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事業(yè)單位職工劉剛因業(yè)務需要,出差報銷差旅費1100元,原借款1500元,余款退回。寫出財務會計和預算會計的會計分錄
樸老師
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提問時間:04/29 16:43
#事業(yè)單位#
財務會計的會計分錄: 出差前借款: 借:其他應收款 - 劉剛 1500元 貸:現(xiàn)金/銀行存款 1500元 出差后報銷并退回余款: 借:管理費用 - 差旅費 1100元 借:現(xiàn)金 400元 貸:其他應收款 - 劉剛 1500元 預算會計的會計分錄: 預算會計更關注資金的流入和流出,以及預算執(zhí)行情況。因此,會計分錄會相對簡單一些。 出差前借款: 借:預算支出 - 其他支出 1500元 貸:預算結余/銀行存款 1500元 出差后報銷并退回余款: 借:預算支出 - 差旅費 1100元 借:預算結余/現(xiàn)金 400元 貸:預算支出 - 其他支出 1500元
?閱讀? 2001
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老師 單位里工會經費按月收還是季度收?
家權老師
??|
提問時間:04/29 15:18
#事業(yè)單位#
你好,那個是按季度申報的
?閱讀? 4050
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工行公戶注銷需要先提前審批,大概要多久審批完,誰審批
宋生老師
??|
提問時間:04/29 14:41
#事業(yè)單位#
你好!這個是銀行審批了。一般是1-2周。你可以問問你們那邊開戶行
?閱讀? 5913
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求評估案例的特需經營費用
何萍香老師
??|
提問時間:04/29 14:13
#事業(yè)單位#
您好!麻煩您稍等一下
?閱讀? 3825
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行政單位采購了一批材料物資,預付賬款3000元,幾日后辦公用品入庫,補付尾款1200元,均已通過實有資金賬戶支付。寫出財務會計和預算會計的會計分錄
小小霞老師
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提問時間:04/29 13:29
#事業(yè)單位#
你好,首先,我們來分析事業(yè)單位行政單位采購材料物資并支付款項的整個過程。 預付賬款3000元 財務會計:預付賬款屬于資產類科目,表示企業(yè)預先支付但尚未取得商品或服務的款項。因此,預付賬款增加,同時在實有資金賬戶中,銀行存款減少。 預算會計:從預算角度看,這也是一種資金的流出。 會計分錄: 財務會計: 借:預付賬款 3000 貸:銀行存款 3000 預算會計: 借:事業(yè)支出/行政支出 3000 貸:資金結存 3000 辦公用品入庫,補付尾款1200元 財務會計:辦公用品入庫,表示存貨增加;同時,補付尾款表示銀行存款減少,預付賬款也減少。 預算會計:辦公用品入庫意味著支出發(fā)生,同時補付尾款也是資金的流出。 會計分錄: 財務會計: 借:庫存物品/存貨 4200 (假設辦公用品的總價值為4200元) 貸:預付賬款 3000 貸:銀行存款 1200 預算會計: 借:事業(yè)支出/行政支出 1200 貸:資金結存 1200 注意:這里假設辦公用品的總價值為4200元,因此補付尾款為1200元。實際情況中,辦公用品的總價值可能與預付和補付的金額之和不同,應根據(jù)實際情況進行調整。 綜上,這是整個采購過程的會計分錄。財務會計主要關注資產、負債和所有者權益的變化,而預算會計則更側重于資金的流入和流出。
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行政單位為履職領用一批庫存物品,該批庫存物品的賬面余額為7820元。寫出財務會計和預算會計的會計分錄
何江何老師
??|
提問時間:04/29 13:02
#事業(yè)單位#
借庫存物品,帶財政撥款收入
?閱讀? 1945
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事業(yè)單位為開展業(yè)務活動聘請專家參加評審工作,發(fā)生勞務費5400元,代扣個稅864元,通過實有資金賬戶支付。寫出財務會計和預算會計的會計分錄
云苓老師
??|
提問時間:04/29 13:02
#事業(yè)單位#
同學您好請稍等,正在解答
?閱讀? 1923
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行政單位為履職人員計提當月職工薪酬74000元,代扣個稅17000元。薪酬和個人所得稅都通過財政集中支付方式支付。寫出財務會計和預算會計的會計分錄
云苓老師
??|
提問時間:04/29 13:01
#事業(yè)單位#
同學您好,請稍等,正在解答
?閱讀? 1963
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本月收到融資營業(yè)外收入700多萬,可以多出一點庫存,減少利潤嗎
郭老師
??|
提問時間:04/29 11:36
#事業(yè)單位#
你好,你的庫存它都是有數(shù)量的,他是用銷售數(shù)量乘以入庫單價。你現(xiàn)在多出了,那你以后銷售出去,它也是少了成本。所以你還是增加一部分費用。
?閱讀? 4103
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有沒有事業(yè)單位可以外聘會計的文件?
