稅收入,在上繳時(shí)點(diǎn),收入已經(jīng)實(shí)現(xiàn),無論財(cái)政是否返撥或返撥多少,都不應(yīng)影響收入的確認(rèn)。 政策 1.《政府會(huì)計(jì)制度》: 2.
?閱讀? 182
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老師,公司注冊地在江蘇,在山東買的房子做稅源登記時(shí)提示未查詢到有效的手機(jī)號
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/27 13:37
#事業(yè)單位#
你好,因?yàn)槟氵@個(gè)手機(jī)號碼不是當(dāng)?shù)氐摹_@個(gè)要找稅務(wù)局。
?閱讀? 147
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12月了,內(nèi)賬,因?yàn)榻?jīng)營困難,賬上余額不足,當(dāng)月還有應(yīng)欠的貨沒有付,還有借款等沒有還完,次年繼續(xù)掛賬有影響嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/27 12:29
#事業(yè)單位#
您好,沒有影響的,外賬也是掛著的
?閱讀? 146
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某事業(yè)單位發(fā)生以下業(yè)務(wù):1月29日,外購新式打卡考勤軟件系統(tǒng)價(jià)值250000元,以財(cái)政撥款直接支付。1月31日,將自行研發(fā)無形資產(chǎn)發(fā)生的研究階段費(fèi)用轉(zhuǎn)入相關(guān)費(fèi)用。怎么根據(jù)以上內(nèi)容寫分錄?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/27 10:53
#事業(yè)單位#
1. 1月29日外購打卡考勤軟件系統(tǒng): - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:無形資產(chǎn)——打卡考勤軟件系統(tǒng) 250000 - 貸:財(cái)政撥款收入 250000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: - 借:事業(yè)支出——財(cái)政撥款支出 250000 - 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 250000 2. 1月31日將自行研發(fā)無形資產(chǎn)研究階段費(fèi)用轉(zhuǎn)入相關(guān)費(fèi)用: - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(假設(shè)該無形資產(chǎn)用于業(yè)務(wù)活動(dòng),若有其他用途,對應(yīng)調(diào)整科目) - 貸:研發(fā)支出——研究支出 - 預(yù)算會(huì)計(jì):由于研究階段費(fèi)用在發(fā)生時(shí)已按收付實(shí)現(xiàn)制做過預(yù)算會(huì)計(jì)處理,此時(shí)不做分錄。
?閱讀? 278
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某事業(yè)單位發(fā)生一下業(yè)務(wù):1月10日,以前年度購買的長期國債到期,收回本金加利息20000元,其中本金15000元,利息5000元,款項(xiàng)存入銀行。1月12日,小李出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)5500元。1月15日,該單位用一臺設(shè)備(A)置換另一單位的一臺設(shè)備(B)用于業(yè)務(wù)活動(dòng),換出設(shè)備(A)賬面余額180萬元,已計(jì)提折舊30萬元,評估值為240 萬元,支付補(bǔ)價(jià)20萬元。1月16日,辦公室負(fù)責(zé)人到倉庫領(lǐng)用600元的辦公物料。1月18日,對附屬單位發(fā)放烤火費(fèi)50000元。1月20日,自行研發(fā)一項(xiàng)專利技術(shù)用于開展業(yè)務(wù)活動(dòng),計(jì)提研究階段的研究人員工資25000元,計(jì)提開發(fā)階段工作人員工資30000元。1月23日,支援地方災(zāi)情,動(dòng)用單位儲備的一次性工具400套,價(jià)值40000元。1月26日,獲得中央財(cái)政撥款到賬800000元,款項(xiàng)存入銀行。怎么根據(jù)以上事業(yè)單位業(yè)務(wù)寫相關(guān)分錄?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/27 10:50
#事業(yè)單位#
一、1 月 10 日 長期國債到期收回本金及利息 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 20000 貸:長期債券投資 15000 貸:投資收益 5000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 20000 貸:投資預(yù)算收益 5000 貸:其他結(jié)余 15000 二、1 月 12 日 小李報(bào)銷差旅費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 5500 貸:其他應(yīng)收款 - 小李(假設(shè)之前預(yù)借時(shí)有掛賬) 5500 若之前未預(yù)借,直接支付,則: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 5500 貸:銀行存款 / 零余額賬戶用款額度等 5500 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:行政支出 / 事業(yè)支出 5500 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 / 零余額賬戶用款額度等 5500 三、1 月 15 日 設(shè)備置換 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:固定資產(chǎn) - B 設(shè)備 2400000 借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 - A 設(shè)備 300000 貸:固定資產(chǎn) - A 設(shè)備 1800000 貸:銀行存款 200000 貸:資產(chǎn)處置費(fèi)用 700000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:其他支出 200000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200000 四、1 月 16 日 領(lǐng)用辦公物料 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 600 貸:庫存物品 600 預(yù)算會(huì)計(jì):無 五、1 月 18 日 對附屬單位發(fā)放烤火費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:對附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用 50000 貸:銀行存款 50000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:對附屬單位補(bǔ)助支出 50000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 50000 六、1 月 20 日 自行研發(fā)專利技術(shù) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 計(jì)提研究階段工資: 借:研發(fā)支出 - 研究支出 25000 貸:應(yīng)付職工薪酬 25000 計(jì)提開發(fā)階段工資: 借:研發(fā)支出 - 開發(fā)支出 30000 貸:應(yīng)付職工薪酬 30000 預(yù)算會(huì)計(jì): 計(jì)提研究階段工資: 借:事業(yè)支出 25000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(假設(shè)實(shí)際發(fā)放時(shí)才做預(yù)算會(huì)計(jì),此處暫不做) 計(jì)提開發(fā)階段工資: 借:事業(yè)支出 30000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(假設(shè)實(shí)際發(fā)放時(shí)才做預(yù)算會(huì)計(jì),此處暫不做) 七、1 月 23 日 支援地方災(zāi)情領(lǐng)用工具 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 40000 貸:庫存物品 40000 預(yù)算會(huì)計(jì):無 八、1 月 26 日 收到中央財(cái)政撥款 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 800000 貸:財(cái)政撥款收入 800000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 800000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 800000
?閱讀? 222
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這題財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么寫
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/27 10:48
#事業(yè)單位#
一、1 月 1 日 恢復(fù)上年度注銷的零余額賬戶用款額度 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:零余額賬戶用款額度 300000 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 - 財(cái)政授權(quán)支付 300000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 300000 貸:資金結(jié)存 - 財(cái)政應(yīng)返還額度 300000 收到財(cái)政授權(quán)支付用款額度 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:零余額賬戶用款額度 200000 貸:財(cái)政撥款收入 200000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 200000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 200000 二、1 月 2 日 收到被投資單位宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 25000 貸:投資收益 25000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 25000 貸:投資預(yù)算收益 25000 三、1 月 3 日 更正上一年度漏計(jì)捐贈(zèng)收入 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款等 20000 貸:以前年度盈余調(diào)整 20000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 20000 貸:其他預(yù)算收入 20000 四、1 月 5 日 職工預(yù)借差旅費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:其他應(yīng)收款 - 小李 6500 貸:銀行存款 6500 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:行政支出 / 事業(yè)支出 6500 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 6500 五、1 月 7 日 無償調(diào)入辦公物料及支付運(yùn)輸費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:庫存物品 2500 貸:銀行存款 200 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 2300 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:其他支出 200 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200 六、1 月 8 日 計(jì)提當(dāng)月職工薪酬 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 1061200 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 基本工資 960000 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 35200 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 住房公積金 66000 貸:其他應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 45000 預(yù)算會(huì)計(jì):無 七、1 月 10 日 長期國債到期收回本金及利息 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 20000 貸:長期債券投資 15000 貸:投資收益 5000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 20000 貸:投資預(yù)算收益 5000 貸:其他結(jié)余 15000 八、1 月 12 日 小李報(bào)銷差旅費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 5500 貸:其他應(yīng)收款 - 小李 5500 預(yù)算會(huì)計(jì):無 九、1 月 15 日 設(shè)備置換 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:固定資產(chǎn) - B 設(shè)備 2400000 借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 300000 貸:固定資產(chǎn) - A 設(shè)備 1800000 貸:銀行存款 200000 貸:資產(chǎn)處置費(fèi)用 700000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:其他支出 200000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200000 十、1 月 16 日 領(lǐng)用辦公物料 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 600 貸:庫存物品 600 預(yù)算會(huì)計(jì):無 十一、1 月 18 日 對附屬單位發(fā)放烤火費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:對附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用 50000 貸:銀行存款 50000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:對附屬單位補(bǔ)助支出 50000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 