宋生老師
??|
提問時間:04/29 10:18
#事業(yè)單位#
你好!這個學堂沒有了
?閱讀? 4125
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老師你好:事業(yè)單位接收調撥進來的固定資產,該固定資產已計提了38萬元的折舊,怎么起分錄?
家權老師
??|
提問時間:04/29 08:52
#事業(yè)單位#
借:固定資產 原值 貸:累計折舊 38 無償調撥凈資產
?閱讀? 1831
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老師你好:該固定資產已計提了38萬元的折舊,怎么起分錄?
高輝老師
??|
提問時間:04/29 08:51
#事業(yè)單位#
你好,是固定資產需要出售,需要處理的分錄嗎
?閱讀? 1757
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工資10000元,罰款100元,社保422.2元,扣回預支款800元,實發(fā)工資8677.8元,發(fā)放工資分錄怎樣做
王曉曉老師
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提問時間:04/28 23:43
#事業(yè)單位#
借:應付職工薪酬10000 貸:其他應收款100+800=900 其他應收款-個人422.2 銀行存款10000-900-422.2=8677.8
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請問A公司分錄怎么做?
廖君老師
??|
提問時間:04/28 23:32
#事業(yè)單位#
您好,就是圖中老師寫的分錄,代收是記往來,以后要給B 借:銀行 貸:其他應付款-B
?閱讀? 4015
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事業(yè)單位攤銷本月應承擔的取暖費預算會計和財務會計怎么做分錄大全 重點預算會計的分錄
小小霞老師
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提問時間:04/28 22:09
#事業(yè)單位#
你好, 對于事業(yè)單位攤銷本月應承擔的取暖費,預算會計和財務會計的分錄處理會有所不同。以下是預算會計和財務會計的分錄大全,并重點解釋預算會計的分錄處理。 預算會計分錄 在預算會計中,取暖費通常作為事業(yè)支出進行核算。以下是預算會計的分錄處理: 1.發(fā)生支出時: 這一分錄記錄了取暖費的實際支出,并將其歸類為事業(yè)支出。資金結存賬戶用于反映事業(yè)單位的資金流入和流出情況。 1.月末分攤時(如果取暖費涉及多個部門或項目分攤): 如果取暖費需要在多個部門或項目之間進行分攤,那么需要進行相應的分攤處理。這一分錄記錄了分攤的過程,確保取暖費在各部門或項目之間得到合理分配。 財務會計分錄 在財務會計中,取暖費的處理會涉及到應付職工薪酬、管理費用等科目。以下是財務會計的分錄處理: 1.發(fā)生支出時: 這一分錄記錄了取暖費的實際支付情況,并將其歸類為應付職工薪酬或相關福利費用。 1.月末分配時: 這一分錄將取暖費從應付職工薪酬科目轉移到管理費用科目,反映了取暖費作為管理費用的一部分。 1.結轉損益時: 這一分錄將管理費用(包括取暖費)結轉到本年利潤科目,用于計算事業(yè)單位的年度盈利或虧損情況。 注意事項 ● 預算會計和財務會計的分錄處理應遵循相關會計準則和事業(yè)單位財務管理規(guī)定。 ● 分錄的具體科目設置可能因事業(yè)單位的具體情況和會計制度的不同而有所差異。因此,在實際操作中,應根據(jù)事業(yè)單位的具體情況和會計制度要求進行調整。 ● 取暖費的分攤和處理應確保公平、合理,并符合事業(yè)單位的實際情況和財務管理要求。 綜上所述,預算會計和財務會計在取暖費的處理上有所不同,但都應遵循相關會計準則和規(guī)定,確保取暖費的核算和處理準確、合規(guī)。
?閱讀? 4256
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事業(yè)單位攤銷本月應承擔的取暖費預算會計和財務會計怎么做分錄
何萍香老師
??|
提問時間:04/28 21:02
#事業(yè)單位#
您好!麻煩您稍等一下
?閱讀? 4144
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申請車輛指標的企業(yè),應當承諾本企業(yè)為港澳企業(yè)的全資子公司或者在港澳設立的符合港澳政府要求的全資子公司,老師,我理解不了這句話,麻煩幫我解讀一下,謝謝
玲老師
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提問時間:04/28 12:07
#事業(yè)單位#
就是母公司需要在港澳。全資子公司就是需要母公司100%控股。
?閱讀? 1286
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想要變更基本戶,注銷工商銀行大概需要多久
宋生老師
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提問時間:04/28 11:04
#事業(yè)單位#
你好!這個一般15天左右了
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非盈利企業(yè)的利息收入和減免稅額的收入要寫到企業(yè)所得稅申報表里面的營業(yè)收入里面嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 10:24
#事業(yè)單位#
你好!可以的??梢赃@樣
?閱讀? 4309
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工資10000元,罰款100元,計提工資分錄和發(fā)放分錄怎么做?