50000 十二、1 月 20 日 自行研發(fā)專利技術(shù)活動(dòng) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:研發(fā)支出 - 研究支出 25000 貸:應(yīng)付職工薪酬 25000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:事業(yè)支出 25000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 25000 十三、1 月 23 日 領(lǐng)用一次性工具 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 40000 貸:庫存物品 40000 預(yù)算會(huì)計(jì):無 十四、1 月 26 日 獲得中央財(cái)政撥款 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 800000 貸:財(cái)政撥款收入 800000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 800000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 800000 十五、1 月 29 日 外購新式打卡考勤軟件系統(tǒng) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:無形資產(chǎn) 250000 貸:財(cái)政撥款收入 250000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:事業(yè)支出 250000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 250000 十六、1 月 31 日 將自行研發(fā)無形資產(chǎn)發(fā)生的研究階段費(fèi)用轉(zhuǎn)入相關(guān)費(fèi)用 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 25000 貸:研發(fā)支出 - 研究支出 25000 預(yù)算會(huì)計(jì):無 十七、月末結(jié)轉(zhuǎn)(年末結(jié)轉(zhuǎn)) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:財(cái)政撥款收入 1050000(200000 + 800000 + 250000) 借:投資收益 30000(25000 + 5000) 貸:本期盈余 1080000 借:本期盈余 1080000 貸:累計(jì)盈余 1080000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入 1250000(200000 + 800000 + 250000) 借:投資預(yù)算收益 30000(25000 + 5000) 貸:其他結(jié)余 1280000 借:其他結(jié)余 1280000 貸:非財(cái)政撥款結(jié)余分配 1280000
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某事業(yè)單位發(fā)生以下業(yè)務(wù):1月1日,恢復(fù)上年度注銷的零余額賬戶用款額度300000元,同日,單位收到“財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書”,授權(quán)支付用款額度200000元,用于日常公費(fèi)支出,經(jīng)批準(zhǔn)確定為出差報(bào)賬賬戶。1月2日,收到被投資單位宣告發(fā)放現(xiàn)金股利25000元。1月3日,發(fā)生上一會(huì)計(jì)年度漏計(jì)收到的一筆捐贈(zèng)收入20000元,需要對這一重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正。1月5日,單位職工小李出差,向單位預(yù)借差旅費(fèi)6500元,款項(xiàng)通過銀行存款支付。1月7日,無償調(diào)入一批辦公物料存入倉庫,價(jià)值2300元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用200元,款項(xiàng)通過銀行存款支付。1月8日,計(jì)提當(dāng)月職工薪酬,其中,職工基本工資960000元,單位應(yīng)為職工繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)35200元、住房公積金66000元。代扣職工個(gè)人所得稅45000元。怎么根據(jù)以上內(nèi)容寫分錄?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/27 10:45
#事業(yè)單位#
1 月 1 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 恢復(fù)上年度注銷的零余額賬戶用款額度: 借:零余額賬戶用款額度 300000 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 - 財(cái)政授權(quán)支付 300000 收到財(cái)政授權(quán)支付用款額度: 借:零余額賬戶用款額度 200000 貸:財(cái)政撥款收入 200000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 恢復(fù)上年度注銷的零余額賬戶用款額度: 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 300000 貸:資金結(jié)存 - 財(cái)政應(yīng)返還額度 300000 收到財(cái)政授權(quán)支付用款額度: 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 200000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 200000 1 月 2 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 25000 貸:投資收益 25000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 25000 貸:投資預(yù)算收益 25000 1 月 3 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款等 20000 貸:以前年度盈余調(diào)整 20000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 20000 貸:其他預(yù)算收入 20000 1 月 5 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)收款 - 小李 6500 貸:銀行存款 6500 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:行政支出 / 事業(yè)支出 6500 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 6500 1 月 7 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:庫存物品 2500 貸:銀行存款 200 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 2300 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:其他支出 200 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200 1 月 8 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 1057800 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 基本工資 960000 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 35200 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 住房公積金 66000 貸:其他應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 45000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:無(計(jì)提職工薪酬不涉及預(yù)算資金的收支,所以預(yù)算會(huì)計(jì)不做分錄)
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這道題雙分錄怎么寫啊
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/27 10:12
#事業(yè)單位#
一、1 月 1 日 恢復(fù)上年度注銷的零余額賬戶用款額度 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:零余額賬戶用款額度 300000 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 - 財(cái)政授權(quán)支付 300000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 300000 貸:資金結(jié)存 - 財(cái)政應(yīng)返還額度 300000 收到財(cái)政授權(quán)支付用款額度 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:零余額賬戶用款額度 200000 貸:財(cái)政撥款收入 200000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 200000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 200000 二、1 月 2 日 收到被投資單位宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 25000 貸:投資收益 25000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 25000 貸:投資預(yù)算收益 25000 三、1 月 3 日 更正上一年度漏計(jì)捐贈(zèng)收入 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款等 20000 貸:以前年度盈余調(diào)整 20000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 20000 貸:其他預(yù)算收入 20000 四、1 月 5 日 職工預(yù)借差旅費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:其他應(yīng)收款 - 小李 6500 貸:銀行存款 6500 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:行政支出 / 事業(yè)支出 6500 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 6500 五、1 月 7 日 無償調(diào)入辦公物料及支付運(yùn)輸費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:庫存物品 2500 貸:銀行存款 200 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 2300 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:其他支出 200 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200 六、1 月 8 日 計(jì)提職工薪酬 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 1057800 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 基本工資 960000 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 35200 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 住房公積金 6600 貸:其他應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 45000 預(yù)算會(huì)計(jì):無 七、1 月 10 日 長期國債到期收回本金及利息 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 205000 貸:長期債券投資 150000 貸:投資收益 5000 貸:應(yīng)收利息 50000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 205000 貸:投資預(yù)算收益 55000 貸:其他結(jié)余 150000 八、1 月 12 日 小李報(bào)銷差旅費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 5500 貸:其他應(yīng)收款 - 小李 5500 預(yù)算會(huì)計(jì):無 九、1 月 15 日 設(shè)備置換 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:固定資產(chǎn) - B 設(shè)備 2400000 貸:固定資產(chǎn) - A 設(shè)備 1800000 貸:銀行存款 200000 貸:資產(chǎn)處置費(fèi)用 400000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:其他支出 200000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200000 十、1 月 16 日 領(lǐng)用辦公物料 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:單位管理費(fèi)用等 600 貸:庫存物品 600 預(yù)算會(huì)計(jì):無 十一、1 月 18 日 對附屬單位發(fā)放烤火費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:對附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用 50000 貸:銀行存款 50000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:對附屬單位補(bǔ)助支出 50000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 50000 十二、1 月 20 日 自行研發(fā)專利技術(shù)活動(dòng) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:研發(fā)支出 - 研究支出 25000 貸:應(yīng)付職工薪酬 25000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:事業(yè)支出 25000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 25000 十三、1 月 23 日 領(lǐng)用一次性工具 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 40000 貸:庫存物品 40000 預(yù)算會(huì)計(jì):無 十四、1 月 26 日 獲得中央財(cái)政撥款 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 