CC橙老師
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提問時間:04/28 00:54
#事業(yè)單位#
你好 借:管理費用/銷售費用 10000 貸:應付職工薪酬 10,000 借:應付職工薪酬 10,000 貸:營業(yè)外收入 100 銀行存款 9900
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A公司代B公司貸款,貸款到期A公司幫B公司還了貸款,B公司怎么做分錄?是否需要先計提?
CC橙老師
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提問時間:04/28 00:52
#事業(yè)單位#
你好,那A公司和B公司間怎么簽的合同?
?閱讀? 4366
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簽訂了一份合同生產一批機器,訂單總額10萬元,簽合同是收5萬定金,剩余5萬元下個月結算完,應怎樣做會計分錄?
bamboo老師
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提問時間:04/27 20:34
#事業(yè)單位#
您好 借 銀行存款 50000 貸 預收賬款 50000
?閱讀? 3059
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老師好,如果現(xiàn)在有關單位來查一所私立學校的監(jiān)事會相關材料,從最開始設立開始準備,那需要準備些什么呢?
黃陸壹老師
??|
提問時間:04/27 19:32
#事業(yè)單位#
同學好 首先,是監(jiān)事會設立的相關文件,包括設立監(jiān)事會的決議、監(jiān)事會章程或規(guī)定等。這些文件應明確監(jiān)事會的職責、權力、人員構成及選舉方式等。 其次,是關于監(jiān)事會成員的任命和選舉的相關文件。包括監(jiān)事成員的名單、任命書或選舉記錄,以及他們各自的簡歷和資格證明。如果監(jiān)事成員有所變動,那么相應的變動記錄也應準備好。 然后,就是監(jiān)事會運作的記錄。包括歷次會議的記錄,比如會議通知、會議議程、會議紀要以及出席和表決情況等。這些記錄應詳細反映監(jiān)事會的工作內容和決策過程。 此外,監(jiān)事會履行職責的相關文件也是必不可少的。比如監(jiān)事會對于學校財務狀況的審查報告、對董事會和校長業(yè)務執(zhí)行情況的監(jiān)督報告,以及對教職工和學生權利保障情況的監(jiān)督報告等。 最后,別忘了準備一些其他相關的文件和資料,比如監(jiān)事會的工作計劃、工作總結,以及與監(jiān)事會工作相關的其他重要文件。 希望這些建議能幫到你,如果還有疑問或需要更具體的指導,可以向學校管理層或相關法務人員尋求幫助。
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需開票9個點 只能開13個點的票 怎么計算 舉例20000含稅
小菲老師
??|
提問時間:04/27 16:57
#事業(yè)單位#
同學,你好 可以參考20000/1.03*0.13=2300.88 稅額是2300.88
?閱讀? 4462
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請問,事業(yè)單位,如果一次性支付半年租金,是走預付賬款,還是待攤費用呢?
CC橙老師
??|
提問時間:04/27 00:03
#事業(yè)單位#
你好,是計入預付賬款
?閱讀? 4463
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老師,問題一在3月29日付款A 公司電動車電池97500元訂金,未收到發(fā)票,貨未收。如何做分錄?在4月16日付款A公司電動車電池完款97500元,并收到發(fā)票195000元的,貨此時也收到。請問下如何做分錄?
Fancy 老師
??|
提問時間:04/26 23:10
#事業(yè)單位#
同學你好,支付訂金,借:預付賬款97500貸銀行存款97500 收到貨物如果電池為材料。借:原材料195000(不考慮稅款)貸預付賬款97500貸銀行存款97500
?閱讀? 6014
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老師,請問3月付款購買電動車付款訂金10萬,公對公付款,發(fā)票在4月開,但還沒收到車怎么做分錄?
小鎖老師
??|
提問時間:04/26 22:51
#事業(yè)單位#
這個的話,是可以先做預付賬款10萬的
?閱讀? 4453
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勞動監(jiān)察大隊將財政下達撥款額度撥付至農民工專用戶,用于發(fā)放農民工工資,財務及預算會計怎么寫分錄?
小奇老師
??|
提問時間:04/26 22:27
#事業(yè)單位#
同學您好,財務會計分錄, 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款—代扣各種社保和公積金 (如果存在此項業(yè)務計入這個科目) 其他應交稅費—應交個人所得稅 財政撥款收入(或零余額賬戶用款額度) 預算會計分錄, 借:事業(yè)支出 貸:財政撥款預算收入(或資金結存—零余額賬戶用款額度)
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老師你好這兩題怎么編制分錄
暖暖老師
??|
提問時間:04/26 21:55
#事業(yè)單位#
你好,這個題目暫時沒有答案
?閱讀? 4384
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老師好!登錄國家企業(yè)信用信息系統(tǒng),因為想要變更聯(lián)絡人,必須填原聯(lián)絡人的電話號碼和證件號碼,在不知道原聯(lián)絡人的信息情況下,還有什么辦法可以變更新聯(lián)絡人嘛?
鐘存老師
??|
提問時間:04/26 17:20
#事業(yè)單位#
拿上營業(yè)執(zhí)照和公章 去工商部門查詢以前的聯(lián)絡人信息
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