800000 貸:財(cái)政撥款收入 800000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 800000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 800000 十五、1 月 29 日 外購軟件系統(tǒng) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:無形資產(chǎn) 250000 貸:銀行存款 250000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:事業(yè)支出 250000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 250000 十六、1 月 31 日 將自行研發(fā)無形資產(chǎn)發(fā)生的研究階段費(fèi)用轉(zhuǎn)入相關(guān)費(fèi)用 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 25000 貸:研發(fā)支出 - 研究支出 25000 預(yù)算會(huì)計(jì):無 將各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行相關(guān)月末結(jié)轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:財(cái)政撥款收入 1000000(200000 + 800000) 借:投資收益 80000(25000 + 55000) 貸:本期盈余 1080000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入 1000000(200000 + 800000) 借:投資預(yù)算收益 80000(25000 + 55000) 貸:其他結(jié)余 1080000 同時(shí),將本期盈余和其他結(jié)余轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余(年末進(jìn)行): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:本期盈余 1080000 貸:累計(jì)盈余 1080000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:其他結(jié)余 1080000 貸:非財(cái)政撥款結(jié)余分配 1080000
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某學(xué)校報(bào)銷外聘教師的交通費(fèi)計(jì)入什么部門經(jīng)濟(jì)分類?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/27 09:26
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 學(xué)校報(bào)銷外聘教師交通費(fèi),可計(jì)入 “商品和服務(wù)支出” 下的 “差旅費(fèi)”(外聘教師到常駐地以外出差產(chǎn)生的交通費(fèi)用)或 “交通費(fèi)”(市內(nèi)交通費(fèi)用);也可計(jì)入 “事業(yè)支出 - 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 - 外聘人員經(jīng)費(fèi)”(若學(xué)校統(tǒng)一在此核算外聘教師所有費(fèi)用)。具體依學(xué)校財(cái)務(wù)制度而定
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145149銷項(xiàng) 145149*80%=116119.2 我進(jìn)項(xiàng)是 104071除以80%=130088.75對不對
東老師
??|
提問時(shí)間:12/27 09:19
#事業(yè)單位#
你好,你這里面的80%是什么
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老師,您好,請問一下,事業(yè)單位,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)銀行存款和庫存現(xiàn)金總額,需要跟預(yù)算會(huì)計(jì)資金結(jié)存中貨幣資金總額一致嗎?
耿老師
??|
提問時(shí)間:12/26 20:51
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)并不一定必須相符
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應(yīng)付賬款核銷壞賬,分錄怎么做
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/26 19:25
#事業(yè)單位#
您好,借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
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制造業(yè)加工廠,銷售原材料,單位公斤。加工成成品,單位方。原材料入庫公斤,銷售原材料單位公斤,收入其他業(yè)務(wù)收入。 加工成成品,原材料出庫,單位公斤,加工成成品后,入半成品庫,單位公斤。然后把半成品用組裝單入成品庫單位方。銷售出庫。收入主營業(yè)務(wù)收入。思路對不對
波德老師
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提問時(shí)間:12/26 11:58
#事業(yè)單位#
你好,你的思路是正確的。
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行政事業(yè)單位支付工程欠款的資金占用費(fèi),怎么做賬?
宋生老師
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提問時(shí)間:12/26 11:12
#事業(yè)單位#
你現(xiàn)在是做行政單位的賬,是嗎?
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國有資本是什么?。??
文文老師
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提問時(shí)間:12/26 10:56
#事業(yè)單位#
國有資本是國家做為股東,投入的資本金
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國有企業(yè),前幾年的稅后利潤現(xiàn)在上繳財(cái)政,以前負(fù)債表在未分配利潤里,現(xiàn)在上繳了財(cái)政如何記賬?
樸老師
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提問時(shí)間:12/26 09:30
#事業(yè)單位#
記賬:借 “利潤分配 - 未分配利潤”,貸 “銀行存款”,用于記錄上繳財(cái)政資金的減少。 記錄:在財(cái)務(wù)報(bào)表附注等說明上繳情況,如金額、時(shí)間、對應(yīng)年份等。 稅務(wù):上繳稅后利潤一般無企業(yè)所得稅問題,若有特殊稅費(fèi)(如印花稅),按規(guī)定單獨(dú)記賬,借 “稅金及附加”,貸 “銀行存款”。
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村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社補(bǔ)助收入市級財(cái)政補(bǔ)助包括哪些??
東老師
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提問時(shí)間:12/26 09:16
#事業(yè)單位#
您好,您這個(gè)是村里的村委會(huì)嗎
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